工序转序单

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备注
序 号
产品名称
1
部件名称
工序转序表
生产部门
接收部门
交接 数量
合格品 不合格 数量 数量
返工返修 数量
报废 数量
交送人
订单总数: 订单编号:
接收人
质检员
生产主管
生产日期: 产品名称: 交接时间
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
பைடு நூலகம்
16
17
18
19
注意事项:
1.【产品信息】和【送检数量】由送交人或生产经理填写;【检验员】由质检员填写; 2. 填写内容必须清晰可读,模糊不清者,接收方和品质检验员有权不予受理并责令送检人重新提交; 3.【交接签名确认】由送交人与接收人当面清点数量、检查外观、结构及尺寸是否符合工艺要求,经品质检验后,三方签名落实;无论是何人送检,生产经理必须在交接完成后签名确认内容的真实性和准确性; 4. 本表由PMC与工艺资料和生产指令单一起下发至生产车间源头工序(焊接车间),各工序对数量的准确性和品质负责,最终包装入库后,本交接单由包装部收回交PMC存档。
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