工程管理部工程质量检查评分表
建设工程项目质量管理检查综合评分表(打分表2021

★总包存在违法转包或分包的现象。
★按照标准标价表及专项评价表的要求,对项目总包单位(进场三个月)进行评价。 ★新开工项目在工程策划中需包含全过程穿插施工策划,正在进行中的项目做该阶段及后续施工 (指已进入主体施工阶段)穿插施工策划,进入装修施工期间的项目做装修穿插施工策划。 ★交付分期内相邻塔楼出±0后30天内,地下室需全部封顶完成。
无主体结构验收资料。
未编制交楼策划方案。 建筑出现不均匀沉降或监测数据异常。 现场正在使用的主材(钢筋、混凝土等)无检验合格证、检测报告或与规定品牌不符。 混凝土强度回弹实测合格率不得为0分(同时,若项目自检数据全部合格、项目无实测数据或明知 数据不合格隐瞒不上报则触发零分项);严禁出现标号低于设计要求现象(2个等级)。
序号 分类
检查项 图纸会审
样板先行 1
总包单位评价
管理行为 2
穿插施工
3
分部分项验收
移交策划 4 5
质量风险 6
5+5+3
7
10项重 点工作
8
9
8个分部 分项
10
图纸会审 重点工艺控制 假冒伪劣材料
标准要求
★图纸会审内容需根据相关法律法规要求,对涉及到的各专业图纸审查要点清单进行图纸会审, 并在要点清单上标识已核对的项。 ★每个专业班组在大面积施工前必须做施工样板,经验收合格后方可展开大面积施工(抽查验收 资料、照片);(如主体样板、砌筑样板、抹灰样板、门窗样板,水电安装样板、防水样板、精 装样板、外墙涂饰样板等)。
0分评判标准(管理行为不可量化的以抽检为主)
是否进行各专业图纸会审。
各分项工程大面积施工前未制作施工样板。
附表三:工程项目质量考核检查评分表

工程项目质量考核检查评分表
受检项目部:
检查 项目 基础 分值 检查内容
项目负责人(签字):
评分及奖罚标准
检查组组长(签字):
奖励分
检查时间:
扣减分 实得分
得分:
情况说明
质量管理 体系
1、质量管理组织机构不健全,专职质量检查员配备不足或未持证上岗,扣5 分; 2、管理制度不完善、不适宜,扣2分。
1、制订了项目创优规划和成立创优组织机构的,奖励1分; 优质工程 2、工程拟创优资料收集及时、完整的,奖励1分。 1、国家级:每项奖励2分; QC成果 七、 创优创 10分 奖及质 量宣传 荣誉称号 2、省、部级:每项奖励0.5分; 3、市级:每项奖励0.2分。 1、国家级:每项奖励2分; 2、省、部级:每项奖励0.5分; 3、市级:每项奖励0.2分。 1、在《中国十九冶报》上,发表质量方面报道的,每篇奖励0.2分,发表质 宣传报道及 量管理论文的,每篇奖励0.5分; 刊物发表 2、在市级以上的刊物上,发表质量方面报道的,每篇奖励0.5分,发表质量 管理论文的,每篇奖奖励1分。 合 计 100分
奖励分
扣减分
实得分
情况说明
4、现场质量控制点的执行情况,措施未落实的扣1-2分。
五、 施工 过程 控制
5、未进行图纸自审、技术交底的,少一次扣2分; 30分 6、未按施工图纸、技术标准、验收规范、施工方案进行施工的,发现一次 扣2分;
7、未严格实行“三检制”、不合格工序转序的,发现一次扣2分;
8、未对原材料、半成品、机械设备进行有效标识的,发现一处扣0.5分;
12、工程过程的各类试验未达到设计和规范要求的,发现一次扣1分;
13、计量器具未按检定周期进行检定的,扣1分;
工程项目质量管理检查评分表细化手册

工程项目质量管理检查评分表(细化手册)受检单位:受检项目:检查人:检查日期:附件1质量目标分解的案例附件2:附表3、按照《建筑施工组织设计规范》规定第十条施工组织设计的编制1、施工组织设计的编制按照《建筑施工组织设计规范》的规定执行,应在工程开工前编制完成。
2、规模较大的分部(分项)工程和专项工程施工方案应按单位施工组织设计的要求进行编制。
3、《建设工程施工合同》签订后,基层单位(总包单位)负责组织所辖工程项目施工组织设计的编制.4、由专业分公司内分包工程的单位工程施工组织设计(方案),应由专业分公司负责编制。
第十一条施工组织设计的审核1、特大型、大型综合性工程的施工组织总设计、由集团公司确定的技术复杂的重点工程或有要求的施工组织设计由基层单位技术负责人组织初审并签字确认后,报送集团公司科技发展部、工程项目监管部和安全监督管理部进行审核和评审,报审单位应根据审核和评审意见对报审的施工组织设计进行修改、完善。
2、单位工程的施工组织设计,由基层单位组织审核。
3、基层单位确定的重点、难点分部(分项)工程和专项工程的施工组织设计(方案),由基层单位组织论证、审核。
4、一般性施工方案由项目部组织审核。
第十二条施工组织设计的审批1、特大型、大型综合性工程的施工组织总设计、由集团公司确定的技术复杂的重点工程或有要求的施工组织设计,由集团公司技术负责人审批。
2、单位工程的施工组织设计,由基层单位技术负责人审批。
3、基层单位确定的重点、难点分部(分项)工程和专项工程的施工组织设计(方案),由基层单位技术负责人审批.4、一般性施工方案由项目部技术负责人审批。
5、由专业分公司内分包工程的施工组织设计(方案),由专业分公司审批,再由总包单位核准备案。
“质量月”建筑施工工程质量管理提升专项检查评分表

10
1、项目部核心管理人员配置应按集团《工程项目管理实施细则》要求,保证项目有效实施,根据项目实体质量,不能满足项目管理需要的,扣2~4分;
2、项目经理、项目技术负责人不到位的,扣2分;
3、核心管理人员技术职称或执业资格与岗位要求不符的,每一人扣1分;
4、项目经理、技术负责人、施工员、质量员以及实际负责的核心管理人员未签订质量管理责任书的,每人扣1分;未按规定组织考核评价的,扣3分;
5、项目部解聘或更换管理人员未经公司批准的,每一人扣2分。
2
工程质量控制
(25分)
25
1、按《工程项目管理实施细则》一类项目应编制质量策划书,没有编制质量策划书的扣5分;没有按规定审核、审批的扣3分;质量策划书内容不能指导现场施工的扣2~5分;
2、配备国家规范、标准及企业标准不能满足施工现场需要的扣2分;
(3)施工组织设计会签审批:①发现施组无各部门会签意见扣0.5分,②总工未审批扣0.5分;③建筑规模大的施组未组织专家评审扣0.5分;
(4)实施情况:①未组织月(季度)检查扣0.5分②实施中有重大变更未进行施组修订扣1分;
(5)施工组织设计、专项施工方案未在信息平台安全生产管理系统上进行网上审批的,每个扣1分。
“质量月”建筑施工工程质量管理提升专项检查评分表
被检查单位: 检查日期: 年 月 日
工程名称
建筑面积
(m2)
结构
形式
项目经理/
项目负责人
开工时间
合同工期
层数/总高
中 标 价(万元)、是否办理施工许可证
已完施工
产值(万元)
工程形象进 度
扣减分数
实得分数
扣 分 标 准
1
工程质量标准化管理检查评分汇总表

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建设工程质量标准化管理检查评分汇总表A表
注:1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2.检查得分为各分项权重分之和;3.附加分:获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;获省级质量安全技术奖励页脚
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或安全质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;
B.1表
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监理单位质量管理检查评分表 B.2 表
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施工单位质量管理检查评分表 B.3表页脚页眉
注:带*项为否决项。
建筑材料质量管理检查评分表 B.4 表
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页眉
注:带*项为否决项。
B.5表
页脚
页眉
注:带*项为否决项。
B.6
表
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页眉
页脚
页眉
页脚。
公路工程质量管理行为督查内容及评分表

3. 督查人员可根据工程进度和特点增长抽查指标项。
附表10: 安全生产管理行为督查内容及评分表
督查
内容
抽查指标项
扣分原则
满分
评分
建设
协议工期
违规压缩协议工期, 扣20分;
20
安全生产
费用
概算中未确定安全生产费用, 扣20分;确定旳安全生产费用未达标, 扣4-6分;安全生产费用支付不及时, 扣4分;
规范
预拱度
符合设计规定
支座安装
符合设计规定
支架、模板强度与刚度
结实稳定, 无变形
养生
保湿, 保证养生期
外观
平整密实, 色泽均匀, 无蜂窝麻面。露筋、修补, 本项计0分。
钢筋
连接(焊接或机械连接)
连接(长度、角度)规范, 无焊伤
寄存
防雨、防潮、防(除)锈, 无防护措施计0分。
预应
力
预应力筋
不绞丝、绞束, 无滑(断)丝, 切割规范
规范, 手续齐全
变更管理
规范
支付管理
及时, 规范
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度, 且处理及时到位
对有关检查整改贯彻状况
及时, 到位
扣分
无针对性措施压缩工期
扣2分
施工
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证状况
均符合协议或招标文献规定
质量管理制度和措施
完善, 有针对性和可操作性, 且贯彻到位。
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
软基
处理
处理范围及深度
符合设计规定
沉降观测
按规定进行设置、布点和观测
工程管理检查评分表

工程管理检查评分表
表3.0.2
文明施工检查评分表
表3.0.3
落地式外脚手架检查评分表
表3.0.4--1
悬挑式脚手架检查评分表
表3.0.4--2
挂脚手架检查评分表
表3.0.4--3
门型脚手架检查评分表
表3.0.4--4
吊篮脚手架检查评分表
表3.0.4--5
附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表
表3.0.4--6
基坑支护安全检查评分表
表3.0.5
模板工程安全检查评分表
表3.0.6
“三宝”、“四口”防护检查评分表表3.0.7
施工用电检查评分表表3.0.8
外用电梯(人货两用电梯)检查评分表表
3.0.9
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表表3.0.10
塔吊检查评分表
表3.0.11
起重吊装安全检查评分表
表3.0.12
施工机具检查评分表
表3.0.13。
《项目管理》工程质量管理月度检查评分表

4
人、机、料管理
1、承包商的相关主要人员资格(如项目经理、技术负责人、质检人员、测验人员、焊工、安全员等)未按要求进行报验审查,与投标合同不符扣5分;
2、承包商进场的施工设备未及时进行报验审查,扣5分;
3、承包商进场的原资料、设备未及时进行审查并送检,扣5分。
15
5
施工工艺管理
1、对关键的施工工艺,未提交专项施工方案,经审核后未及时向施工层交底,扣5分;
2、无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重,扣2分;
3、其他影响电梯运行安全的问题,扣1—5分。
10
7
起重吊装
1、起重机无超高和力矩限制器,结构吊装未设置防坠落措施,扣5分;
2、其他影响起重安全的问题,扣1—5分。
10
8
施工机具
1、传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位,扣2分;
2、搅拌机无防雨棚或作业台不安全,扣2分;
3
施工组织设计
1、对施工组织设计中的安全文明措施未按程序进行评审和审批,扣5分;
2、未对施工组织设计中的安全文明施工措施情况进行检查,对不符合的问题无处理意见,扣5分。
10
4
分部分项工程安全交底
承包商未对工人进行安全技术交底,无书面交底记录,扣5分。
5
5
安全检查
及落实情况
1、未按安全文明施工管理制度进行检查,无安全检查记录,扣5分;
4、未按规范设置沉降观测点,无沉降观测记录的,扣2分;
5、混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标,扣3分;
6、未经砌筑样板确认就大面开始砌筑施工的,施工面及施工进度未能有效控制的,扣3分;
7、砌筑工程施工达不到相关规范和图纸要求的,扣1—5分;
质量管理检查评分表 质量管理检查表

1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求,扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实,扣5~10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制,扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案,扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分
1.1.9.5处理无记录,或处理后未经验收,扣2分
质量管理检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定,扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包,扣10分
工程质量控制资料检查评分表

优质构造工程资料检查规定(钢构造部分)1、图纸会审、设计变更、洽商记录:重点检查:1)图纸会审纪与否有设计出图章;2)与否有注册工程师盖章或设计人签字(没有注册章旳技术人员);3)图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。
2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录:重点抽查:1)建筑物定位轴线复测记录;2)钢构造基础标高复测记录;3)钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录;4)钢网架支座定位轴线施工记录;5)支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。
3、材料检测单位资质证书:所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具(查对检测单位旳资质证书)。
4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献:重点检查:1)不合格材料退场手续与否齐全;2)与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备;3)各分部(分项)工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检,并经监理工程师检查承认;4)凡波及构造安全、和使用功能旳,监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格;5)非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。
5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造:重点抽查:1)钢构造焊缝质量(超声和射线)检测汇报;2)扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报;3)钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报;4)钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报;5)一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷;6)钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报;7)钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报;8)钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报;9)焊接工艺评估汇报;10)预(后)热工艺试验汇报;11)焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报;12)焊接材料旳烘焙记录;13)瓷环旳烘焙记录;14)钢构造橡胶垫检查汇报;15)基础混凝土试块强度试验汇报;16)基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。
工程项目施工管理检查考核评分表(项目综合管理)

施工
用电
外电防护1分,接地与接零保护系统1.5分,总配电箱、分配电箱、开关箱2分,现场照明1分,配电线路1分,电器装置1分,变配电装臵0.5分
8
机具
设备
物料提升限位保险装臵1分,钢丝绳1分,楼层标识、防护0.5分,卸料平台防护0.5分,传动系统0.5分,联络信号0.5分,避雷0.5分,荷载控制0.5分
15
合计
100
检查人员:检查时间:
附件1-2
工程项目施工管理检查考核评分表(项目技术管理)
工程名称
开工时间
施工单位
项目技术负责人
序号
检评项目
评分标准
标准分
扣减分
实得分
1
技术标准、规范
无标准有效版本目录清单扣3分,无地方性标准、规范、法规的识别和有效版本目录清单扣2分,未配备需要的标准、规范、图集或使用了过期的标准、规范、图集扣1分,技术文件中出现不符合标准的情况扣1分/处
实施情况
扣除业主有效签证工期后,实际进度偏离有效计划:当前重大节点进度计划严重延误(>5天)或月度进度计划严重延误(>7天)扣2分,总进度计划严重延误(>30天)扣5分
15
出现重大变更及业主原因造成工期顺延签证未及时办理扣2分/次
分时段进度计划未下达至相关管理人员和分包单位扣2分
检查调整
由于施工调度原因导致重大进度偏差无纠偏措施或出现重大工程变更未调整施工进度的扣2分,调整后的进度不能满足履约要求扣3分
5
5
安全技术交底
未按程序对各工种进行安全技术交底扣2分/项,交底内容不全面、针对性不强或未分部位、分工种、分季节进行扣1-3分,交底未履行签字手续扣1分/次
5
6
班前活动
工程质量标准化管理检查评分汇总表

表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表
注:1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2.检查得分为各分项权重分之和;
3.附加分:获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;附加分最多不超过3分。
表B.1建设单位质量管理检查评分表
注:带*项为否决项。
表B.2 监理单位质量管理检查评分表
注:带*项为否决项。
表B.3施工单位质量管理检查评分表
注:带*项为否决项。
表B.4 建筑材料质量管理检查评分表
注:带*项为否决项。
表B.5施工过程质量管理检查评分表
注:带*项为否决项。
表B.6工程实体质量控制检查评分表
注:带*项为否决项。
总包、分包单位工程管理检查表

基础工程 钢筋、模板 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 屋面、露台施工 厨卫、阳台
桩头处理,地梁、承台施工,基坑排水(4-10分)
模板配备套数,模板支设,模板拆除,钢筋焊接与绑扎,预留插筋。( 4 -10分)
混凝土运输、浇筑、养护,砼观感、缺陷( 4-10分)
发现一处不合要求扣2分
月进度计划满足公司阶段节点要求(6)
检查月工作计划(计划评估)实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)
履约率*50
上月滞后进度追赶措施适当、有效,已落实合作单位的进度控制 措施(10)
进度状况在控制范围内,未进入预警(10)
每发现一处不合要求扣2分
计划调整3天内上报公司,调整理由充分,并得到领导批准 (10)
砌块质量,砌筑砂浆,灰缝饱满度,墙体平整度及垂直度,穿墙螺杆设置 (4-10) 洞口尺寸,窗框固定,发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节 点,成品保护,淋水试验。 (8-20分) 基层处理,卷材铺贴,保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验 。(8-20)
卫生间管道封堵,给水管打压试验,成品保护,蓄水试验。(4-10分)
分项的得分为0。
得分
分类 实体质量
40%
现场质量 70%
项目 基础施工 -30
主体施工 -30
防裂 防渗漏
-60
总包、分包单位工程
室外工程(30)
装修工程(10)
成品保护(10)
重复犯错(10)
评分办法:以分项内容为单位,主要检查内容中每一小点作为扣分点,存在质
现场质量得分=100
进度控制 计划管理
30%
(15分)
工程质量检评分表

附录C建筑施工质量检查评分汇总表表C 建筑施工质量检查评分汇总表单位:第公司项目名称:检查日期:年月日附录D 建筑工程施工质量月检评分与罚款表试行表D1 质量管理单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D2 土方回填单位:第公司项目名称:检查日期:年月日表D3 砌筑工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D4 钢筋工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日表D5 模板工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D6 混凝土工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D7 外墙保温工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D8 门窗与幕墙工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D9 装饰工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D10 楼梯栏杆和扶手单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D11 屋面与防水工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日表D12 给水安装工程检查人:被检查人:审核人:批准人:表D13 排水安装工程检查人:被检查人:审核人:批准人:表D14 电气工程单位:第公司项目名称:检查日期:年月日检查人:被检查人:审核人:批准人:表D15 标准员配备与管理仅限于青岛市辖区内的工程检查人:被检查人:审核人:批准人:。
建设工程安全质量施工现场检查评分表

质量安全生产管理考核评分汇总表2、优秀及较差项目填写评分表中“备注”中的项目,或填表人认为较为优秀或较差的其它项目.表1 施工现场安全生产管理考核评分原则公司名称:表2施工现场工程质量检查评分原则工程名称::注:一票否决后,得分为零安全生产检查评分工作的阐明一、原则化工地质量、安全生产检查评分工作由建筑工程质量监督站组织实施。
考核状况由监督员及现场管理人员报质监站备案.考核根据《建筑施工安全检查原则》部分确保项目的重要内容(表 1、表 2),对房屋建筑工程和市政工程进行现场检查。
施工单位对考核评定得分有异议的,可在 7 个工作日内向城乡建设局申诉,由其决定与否重新现场评分。
二、安全机构根据工程进度进行现场评价检查:(一)房屋建筑工程,现场检查评分应在工程基础阶段(正负零下列的施工完毕 60%以上工程量)、主体阶段(正负零以上的施工完毕 60%以上工程量)、装修阶段(室内外抹灰的施工完毕60%以上工程量)进行多次现场检查,每次现场检查应由 2 名及以上人员参加,间隔日期应在 30 日及其以上.施工工期不能满足间隔日期规定的,每次现场检查的间隔日期可由实施现场检查工作的安全机构的重要负责人决定。
(二)市政工程自工程开工之日起至竣工结束,现场检查不得少于三次,参加人员人数及间隔日期按照上款规定执行。
(三)安全机构每次进行现场检查,应当场计算检查得分,并将得分填写在《原则化工地安全生产检查评分表》(附表3)上,施工现场项目负责人签字。
施工现场项目负责人无正当理由,不推行签字义务的,安全机构能够评定该工程本次现场检查得分为零,并在15 日内将有关状况书面报告市(行署)或农垦、森工总局安全机构备案.(四)安全机构进行的现场检查,可事先告知,也可随机进行,检查过程中对于3 分及其以上的扣分点,应摄影或录像(因施工现场未设立而扣分的除外)。
(五)现场初次检查分数在85 分下列的,经施工单位书面申请,安全机构允许在规定的期限内整治后重新进行一次现场检查,并作为本次现场评价的最后分数。
工程进度、技术、质量管理检查评分表

件不是one有有那个超级会员
开复工 (2分)
开(复)工报告按要求进行审批,手续齐全;(2分)
二、 施工 技术 管理 (35 分)
1.项目部是否开展图纸会审,查会审记录,完成工程数量统计 施工图纸 表(台账)并进行工程数量核对;设计交底资料存档齐全;作 管理(3 废图纸进行标记,并在台账注明(2分)
分) 2.图纸台账齐全,图纸下发签字手续齐全;(1分)
1.台账建立清晰,能反应变更主要内容、手续完善情况(1分) 变更设计
(2分) 2.变更资料齐全,变更设计上报申请计价(未完成施工除外) (1分)
1.实施性施组的、危大工程专项方案按照《中铁十八局集团第 四工程有限公司工程项目实施性施工组织设计编制与评审办法 》的通知》(公司工管【2020】73号)要求编制、评审(查公 司评审意见)(2分)
考核 得分
1.制定质量管理体系文件,明确组织机构、各方管理职责等, 并已正式文件下发。(1分)
质量管理 体系 2.制定正式质量考核文件,并以正式文件下发,考核涵盖所有
(3分) 单位和作业人员。(1分)
3.考核结果落实到位(1分)。
三、 质量 管理 (45 分)
教育培训 (1分)
1.管理人员、作业人员进场,单位工程施工、关键工序、施工 工艺变化、采用四新技术时进行教育培训。建立教育和培训记 录、档案或资料齐全。(1分)
项目及分值
检查内容
扣分及原因
二、 施工 技术 管理 (35 分)
技术交底及时、齐全、能指导现场施工,签字手续齐全;抽查 技术员、班组长应知应会问题(施工方法、质量标准);(4 分) 技术交底 (8分) 技术交底分工种进行交底(2分)
书面技术交底的编制、审核及签收手续齐全,建立台账、编号 存档;(2分)
工程量化考核评分表

工程质量、进度检查评分表(表一)
检查日期:
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
履约
பைடு நூலகம்(20分)
主要人员
(10分)
1.项目经理、总工发生变更,每1人次分别扣3分、2分。
2.主要人员调换未按规定办理报批手续的,项目经理、总
工每发生1人次,分别扣5分、3分,其他主要人员每发生1人次扣0.5分。
3.人员持假证,每人扣10分。
13.被质量监督站出具黄单扣8分。
14.被建设中心出具整改通知扣7分。
文件资料
(20分)
完整性
(10分)
1.原材料、成品、半成品检验资料不齐全,配合比、拌和
加工控制和试验数据不齐全,施工原始记录不齐全的,每项扣5分。
2.现场质量检验报告单等检验数据不齐全的,每项扣2分。
3.施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分
析资料不齐全、不完整,对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时,每项扣2分。
规范性
(10分)
1.资料填写不及时,与工程不同步,每项1分。
2.资料签认不及时,每项扣2分。
3.资料签认有代签、作假现象的,每项扣10分。
4.资料归档不规范,无专人负责的,扣3分。
设计变更管理
(10分)
1.未及时办理设计变更报批手续,每处每次扣3分。
2.擅自改变施工图纸,每处每次扣5分。
质量管理得分
检查人:
复核:
- 2 -
7.无总体施工进度计划的,扣10分,无月进度计划的扣
未在规定时间内彻底整改完毕的,每次扣3分。8分,无周进度计划的,扣6分。
8.因承包人自身原因未完成阶段性工期计划的且无整改
工程管理检查评分表

安全管理检查评分表
表3.0.2
文明施工检查评分表
表3.0.3
落地式外脚手架检查评分表
表3.0.4--1
悬挑式脚手架检查评分表
表3.0.4--2
挂脚手架检查评分表
表3.0.4--3
门型脚手架检查评分表
表3.0.4--4
吊篮脚手架检查评分表
表3.0.4--5
附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表
表3.0.4--6
基坑支护安全检查评分表
表3.0.5
模板工程安全检查评分表
表3.0.6
“三宝”、“四口”防护检查评分表表3.0.7
施工用电检查评分表表3.0.8
外用电梯(人货两用电梯)检查评分表表
3.0.9
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表表3.0.10
塔吊检查评分表
表3.0.11
起重吊装安全检查评分表
表3.0.12
施工机具检查评分表
表 3.0.13。
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项 目
检查分项
得分:(75-17)*30/75= 23.2
检查内容
扣分
■钢筋加工是否规范,钢筋安装偏差控制是否到位
钢筋工 程
主控项目 15
■钢筋连接、搭接和锚固是否规范符合要求
20
■是否存在偷工和减料现象
其它项目 3
不符合规范和公司标准的其它质量问题
模板工 程
主控项目 ■模板质量是否满足施工要求 7 ■模板安装尺寸偏差是否符合要求
10
主控项目 ■尺寸偏差是否符合要求 7 ■抹灰、腻子和瓷砖等装饰面层是否空鼓
其它项目 3
不符合规范和公司标准的其它质量问题
电气和 给排水
主控项目 3
■安装预埋工程是否存在遗漏、预留位置错误现象
工程 5
其它项目 2
不符合规范和公司标准的其它质量问题
10
其它分项工程(地基与基础、外墙保温、防水工程、地面工程、门窗 安装、幕墙安装等)中不符合规范和公司标准的其它质量问题
质主
量控
保项
证目
措 24
施 30
其它 6
8 ■建筑做法是否按图纸和公司标准进行施工 8 ■施工工序是否合理 8 ■分项工程验收和样板设置验收是否符合要求 6 其它质量保证措施是否合理
项目经理签字:
检查日期:2013年8月28日
主
10
其它项目 3
不符合规范和公司标准的其它质量问题
实 体 质 量 情 况 70
控 分 项 工 程 60
■位置及尺寸偏差、垂直度和平整度是否符合要求
现浇结
主控项目 12Leabharlann ■现浇结构强度及保障措施情况
构
15
■影响观感的质量问题多少
其它项目 3
不符合规范和公司标准的其它质量问题
其它 分项 10
砌体和 室内装 修工程