审计主管职位说明书
审计员岗位说明书标准范本
编号:QC/RE-KA1639审计员岗位说明书标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.(管理规范示范文本)编订:________________________审批:________________________工作单位:________________________审计员岗位说明书标准范本使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
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审计员岗位说明书职位名称审计员职位代码所属部门审计部职系职等职级直属上级审计主管薪金标准填写日期核准人职位概要:协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告。
工作内容:-在上级领导下,拟订审计计划方案;-按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;-编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;-实施专项审计任务;-建立管理审计档案。
任职资格:教育背景:◆投资、企业管理、经济、市场营销、金融或相关专业本科以上学历。
培训经历:◆受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
经验:◆2年以上公司内部审计部门或会计师事务所审计工作经验,有CIA、CPA资格者优先。
技能技巧:◆熟悉国家财务政策、会计准则;◆精通审计、税务法律法规;◆熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;◆了解相关经济法律政策;◆良好的沟通及书面表达能力;◆熟练使用办公软件。
审计部主管岗位职责
审计部主管岗位职责
审计部主管的职责包括以下几个方面:
1. 制定审计计划:审计部主管负责根据组织的需要和风险状况,制定年度和长期的审计计划。
这些计划应该确保覆盖到组织的所有重要领域,且与组织的战略目标相一致。
2. 管理审计团队:审计部主管负责组织、管理和指导审计团队的工作。
这包括招聘、培训和评估审计人员,确保团队的专业能力和能效。
3. 进行审计工作:审计部主管亲自参与审计工作,对组织的财务、运营和合规等方面进行审计。
他们要根据内部控制和监管要求,查验和评估组织的风险管理和内部控制体系。
4. 撰写审计报告:审计部主管应根据审计结果撰写审计报告,明确指出审计发现、问题和建议。
报告中应简明扼要地说明问题的严重性和影响,以及改善措施。
报告要提交给高级管理人员和董事会等相关方。
5. 提供管理建议:审计部主管在审计报告中可以提供管理建议,帮助组织改善内部控制和业务流程。
他们应与管理层密切合作,就如何解决审计发现和改进组织运营提供专业的建议。
6. 监督监控:审计部主管应确保内部控制和合规要求得到有效执行和监控。
他们要审核公司的风险管理流程,并持续关注和监控公司的财务报表和业务活动,以防止潜在的欺诈和舞弊行为。
7. 配合外部审计:审计部主管要配合外部审计,接受外部审计人员的独立审计,并提供相关文件和信息。
总而言之,审计部主管负责管理和监督组织的审计工作,确保审计的及时和高质量完成,同时提供管理建议和监控内部控制的有效性。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书1.负责制定部门年度工作计划并组织实施;2.负责对企业内部控制制度的审计和评价,提出改进意见和建议;3.负责对企业投资、经营等经济活动进行审计和监督;4.负责对企业重要事项进行专项审计;5.负责领导人员经济责任审计;6.负责建设工程等项目结算审计,并督促被审计单位的审计整改工作;7.负责估算、概算的审查和工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核;8.负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账进行监督检查;9.负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作;10.负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作,并审查竣工项目造价指标;11.负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程;12.负责部门员工考勤及考核工作;13.负责部门各项业务的档案管理工作;14.制定审计、造价专业人员培训计划,建立专业人员信息档案;15.参与对所属单位年度经营目标考核审计监督完成上级主管部门和公司交办的其他工作。
2、定岗员工基本信息岗位名称岗位序列定岗员工职能执行汇报关系直接上级经理岗位目的执行部门工作任务岗位职责序号职能领域审计、造价1执行工作2其他▪主要职责:1.根据部门年度工作计划执行相应的审计、造价任务;2.协助经理对企业内部控制制度进行审计和评价,提出改进意见和建议;3.协助经理对企业投资、经营等经济活动进行审计和监督;4.协助经理对企业重要事项进行专项审计;5.参与领导人员经济责任审计;6.协助经理进行建设工程等项目结算审计,并督促被审计单位的审计整改工作;7.协助经理进行估算、概算的审查和工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核;8.协助经理对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账进行监督检查;9.协助经理进行公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作;10.协助经理进行公司材料信息价格、工程造价信息管理工作,并审查竣工项目造价指标;11.遵守公司审计、造价管理制度和相关工作流程;12.完成部门员工考勤及考核工作;13.完成部门各项业务的档案管理工作;14.参与审计、造价专业人员培训计划;15.完成上级主管部门和公司交办的其他工作任务。
财务稽核部审计主管岗位说明书
财务稽核部审计主管岗位说明书一、岗位概述财务稽核部审计主管是财务稽核部门的核心职位之一,主要负责组织和实施公司财务稽核工作,并按照相关法律法规和内部控制要求进行审计活动的管理和监督,以确保公司财务报表的真实性、准确性和合法性。
二、岗位职责1.制定公司财务稽核计划,并组织实施。
根据公司内控政策和法律法规要求,编制年度财务稽核计划,并明确稽核目标、范围和方法。
组织稽核人员进行实地稽核,确保稽核工作的高效和有效。
2.完成财务稽核工作。
负责对公司各项财务活动进行全面、深入的审计,包括财务报表、财务核算、成本管理、资金运作、内部控制等方面。
通过数据分析和样本检验等手段,发现财务操作中的问题和风险,并提出改进措施和建议。
3.监督财务稽核的进程和结果。
对稽核过程中的重要问题和风险进行监督和解决,并确保稽核结果的准确性和可靠性。
协助管理层完善内部控制制度,提高财务稽核的效果和效率。
4.提供财务稽核咨询和培训。
为公司各部门提供财务稽核方面的咨询和支持,解答业务人员关于内控和财务稽核的问题。
组织开展财务稽核培训,提高业务人员的内控意识和财务素质。
三、任职要求1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先;2.具备相关财务稽核工作经验,熟悉国家相关法律法规和财务稽核准则;3.精通财务稽核的理论和方法,熟悉财务报表分析和内部控制;4.具有较强的沟通协调能力和组织管理能力;5.具备良好的文字表达和报告撰写能力;6.具备团队合作精神和较强的责任心。
四、工作环境财务稽核部审计主管主要在办公室工作,需要与公司各部门的工作人员进行协调和沟通。
在特定的稽核项目中可能需要到各地的分支机构进行实地稽核工作。
五、职业发展财务稽核部审计主管是财务稽核部门的核心管理岗位,具有较高的职业发展空间。
在具备丰富经验和管理能力后,可以晋升为财务稽核部门的经理或高级经理,负责更大范围的财务稽核工作和团队管理。
六、薪酬福利财务稽核部审计主管的薪酬待遇根据绩效和岗位等级进行评定,除基本薪酬外还包括绩效奖金、年度奖金和福利待遇等。
审计主管岗位的主要工作职责
审计主管岗位的主要工作职责
1. 制定和执行审计计划:根据公司的需求和风险评估,制定全面的审计计划,并确保计划的执行。
2. 领导和指导审计团队:负责领导和管理审计团队的工作,包括团队成员的招聘和培训、工作任务的分配和监督等。
3. 进行内部审计:负责内部控制的评估和审计,确保公司内部控制的有效性和合规性。
4. 管理和监督审计项目:负责对各个审计项目的管理和监督,包括项目的进度、质量和预算的控制。
5. 审计报告和建议:根据审计结果,及时编写审计报告,并向高层管理人员提供合理的建议,以改进和优化公司的运营和管理。
6. 风险管理:根据公司的风险评估,识别和评估潜在的风险,并采取适当的措施来降低和管理风险。
7. 合规性审计:负责对公司的各项业务和活动进行合规性审计,确保公司的运营和行为符合相关法规和政策要求。
8. 跟踪和监督问题的解决:跟踪和监督审计发现的问题的解决进展情况,确保问题得到及时解决和改进。
9. 与外部审计机构合作:负责与外部审计机构进行合作,提供所需的信息和材料,并协助外部审计工作的顺利进行。
10. 维护专业知识更新:及时了解审计领域的最新发展和法规变化,并不断学习和提升自己的专业知识和技能。
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电力公司审计职务说明书
电力公司审计职务说明书一、岗位概述电力公司审计岗位是负责对公司的财务、运营、管理等方面进行审计、检查和评估,发现问题并提出改善建议的职位。
审计人员需要具备扎实的财务知识和技能,能够全面了解公司的运营情况,发现并解决潜在的风险和问题。
二、岗位职责1. 审计计划制定:根据公司的经营情况和相关法规,制定年度审计计划并监督执行。
2. 审计调查:独立或联合开展财务、运营、管理等方面的审计调查,全面了解公司的运营情况。
3. 问题发现:发现公司经营过程中存在的问题和风险,并提出改善建议。
4. 内控评估:对公司的内部控制机制进行评价,提出改进建议。
5. 报告编制:完善审计报告,将审计结果和建议上报给公司管理层和相关部门,并跟踪整改情况。
6. 风险管理:评估公司的风险管理体系,提出完善建议,并跟踪风险状况的变化。
7. 审计培训:组织相关部门进行内部审计知识和技能培训,提高审计质量。
8. 政策宣传:宣传国家和行业对审计工作的规定和政策,指导公司合规经营。
三、岗位要求1. 本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业。
2. 具备注册会计师或注册内部审计师资格证书。
3. 熟悉财务会计、内部控制、审计理论和方法,具有较强的财务分析能力。
4. 具备良好的责任心和敬业精神,能够严格按照法规和公司要求执行审计工作。
5. 具备较强的沟通和协调能力,能够与公司各部门有效沟通,并促进审计工作的有效实施。
6. 具备较强的问题诊断和解决能力,能够快速准确地发现问题并提出解决方案。
7. 有一定的团队协作精神,能够与团队成员合作完成审计任务。
8. 有电力行业审计工作经验者优先。
四、岗位福利1. 公司为员工提供完善的薪酬福利,并制定绩效奖金政策,鼓励员工发挥潜力。
2. 公司为员工提供培训和学习机会,支持员工的个人发展和职业晋升。
3. 公司建立完善的员工关怀体系,关注员工身心健康,提供员工健康体检和保险保障。
4. 公司鼓励员工积极参与企业文化建设和社会公益活动,为员工提供广阔的发展平台。
内部审计经理岗位说明书
内部审计经理岗位说明书一、职位概述内部审计经理是公司内部审计部门的核心职位,负责组织和管理公司的内部审计工作。
岗位要求具备深厚的财务和业务知识,熟悉内部控制和风险管理,能够有效规划和执行内部审计计划,并向高层管理层提供审计结果和建议。
二、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划:根据公司战略和风险评估结果,确定内部审计目标,并制定详细的审计计划,包括审计时间表、资源分配等。
2. 组织内部审计工作:组织团队成员对公司各业务领域进行审计,以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。
3. 风险管理和内部控制评估:评估公司的风险管理和内部控制体系,提出改进建议,并监督改进实施情况。
4. 审计结果和建议报告:汇总审计结果,编写审计报告并向高层管理层提供,包括审计发现、风险分析、改进建议等。
5. 制定和维护内部控制制度:协助公司制定和完善内部控制制度和流程,确保公司内部控制体系的有效运行。
6. 合规审计:对公司内外部合规要求进行审核和评估,确保公司遵守适用法律法规和行业准则。
7. 与审计委员会和外部审计师合作:与公司审计委员会和外部审计师密切合作,提供必要的审计支持和配合。
8. 内控培训和咨询:组织内部控制培训,并为公司员工提供内控咨询和建议。
三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,会计、财务、金融或相关专业。
2. 职业资格:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资格认证者优先。
3. 经验要求:具备5年以上相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计流程和方法。
4. 熟悉法律法规:了解相关法律法规,熟悉公司治理和内部控制的最佳实践。
5. 业务知识和技能:熟悉财务、风险管理和内部控制相关理论和实务,具备数据分析和问题解决的能力。
6. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与各级别员工和管理层有效合作。
7. 分析和决策能力:善于分析问题和把握关键点,能够独立做出合理决策。
8. 保密意识和职业道德:具备高度的保密意识和职业道德,能够保持独立客观的审计态度。
审计岗位说明书(精选6篇)
审计岗位说明书(精选6篇)审计岗位篇11.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。
遵守学校各项,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。
2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3.工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。
4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告。
5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。
在审计规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。
6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7.及时收集基建市场工程造价情况。
8.完成处领导交办的其他工作任务。
审计岗位说明书篇21.拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;3.对工程项目的招标、签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;4.负责工程预结算审计、决算审计;5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;6.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
审计岗位说明书篇31、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;6、完成领导交办的其他任务。
审计专员职位说明书
审计专员职位说明书
HHH/J-03-2 职位名称: 审计专员职级: 所属部门: 审计部直接主管: 审计主管
工作汇报职位: 审计主管时间: 上级主管审核签字___________________人力资源部审核签字__________
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1.职位目的:
协助审计主管完成部门相关工作。
2. 管理范围:
下属直接人员数: 0 下属间接人员: 0
下属人员类别: 管理层一般人员
3. 主要职责范围:
3.1 草拟公司审计计划
3.2参与对公司重大项目与投资的审计
3.3参与合资、合作项目考察
3.4参与对公司各部门、事业部和下属公司领导的离职审计
3.5参与对各部门、事业部和下属公司的经营管理制度执行情况的审计调查
3.6参与对各部门、事业部和下属公司的年度业绩考核
4. 任职要求
4.1 基本要求(建议)
年龄在20-55周岁之间
从事会计、审计工作一年以上,掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识。
审计岗位说明书
审计岗位说明书
职位名称,审计师。
职位概述:
审计师是负责对公司财务、业务和运营进行全面审计和评估的专业人士。
他们需要检查公司的财务报表,确保其准确性和合规性。
此外,审计师还需要评估公司的内部控制和风险管理程序,以确保公司能够有效地管理风险和遵守相关法规。
职责描述:
1. 审计财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表,确保其准确性和合规性。
2. 评估公司的内部控制和风险管理程序,提出改进建议,以确保公司能够有效地管理风险和遵守相关法规。
3. 协助公司管理层解决财务和业务方面的问题,提供专业意见和建议。
4. 参与公司的年度审计计划,并按照计划执行审计工作。
5. 编写审计报告,总结审计结果和发现,并提出改进建议。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景。
2. 具有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格证书。
3. 三年以上审计工作经验,有大型会计师事务所或企业内部审计经验者优先。
4. 熟悉相关法规和国际会计准则,具有良好的财务分析能力和风险评估能力。
5. 具有良好的沟通和团队合作能力,能够与各级管理人员和部门进行有效沟通和合作。
以上岗位说明仅供参考,具体要求根据公司实际情况而定。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、部门概述审计部是公司内部的一个独立监督和评价部门,其主要职责是通过系统、规范的方法,审查和评价公司的财务状况、经营活动、内部控制以及风险管理,以确保公司的运营合法、合规、有效,并为公司的管理层提供可靠的决策依据。
二、岗位设置及职责(一)审计部经理1、岗位职责(1)制定和完善审计制度、流程和规范,确保审计工作的标准化和规范化。
(2)根据公司的战略目标和年度计划,制定审计工作计划,并组织实施。
(3)负责审计项目的组织、协调和管理,确保审计项目按时、高质量完成。
(4)审核审计报告,提出审计意见和建议,并跟踪审计整改情况。
(5)建立和维护与外部审计机构的良好合作关系,协调外部审计工作。
(6)指导和培养审计团队,提升团队的专业能力和综合素质。
2、任职要求(1)本科及以上学历,财务、审计、经济等相关专业。
(2)具有_____年以上审计工作经验,_____年以上审计管理经验。
(3)熟悉国家财务、税收、审计等相关法律法规和政策。
(4)具有良好的沟通协调能力、团队管理能力和问题解决能力。
(5)具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
(二)审计主管1、岗位职责(1)协助审计部经理制定审计计划和方案,并组织实施。
(2)负责具体审计项目的现场审计工作,收集审计证据,编制审计工作底稿。
(3)对审计中发现的问题进行分析和总结,提出改进意见和建议。
(4)协助审计部经理审核审计报告,确保审计报告的准确性和完整性。
(5)参与公司内部控制制度的建设和完善,对内部控制的执行情况进行监督和评价。
2、任职要求(1)本科及以上学历,财务、审计等相关专业。
(2)具有_____年以上审计工作经验。
(3)熟悉审计流程和方法,具备较强的审计专业能力。
(4)具有良好的沟通能力和团队合作精神。
(5)具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
(三)审计专员1、岗位职责(1)参与审计项目,协助审计主管完成审计工作任务。
审计监察主管岗位说明书
审计监察主管岗位说明书一、基本信息岗位名称:审计监察主管所属部门:(具体部门名称)直接上级:(直接上级职位名称)下属人数:(具体人数,根据实际情况填写)二、岗位职责1. 审计监察主管负责全面领导和管理审计监察工作,制定并执行审计监察计划,确保审计监察工作的有效开展。
2. 负责组织制定和完善公司内部审计制度、监察制度和业务流程,确保公司运营的合规性和风险可控性。
3. 组织实施定期或不定期的内部审计、合规性检查和风险评估,发现问题及时提出整改意见和建议,并跟踪整改落实情况。
4. 负责对审计监察过程中发现的问题进行调查取证,确保问题的真实性和准确性,为上级决策提供依据。
5. 负责监督公司各部门及员工遵守法律法规和公司规章制度的情况,预防违规行为的发生。
6. 负责接待和处理审计监察方面的来信来访,解答相关疑问,维护公司和员工的合法权益。
7. 负责协助上级领导处理重大审计监察问题,参与审计监察案件的复议和诉讼工作。
8. 负责定期向公司领导和上级监管部门报告审计监察工作情况和重大问题,提出改进意见和建议。
9. 负责培训和发展审计监察队伍,提高审计监察人员的专业素质和工作能力。
10. 完成公司领导交办的其他任务。
三、任职资格1. 教育背景:本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业优先。
2. 工作经验:具有5年以上审计、监察或相关领域工作经验,熟悉企业内部控制和风险管理。
3. 技能要求:具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神,熟练使用办公软件和审计工具。
4. 职业资格:持有注册会计师、注册内部审计师等相关证书者优先考虑。
5. 个人品质:坚持原则,廉洁奉公具有良好的职业道德和敬业精神。
四、工作地点和时间工作地点:(具体工作地点)工作时间:根据公司实际情况安排,一般为周一至周五,上午9:0012:00,下午13:3017:00(具体时间可能因公司安排而有所不同)五、薪资待遇根据公司薪酬体系和绩效考核制度,审计监察主管的薪资待遇包括基本工资、绩效奖金、年终奖等部分,具体金额视个人能力和公司实际情况而定。
审计主管职位说明书
范围
熟悉财税法规、审计程序及公司财务管理流程
培训经历
受过财务管理、财经法律法规等方面的培训
知识
具备良好的审计、财务、管理、法律等知识
职责细化描述
岗
位
职
责
职责一
编制公司内部审计计划
工作任务
1.负责制定公司内部审计工作规划和编制年度审计计划
2.组织公司内部审计计划的实施
职责二
参与企业内部审计工作
审计主管职位说明书
ห้องสมุดไป่ตู้基本信息
职位名称
审计主管
职位编号
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
职位概述
协助完成财务账目审查、经济效益和相关经济责任的监督、评议、审计等工作,确保公司各项经济活动正常进行
任职资格
学历
大专以上
专业
财务会计或审计类相关专业
工作经验
3年以上相关工作经验
能力素质
具有良好的沟通、组织协调能力,较强的发现和分析问题能力;原则性强、洞察力敏锐
工作任务
1.协助相关领导根据管理层要求对公司财务收支、预决算等情况进行内部审计
2.负责对公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,并提交审计报告
3.负责对公司重大经营活动、重大项目进行审计调查
4.参与公司各业务部门/子公司负责人的离任审计工作
职责三
配合外部审计工作
工作任务
1.配合外部审计机构进行必要的审计活动
2.协调相关工作,确保外部审计机构对公司的审计工作顺利开展
职责四
审计档案资料管理
工作任务
1.编写内部审计报告,提出相关建议
2.组织对相关的审计资料、文件进行归档管理
财务审计主管的具体职责说明
财务审计主管的具体职责说明1.管理和组织审计工作:财务审计主管负责制定审计计划并组织团队进行财务报表的审计工作。
他们需要与内部或外部审计团队合作,确保按照审计计划进行工作,并规划审计资源和时间表。
2.确保合规性和准确性:财务审计主管需要确保公司的财务报表符合国家法律法规和会计准则的要求。
他们会评估公司的会计和财务制度,并监督公司的账目记录和财务信息的准确性。
3.风险评估和控制:财务审计主管需要识别和评估公司的财务风险,并提出相应的控制措施。
他们会对公司的内部控制系统进行审查,确保公司在财务方面的合规性和风险管理。
4.编制审计报告:财务审计主管负责撰写审计报告,总结审计结果并提出建议。
他们会向公司高层管理层汇报审计结果,并提供解决方案以改进公司的财务状况和财务管理。
5.与外部合作伙伴交流:财务审计主管需要与外部审计公司、税务机关、银行和其他合作伙伴进行交流。
他们会解答外部合作伙伴的财务问题,并提供必要的财务信息和文件。
6.提供培训和指导:财务审计主管负责培训和指导审计团队成员。
他们会分享财务知识和审计技能,并帮助团队成员提高专业水平。
7.监督内部审计工作:财务审计主管需要监督和评估内部审计工作。
他们会审查和监控内部审计报告,并确保内部审计程序和流程的有效性。
8.推动改进和创新:财务审计主管需要在财务审计工作中推动改进和创新。
他们会不断审查和改进审计程序、方法和工具,以提高审计效率和质量。
9.遵守伦理和职业准则:财务审计主管需要遵守职业道德准则和行业规范。
他们应该保持独立和客观的立场,并不受外部影响。
总而言之,财务审计主管是负责管理和监督财务审计工作的职位。
他们需要确保财务报表的准确性和合规性,并提供相关的报告和建议。
财务审计主管还需要与内部和外部合作伙伴进行沟通和协调,并推动财务审计工作的改进和创新。
审计监察部法律主管岗位说明书
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略开展部品牌理人员协调进展企业商标理等工作
协调下属公律部门共同开展法律工作
外部
工作
关系
和外部法律参谋合作对重大复杂的法律事务进展审查、咨询
任职资格
大专及以上
专业
法律类
年龄
25岁以上
性别
不限
工作
经历
4年以上公律事务工作经历
工作
技能
纯熟掌握公、法、民事诉讼法、法、合同法、国际经济法学、国际法、涉外经济法、国际法与律师、与仲裁制度等相关法律法规知识
3.承受集团委托为的诉讼和非诉讼活动准备各种并联络律师进展诉讼
4.负责集团审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关理制度
6.拟订集团合同理制度
7.监视合同的订立、变更、执行、终止全过程
8.参与企业工商登记以及商标、专利、商业机保护等有关法律事务
9.负责指导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团的决策有建议权
职位说明书
根本情况
职位名称
法律主
职位编
所属部门
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
工作职责
1.负责草拟集团法律事务的相关理制度
2.负责集团公律事务
工作内容
1.协调集团的有关法律工作预审拟签订的各类法律并出具书面
2.参与集团的合并、分立、破产、、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动负责相关法律事务
集团合同理的相关工作经历、律师资格者优先
良好的沟通协调、研究分析、问题解决、表达才能和专业技能
审计师职位说明书
◆参加过知名专业培训机构内部审计、内部控制知识的培训。
经验:
◆有三年以上同岗位工作经验,有内部审计师或会计师事务所审计师者优先。
技能技巧:
◆熟练操作ERP及财务软件,具备较好的财务核算能力,具备一定的财务分析及内部审计分析能力;
◆能独立稽核内部控制与内部管理审计项目。
性格态度:
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强;
2、负责公司财务及相关核算单位的审计,包括但不限于:审计财务部的会计报表;对账务预决算进行审计,对资金的管理和运用进行监督;对财产物料增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督。
3、对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。
4、依据审计工作底稿及审计分析资料,起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。上报审计部经理审核;
◆有较强的沟通协调能力;
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职业发展及说明:
晋升方向:审计部经理
其他说明:任职人员职责包括但不限于上述职责,还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责;协助与配合其他同事工作;当上级有临时交办事项时,应予积极完成;因分工调整等原因,可以就上述职责进行调整,经协商后重新签字确认。
5、负责按审计制度规定期限Байду номын сангаас收集资讯,跟进审计处理意见执行状况,反馈被审计单位内控制度改善状况;
6、负责按审计制度要求整理保管审计档案,并严格遵守公司保密制度的有关规定;
7、每年协助外审完成内控测试及配合完成其他外部机构要求的资料或其他核查。
8、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
教育职称:
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职位名称
审计主管
职位代码
所属部门
审计部
职系
职等职级直属上级薪金标准来自填写日期核准人
职位概要:
制定并实施审计计划,完成公司各项经营、财务审计及专项审计。
工作内容:
根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
◆良好的中英文口头及书面表达能力。
态度:
◆责任心强、工作仔细认真、自主性强;
◆有较强的敬业精神;
◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危险性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属间接下属
晋升方向轮转岗位
监督、检查公司制度的落实情况;
指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
任职资格:
教育背景:
◆财务、会计或相关专业本科以上学历;
◆英语国家四级(含)以上,具有审计师或注册会计师资格。
培训经历:
◆受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
经验:
◆五年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验,有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
◆精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
◆了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
◆谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
◆熟悉财务管理、资本运作以及企业融资;