RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...
2022年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)-图文
2022年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)-图文本次内审重点检查公司2022年检验检测质量活动的运行情况是否符合审核目的:本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有审核范围:关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量审核依据:手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2022年11月21号至23号本次评审组共有某某某人组成。
审核组成员:组长:某某某某组员:某某某某、某某某某某某、某某某某某、某某某某某、某某某某某。
计划安排实施项目及要点内部审核策划准备(制定计划、编制表格)计划时间负责人协助人某某某某某某某各内审员内审实施某某某某某某各内审组成员不合格项纠正某某某某某某某某检测员跟踪审核验证某某某某某某某某各内审组成员开展管理评审编制:日期:2022年某某某月某某某日某某某某某审批:总经理各内审员及科室负责人日期:2022年某某某月某某某日内部审核实施计划表某某某某某某某某质量检测有限公司某某某某某(某某某某)第某某某某号实验室各科室:审核目的:审核2022年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2022年某某某某月某某某某日至某某某日审核组:组长:某某某某审核组成员:某某某某某(技术负责人、某某某某某)、某某某某某(检测一室主任、内审员、监督员)、某某某某某(检测二室主任、内审员、监督员)、某某某某(业务室主任、内审员)、某某某某某某(内审员)。
检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022对照表
检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022对照表检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022对照表一、引言旨在提供检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022的对照表。
通过对照这两个准则的要求,评估检验检测机构的资质认定情况。
将详细列出CMA认定评审的各项要求,并与RBT214-2022进行对照。
二、CMA认定评审准则(2022版)要求1. 检验检测机构的组织结构和管理体系要求1.1 组织结构的合理性和适应性1.2 各级管理人员的资质和能力要求1.3 决策和管理过程的规范性和合规性2. 检验检测机构的设备和仪器设施要求2.1 设备和仪器设施的完备性和合用性 2.2 设备和仪器设施的校准和维护要求 2.3 设备和仪器设施的运行和保养要求3. 检验检测机构的人员要求3.1 人员的资质和能力要求3.2 人员的培训和教育要求3.3 人员的工作纪律和行为要求4. 检验检测项目的技术要求4.1 检验检测项目的方法和标准要求4.2 检验检测项目的可靠性和准确性要求 4.3 检验检测项目的操作规程和记录要求5. 检验检测机构的质量保证体系要求5.1 质量保证体系的设计和实施要求5.2 质量保证体系的评估和持续改进要求 5.3 质量保证体系的文件和记录要求三、RBT214-2022要求对照1. 组织结构和管理体系要求1.1 组织结构的合理性和适应性1.2 各级管理人员的资质和能力要求1.3 决策和管理过程的规范性和合规性2. 设备和仪器设施要求2.1 设备和仪器设施的完备性和合用性 2.2 设备和仪器设施的校准和维护要求 2.3 设备和仪器设施的运行和保养要求3. 人员要求3.1 人员的资质和能力要求3.2 人员的培训和教育要求3.3 人员的工作纪律和行为要求4. 技术要求4.1 检验检测项目的方法和标准要求4.2 检验检测项目的可靠性和准确性要求 4.3 检验检测项目的操作规程和记录要求5. 质量保证体系要求5.1 质量保证体系的设计和实施要求5.2 质量保证体系的评估和持续改进要求 5.3 质量保证体系的文件和记录要求四、所涉及附件如下:1. 附件一:CMA认定评审准则(2022版)2. 附件二:RBT214-2022五、所涉及的法律名词及注释:1. CMA认定评审准则(2022版) - 国家质量监督检验检疫总局发布并实施的检验检测机构资质认定评审准则2. RBT214-2022 - 国家质量监督检验检疫总局发布并实施的检验检测机构资质认定评审要求六、在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法:1. 缺乏对照两个准则的详细了解:解决办法是子细研读两个准则,并进行对照分析,以确保准确理解其要求。
RBT214检验检测机构通用要求最新内审检查表.doc
4、若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动,应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
如有从事检验检测以外的活动,是否进行识别,是否有制度、有措施保证不受影响。实施情况是否满足要求。
5、检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.2.5
1、检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动 ,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
有公正性声明或承诺及相关的程序或制度, 无违规现象(含信用等级等行业规定)。
4.1.4
1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
建立保证检验检测公正和诚信的程序,以识别影响公正和诚信的因素,并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
4.1.5
1、检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。
是否建立保护客户秘密和所有权的程序,该程序是否包括保护电子存储和传输结果信息的要求。
2、检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定和实施相应的保密措施。
(否有相应权力和资源,位职责、任职要求和工作关系予管理层是否对公正性做出承诺;是否负责管理体系的建立和有效运行;是否确保管理体系所需的资源;是否确保制定质量方针和质量目标;是否确保管理体系要求融入检验检测的全过程;是否组织管理体系的管理评审;是否确保管理体系实现其预期结果;是否满足相关法律法规要求和客户要求;是否提升客户满意度;是否建立管理体系和分析风险、机遇。
检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022对照表
检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022对照表检验检测机构资质CMA认定评审准则(2022版)与RBT214-2022对照表一、引言检验检测机构是社会信用体系的重要组成部份,对保障人民群众生命财产安全、促进经济社会可持续发展具有重要意义。
为了更好地促进检验检测机构的健康发展,提高检验检测机构服务质量,CMA认定评审准则及RBT214-2022对照表均出台并得到广泛使用。
旨在对CMA认定评审准则及RBT214-2022进行详细解读,方便检验检测机构开展CMA认定评审工作。
二、CMA认定评审准则1、总则CMA认定评审准则(以下简称准则)是按照国家标准GB/T19001和GB/T 24001的基本要求,结合检验检测机构的特点而编制的,是对机构在技术能力、管理体系、人员素质、设备仪器以及环境、卫生、安全3个方面的评审标准。
2、CMA认定程序(1)提出申请:检验检测机构应当向CMA申请CMA认定。
(2)受理申请并初审:CMA应当自收到申请之日起15个工作日内完成受理和初审。
(3)现场评审:CMA认定中心收到申请并初审通过后,即组织专家进行现场评审。
(4)决定认定:经现场评审符合认定条件的,CMA认定中心可以决定认定,并颁发CMA认定证书。
(5)监督检查:已经获得CMA认定的检验检测机构,应当接受CMA的监督检查。
3、评审内容(1)技术能力:评价机构的测试能力、测试项目覆盖范围、测试结果准确性等(2)管理体系:评价机构的管理制度、职责分工、内部审核、不良反应调查等(3)人员素质:评价机构的人员配备、技能培训、考核结果、培训档案管理等(4)设备仪器:评价机构的设备选型及其正确使用,设备维护、校准、验证等(5)环境、卫生、安全:评价机构的安全生产管理制度、环境和卫生保护措施等三、RBT214-2022对照表1、总则RBT214-2022对照表(以下简称对照表)是按照CMA认定评审准则的不同评审项目而列出的对照表,对照表旨在方便检验检测机构进行自查和评估,并使其了解CMA认定评审准则的评审要求。
RBT《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》-2022年学习资料
RB/T214:2017检验检测机构资质认定能力评价-检验检测机构通用要求-实验室IS详细分折培训教材CMA2018的修订-引入IS017025的部分内容-质量控制的变化-主要原则-03-信息管理,如电子采集数据-和电子报告-0 -引入风险管理要求-05-条款上增加,未删除原来条资质认定评审准则-RB/T 214-4.1.1检验检测机构应是依法-成立并能够承担相应法律责-法成立并能够承担相应法-任的法人者其他组织检验-律责任的法人或者其他组-检验检测机构或者其所在-织。
检验检测则机构或者-的组织应有明确的法律地位:-其所在的组应有明确的-对其出具的检验检测数据、-法律地位。
对其出具的检-结果负责,并承担相应法律-验检测数据、结果负责-责任。
不具备独立人资格-并承担相应的律责任。
不-的检验检测机构应经所在法-具备独立法人资格的检验-人单位授权。
-检测机构应经在法人单位-保持一-3资质认定评审准则-RB/T 214-4.1.2俭验检测机构应明确-4.1.2检验检测机构应明确-其组织结构及质量管理、技-其组结构及管理、技术-术管理和行政管理之间的关-运作和支持服务之间的关-系。
-检验检测机构应配备检验-检测活功所需的人员、设-施、备、系统及支持服-务。
-基本一致资质认定评审准则-RB/T 214-4.1.3检验检测机构及其人-员从事检验检测活动,应遵-守国家相关法律法规的规定-遵守国家关法律法规的-,遵循客观独立、公平公正-规定,遵循客现独立、公-诚实信用原则,恪守职业-平公正、诚实信用原则-道德,承担社会责。
-恪守职业道德,承担社会-保持一致资质认定评审准测-RB/T 214-4.1.4检验检测机构应建立-和保持维护其公正和诚信的-4.1.4检验检测机构应建立和保持护-程序。
检验检测机构及其人-其公正和诚信的程序。
检验检测机构-及其人员应不受来自内外部的、不正-当的商业、财务和其他方面的压和-正当的商业、财务和其他方-影响,确保检验检测数据、结果的真-面的压力和影响,确保检验-实、客观、准确和可追溯。
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料,包括内审程序和检查表。
该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。
本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量,确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序1.确定内审范围和目标;2.编制内审计划和检查表;3.实施内审活动并采集证据;4.分析和评价内审结果;5.编制内审报告并提出改进建议;6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标:包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表:制定内部审核计划和检查清单;制定任务分配和具体内审计划时间表;制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的采集:检查深入到相关文件此类的顶层管理文件,或者常见的控制文件是否齐全。
同时也要看相关操作程叙文件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果:总结各项内审发现的问题;对问题进行评价,包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议:编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平;对不合规的问题进行分类,并列出具体的整改计划和时间表。
6.内审跟踪和复核:跟踪整改,对已整改的问题以及整改措施进行复核。
五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》:规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
2.《认证认可监管条例》:规定了认证认可工作的法律制度,加强了对认证认可机构的监管。
3.国家标准GB/T 19001-2022:质量管理体系的要求。
4.国家标准GB/T 16949:汽车工业质量管理体系。
6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》,规范了内审的要求和程序。
内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表
内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表条款条款内容具体审核内容审核记录审核结果符合基本符合不符合不适用4要求4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
1)检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发;2)是否处于有效期内;3)资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致;4)登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述;5)是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目(诸如生产、销售等)。
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
体系文件中是否有规定:1)对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
2)因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的,应当承担相应解释、召回报告或证书的后果,并承担赔偿责任。
3)涉及违反相关法律法规规定的,需承担相应的法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
1)非独立法人检验检测机构,其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任;2)该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制;3)是否能够提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件;4)如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的,是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
1)查看组织结构图,是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系;2)非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系,说明其独立运作;3)检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位;4)查看管理体系职能分配表,是否清楚表达了三者之间的关系。
符合基本符合不符合不适用条款条款内容具体审核内容审核记录审核结果检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
rbt214-2022检验检测机构通用要求最新内审检查表
rbt214-2022检验检测机构通用要求最新内审检查表【文档名称】rbt214-2022检验检测机构通用要求最新内审检查表【文档目录】1. 内容概述2. 内审检查表3. 总结【1. 内容概述】本文档是一份针对检验检测机构的内审检查表,旨在匡助检验检测机构进行内部审核,确保机构的运作符合rbt214-2022检验检测机构通用要求的最新版本。
【2. 内审检查表】以下为内审检查表的详细内容:1. 检验检测机构是否有完整的质量管理体系文件,并进行了合理的维护和更新?2. 是否设置了质量管理职责和授权,并通过培训提高了员工的质量意识?3. 检验检测机构是否有标准化的操作程序和工作指导文件,并建立了相关的记录?4. 是否对主要测试设备进行了合理的校准、维护和保养,并有相应的记录?5. 是否建立了样品管理体系,并有对应的管理文件记录?6. 是否对实验室环境进行了监测、管理和记录?7. 是否建立了数据处理和分析程序,并有对应的文件记录?8. 是否建立了错误和事故管理体系,并对相关记录进行了管理?9. 是否建立了内部审核体系,对实验室各项业务和管理进行了全面审核,并产生相应的审核报告?10. 是否对顾客的需求进行了管理,并及时赋予响应和回馈?【3. 总结】通过对本文档内容的了解,可以清晰地了解内审检查的核心内容和检查项目。
需要注意的是,在实际操作中,需要根据具体情况制定相应的管理措施和文件记录程序,以保障检验检测机构的运作质量。
【1. 本文档所涉及简要注释如下】1.1 质量管理体系文件:包括质量手册、程叙文件、工作指导文件、数据记录等等。
1.2 质量管理职责和授权:设立职责,为人员授权,贯彻职责。
1.3 标准化的操作程序和工作指导文件:为保证一致性,制定标准操作规程或者工作指导文件。
1.4 数据处理和分析程序:为数据的更加精确,及时分析并有效利用数据。
1.5 内部审核体系:以建立对运作质量的监督和检查。
1.6 顾客的需求:统一管理顾客的测试需求和意见。
RBT214-2022内审检查表
RBT214-2022内审检查表RBT214-2022内审检查表1. 目的本内审检查表旨在匡助企业进行自我检查和评估,发现问题并采取措施纠正,以符合相关法律法规、标准和客户要求。
2. 内容本内审检查表分为以下几个部份:2.1. 管理体系文件要求2.2. 管理体系运营要求2.3. 政策、目标和计划要求2.4. 内外部沟通要求2.5. 人员要求2.6. 业务记录要求2.7. 环境、健康、安全和质量方面的法律法规要求2.8. 风险评估3. 使用方法3.1. 对照企业管理体系文件要求,检查公司的管理体系文件是否齐全、有效;3.2. 对照管理体系运营要求,检查是否按照流程进行;3.3. 对照政策、目标和计划要求,检查制定的政策、目标和计划是否符合要求;3.4. 对照内外部沟通要求,检查沟通方式是否合理、有效;3.5. 对照人员要求,检查员工是否具备相应的技能、知识和能力;3.6. 对照业务记录要求,检查记录是否齐全、准确、及时;3.7. 对照环境、健康、安全和质量方面的法律法规要求,检查企业是否符合相关要求;3.8. 风险评估。
4. 实施周期本内审检查表应该每年至少使用一次,以确保企业内部管理体系的有效性。
5. 总结本文档所涉及简要注释如下:1. 管理体系文件:企业制定、实施和维护管理体系所需的文件,包括政策、目标、程序、规程、指南、表格等。
2. 管理体系运营:企业实施和操作管理体系的过程,包括计划、实施、检查和改进。
3. 政策、目标和计划:企业制定的管理目标、政策和计划,以指导企业达成目标和满足法律法规和其他要求。
4. 内外部沟通:企业对内部和外部相关方沟通的方式和内容,以确保关键信息的传递和共享。
5. 人员:企业管理体系中各级别和岗位的职责、职能、能力和培训需要。
6. 业务记录:企业的各种业务活动所产生的记录或者文档,以确保业务活动的追踪和证明。
7. 环境、健康、安全和质量方面的法律法规:企业需要遵守的和同行业相关的法规、标准和规范。
实验室全套质量体系内审资料含RBT214-2022质量管理体系内...
实验室全套质量体系内审资料含RBT214-2022质量管理体系内...【文档模板】实验室全套质量体系内审资料一、前言此份内审资料意在匡助实验室全面提升质量管理能力,确保实验室按照像关法规、标准要求规范操作,提高实验室的可靠性、精度和准确性。
下面是此份内审资料的内容描述。
二、内审计划1、内审目的:本次内审旨在检查实验室的质量管理体系是否完善、有效,并对体系进行持续改进。
2、内审范围:实验室质量体系全面范围。
3、内审标准:本次内审将遵循RBT214-2022《质量管理体系内审工作规程》。
三、内审程序1、内审准备(1)编制内审计划及内审程叙文件;(2)组织内审人员;(3)通知被审单位及外审员,并要求提供相关资料。
2、内审实施(1)召开开会仪式,并进行提示和讲解;(2)对被审单位进行分析及评估,并对发现的问题进行记录和报告;(3)内审员采用适当的方法进行内审,并在内审过程中记录当时所发现的问题。
3、内审总结(1)分析所有内审发现的问题;(2)制定问题改进计划及措施;(3)编制内审报告,对审查结果进行总结。
四、内容概述本次内审涉及实验室质量体系的各个环节,共包含以下内容:1、质量手册体系文件;2、内审记录、评审报告的记录与改进、纠正、预防措施;3、标准化记录;4、质量管理记录;5、员工培训记录;6、实验室管理程序;7、设备管理程序;8、实验室风险管理。
五、总结1、列举本文档所涉及简要注释如下:(1)实验室质量体系:实验室质量体系是由实验室制定、实施和维护的,旨在保持实验室所有操作流程的质量管理体系。
(2)内审:内审是检查实验室质量管理体系是否完善、有效,并对体系进行持续改进的过程。
2、列举如下本文档所涉及的法律名词及注释:(1)RBT214-2022:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会制定的关于质量管理体系内审的标准规定。
(2)ISO 17025:实验室的质量管理体系标准。
RBT214度检验检测机构通常要求全部整合内审检查表
管理系统内审检查表〔××××年第××次〕××××××××××企业内审员:被审察部门负责人:审察日期:××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注吻合不吻合不适用1 、检验检测机构应是依法建立并能够担当相企业法人或其他组织可否工商注册,工商营业执应法律责任的法人也许其他组织。
照、机构代码证〔范围应有检验检测或技术效劳内容〕。
当机构法人不是最高管理者时,对付最高管理者授权并有授权文件,同机会构法人承诺担当法律责任。
2 、检验检测机构也许其所在的组织应有明确系统文件中应规定“对其出具的检验检测数据、的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果结果负责,并担当相应法律责任〞。
负责,并担当相应法律责任。
3 、不具备独立法人资格的检验检测机构应经独立法人单位可否有法人授权文件,并愿为机构所在法人单位授权。
担当起相应的法律责任。
检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术机构应明确其内部组织组成,并经过组织结构图运作和支持效劳之间的关系。
检验检测机构应来表述。
装备检验检测活动所需的人员、设施、设施、明确管理、技术运作、支持效劳的职责及组织部系统及支持效劳。
门。
检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应有公正性声明或承诺及相关的程序或制度,无违遵守国家相关法律法规的规定,依照客观独立、规现象〔含信用等级等行业规定〕。
公正公正、老实信用原那么,遵守职业道德,承担社会责任。
条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注吻合不吻合不适用1 、检验检测机构应建立和保持保护其公正和建立保证检验检测公正和诚信的程序,以鉴别影诚信的程序。
响公正和诚信的要素,并除掉或最大化减少该要素对公正和诚信的影响。
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RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...
文档模板范本:RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含
检查)
序
本文档为RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料,含检查。
该文档为检验检测机构的内审过程提供了指引和匡助,旨在确保机
构内部的管理和运作符合法律法规及行业标准要求。
一、体系文件清单
1.1 明确体系文件清单的目的、范围、合用范围和分类。
1.2 梳理清单,确保清单的完整性和实际性,避免浮现漏项或
者无用文件。
1.3 制定清单更新、变更和审核的流程和要求,保证清单随时
更新和准确性。
二、文件控制
2.1 确定文件编写、变更和颁发的程序与流程,包括文件审批
流程、变更通知流程等。
2.2 确定文件的编写格式、管理储存方式,包括文件命名、文
件编号、档案保存时间等。
2.3 保证文件的可追溯性和审查性,确保文件完整、准确和有效。
三、人员管理
3.1 确定人员岗位职责和职位描述,建立合理的工作制度和流程。
3.2 建立完善的人员培训制度和计划,确保人员技能和素质逐步提升。
3.3 确定人员考核和评价的标准和方法,提高人员工作效率和质量。
四、设施与环境
4.1 管理检验检测设备和硬件,确保其正常运作和维护。
4.2 管理实验室环境和条件,包括通风、温度、湿度等,确保环境达到要求。
4.3 管理安全设施和防护措施,确保人员安全和设备安全。
五、内部审计
5.1 确定内部审计内容、标准和方法,保证内审的全面性和准确性。
5.2 确定内审人员和责任,建立内审制度和流程,及时发现和解决问题。
5.3 进行内审评价和改进工作,采取有效措施,确保体系运作得到持续改进。
六、总结
1、本文档所涉及的简要注释如下:
体系文件清单:指某一检验检测机构的文件清单,包括各种管理文件、规章、标准、操作程序等。
文件控制:指对各种体系文件的编写、审批、存储、变更等过程的管理和控制。
人员管理:指对机构员工的招聘、培训、考核、评价等工作的管理和控制。
设施与环境:指检验检测机构所使用的设备、实验室环境、安全设施等方面的管理。
内部审计:指对检验检测机构进行内部审核、评价和改进的过程和方法。
2、本文档所涉及的法律名词及注释:
《中华人民共和国检验检疫法》:是中国对进出口商品进行检验检疫工作的法律依据。
《计量法》:是规定计量活动的法律法规,是检验检测机构的管理基础。
《标准化法》:是规范标准化活动的法律法规,也是检验检测机构的重要管理依据。
《注册检验检测机构办法》:是规定检验检测机构注册要求、程序和管理要求的法规。