5.不合格品通知单
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表单编号: 不合格品来源 不合格品类别 产品/物料名称 供方名称 发货/接收日期 检验日期
不合格现象描述:
***有限公司
不合格品通知单
□来料 □严重
□制程
□成品
□一般
□轻微
编号或批号
规格/型号 数量
责任部门
□客退Biblioteka Baidu
检测结果:
检验人员签名: 处置结论: □拒收退货
工程部 采购部
总经理批准
原因分析及改善措施:
审核:
日期:
□让步接收/放行 □挑选使用 □返修/返工 □报废
项目部
生产部
供方/责任部门负责人:
日期:
备注: ①所有来料,由仓库负责收货,确认规格数量与采购明细表相符; ②凡采购回厂之项目施工所用的生产物料,统一由仓库通知生产部、工程部各安排1人负责检验,若有 不良,则需填写此“不合格品通知单”,由采购发送至供应商,由供应商按《供应商管理制度(供应商 须知)》进行处理,涉及比较严重的问题,需要供应商在此表格浅绿色部分填写“原因分析及改善措施 ”回传,杜绝同样的问题再次发生; ③工程部、生产部、项目部或公司领导巡检过程中,发现的施工生产过程中的制程不良,由提出部门填 写此“不合格品通知单”,由责任部门及人员立即改正,并填写“原因分析及改善措施”,杜绝同样的 问题再次发生; ④所有不合格品,需在“不良品”区域放置,不得混淆,并要求供应商或责任部门按要求及时采取处理 措施。 ⑤采购来料之《不合格通知单》,由采购统一保存;生产制程的《不合格品通知单》,由生产部统一保