标准企业质量管理手册
IATF16949质量体系管理手册
Q/QM X X X电机制造有限公司企业标准Q/QM 20001—2020质量手册(依据IATF16949:2016标准编制)版本:编制:审核:批准:2020 - 10 - 1发布2020 - 10 - 1实施颁布令本公司质量手册是依据IATF16949:2016规范的要求,结合我公司的实际情况编制,并符合国家有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标,描述了本公司质量管理体系及运行的总体要求和基本原则,质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及质量管理体系文件的相互引用。
本公司质量手册编制过程中,充分考虑质量管理八大原则,采用过程的方法,结合PDCA循环和基于风险的思维。
规范了本公司为实施质量管理,开展质量活动,质量控制,质量改进等采用的系统方法,是本公司开展质量管理活动的依据,是全体员工应遵循的质量法规和行为准则,是向顾客或第二方、第三方认证机构提供审核我厂质量管理体系的依据。
现批准IATF16949:2016《质量手册》(A版)从2020年10月1日起正式实施,各部门全体员工必须认真学习并严格遵照执行。
总经理:日期:管理者代表任命为了贯彻执行IATF16949:2016规范的要求,加强对质量管理体系运作的领导,提高工作的有效性,特任命技术总监为XXX电机制造有限公司管理者代表,其职责和权限是:——在最高管理者的领导下,组织贯彻执行工厂质量方针和质量目标。
——确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
——组织内部质量体系审核,对质量管理体系运行情况进行协调和监控。
——向最高管理者报告质量管理体系的运行情况和工作业绩及改进需求。
——确保在整个组织内以顾客为焦点、满足顾客要求的意识得到建立和提高。
——负责本组织质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通和协调。
总经理:日期:质量方针车品即是人品质量精益求精服务追求极致经营创新高效质量目标——整车下线合格率≧95%;——AUDIT分值≦1000;——客户满意度≧95%;公司概况1 范围本《质量手册》适用于XX牌电动四轮轿车产品设计开发、生产制造、销售服务全过程。
标准企业质量管理手册
企业质量管理手册天津市xxxx有限责任公司编制:审核:批准:一、方针目标1、质量方针质量领先,顾客至上,协同合作,诚信守约;2、质量目标:出厂合格率:100%单锅合格率:100%二、质量管理机构质量主要负责人:xxx厂长、法人质量管理部门:总工———xxx采购部门:xxx销售部门:xxx动力部门:xxx生产部门:xxx化验室:xxx三、企业质量管理制度:第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分;为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理,不断提高质量管理水平;必须做到以下几点:(一)质量反馈的含义质量信息:主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面;产品质量信息反馈是指生产的全过程中包括开发设计一制造一售后服务各阶段、各部门、各环节、各工序,在发现前阶段,前部门,上一环节和上道工序存在各种质量不良因素,以及用户反馈的各种质量问题时,进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理;工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人,对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时,而进行的信息反馈和处理;(二)质量反馈方法、原则及程序1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈;2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈;3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上;4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行;为了提高各种质量信息的处理效率,除必须的定期质量信息反馈以外,各部门应选用最佳传递路线,尽可能地减少传递环节;(三)质量信息的处理1、质量的反馈中心是以厂办公室为主,各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送,必须对每个信息及时反馈处理;2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后,一般问题必须在三天内做出反馈处理;(四)用户来信来访及用户走访1、用户来信来访中所涉及的问题,由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈,其中可由部门直接解决的,则由该部门负责组织解决,并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上,报办公室存档;2、在调查走访过程中所发现的质量问题,由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报办公室,由办公室负责组织反馈处理;第二章质量审核(一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价,找出存在的问题,提出改进建议,促进工作质量与产品质量的提高,以确保产品质量满足用户的要求;(二)质量审核的种类:1、产品质量审核;2、关键工序质量审核;3、质量保证体系审核;(三)厂办公室为质量审核领导机构,由办公室负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组;(四)办公室负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达;(五)办公室按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作;产品审核组由产品检验科、办公室人员组成;工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成;(六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则,要认真做好原始记录,写好审核报告;(七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门;各资料由办公室存档;(八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施;(九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准---组织审核活动---写出审核报告向领导汇报---制订管理措施---反馈---存档;第三章产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的凭证;因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理;(一)由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作; (二)各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚;对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核;(三)所有各质量原始记录,统一由检查科编号按有关规定归类存档,各单位和个人不得私自截留;(四)除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按有关规定办理;四、质量管理职责和权限1、厂长职责:(1)厂长是企业的安全、质量的负责人,对企业的质量工作负全面责任,必须认真执行相关的各项制度及标准;(2)重视企业的质量工作,要经常深入工作现场了解掌握生产质量情况;(3)建立健全的质量管理体系,保证产品的质量及对产品提高质量的先进管理体系; (4)督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标;(5)协调及推动各部门按标准各要素运作;(6)召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题;(7)审核相关部门呈交的品质文件;(8)对进料品质进行最终判定,并推动各部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等;(9)定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估;(10)督导主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施;(11)督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试;(12)对成品的品质进行最终判定;(13)督导并审核品质周报、月报表;(14)对下属进行考核、评定;2、质量总工职责:1在总经理的领导下,对企业的质量管理工作全面负责;2对关系产品质量的一切活动和工作进行必要的和有效的监控,在全厂内,对从原料到成品,甚至销售后顾客的投诉等一切行为负责,会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估;3组织制定、修订和审定本企业的质量管理制度和提高产品质量的技术措施;4协助总经理组织质量管理的研究工作,负责解决疑难或重大的质量问题;推广和采用先进的工艺技术来提高产品的质量;5组织制定技术、质量管理的培训计划,参加对管理人员和员工的技术和质量管理培训和考核;6参加重大质量事故的分析和处理工作;对原料进厂使用和产品出厂的质量全面负责,并协助总工抓好全面质量管理工作;7要认真贯彻执行各项有关质量方面的法规、制度和标准;8要拟订本部门员工的质量管理培训计划,提高本部门员工的质量管理素质,把好原料、成品的质量关,并定期进行考核;9要安排检验、试验、计量器具的效验工作,并保留好效验报告;10参与质量事故得调查、分析和处理工作;11对进厂的原料和出厂的成品分析中出现的问题,及时向厂长汇报;3、采购部门职责1采购原辅材料时,应向供应商了解采购原料的生产工艺、卫生状况,避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或其它有害物质的污染,所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件,并要求提供每批产品应附带产品检验报告;2货物订购,必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同3各项采购工作,必须在经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购;4各仓库应及时上报各物料存量,由经理安排采购计划;5订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明,合因签订时,要认真审核防止错订、漏订、重订,确保采购计划顺利实施;6订货执行中,如发现与合同内容不符,拒收并与供货商协商解决;7建立物资采购台账,物资分类入账,做到有据可查;8所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验,合格后方可进仓;9所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓;4、销售部门职责1销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力,对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解;2建立良好的销售服务网络,有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报;3检验部门负责产品质量问题的调查分析,凡属本厂责任应制定处理方案及上报;4对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复,对于因质量问题,用户要退回的产品必须及时处理;5、动力部门职责1设备动力科长对全厂设备的安装质量和设备的检修质量负全面责任;设备必须满足工艺的要求;2设备动力科长要组织全厂的公用工程水、电、汽、冷来满足生产工艺的要求,防止生产事故和质量事故的发生;3设备动力科长要制定年设备检修计划和设备保养计划;在布置年检修和临时检修的同时,要布置检修的质量要求,使设备检修后能迅速投入生产使用;4设备动力科长姚带领全科人员学习有关质量方面的法规、制度和规定,提高全科人员的质量意识;5设备动力科长要参加由于设备问题所引起质量事故的分析、调查和处理工作;6设备操作人员的素质要求:通过岗位培训,做到会使用、会维护保养、会排除故障,才能单独操作;7操作人员工作岗位要求:正确使用设备,严格遵守操作规程,精心维护,严格执行交接班制度,认真填写运行记录;8设备管理人员应定期对没备进行安全检查,并作好记录;9健全设备档案、建立设备台帐、保管好相关记6、生产部门职责1根据市场对产品的需求,制订并实施生产计划,下达生产指令和包装指令,并对生产处方、物料称量、设备及生产场所的清洁、生产环境条件是否符合要求、对人员流动及卫生行为、生产秩序、各种文件执行情况等进行监督管理;2负责工艺技术文件的制订及管理,协助车间解决生产过程中所遇到的技术问题,检查车间对工艺纪律执行情况,做好技术经济指标的统计和管理工作;3上班前,对车间要进行清洁;要保持通道畅通,不得堆放杂物,车间实行定置管理,保持清洁整齐、严禁吸烟、吃东西、不准随地吐痰、乱丢杂物;4生产人员及其它人员在进入生产车间前要洗手,更换工作衣、帽、鞋、戴口罩;非生产人员未经许可不得进入生产车间;5所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗;严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作;6严格按照生产工艺,保证产品质量.挑选原料要责任到人,原料要经过筛选、挑选、吸磁将杂物清理干净,进行筛选前,必须对设备进行重点检查,达到设备系数要求7粉碎前必须对粉碎机进行检查,特别是防更换篦子时,必须清理干净,防止残留杂物;8未经体检并取得<健康证>不得上岗,每年一次体验不合格离岗;9下班后对车间要进行清洁卫生;7、化验室职责1对公司产品质量标准的各项质标检验,填写各项检验记录,出具检验报告,对合格产品签发合格证,对不合格产品提出整改意见;2检测仪器的定期校准,维护化验室的仪器、设施;3阻止不合格原料的入厂,监督各部门、各环节对不合格品的处理;4定期检查仓库,生产车间的卫生状况;5对质量间题提出改进措施,向质量负责人反映存在的间题;五、文件记录控制:一、技术文件管理制度1、目的明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理;2、适用范围适用于公司的技术文件的管理;3、职责3.1技术部负责技术文件工艺、检验规范的编制、更改,负责人负责审核;3.2总经理负责对技术文件的适宜性进行审批;3.3质检部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作;4、工作程序4.1生产行政部针对产品的要求,通过策划,确定应有的技术文件包括配方、工艺、检验规范等;4.2根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由副总经理对其适宜性进行评审;4.3通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由总经理组织有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交副总经理审核、总经理批准后进行小样试验;4.4通过批准,由化验室负责小样试样,对小样进行产品特性的总体验证;4.5在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批;4.6通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定;4.7通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由副总经理进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据;4.8审批后的正稿,由生产设备科移交到办公室进行归档,根据需要,生产设备科负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的人员,进行使用;4.9在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用人员提出报副总经理,副总经理签注意见后,由原开发人员进行更改;4.10更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由生产设备科负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改;4.11任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行;4.12本制度由生产设备科结合平时工艺执行情况一同监督实施情况;4.13当发现擅自更改或不执行情况,生产设备科将开出纠正措施处理单限期进行整改,严重的应按违反公司规定进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理;二、采购过程控制文件1、目的对采购过程进行控制,保证所采购的物资符合规定要求;2、适用范围本程序适用于对公司产品所需物资、固定资产、办公用品、劳保用品等物资采购的控制;3、职责3.1技术质量部负责编制正确反映采购物资要求的技术文件,负责采购物资的验收;3.2供销部负责下达公司产品及设备所需物资的采购计划;管理部负责下达办公用品采购计划、劳保用品采购计划;3.3供销部负责供应商的选择、评价及管理,依据采购计划负责所需物资的采购;4、工作程序4.1供应商的选择:4.1.1供销部根据市场分析、选择生产管理好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的选择对象;对于新产品中有特殊要求的物资,由技术人员协助供销部选择供应商;4.1.2对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式;4.1.2.1所有供应商均要通过书面评审,经供销部经理批准后,纳入合格供应商一览表,并发至相关部门使用;4.1.2.2所有供应商由采购员提出申请,凭供方调查评价表及附件、企业营业执照、税务登记证明等相关资料,经过供销部经理核查批准后,由供销部登录公司合格供应商一览表;4.2供应商的评价:4.2.1评价的依据和内容:采购员依据采购物资的检验结果,定期填写进货记录表,作为对供应商评价的依据;主要对供应商交货的质量、交期、价格、服务进行评价;4.2.2评价周期及结果:每年评价一次,将评价结果填写在合格供应商持续评价记录表中;但对全年内交货次数少于2次的可暂不评价,暂时保留合格供应商资格,进货情况待下次评价时使用;4.3供应商的淘汰:遇到下列情况,由采购员提出申请,经供销部经理批准,对供应商列入黑名单淘汰:4.3.1持续评价不合格的供应商;4.3.2出现重大质量问题或质量不稳定,整改无明显效果的;4.3.3对提供的物资或提供的质量证明文件弄虚作假,给我公司产品或信誉造成严重后果的;4.3.4采取不正当手段进行恶性竞争、与其它供应商串通进行恶意报价、采取不正当的手段诋毁或排挤其它供应商的;4.3.5向我方工作人员行贿或提供其它不正当利益的;4.4采购文件的内容及控制:4.4.1技术质量部编制的购文件,包括:图纸、技术要求、制作说明及必要时对供方质量提出的要求等;4.4.2当需采购生产性物资、模具外协或需求其它物资时生产设备除外,其采购按设备控制程序执行,各部门填写物资采购申请单对零星的非生产性物资可口头汇报,明确采购物资的名称、规格、型号、数量及到货时间等,报生产副总签字确认后由供销部采购;4.4.3供销部在整个采购过程中,产生的询价单、采购结果表、订购单、同供方签订的合同或协议、发票、请款单等;4.5采购过程控制:4.5.1供销部根据物资采购申请单或口头通知实施采购,对所需物资有固定价格、同供应商签订长期合同的,由供销部直接签订订单,按公司管理机构审批流程得到审批后实施采购;4.5.2没有固定价格的,要进行招标或比价;4.5.2.1金额较大的原材料或重要设备,供销部根据计划需求选择具有相应实力的供应商参加招标或书面比价,将结果报供销部经理,得到审批后实施采购;4.5.2.2金额较小的采购物资,由供销部进行比价,将比价结果报供销部经理,得到审批后实施采购;4.5.3供销部必须严格按计划进行采购;特别是计划中带图号的零部件,要保证按图纸的具体尺寸和其它技术要求等进行采购;4.5.4只能独家采购无法比价的物资,报供销部经理批准一般设备件和用户指定的除外后实施采购;4.5.5同供应商签订采购合同时,原则上要求货到验收合格,发票入账后付款,特殊情况除外;4.5.6采购物资进厂后,保管员与供销部或送货人员对物资的名称、规格、型号、数量清点无误后,保管员填写进货报检单,双方在上面签字确认后,按以下程序进行:a属于零星的非生产性的采购物资,不需质检员验收,保管员凭进货报检单办理入库手续;b其它采购物资,都需经过检验,其中:生产性物资和计量器具由技术质量部质检员验收,机床配件由机电设备科验收;物资进厂后,保管员及时通知负有检验责任的部门/人员,负有检验责任的部门/人员按产品检验和试验控制程序等规定对采购物资进行检验和试验,将检验和试验结果填写在进货报检单的“抽检结果”栏,若抽检结果为“不合格”,检验人员要在进货报检单的“备注”栏填写处置方式;进货报检单一式三联,签署完整后,第一联保管员留存,第二联交检验人员,第三联交供应商供应商未到公司时,由供销部转交;4.5.7仓库保管员凭进货报检单、发票,填写产品验收入库单,第一联留存,第二联交供销部或供应商,供销部或供应商将其附在发票后面一并转交财务部结算;4.5.8供销部根据进货报检单记录供应商的供货质量状况,随时或定期不得超过一个月填写进货记录表,作为对供应商业绩评价的依据之一;4.5.9根据实际要求,需到供方验证的,由供销部组织技术质量部、综合管理部等相关人员到现场验证,但该验证不作为最终的验收结果;从非合格供方采购的对产品质量有直接影响的生产性物资,须填写非合格供应商物资采购申请表说明原因,经供销部经理批准后进行采购;5相关文件5.1产品检验和试验控制程序5.2不合格品控制程序6相关记录6.1合格供应商一览表6.5不合格品通知单6.2供方调查评价表6.6非合格供应商物资采购申请表6.3进货记录表6.7产品验收入库单6.4进货报检单6.8物资采购申请单三、不合格品控制程序1、不合格品控制原则1一旦发现不合格品、以<检验报告>通知相关部门、要付做好标识;2做好不合格品的记录,确定不合格品的范围;3由检验员对不合格品进行评价,提出处理意见;4检验员监督对不合格品隔离存放,贴好标识,防止在处理前被误用2、原辅材料及包装材料不合格品的控制1原辅材料及包装材料仓库接不合格品通知后,要单放做好标识;2化验室对不合格品情况进行统计,作为评审供商依据之一;3不合格品严禁进入生产;3、不合格半成品的控制1半成品不合格品严禁进入下道工序,由品管部下达处理通知书,相关部门协调处理;2仓库对不合格半成品单放并做好标识;4、包装工序不合格品的控制对包装工序不合格品,生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止;5、成品不合格品的控制1车间接到不合格品通知后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查明原因;2返工的成品必须重新检验;3不合格品不准入仓、出厂;6、其它不合格品的控制因设备或其它原因中断生产时,应严格检查该批产品,如不符合标准按不合格品处理;7、纠正及预防控制1及时纠正不合格质量管理行为,就要注重企业管理信息及时反馈,及时纠正.2各部门要加强内部沟通,协调好各项工作;3来料须要检验合格入仓,不合格由采购员负责退资;4生产过程,由品管员负责监控,成品送验合格入仓,不合格及时处理;5销售部应随时收集用户的意见,并反馈到有关部门及时处理;6对质量信息管理工作必须重视,认真负责,对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严厉处理;7加强职工培训,是预防不合格行为发生的有利措施,提高全员质量意识,是完成质量管理任务的根本保证.8企业每年总结一次质量管理工作,制定下年质量管理工作计划;四、检验控制程序1、原辅材料的检验1原辅材料及包装材料进厂时,由仓管员收货后通知质检员进行检验;2质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验,如实填写检验报告单,及时将结果抄送相关部门;3对不合格品要严禁使用,按<不合格品管理制度>进行控制;2、半成品检验1半成品制造完成后,应及时通知化验员抽验,并如实填写检验报告;2对不合格品,严禁使用,按不合格品控制执行;2、成品检验1生产成品后,车间通知质检员进行抽验;2质检员应根据成品检验标准进行检验,如实填写检验报告,不合格产品不入库.。
质量标准化管理手册
目录一、质量管理目标二、质量管理体系三、质量岗位职责四、质量管理制度五、质量事故处罚措施六、质量管理流程七、质量管理标准化岗位手册一、质量管理目标1、为确保本工程达到所要求的质量目标,根据我公司以往的施工管理经验以及本工程的特点,我公司将采用项目目标管理施工机制,委派项目经理,公司各相关职能部门全力配合。
2、在施工中,要求施工人员要树立“质量第一”的意识,贯彻质量第一的宗旨,以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想认真对待每个施工环节。
3、争创赤峰市主体结构“玉龙杯”工程质量奖,争创“内蒙古自治区建筑工程优质结构”奖,争创内蒙古自治区“草原杯”工程质量奖。
二、质量管理体系三、质量岗位职责四、质量管理制度1、质量责任制(1)建立项目部各级各类人员质量责任制。
项目经理作为本工程施工质量第一责任人,代表我公司总经理履行合同规定的质量责任和义务。
单位总经理与项目经理签订质量责任书,在质量责任书中明确项目经理的质量责任,并定期进行考核,加强对项目经理的质量责任制落实情况的内部监控,保证项目经理质量职责的落实。
(2)层层签订质量责任书,项目经理每年年初与各部门、各施工队第一责任人、施工队第一责任人与下属质量责任人签订质量责任书,明确质量责任目标、责任内容,并建立质量责任考核程序,实行定期考核,奖惩兑现。
(3)各级各类人员履行质量计划和项目管理文件中规定的质量职责,明确其工作目标、内容和方法,以主人翁的责任感解决各种质量问题,为实现质量目标做出贡献。
2、质量教育培训制度(1)项目部结合单位的职工培训计划,并根据工程进度需要,由计划合同部负责对从事影响质量的活动的人员进行指定或挑选以及培训和资格考核,确保这些人员达到与其岗位能力相适应。
(2)质量检验、检测和特种作业人员通过国家或有关部门统一考试和考核合格后,持证上岗。
(3)由质安部组织对参与影响质量活动的全体工作人员进行质量意识培训,以使全体工作人员能熟悉、遵守相关法律法规、业主/监理人的质量规定及项目部质量管理制度,提高全员质量意识,使严格按技术规范、技术标准和设计文件内容与要求施工成为员工的自觉行动。
企业质量管理体系质量手册
企业质量管理体系质量手册1. 引言企业质量管理体系是企业为了实现持续改进和客户满意度而建立和实施的一套管理体系。
本质量手册是企业质量管理体系的核心文件,旨在规范和指导企业质量管理体系的运作。
2. 范围本质量手册适用于整个企业,包括所有部门、职能和工作岗位。
所有员工应遵守本质量手册中的规定,确保质量管理体系的有效运行和质量目标的达成。
3. 术语和定义为了统一理解和使用,以下是本手册中常用术语的定义:- 质量管理体系:指企业为实现质量目标而建立的一套组织结构、责任、程序、活动和资源。
- 客户满意度:衡量客户对企业提供的产品或服务的满意程度。
4. 质量方针我们的质量方针是以客户为中心,不断提升产品和服务质量,满足客户需求并超越其期望。
我们致力于确保产品符合国家和行业标准,并持续改进我们的质量管理体系。
5. 质量目标为了实现质量方针,我们制定了以下质量目标:- 提高产品质量,降低产品不良率。
- 提升客户满意度,增加客户的回购率。
- 不断改进质量管理体系,提高内部流程的效率和准确性。
6. 质量管理体系的要求为了保证质量目标的达成,我们制定了以下要求:6.1 组织结构和责任- 确定质量管理体系的组织结构,并明确各岗位的职责和权限。
- 任命质量管理代表,负责监督和改进质量管理体系。
6.2 客户需求和沟通- 确定并理解客户的需求,以满足其期望。
- 建立有效的沟通渠道,及时反馈客户的意见和投诉。
6.3 设计和开发- 确保产品设计符合质量要求,并通过验证和验证确保产品可靠性和可用性。
6.4 供应商评估与选择- 设定供应商评估标准,并按照标准选择合适的供应商合作。
- 定期对供应商进行评估,以确保其提供的产品和服务质量稳定。
6.5 过程控制- 制定并实施相关的工作程序和作业指导书,确保工作过程的稳定和可控。
- 定期进行过程审核,发现问题并采取纠正措施。
6.6 资源管理- 分配和管理资源,以确保质量目标的实现。
- 提供必要的培训和教育,提高员工的质量意识和技能水平。
企业标准化管理手册
企业标准化管理手册1. 引言企业标准化管理手册是为了规范和指导企业内部各项工作,提高工作效率和质量,实现企业的持续发展而制定的文档。
本手册旨在明确企业各项工作的标准、规程和流程,并提供操作指南,以确保企业内部各个部门和岗位按照统一的标准进行工作。
2. 目标和原则2.1 目标•提高工作效率:通过标准化管理,减少重复劳动和冗余步骤,提高工作效率。
•提高质量:通过规范工作流程和质量标准,提供一致的结果,确保产品和服务的质量。
•降低风险:通过标准化管理和流程控制,减少错误和事故的发生,降低企业的风险。
•加强团队协作:通过明确各项工作的责任和流程,加强团队协作,提高工作效率和质量。
2.2 原则•一致性:按照统一的标准和规程进行工作,确保各项工作的一致性。
•可行性:制定的标准和流程必须能够在实际操作中执行,确保可行性。
•持续改进:标准和流程应不断进行改进和优化,以适应市场和企业的变化。
•适度灵活:标准和流程应该有一定的灵活性,能够适应不同的工作环境和需求。
3. 标准化管理体系3.1 组织结构企业标准化管理体系由以下部分组成:•标准化管理委员会:负责制定和审查标准和流程,监督执行情况。
•标准化管理部门:负责推进标准化管理工作,提供培训和支持。
•各部门和岗位:按照标准和流程进行工作,确保执行效果。
3.2 标准制定流程•需求确定:根据实际需求确定需要制定的标准和规程。
•资源评估:评估制定标准的所需资源和实施成本。
•制定草案:编写标准的草案,包括标准的内容和执行细则。
•内部审查:由标准化管理委员会进行审查和修改,确保符合要求。
•外部审查:将标准草案提交给相关部门或专业机构进行审查。
•批准发布:经过审查和修改后,正式发布并推广执行。
4. 标准化管理流程4.1 流程定义流程是标准化管理的核心,它定义了各项工作的步骤、责任和要求。
每个流程都应包含以下内容:•流程名称:描述该流程的名称和目的。
•流程图:使用流程图表示流程的步骤和流转关系。
建立质量管理标准化手册亮点
建立质量管理标准化手册亮点质量管理标准化手册的制作不仅是企业提升管理水平和产品品质的重要举措,同时也是该企业在市场竞争中持续发展的基础。
一份完善的质量管理标准化手册可帮助企业确立质量管理的体系和规划,加强内部管理,提升生产制造效率,并最终提高产品和服务的质量。
以下是建立质量管理标准化手册的亮点。
亮点一:体系化的组织架构质量管理标准化手册应当明确企业的组织架构和各个部门之间的职责分工。
这包括质量管理部门的设置、负责人的任命、各项质量管理规章制度的制定和执行等方面。
建立清晰的组织体系可以使企业内部各个部门明确自己的职责,协同合作,确保质量管理工作的顺利实施。
亮点二:规范的质量管理流程质量管理标准化手册应当包含企业的各项质量管理流程和操作规程。
这些流程和规程应当覆盖从原材料采购到产品生产、质量检验、包装运输等全过程。
通过规范的流程和操作规程,可以有效地管理各个环节的质量风险,保障产品质量和符合性。
亮点三:科学的质量管理方法质量管理标准化手册应当明确企业的质量管理方法,包括质量控制、质量改进、质量评估等方面的内容。
这些方法应当充分结合企业的实际情况、行业特点和市场需求,确保能够有效地提升产品质量,满足客户需求。
亮点四:全员参与的质量文化质量管理标准化手册应当强调企业全员参与的质量文化建设。
包括员工的培训、岗位责任、质量激励机制等内容。
建立全员参与的质量文化可以增强员工的质量意识,提高员工对质量管理工作的重视程度,促进企业质量管理的持续改进。
亮点五:数据驱动的质量管理质量管理标准化手册应当设计有关质量指标的数据收集、分析和运用方法,以数据驱动的方式进行质量管理。
通过充分利用数据分析工具,对生产过程、产品质量、客户反馈等方面的数据进行分析,及时发现问题,采取有效措施,不断提高产品和服务的质量。
亮点六:质量管理体系的不断改进质量管理标准化手册应当包括不断改进的原则和机制。
企业应当建立一套质量管理体系的不断改进机制,通过内部审核、管理评审、不合格品处理等方式,及时发现和纠正质量管理中存在的问题,确保质量管理体系不断完善和提升。
企业质量管理手册
1,质量主管职责2,办公室职责3,采购岗位职责4,车间主任职责5,生产员工职责6 ,质检部职责7,检验员职责8,成品车间职责9,销售岗位职责10,设备管理岗位职责11,原辅材料库职责12,成品仓库职责二,控制制度1,采购控制2,不合格品控制3、检验控制4、生产过程控制5、纠正及预防措施6、文件资料控制7、包装控制8、仓储控制9、运输控制岗位职责一、质量主管岗位职责1、对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责,制定公司加强质量管理计划;检查计划执行情况。
2、制定和发布有关公司质量方针、目标及相关文件。
3、定期组织体系内部检查,使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。
4、以身作则,带头学习质量安全知识,不断对员工进行质量安全教育。
5、制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施。
6、监督各部门职能的实施,严格执行生产工艺,批准实行各种质量活动。
二、办公室岗位职责1、管理质量安全体系所需文件;2、对质量文件(包括质量记录)进行控制;3、制定本公司人员质量知识培训计划,培训要求、组织培训;4、进行员工的人事和健康的管理;5、考核质量目标;6、督促公司环境卫生清洁;三、采购岗位职责1、采购原辅材料时,应向供应商了解原料的生产工艺、相关参数,所有产品在初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件,并要求提供每批产品应附带产品检验报告;2、货物订购,必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同;3、各项采购工作,必须在经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购;4、各仓库应及时上报各物料存量,由经理安排采购计划;5、订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明,合因签订时,要认真审核防止错订、漏订、重订,确保采购计划顺利实施;6、订货执行中,如发现与合同内容不符,拒收并与供货商协商解决;7、建立物资采购台账,物资分类入账,做到有据可查;8、所有原辅材料入厂后必须马上通知品管部门检验,合格后方可进仓;9、所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。
gbt19001-2016质量管理手册
质量手册(GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015)1.管理者代表任命书为保证公司质量管理体系有效运行和持续改进,加强对质量管理体系建立、实施、保持和改进的领导,经研究决定任命XXX同志为公司管理者代表,并授权其行使以下职权。
1、组织质量管理体系策划工作,确保建立的质量管理体系满足标准的要气,实施质量管理体系并保持质量管理体系的有效性;2、代表最高管理者行使质量管理职责,决定有关重大事项,协调体系各部门之间的质量活动,负责向最高管理者报告体系运行情况;3、组织和协调质量管理手册的编制与审核工作,批准程序文件;4、领导内部审核;5、负责管理评审的组织协调工作,审核管理评审报告,向最高管理者提出质量管理体系改进的需求;6、组织宣传贯彻有关质量方面的法律、法规、制度、标准,确保公司员工提高满足顾客要求的意识;7、就质量管理体系有关事宜与认证机构等外部各方进行联系。
最高管理者:2.引言2.1 企业简介2.2 质量手册说明2.2.1 主题内容本《质量手册》依据GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》编写,采用了标准中的所有过程,没有进行删减。
本《质量手册》主要内容是:公司的质量方针和质量目标;本公司领导层和涉及部门主要负责人的职责、权限、相互关系;对体系要求的过程进行描述;关于手册评审、修改和控制的规定等。
2.2.2 范围本《质量手册》适用于我公司内部的质量管理,用以规范质量管理活动,并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的设计开发、生产、服务过程;通过持续改进质量管理体系的有效性,增强顾客满意。
2.2.3 引用文件ISO9000:2016质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015 质量管理体系要求DCHG/CH752-2017 文件控制程序2.2.4 《质量手册》管理2.2.4.1 编制/批准《质量手册》由公司办公室组织编写,管理者代表审核,最高管理者批准发布。
企业质量管理体系手册范本
企业质量管理体系手册范本一、引言企业质量管理体系手册是公司质量管理的基本依据,旨在确保产品和服务符合质量要求、提高客户满意度、持续改进和提升企业绩效。
本手册包括了质量管理体系的定义、范围、相关流程以及质量方针和目标等内容。
二、质量管理体系定义与范围1.质量管理体系的定义:公司质量管理体系是根据国家有关质量管理体系标准,以及公司自身特点和需求,建立的一套完整的质量管理体系,用于指导和控制公司的质量活动。
2.质量管理体系的范围:本质量管理体系适用于公司所有涉及产品和服务的部门和流程。
三、质量管理体系的主要流程1.产品设计与开发流程:包括需求分析、设计、验证、评审等环节,确保产品能够满足用户需求和质量要求。
2.采购流程:包括供应商评估、采购计划、供应商管理等环节,确保采购的物料和服务符合质量标准。
3.生产流程:包括工艺规程、生产计划、检验等环节,确保产品的制造过程符合质量要求。
4.销售与服务流程:包括市场调研、销售、售后服务等环节,确保产品在销售和服务过程中能够满足客户需求和期望。
四、质量管理体系的文件控制1.文件编制:公司在质量管理体系中所需的各类文件,由相关部门负责编制,并经过审核和批准。
2.文档控制:公司设立文档控制程序,确保质量管理体系相关文件的版本控制、发布、废止和存档等工作。
3.培训与沟通:公司进行员工培训,确保员工了解质量管理体系相关文件的内容和要求。
五、质量管理体系的持续改进1.内部审核:公司设立内审程序,定期对质量管理体系进行审核,发现问题并提出改进措施。
2.管理评审:公司定期组织管理评审会议,对质量管理体系的运行情况进行评估,提出目标和改进计划。
3.持续改进措施:公司鼓励员工提出改进意见,通过设立反馈机制和改进项目,推动质量管理体系的不断优化和提升。
六、质量方针和目标1.质量方针:公司坚持以客户为中心,持续改进,依法合规,精益求精,提供满足客户期望的产品和服务。
2.质量目标:公司根据质量方针确定质量目标,并对其进行跟踪和评估,确保目标的实现。
企业质量管理手册范本
企业质量管理手册范本一、引言企业质量管理手册是为了确保企业产品和服务的质量,提高客户满意度,以及达到市场和法律法规的要求。
本手册旨在规范企业内部各项质量管理活动,包括质量政策、质量目标、质量职责和职权、质量管理流程等。
二、质量政策1. 公司致力于提供优质的产品和服务,满足客户的需求和期望。
2. 公司将不断提高质量管理水平,持续改进质量管理体系,确保其有效性。
3. 公司遵守相关法律法规和质量标准,保证产品和服务的合规性和安全性。
4. 公司注重员工培训和意识提高,促进全员参与质量管理。
三、质量目标1. 改进产品质量,降低不良率,在质量指标达到过程标准的基础上,继续提高。
2. 提高客户满意度,根据客户反馈不断改进产品和服务,提供更好的用户体验。
3. 提高员工质量意识和技能水平,通过培训和激励措施激发员工的积极性和创造力。
四、质量管理职责和职权1. 高层管理者负责制定质量政策和目标,并对质量管理工作负总责。
2. 各部门负责制定和实施相应的质量管理流程,并监督执行效果。
3. 质量部门负责监测质量指标和过程,提供质量数据和分析报告。
4. 员工要严格按照质量管理流程和操作规范进行工作,及时报告质量问题并参与改进活动。
五、质量管理流程1. 客户需求管理:负责收集客户需求并制定相应的产品规格和质量标准。
2. 设计和开发管理:负责产品设计和开发的全过程管理,确保产品符合需求和标准。
3. 采购和供应商管理:负责选择合格的供应商,建立供应商评估和追踪机制。
4. 生产过程管理:负责生产过程的监控、控制和改进,保证产品质量的稳定性和一致性。
5. 检验和测试管理:负责产品的检验和测试方法的制定和执行,确保产品符合规定标准。
6. 售后服务管理:负责售后服务的组织和管理,及时解决客户投诉和问题。
7. 内部审核和管理评审:负责对质量管理体系进行内部审核和管理评审,确保体系的有效性和改进。
六、持续改进公司致力于持续改进质量管理和质量绩效,通过以下措施实现:1. 定期进行内部和外部的质量管理体系审核和评估,发现问题并采取改进措施。
企业质量管理手册
企业质量管理手册第一章:引言在竞争激烈的市场环境下,企业质量管理成为了提高竞争力和满足客户需求的关键。
本手册旨在为我们公司的质量管理体系提供指导和规范,确保我们的产品和服务在质量上达到最高标准。
第二章:质量方针我们公司的质量方针是以客户满意为导向,持续提升产品和服务质量。
我们致力于遵守相关法律法规和标准要求,不断改进质量管理体系,提高员工的质量意识和技能水平。
第三章:组织结构为了有效实施质量管理体系,我们公司建立了相应的组织结构。
公司高层管理人员负责制定和推动质量策略,质量部门负责监督和管理质量体系的运行,各部门负责落实质量管理要求。
第四章:质量目标和计划为了实现质量方针,我们制定了具体的质量目标和计划。
每个部门都有相应的质量目标,并制定了达成目标的具体措施和时间表。
这些目标和计划将定期进行评估和调整,以确保其有效性和可行性。
第五章:过程管理我们公司采用过程管理的方法来确保产品和服务的质量。
通过明确各个关键过程的输入、输出、流程控制和监控指标,我们能够及时发现和纠正质量问题,提高工作效率和产品质量。
第六章:资源管理为了保证质量管理体系的有效运行,我们公司注重资源的管理和优化利用。
包括人力资源、设备设施、技术支持和培训等方面的资源都得到合理配置和管理,以支持质量目标的实现。
第七章:风险管理我们公司认识到风险管理对质量管理的重要性。
我们建立了风险评估和控制的机制,及时识别和应对可能影响产品质量的风险,以确保产品的合规性和可靠性。
第八章:监督和评审为了确保质量管理体系的有效运行,我们公司建立了监督和评审机制。
定期进行内部审核和管理评审,以发现问题并采取纠正措施。
同时,我们也接受外部审核和认证,以确保质量管理体系符合相关标准和要求。
第九章:持续改进持续改进是我们公司质量管理的核心理念。
我们鼓励员工提出改进建议,并进行评估和实施。
同时,我们也定期进行质量管理体系的绩效评估,以寻找改进的机会和措施。
结论本手册是我们公司质量管理体系的基础文件,对于确保产品和服务的质量至关重要。
质量管理手册(最终版)
质量管理手册(最终版)一、前言质量管理手册是企业为了确保产品和服务满足客户需求,提高企业整体竞争力而制定的管理文件。
本手册结合了国际质量管理体系标准,结合企业实际情况,旨在为全体员工提供一套完整、科学的质量管理指导。
二、质量管理目标1. 提高产品和服务质量,满足客户需求;2. 降低不良品率,提高生产效率;3. 建立健全质量管理体系,持续改进;4. 提高员工质量意识,形成全员质量管理氛围。
三、质量管理原则1. 客户至上:以满足客户需求为宗旨,为客户提供优质产品和服务;2. 全员参与:发挥团队协作精神,让每个员工都参与到质量管理中来;3. 过程控制:关注过程管理,确保每个环节质量达标;4. 持续改进:不断优化管理方法,提高质量管理水平;5. 事实依据:以数据和事实为依据,进行科学决策。
四、质量管理组织结构1. 质量管理部:负责企业质量管理工作的整体策划、组织、协调和监督;2. 各部门:负责本部门的质量管理工作,落实质量目标;3. 质量管理小组:由各部门相关人员组成,负责具体质量管理活动的实施。
五、质量管理流程1. 质量策划:在产品研发、生产、销售、服务各阶段进行质量策划,确保质量目标实现;2. 质量控制:通过过程控制、检验、试验等方法,确保产品和服务质量;3. 质量改进:通过质量分析、纠正预防措施等手段,不断优化质量管理;4. 质量保证:通过内部审核、外部审核等方式,验证质量管理体系的有效性。
以下是具体内容:(一)质量策划1. 产品研发阶段:(1)收集客户需求,明确产品性能指标;(2)进行可行性分析,确定研发方案;(3)制定研发计划,明确研发任务和节点;(4)进行设计评审,确保设计满足客户需求。
2. 生产阶段:(1)制定生产工艺,确保生产过程质量;(2)制定作业指导书,指导员工操作;(3)进行生产前准备,确保生产条件具备;(4)实施生产过程控制,确保产品质量。
3. 销售阶段:(1)制定销售计划,明确销售目标和策略;(2)开展市场调研,了解客户需求;(3)进行销售培训,提高销售人员业务水平;(4)建立客户档案,定期回访客户,收集反馈意见。
质量管理标准化手册
质量管理标准化手册首先,质量管理标准化手册应包括企业的质量方针和目标。
质量方针是企业对质量管理的总体指导方针,是企业质量管理体系的基础。
它应当明确表达企业对质量的承诺,包括客户满意度、持续改进、遵守法律法规等方面的要求。
质量目标是企业在一定期限内为实现质量方针所设定的具体、可衡量的目标,它应当与企业的质量方针相一致,能够为企业的质量管理活动提供明确的指导。
其次,质量管理标准化手册还应包括质量管理体系的组织结构和职责分工。
组织结构应当清晰明了,包括各级管理机构、部门、岗位及其职责、权限和关系,以便于各级管理人员和员工了解自己在质量管理体系中的位置和作用。
职责分工应当明确,每个岗位的职责和权限都应当有明确的界定,以便于各级管理人员和员工知道自己应当承担的责任和权利。
另外,质量管理标准化手册还应包括质量管理体系的各项程序和流程。
这些程序和流程应当覆盖质量管理体系的各个环节,包括市场调研、产品设计、采购、生产、销售、售后服务等各个环节,确保企业的各项活动都能够符合质量管理体系的要求,以提高产品和服务的质量。
最后,质量管理标准化手册还应包括质量管理体系的监控和改进机制。
监控机制是指企业对质量管理体系的各项活动进行监督和检查,以确保质量管理体系的有效运行。
改进机制是指企业对质量管理体系的各项活动进行评价和分析,找出存在的问题和不足,并采取相应的措施加以改进,以不断提高产品和服务的质量。
综上所述,质量管理标准化手册是企业质量管理体系的核心文件,它对企业的质量管理活动起着至关重要的作用。
通过制定和执行质量管理标准化手册,企业可以建立起一套科学的、可操作的管理模式,以确保产品和服务的质量符合法律法规和客户需求,从而提高企业的竞争力和市场地位。
因此,企业应当高度重视质量管理标准化手册的制定和执行,不断完善和改进质量管理体系,以适应市场的变化和客户的需求,实现质量管理的持续改进和提升。
(完整版)企业质量管理手册
质量管理手册新平添华食品有任公司二 0 一五年六月目录序言 (2)一、机构设置 (3)二、质量目标和质量目标 (4)三、管理体制 (5)四、管理者职责 (6)五、部门职责 (8)六、员工职责 (11)七、控制性文件 (12)(一)质量计划的编制及实行管理方法 (12)(二)原料生产、采买及管理的有关规定 (12)(三)生产辅料采买管理方法 (13)(四)生产管理制度 (14)(五)设备管理制度 (17)(六)产品检验制度 (19)(七)仓储管理制度 (20)(八)产品包装管理规定 (21)(九)卫生管理制度 (22)(十)产品运输管理制度 (23)(十一)记录管理制度 (24)(十二)文件控制程序 (24)(十三)安全生产管理制度 (25)(十四)人力资源管理及培训制度 (28)(十五)不合格品控制程序 (29)(十六)内部质量系统审察制度 (30)(十七)连续改良举措 (30)序言为规范公司生产管理行为,提高公司管理效率和管理水平,依据公司实质及绿色食品竹笋生产有关规定编制本手册。
本手册经公司董事会研究经过,是公司的大纲性文件,各部门和全体员工一定依照履行。
一、机构设置总经理副总经理办财生技人营公务产术事销室部部部部部原生包化料产装验仓车车库间间室二、质量目标和质量目标(一)质量目标质量为本,顾客至上。
诚信遵约,求实创新。
(二)质量目标产品合格率 100%,顾客满意率> 98%,每年提高 0.5 个百分点。
三、管理体制(一)公司推行总经理负责制。
(二)公司推行三级管理体制,公司所属办公室、财务部、生产部、技术部、人事部、营销部由公司总经理一致管理、直接领导,各车间及化验室由生产部一致管理、领导。
(三)副总经理辅助总经理管理和办理平时事务。
(四)各部门须依据公司当年生产计划和实质状况制定所属部门的工作计划,报公司赞同后履行。
(五)公司总经理对公司的整体经营负责,部门主管对所辖部门的总体工作负责。
质量管理体系手册正规范本(通用版)
质量管理体系手册1. 引言本质量管理体系手册旨在提供一个详细的指南,以确保我们的组织在整个质量管理过程中实施标准化做法。
该手册描述了我们的质量管理体系的目标、范围和相关程序,以确保我们的产品和服务始终满足客户的需求和期望。
2. 范围此质量管理体系适用于我们组织的所有部门和流程。
我们致力于提供符合国家和地区法规要求的高质量产品和服务。
该体系包含与质量管理相关的活动,如质量规划、质量控制、质量保证等。
3. 质量策略为实现我们的质量目标,我们将采取策略:客户导向:满足客户需求和期望是我们的首要任务。
我们将持续改进我们的产品和服务,以确保客户满意。
领导承诺:公司高层管理层将致力于质量管理体系的运行和改进,并提供必要的资源和支持。
持续改进:我们将不断评估和改善我们的质量管理体系,以确保其持续有效性和适应性。
培训和发展:我们将提供必要的培训和发展机会,以确保员工具备必要的知识和技能,以实施质量管理体系。
4. 质量管理体系4.1 质量政策我们的质量管理体系的核心是质量政策。
我们的质量政策是:提供高质量产品和服务,以满足客户需求和期望;及时响应客户的反馈和投诉,并采取适当的纠正措施;遵守适用的法规和标准,以确保产品和服务的合规性;不断改进质量管理体系,以适应市场和客户需求的变化。
4.2 质量目标我们设定了一系列质量目标,以衡量和改进我们的产品和服务的质量表现。
这些目标包括: 1. 提高产品合格率,减少不良品率; 2. 提高客户满意度; 3. 减少交付延迟。
我们将定期评估这些目标的实现情况,并采取必要的措施来实现目标。
4.3 质量流程我们的质量管理体系包含一系列相关的质量流程,以确保我们的产品和服务符合质量要求。
是我们关键的质量流程: 4.3.1 质量规划质量规划阶段是我们为实现质量目标制定质量计划并明确质量标准和要求的过程。
在此阶段,我们将根据客户需求和市场情况确定适当的质量标准,并制定质量计划和测试方案。
4.3.2 质量控制质量控制是确保产品和服务符合质量要求的过程。
质量标准化管理手册
质量标准化管理手册质量标准化管理手册是企业质量管理的重要工具,它是规范企业质量管理活动的文件,是质量管理体系的基础。
质量标准化管理手册的编制和实施,对于提高企业产品质量、提高企业竞争力具有重要意义。
本手册旨在为企业建立和实施质量管理体系提供指导,并为质量管理体系的认证和审核提供依据。
一、质量管理体系的建立和实施。
1.1 质量方针的确定。
企业应当根据自身的经营特点和市场需求,确定适合自己的质量方针,并将其传达给全体员工,使其深入人心,贯彻执行。
1.2 质量目标的设定。
企业应当根据质量方针,确定具体的质量目标,并制定相应的计划和措施,确保目标的实现。
1.3 质量管理体系的建立。
企业应当建立完善的质量管理体系,包括质量手册、程序文件、工作指导书等,明确各项质量管理活动的责任、权限和程序要求。
1.4 质量管理体系的实施。
企业应当通过培训、内部审核等方式,确保质量管理体系的有效实施,使其成为企业日常经营活动的一部分。
二、质量管理体系的运行和监控。
2.1 过程控制。
企业应当建立和实施过程控制程序,对各项生产活动进行控制,确保产品质量稳定可靠。
2.2 检验和测试。
企业应当建立完善的检验和测试程序,对原材料、在制品和成品进行检验和测试,确保产品质量符合要求。
2.3 不良品处理。
企业应当建立不良品处理程序,对不合格产品进行处理,防止不良品流入市场,保护消费者利益。
2.4 数据分析。
企业应当定期对质量管理体系的数据进行分析,发现问题并采取改进措施,持续改进产品质量。
三、质量管理体系的改进和完善。
3.1 不良品率分析。
企业应当对不良品率进行分析,找出产生不良品的原因,并采取相应的改进措施,降低不良品率。
3.2 客户投诉处理。
企业应当建立客户投诉处理程序,及时处理客户投诉,并对投诉进行分析,找出问题的根源,采取改进措施,提高客户满意度。
3.3 内部审核。
企业应当定期进行内部审核,发现问题并采取改进措施,确保质量管理体系的有效运行。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
企业质量管理手册天津市xxxx有限责任公司编制: 审核:批准:一、方针目标1、质量方针质量领先,顾客至上,协同合作,诚信守约。
2、质量目标:出厂合格率:100%单锅合格率:100%二、质量管理机构质量主要负责人:xxx(厂长、法人)质量管理部门:总工———xxx采购部门:xxx销售部门:xxx动力部门:xxx生产部门:xxx化验室: xxx三、企业质量管理制度:第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。
为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理,不断提高质量管理水平。
必须做到以下几点:(一)质量反馈的含义质量信息:主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各环节、各工序,在发现前阶段,前部门,上一环节和上道工序存在各种质量不良因素,以及用户反馈的各种质量问题时,进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人,对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时,而进行的信息反馈和处理。
(二)质量反馈方法、原则及程序1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈。
2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。
3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。
为了提高各种质量信息的处理效率,除必须的定期质量信息反馈以外,各部门应选用最佳传递路线,尽可能地减少传递环节。
(三)质量信息的处理1、质量的反馈中心是以厂办公室为主,各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送,必须对每个信息及时反馈处理。
2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后,一般问题必须在三天内做出反馈处理。
(四)用户来信来访及用户走访1、用户来信来访中所涉及的问题,由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈,其中可由部门直接解决的,则由该部门负责组织解决,并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上,报办公室存档。
2、在调查走访过程中所发现的质量问题,由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报办公室,由办公室负责组织反馈处理。
第二章质量审核(一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价,找出存在的问题,提出改进建议,促进工作质量与产品质量的提高,以确保产品质量满足用户的要求。
(二)质量审核的种类:1、产品质量审核。
2、关键工序质量审核。
3、质量保证体系审核。
(三)厂办公室为质量审核领导机构,由办公室负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组。
(四)办公室负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达。
(五)办公室按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。
产品审核组由产品检验科、办公室人员组成;工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。
(六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则,要认真做好原始记录,写好审核报告。
(七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门。
各资料由办公室存档。
(八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施。
(九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准---组织审核活动---写出审核报告向领导汇报---制订管理措施---反馈---存档。
第三章产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的凭证。
因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理。
(一)由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作。
(二)各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚。
对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核。
(三)所有各质量原始记录,统一由检查科编号按有关规定归类存档,各单位和个人不得私自截留。
(四)除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按有关规定办理。
四、质量管理职责和权限1、厂长职责:(1)厂长是企业的安全、质量的负责人,对企业的质量工作负全面责任,必须认真执行相关的各项制度及标准。
(2)重视企业的质量工作,要经常深入工作现场了解掌握生产质量情况。
(3)建立健全的质量管理体系,保证产品的质量及对产品提高质量的先进管理体系。
(4)督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标。
(5)协调及推动各部门按标准各要素运作。
(6)召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题。
(7)审核相关部门呈交的品质文件。
(8)对进料品质进行最终判定,并推动各部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等。
(9)定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估。
(10)督导主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施。
(11)督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试。
(12)对成品的品质进行最终判定。
(13)督导并审核品质周报、月报表。
(14)对下属进行考核、评定。
2、质量总工职责:1) 在总经理的领导下,对企业的质量管理工作全面负责。
2)对关系产品质量的一切活动和工作进行必要的和有效的监控,在全厂内,对从原料到成品,甚至销售后顾客的投诉等一切行为负责,会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估。
3)组织制定、修订和审定本企业的质量管理制度和提高产品质量的技术措施。
4)协助总经理组织质量管理的研究工作,负责解决疑难或重大的质量问题。
推广和采用先进的工艺技术来提高产品的质量。
5)组织制定技术、质量管理的培训计划,参加对管理人员和员工的技术和质量管理培训和考核。
6) 参加重大质量事故的分析和处理工作。
对原料进厂使用和产品出厂的质量全面负责,并协助总工抓好全面质量管理工作。
7)要认真贯彻执行各项有关质量方面的法规、制度和标准。
8) 要拟订本部门员工的质量管理培训计划,提高本部门员工的质量管理素质,把好原料、成品的质量关,并定期进行考核。
9) 要安排检验、试验、计量器具的效验工作,并保留好效验报告。
10)参与质量事故得调查、分析和处理工作。
11)对进厂的原料和出厂的成品分析中出现的问题,及时向厂长汇报。
3、采购部门职责1) 采购原辅材料时,应向供应商了解采购原料的生产工艺、卫生状况,避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或其它有害物质的污染,所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件,并要求提供每批产品应附带产品检验报告;2) 货物订购,必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同3) 各项采购工作,必须在经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购;4) 各仓库应及时上报各物料存量,由经理安排采购计划;5) 订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明,合因签订时,要认真审核防止错订、漏订、重订,确保采购计划顺利实施;6) 订货执行中,如发现与合同内容不符,拒收并与供货商协商解决;7) 建立物资采购台账,物资分类入账,做到有据可查;8) 所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验,合格后方可进仓;9) 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。
4、销售部门职责1)销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力,对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解;2)建立良好的销售服务网络,有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报;3)检验部门负责产品质量问题的调查分析,凡属本厂责任应制定处理方案及上报;4)对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复,对于因质量问题,用户要退回的产品必须及时处理。
5、动力部门职责1)设备动力科长对全厂设备的安装质量和设备的检修质量负全面责任。
设备必须满足工艺的要求。
2)设备动力科长要组织全厂的公用工程(水、电、汽、冷)来满足生产工艺的要求,防止生产事故和质量事故的发生。
3)设备动力科长要制定年设备检修计划和设备保养计划。
在布置年检修和临时检修的同时,要布置检修的质量要求,使设备检修后能迅速投入生产使用。
4)设备动力科长姚带领全科人员学习有关质量方面的法规、制度和规定,提高全科人员的质量意识。
5)设备动力科长要参加由于设备问题所引起质量事故的分析、调查和处理工作。
6)设备操作人员的素质要求:通过岗位培训,做到会使用、会维护保养、会排除故障,才能单独操作;7)操作人员工作岗位要求:正确使用设备,严格遵守操作规程,精心维护,严格执行交接班制度,认真填写运行记录;8)设备管理人员应定期对没备进行安全检查,并作好记录;9)健全设备档案、建立设备台帐、保管好相关记6、生产部门职责1)根据市场对产品的需求,制订并实施生产计划,下达生产指令和包装指令,并对生产处方、物料称量、设备及生产场所的清洁、生产环境条件是否符合要求、对人员流动及卫生行为、生产秩序、各种文件执行情况等进行监督管理。
2)负责工艺技术文件的制订及管理,协助车间解决生产过程中所遇到的技术问题,检查车间对工艺纪律执行情况,做好技术经济指标的统计和管理工作。
3)上班前,对车间要进行清洁;要保持通道畅通,不得堆放杂物,车间实行定置管理,保持清洁整齐、严禁吸烟、吃东西、不准随地吐痰、乱丢杂物;4)生产人员及其它人员在进入生产车间前要洗手,更换工作衣、帽、鞋、戴口罩;非生产人员未经许可不得进入生产车间;5)所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗;严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作;6)严格按照生产工艺,保证产品质量.挑选原料要责任到人,原料要经过筛选、挑选、吸磁将杂物清理干净,进行筛选前,必须对设备进行重点检查,达到设备系数要求7)粉碎前必须对粉碎机进行检查,特别是防更换篦子时,必须清理干净,防止残留杂物。
8)未经体检并取得<健康证>不得上岗,每年一次体验不合格离岗;9) 下班后对车间要进行清洁卫生。
7、化验室职责1)对公司产品质量标准的各项质标检验,填写各项检验记录,出具检验报告,对合格产品签发合格证,对不合格产品提出整改意见。
2)检测仪器的定期校准,维护化验室的仪器、设施。
3)阻止不合格原料的入厂,监督各部门、各环节对不合格品的处理。
4)定期检查仓库,生产车间的卫生状况。
5)对质量间题提出改进措施,向质量负责人反映存在的间题。