不良品处理单范本
不合格品处理单
品质部评审意见:
签名:日期:
PE技术评审意见:
签名:日期:
副总评审意见(批量性的或者价值大的不合格要求填写相关内容,不需要填写或无法填写的请用“/”填充;
2、该单必须在五个工作日内完成,处理完毕后由品质部统一归档,其他部门可随时查阅;
不合格品处置单
表格编号:QR/PZ-0012 A/O
物料来源
□来料□生产制程□客户退货□其它
不合格品描述
开单人:日期:
不合
格品
分类
及相
关信
息
□
不合格
器件
物料名称
物料编码
不良数量
不良率
供方名称
来料批次
备注:价值超过10元的器件不良或批量不良的器件,由生产人员填写不合格品处置单
□
不合格半成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够在线返修的不合格半成品,由生产QC填写不合格品处置单
□
不合格成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够直接修复不合格成品,由维修人员填写不合格品处置单
□
售后不
合格品
产品名称
产品型号
不良数量
客户名称
备注:不能修复的售后故障品,由维修人员填写不合格品处置单
评
审
流
程
工程部审意见:
编制:审核:批准:
不合格品处置单
①上工序、来料不合格( ③工装、夹具定位不准(
原因 分析 ⑤技术图纸、工艺文件错误(
) ) ) )
②员工执行工艺不规范( ④设备性能故障( ⑥标识不清,混装( ⑥其他:
发生部门负责人:
) ) )
⑦质检员错检、漏检 (
直接年 月 日
再发 防止 措施 责任部门: 各部 门意 见 再次 报检 效果 评价 质检部: 年 月 日 注:①此单由质检部提出,发生部门分析原因并执行改善和再发防止措施,质检部负责验证,如有异议或重大 异常可由生产部、质检部、技术部、供应部评审后上报总经理裁决。②各环节处置结果需做附件随不合格处置 单附后。③不合格品处理期限不得超过3天。
不 合 格 品 处 置 单
编号 名称 所属工序 问题 描述 (文 字/ 图 片) 质检员: : 临时措施: □停产 不合格品起因方 □外购件 图号 零件分类 A( ) B( □外协件 □自制件 数量 )
ST/S9-D03 □客退品
C(
)
发生部门: □报废
通知日期: □让步接收 □返工 □返修
整改期限: □退货
部门负 责人
不良品(报废)处理单
责任人/单位
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
责任人/单位
不良内容:
必要时附图:
不良内容:
必要时附图:
不良原因:
不良原因:
处理方案:
刀具损失/型号:
处理方案:
刀具损失/型号:
提报者填写
提报者填写
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
财务填写
财务填写
备
注:
备
注:
不良部品(报废)处理单
提报日期: 班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生 提报日期:
不良部品(报废)处理单
班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
班/组长
部长
总经理
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
班/组长
部长
总经理
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
不良品处理申请单(范文模板)
降级
其它
签名/日期:
业务经办人意 见(来料加工
厂长审核意 见:
注:需提出报废 申请的物料包
签名/日期: 签名/日期: 签名/日期:
此单审核完 成后分发至生产
SNYQF-SC-03
申请部门:
申 请 人:
申请日期:
不良品来源: 首件检验
不良状态描 述:
生产过程
XXX有限公司
不良品处理申请单
产品编号: 产品名称:
品 牌: 不良品数:
产品规格:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户/订单:
工序检验 清洗油槽
成品检验 其它
库存返验 来料不良
客户退货
品管员复查结 果:
生产经理意 见:
品管员/日期:
品管部意见: 报废 处理说明:
不良品处理单
□我司全检 (□计工时 □不计工时)
□来厂返工 □我司返工
良 品 数:
不 良 数:
返工工时:
其他说明:
备注说明
扣款说明
发供应商不良联系函,□需要 □不需要 供应商三个工作日内回复不良改进报告。
确认: 日期:
根据返工统计工时,按每小时35元,对账时将在本月扣除供应商货款XXXX元。
东莞市XXXXXXXX有限公司
供应商不合格品处理单
日 期: 报告编号:
品 □成品
料 号:
检验数:
发觉地点
□生产 □组装 □出货
品名规格:
不良数:
问
题
描
述
确认: 日期:
相干部门会签
部 门
处理意见
签章/日期
采购部
研发部
生产部
业务部
总经理
处理结果
返工后确认
□退货 □报废 □其他:
确认: 日期:
不合格品处理单
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品处置单
常州今创能源科技有限公司
不合格处置单
记录编号:JC/CX015-01
NO:
□来料
□在制品
□入库品
□交付品
□其它
品名
图号
规格型号
生产单位
发生时间
总数
批数
抽样批数
不合格数量
不合格批数
不合格现象描述:
□轻微不合格
□一般不合格
□严重不合格 检验员意见
批准意见:
处置结论
返工或返修后 重新检验结果
问题处理验证 结果
□接收 □让步放行 □退货 □返工或返修 □挑选 □报废
□合格(数量
)
□不合格(数量
)
检验员/日期
注明: 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部; 2.严重不合格问题先由研发中心审核,最终由公司副总经理评审;
注明: 1.轻微不合格及一般不合格问题反馈终点为品质部; 2.严重不合格问题先由研发中心审核,最终由公司副总经理评审;
不良品处理报告单
抄送(2):
分发日期: 年 月 日
重新检验时
□ 合格
□ 报废
(质量管理部)检验员: 部长: 日期:
纠正情况、纠正措施制定(需要时提供纠正措施报告)
(责任部门)负责人: 批准: 日期:
跟踪验证(适用于纠正情况,纠正措施的跟踪验证请参照纠正措施报告。)
(质量管理部)检验员: 批准: 日期:
结果通知
发放:发现部门
分发日期: 年 月 日
抄送(1):
不良品处理报告单
不良品处理报告
编号
标题
发现部门
日期
产品名称
产品型号
产品批号
生产设备
不良状况描述(不良的日期:
评审结果和处置决定 □ 合格 □ 返工 □ 降级 □ 拒收(或报废) □其它
陈述理由:(判定理由、不良原因、波及范围等)
(质量管理部)检验员: 部长: 日期:
不合格品及纠正措施处理单模板
不合格品及纠正措施处理单模板
编号:__________
日期:__________
部门:__________
责任人:__________
审批人:__________
1.不合格品描述:
产品名称:__________
规格型号:__________
不合格数量:__________
不合格原因:__________
2.纠正措施:
针对不合格品的具体原因,制定相应的纠正措施,确保类似问题不再发生。
具体纠正措施如下:
2.1原材料检验:
在原材料收货时,加强对原材料的检验,确保质量符合规定要求。
2.2加工工艺改进:
优化加工工艺流程,提高生产效率和质量稳定性。
2.3设备维护:
加强设备的定期维护和保养,确保设备运行状况良好。
2.4人员培训:
对操作人员进行相关培训,提高其操作技能和质量意识。
2.5严格质量管理:
加强质量管理,建立完善的质量控制体系,确保产品质量符合标准要求。
3.纠正措施执行情况:
责任人将按照上述纠正措施的要求,执行相应的措施并进行记录。
4.效果验证:
针对上述纠正措施的实施情况,追踪相应不合格品的数量和原因,验证纠正措施的有效性。
5.审批意见:
本单据需在执行完纠正措施后,由相关部门的责任人和审批人签字确认。
责任人签字:__________
审批人签字:__________
附注:
本处理单为不合格品及纠正措施的记录,质量问题的解决需要团队的共同努力以及持续改进的精神,相关部门应共同监督和执行纠正措施。
不良品处理单范本
客户名称:
产品材质:
交货期:
产品型号:
产品数量:
操作者:
产品存在的问题:
检验员:生产部:年月日
技质部处理意见:
技质部:年月日
销售部处理意见:
销售部:年月日
产品最终结果:(销售部负责收集相关资料根据客户反映具体情况在对应处打钩。)
客户认可接收。①Biblioteka 为合格品()②视为次品( )客户不认可:①退货,报废()②退货返修()。
不良品处理单用于各种原因出厂前不能返修的产品填报问题之用。出厂前能返修的原则上返修合格不填此单。如果技质部或销售部其中任何部门判定不良品为废品,本产品即宣告报废。不准出厂。如果一致同意放过,销售部负责收集产品的最终结果。本单据销售部,技质部,检验室,各保留一份。
有限公司编制
不合格品及纠正措施处理单
不合格品及纠正措施处理单
一、不合格品情况描述:
(在此详细描述不合格品的情况,包括但不限于:不合格品的种类、
数量、不合格的原因和情况,存在的问题等)
二、纠正措施:
(在此描述针对不合格品采取的纠正措施,包括但不限于:责任部门、责任人员、纠正方案、纠正措施以及完成时间等)
三、不合格品整理与处置:
(在此描述对不合格品的整理与处置措施,包括但不限于:是否需要
重新加工、准予销毁的数量、销毁方式以及销毁证明等)
四、质量管理改进措施:
(在此描述对质量管理方面的改进措施,包括但不限于:加强人员培训、优化工艺流程、加强质量检查等)
五、相关部门配合情况:
(在此描述相关部门在整个纠正措施过程中的配合情况,包括但不限于:配合的时间、配合的方式和效果等)
六、不合格品及纠正措施处理单表格:
(请根据具体情况,制定相应的表格来记录不合格品及纠正措施的处
理过程,在表格中详细填写不合格品的相关信息以及纠正措施的具体情况,并注明相关责任人签字确认。
)
日期:年月日
产品名称:
生产批次号:
不合格品种类:
不合格品数量:
不合格原因:
责任部门:
责任人员:
纠正方案:
纠正措施及完成时间:
不合格品整理与处置措施:销毁数量:
销毁方式:
销毁证明:
质量管理改进措施:
相关部门配合情况:
备注:
责任人员签字:
审核人员签字:
注:以上内容为一份1200字以上的不合格品及纠正措施处理单模板,根据实际情况进行适当修改。
不合格品处理单
不合格处理单
□原材料□辅助材料□包装材料□外包品□PPS□半成品□成品年月日
品名规格
生产单位
不合格品情况描述:
检验员/日期:
评审结果:
□退货□让步接受
□拣用□返工
□返修□让步接受
□报废□
批准:
日期:
不合格品原因分析及纠正措施:
签名/日期:
纠正措施验证:
□有效□无效
验证人/日期:
备注:
xxxx有限公司
不合格处理单
□原材料□辅助材料□包装材料□外包品□PPS□半成品□成品年月日
品名规格
生产单位
不合格品情况描述:
检验员/日期:
评审结果:
□退货□让步接受
□拣用□返工
□返修□让步接受
□报废□
批准:
日期:
不合格品原因分析及纠正措施:
签名/日期:
纠正措施备注:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
不良品处理单用于各种原因出厂前不能返修的产品填报问题之用。出厂前能返修的原则上返修合格不填此单。如果技质部或销售部其中任何部门判定不良品为废品,本产品即宣告报废。不准出厂。如果一致同意放过,销售部负责收集产品的最终结果。本单据销售部,技质部,检验室,各保留一份。
有限公司 编制
客户名称:
产品材质:
交货期:
产品型号:
产品数量:
操作者:
产品存在的问题:
检验员: 生产部: 年 月 日
技质部处理意见:
技质部: 年 月 日
销售部处理意见:
销售部: 年 月 日
产品最终结果: (销售部负责收集相关资料根据客户反映具体情况在对应处打钩。)
客户认可接收。①视为合ຫໍສະໝຸດ 品( ) ②视为次品( )