某建筑公司物资采购控制程序

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建筑公司物资采购管理制度

建筑公司物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司物资采购行为,确保物资采购的质量、价格、供应及时性,降低采购成本,提高采购效率,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动,包括原材料、设备、工具、办公用品等。

第二章采购原则第三条采购原则:1. 合法合规:严格遵守国家法律法规和公司规章制度,确保采购活动的合法性。

2. 质量第一:优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。

3. 供应及时:确保物资供应的及时性,满足生产、施工需求。

4. 成本控制:在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

5. 透明公开:采购过程公开透明,接受监督。

第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组,负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。

第五条物资采购部门负责组织实施采购计划,具体负责采购业务的办理。

第四章采购流程第六条采购流程:1. 请购:各部门根据实际需求,填写请购单,经部门主管审核后报采购部门。

2. 招标或询价:采购部门根据请购单和采购计划,选择合适的招标或询价方式。

3. 评标或询价:对投标或询价文件进行评审,确定中标或询价结果。

4. 签订合同:与中标或询价供应商签订采购合同。

5. 采购执行:采购部门按照合同约定,组织物资采购。

6. 验收:物资到货后,由采购部门组织验收,确保物资质量符合要求。

7. 付款:验收合格后,按照合同约定支付货款。

第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案,对供应商进行动态管理,确保供应商的稳定性和质量。

第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析,不断优化采购流程,提高采购效率。

第十条公司对采购活动进行监督,确保采购活动的合规性。

第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

通过本制度的实施,旨在规范建筑公司物资采购行为,提高采购效率,降低采购成本,为公司的发展提供有力保障。

建筑工程物料采购管理制度

建筑工程物料采购管理制度

建筑工程物料采购管理制度一、总则为规范公司建筑工程项目中物料采购活动,提高采购效率,控制采购成本,保障项目质量和进度的顺利进行,特制定本采购管理制度。

本制度适用于公司建筑工程项目中的各类物料采购活动,具体包括但不限于原材料、设备、构件、建筑材料等的采购。

二、采购流程1. 项目规划:项目经理根据项目的特点和需求,确定本项目中需要采购的物料种类和数量。

2. 询价比价:项目经理及相关部门负责人将采购清单及要求发送至采购部门,采购部门负责人组织采购人员进行询价和比价,选择性价比最优的供应商。

3. 合同签订:经过比价后确定供应商后,采购部门与供应商签订正式合同,明确物料的品种、数量、质量标准、交货时间、价格等相关信息。

4. 提货验收:供应商按合同约定的时间和地点交付物料,项目经理及负责人组织相关人员进行验收,确保物料的质量和数量与合同一致。

5. 入库管理:验收合格的物料由仓储部门进行入库管理,登记入库信息,妥善保管,并按需发放给相关部门进行施工使用。

6. 定期核算:采购部门负责对各项物料的采购成本进行核算,定期报送财务部门,便于项目成本的控制和分析。

7. 问题反馈:在物料采购过程中如出现质量问题、交期延迟等情况,项目经理及负责人应及时向采购部门反馈,并协调解决问题,确保项目进度和质量不受影响。

三、采购管理原则1. 公开透明:采购过程应公开透明,遵循公平竞争原则,确保供应商有平等的竞争机会。

2. 确保质量:物料采购应严格按照项目要求和质量标准进行,确保物料的质量符合要求。

3. 节约成本:采购过程中应通过比价等方式尽量节约成本,避免浪费和不必要的支出。

4. 安全可靠:采购的物料应符合相关的安全标准和法规,确保项目施工过程中的安全可靠。

5. 合理供应:采购量应根据项目需求和实际情况进行合理规划,避免因过量采购造成不必要的资金占用和库存积压。

四、采购管理责任1. 项目经理:负责制定项目的物料采购计划和需求,对采购过程进行监督和管理。

工程公司采购管理制度流程

工程公司采购管理制度流程

工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初,项目经理需与设计、施工等部门紧密合作,明确项目所需材料的种类、规格及数量,形成初步的材料需求计划。

此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。

二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门,由专业团队进行市场调研,评估供应商资质,并对预算进行审核。

采购部门结合库存情况和市场行情,制定详尽的采购计划,并提交管理层审批。

三、招标与询价经过管理层审批后,采购部门会发起招标或询价程序,向预选供应商发出邀请,收集报价信息,并进行比较分析。

在此过程中,应注重公平竞争和透明度,确保选择出性价比最高的供应商。

四、合同签订与执行选定合适的供应商后,与其签订合同,明确双方的权利义务,包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。

合同签订后,采购部门负责监督供应商的履约情况,确保按时供货。

五、质量检验与验收材料到货后,质检部门需要对材料进行严格检验,对照合同规定的标准进行验收。

不合格的材料要及时反馈给供应商,并按照合同约定处理退换货事宜。

六、结算与支付材料验收合格后,财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算,并在规定时间内完成支付。

所有支付行为都应有相应的凭证记录,以便日后的财务审计。

七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后,采购部门需将相关文档资料归档整理,包括需求计划、合同文件、验收记录等。

同时,建立供应商评价体系,对供应商的服务质量进行评估,为今后的合作提供依据。

八、持续改进定期回顾采购流程,总结经验教训,不断优化采购策略和方法。

通过数据分析,发现潜在的成本节约点和流程瓶颈,推动采购管理的持续改进。

工程部采购流程管理制度

工程部采购流程管理制度

工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程,提高采购效率和降低采购风险,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理,包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。

三、采购流程1. 需求确认:工程部各项目组提出采购需求,包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息,并填写采购申请表。

2. 采购审批:采购申请表经相关部门主管签字审批后,提交给工程部采购经理审批。

如涉及高额采购,需报请公司高层领导审批。

3. 寻源比价:采购经理根据采购需求,负责寻找可供选择的供应商,并要求供应商提供报价。

根据报价比较,选择最优供应商。

4. 签订合同:选定供应商后,工程部与供应商签订采购合同,明确双方权利义务,确保采购交易合法合规。

5. 采购执行:供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。

工程部负责验收物品或服务质量,并及时结算付款。

6. 采购记录:工程部对每个采购项目进行详细记录,包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。

7. 审计监督:工程部定期对采购流程进行审计监督,查漏补缺,及时发现并纠正不规范行为。

四、采购风险控制1. 供应商评估:采购部门对供应商进行定期评估,综合考核供应商资质、信誉、交货能力等,确保选择有实力的供应商。

2. 合同风险防范:工程部与供应商签订合同时,要确保合同条款清晰明了,对可能出现的风险做好预防措施。

3. 价格风险管理:采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整,降低价格波动对采购成本的影响。

4. 质量风险控制:采购部门对进货物品进行严格把关,遇到质量问题要及时通知供应商退换货,保障工程施工的质量。

五、采购绩效评估1. 定期评估:工程部定期对采购流程进行绩效评估,分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标,发现问题及时改进。

2. 持续改进:工程部要不断总结经验,优化采购流程,提高效率,降低成本,提升采购管理水平。

3. 绩效考核:工程部采购绩效将纳入绩效考核体系,与个人绩效挂钩,激励员工积极参与采购管理,提高整体绩效水平。

工程物资采购控制程序.doc

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物资采购控制程序修订修订修订内容摘要页次版次修订审核批准日期单号2011/03/30 / 系统文件新制定4A/0 / / / 批准:审核:编制:物资采购控制程序1.目的和适用范围选择合适的分供方,使采购的物资符合规定的要求,以保证工程施工质量。

本程序适用于公司工程物资的采购控制工作。

2.相关 / 支持文件CKAZ200.15-2000《进货检验和试验控制程序》CKAZ200.05-2000《文件和资料控制程序》CKAZ200.24-2000《质量记录控制程序》3.术语3.1采用GB/T6583-ISO8402;1994标准中的术语。

3.2重要物资:指钢材、有色金属材料、焊材、阀门、电气材料、机电设备、耐火材料、化工材料等直接影响工程质量的物资。

3.3一般物资:指除工程用重要物资外与工程质量有关的其他物资。

4.职责4.1公司生产副总经理负责合格分供方名单的审批。

4.2生产安全部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。

4.3生产安全部及各项目安装队负责本程序的实施。

5.工作程序5.1分供方的评价5.1.1物资部门根据市场调查情况,填写“合格分供方评审表”,对分供方提供合格产品和服务的能力、价格、信誉等作出推荐说明。

由生产安全部或各安装队组织物资、技术、质检等部门进行初审,并将初审结果填人评审表中。

5.1.2 质量工艺部对初审意见进行审核,必要时可征求技术开发部、财务部等部门的意见,并在评审表中填写审核意见,报公司生产副总经理审批。

5.1.3经公司生产副总经理审批后的合格分供方,即进入合格分供方名单。

5.1.4公司生产副总经理不定期主持对合格分供方名单的复核认定。

5.2物资部门采购重要物资,应从合格分供方名单中选取分供方。

5.3零星一般物资的采购,可由采购员通过产品检查或现场比较等方式,确定分供方。

5.4分供方的控制5.4.1采购重要物资可通过与分供方签订供货合同的方式进行控制。

合同应包括产品技术要求、验收条件和方式、质量保证要求等内容。

物资采购价格管理和控制程序

物资采购价格管理和控制程序

采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则:A按计划采购;B货比三家,比质比价;C大宗物资从厂家直购,零星物资定点采购,重大业务及设备购置实行招标采购,常年大宗供应商、配套商实行战略合作,对等谈判制;D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行;E采购价格的审批要实行“分权”制的原则,避免都负责,都不负责;F实行不相容职务相分离原则,即询价与确定供应商职务相分离;确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离;采购与验收职务相分离等等。

2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后,要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》,报价格管理员核价;B、价格管理员接到《价格审批表》后,要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格,并将核价的情况记录备案,价格管理员核实的供应商个数,除属独家经营的情况外,应执行以下标准:a、采购总价款在3~10万元的业务,核实的供应商不少于三家;b、采购总价款在5~10万元的业务,核实的供应商不少于四家;c、采购总价款在10万元以上的业务,核实的供应商在五家以上;核实应有文字记录备查。

C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上,由价格主管签署核审意见后,在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下,按照下列标准请领导审批:a、采购总价款在1万元以下的业务,采购部长审批;b、采购总价款在1~5万元的业务,主管领导审批;c、采购总价款在5万元以上的业务,总经理审批;D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判,谈判结果要报价格审批人批准,最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案,签约后采购合同也要报价格管理员备案。

E、大宗合同物资采购价格的管理:凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。

该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。

建筑公司物资采购管理制度

建筑公司物资采购管理制度

建筑公司物资采购管理制度一、总则为了规范建筑公司的物资采购行为,保证工程质量和施工安全,根据国家相关法律法规及行业指导原则,特制定本物资采购管理制度。

二、责任主体1. 采购部门负责制定采购计划、选择合格供应商、签订采购合同以及监督执行过程。

2. 财务部门负责审核采购预算、进行资金调配和支付结算。

3. 项目管理部负责提出物资需求、验收入库以及使用过程中的监督管理。

4. 质量监控部门负责对采购物资进行质量检验和验收工作。

三、采购流程1. 需求确认:项目管理部根据工程进度提出物资需求计划,明确物资规格、数量及到货时间。

2. 计划审批:采购部门根据需求编制采购计划,并由财务部门进行预算审核。

3. 供应商选择:通过市场调研、价格比较和质量评估等方式,确定合格的供应商。

4. 合同签订:与选定的供应商协商确定采购条款,包括价格、交货期限、质量保证等,并签订正式合同。

5. 物资验收:物资到货后,由质量监控部门进行检验,项目管理部负责验收,确保物资符合要求。

6. 结算支付:财务部门根据合同条款和验收结果,办理支付手续。

四、质量控制1. 所有采购物资必须满足国家标准或行业标准,不得采购无标准或低标准的物资。

2. 对于关键物资,应实行样品制度,先行测试合格后方可批量采购。

3. 建立供应商评价体系,定期评估供应商的产品质量和服务,作为后续合作的参考。

五、风险管理1. 建立风险预警机制,对市场价格波动、供应商信用等风险因素进行监控。

2. 对于大宗物资采购,应采取分批采购策略,以降低价格波动风险。

3. 建立应急备货机制,确保关键物资在紧急情况下的供应。

六、监督与考核1. 定期对采购活动进行审计,确保采购过程的合规性和效率。

2. 对违反管理制度的行为,应明确责任人并进行相应的处理。

3. 通过成本控制和物资利用率等指标,对采购部门的工作进行考核。

七、附则本管理制度自发布之日起实施,如有变更,需按照公司规定程序进行修订。

结语:。

物资采购控制程序

物资采购控制程序

物资采购控制程序1.目的为了规范公司的物资采购工作,保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购控制程序》。

2.适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作;本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.相关文件公司《管理手册》《施工过程控制程序》《记录控制程序》《文件和资料控制程序》《试验控制程序》《应急准备与响应控制程序》4.术语和定义分供方: 提供产品的组织或个人。

物资:指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。

让步接受:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

降级使用:为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。

专用设备:指技术和安装要求较高的设备,如电梯、空调机组等。

专业分公司:包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。

5.职责5.1 物资管理部负责制定并组织实施本程序;负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施;负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》,并负责“三材”月度计划的审核、传递;负责公司物资采购合同审查及备案工作;参与公司物资采购的招标工作;负责对合格分供方进行审批,编制《合格分供方名录》。

5.2 物资供应分公司负责采购其权限内的物资;根据各单位月度材料需求计划,负责材料、建安设备的采购、供应,负责所供材料的质量监控与服务情况,按内部供应合同完成相关工作;组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订,负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作;负责采购范围内合格分供方评定,定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料;及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。

5.3 项目经理部(分公司)负责编制《物资采购月计划》,负责其权限范围内物资的采购工作;负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方;负责物资采购资料的编制、收集和整理;负责进场材料的验收,采购物资资料的收集和整理,以及组织对不合格物资的评审和处置。

建筑工程物资采购管理制度

建筑工程物资采购管理制度

建筑工程物资采购管理制度一、总则为规范建筑工程物资采购管理工作,提高采购效率,保障建筑工程施工进度和质量,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及建筑工程的物资采购管理工作,包括但不限于原材料、设备、配件等的采购。

三、管理机构建筑工程物资采购管理应由建筑工程项目管理部门统一负责。

项目管理部门应依法组建采购管理团队,负责全面统筹和管理建筑工程物资采购工作。

四、采购流程(一)确定需求:1.建筑工程项目负责人应提供物资采购需求清单,详细列明所需物资名称、规格、数量等信息;2.项目管理部门对需求进行审核确认,并确定采购计划。

(二)编制采购计划:1.根据项目需求和预算情况,编制物资采购计划,明确采购物资的种类、数量、预算等信息;2.采购计划应经相关部门审核确认后方可执行。

(三)选择供应商:1.项目管理部门应根据采购需求,邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标;2.供应商应具备相关资质和信誉,且能够满足项目要求。

(四)签订合同:1.采购人员应与供应商签订正式合同,明确合同条款、价格、交付时间、质量标准等内容;2.合同签订前需进行严格审核,确保合同内容合法、合理。

(五)货物验收:1.项目管理部门应组织专业人员对采购的物资进行验收,确认物资符合合同规定的质量标准;2.验收合格后方可入库使用,验收不合格的物资应及时退回供应商。

五、物资管理(一)采购计划执行:1.项目管理部门应按照采购计划的要求,及时采购所需物资,并确保物资的质量和数量符合要求;2.建立物资采购档案,明确采购过程和信息,方便日后查阅和追溯。

(二)库存管理:1.项目管理部门应定期统计和盘点库存物资,确保库存量充足,及时补充不足的物资;2.建立定期检查机制,对库存物资进行质量检测,确保库存物资的质量稳定。

(三)物资调度:1.项目管理部门应根据施工需要,合理安排物资的调度和运输,确保施工进度和质量;2.建立物资调度记录,记录调度时间、数量等信息,方便质量追溯。

建设工程物资采购制度

建设工程物资采购制度

建设工程物资采购制度一、总则为规范建设工程物资采购活动,提高采购效率,保障工程质量,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司建设项目中的所有物资采购活动,包括但不限于原材料、设备、工具等。

三、采购目标1. 保障工程质量,优先选择质量好、性能稳定的物资;2. 提高采购效率,合理安排采购计划,减少采购周期;3. 控制采购成本,确保物资采购在预算范围内。

四、采购流程1. 确定采购需求:根据项目进度计划,确定本阶段需要采购的物资种类和数量;2. 制定采购计划:编制采购计划,包括采购物资清单、采购数量、预算金额等;3. 发布招标公告:根据采购计划,发布招标公告,在公司内部或公开范围内进行招标;4. 接受供应商报价:供应商根据招标公告提交报价,评审委员会评审报价,并确定中标供应商;5. 签订合同:与中标供应商签订采购合同,明确物资规格、数量、价格、交货期限等;6. 履行合同:监督供应商按合同规定提供物资,确保按时交付。

五、采购管理1. 采购策略:根据项目特点和市场情况确定采购策略,可以选择招标、议价、比价等方式;2. 供应商管理:建立供应商数据库,定期评估供应商综合能力,建立长期合作关系;3. 采购人员管理:建立专业化采购团队,提升采购人员的专业素养和谈判能力;4. 资金管理:合理规划采购预算,确保资金周转正常,不影响项目进度;5. 风险管理:及时发现和解决采购中的问题,确保采购活动顺利进行。

六、监督检查1. 内部审计:定期开展内部审计,检查采购流程是否符合规定,并发现问题及时整改;2. 外部监督:接受上级主管部门的监督检查,主动接受第三方专业机构的审计调查。

七、违规处罚1. 对采购过程中有关人员及时处罚,可以采取警告、记过、调离岗位等措施;2. 涉及刑事犯罪的,移交司法机关处理。

八、附则1. 本制度经公司领导小组审议通过,并报公司董事会备案生效;2. 本制度由公司办公室负责解释;3. 本制度自发布之日起开始执行,如需修改,须经公司领导小组审议通过。

建筑工程公司采购制度

建筑工程公司采购制度

建筑工程公司采购制度一、制度背景为规范建筑工程公司的采购行为,加强内部管理,保证采购的物资和服务的质量、安全、合法合规,公司制定了本采购制度。

二、适用范围本采购制度适用于建筑工程公司内各部门、项目组及分支机构进行的所有采购行为。

三、采购程序采购程序包括采购计划、招标与竞争性谈判、评审、定标、合同签订、采购执行和验收等环节。

1. 采购计划采购计划应当详细列明采购项目的名称、数量、规格、质量、执行标准、进度、费用、资金来源等。

采购计划由相关部门提交,在公司管理层审核通过后,方可进行采购。

2. 招标与竞争性谈判根据采购计划,采购部门应当制定招标文件或竞争性谈判方案,并公开向符合资格要求的潜在供应商或服务提供者进行招标或竞争性谈判。

3. 评审评审应当按照招标文件或竞争性谈判方案的要求,对投标方的资格、能力、信誉等进行评审,选择符合要求的采购对象。

4. 定标定标应当按照招标文件或竞争性谈判方案的规定,通过综合评审,选定中标采购对象。

5. 合同签订经定标确认后,采购部门应当与中标采购对象签订合同,并在合同中明确双方的权利义务,确保采购的物资和服务的质量、安全、合法合规。

6. 采购执行采购执行时,采购部门应当按照合同要求,妥善处理好相关手续和验收、付款等环节,确保采购活动的顺利进行。

7. 验收验收环节应当包括对物资质量、实物数量、规格、型号、价格、包装、运输等进行检查和验收,确保所采购的物资和服务符合合同标准和公司要求。

四、采购对象的选择采购对象的选择应当遵守公平、公正、公开的原则,充分考虑供应商或服务提供者的信誉、实力、管理水平、环保水平等,确保所采购的物资和服务的质量、安全、合法合规。

五、采购资金的管理采购资金应当严格执行公司的财务管理制度,严格控制采购费用,确保采购活动的经济、合理和科学。

六、采购档案的管理采购部门应当建立健全采购档案管理制度,对所有采购活动的资料进行及时、规范的归档,确保采购活动的完整性、真实性、准确性和可查询性。

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理,规范采购流程,提高采购效率,保证项目物资的品质和成本控制,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则:所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则,不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则:采购必须经济合理,保证物资品质,同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则:优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商,确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定:项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求,详细列出物资名称、型号、数量和质量要求,编制采购申请书,并报送采购部门。

2. 供应商筛选:采购部门根据采购需求,进行供应商的筛选,选择具有资质和实力的供应商,组织进行询价或招标。

3. 报价比对:采购部门收到供应商的报价后,进行比对和评审,选择最优惠的供应商。

4. 签订合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购:供应商按合同的约定进行物资供货,采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款:采购部门按照合同的约定进行结算付款,确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理:项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理,确保物资的安全和完整。

8. 监督检查:采购部门对供应商的履约情况进行监督检查,确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档:采购部门对采购流程进行总结和归档,定期进行审核和评估,不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查,及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计,发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核,对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度,不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作,确保制度的有效实施。

工程物资采购制度及流程

工程物资采购制度及流程

工程物资采购制度及流程一、采购制度的建立工程项目应建立一个科学、合理、公正的物资采购制度。

该制度需明确采购的目标、原则、责任分配、操作流程和监督管理机制。

采购目标应围绕工程质量、成本控制和时间要求展开。

原则上,采购活动应遵循公开透明、公平竞争的原则,确保每一笔交易的公正性。

二、采购需求的确定项目部应根据工程进度和实际需要,及时准确地提出物资需求计划。

需求计划应包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。

同时,应对所需物资的市场情况进行调研,为采购决策提供依据。

三、供应商的选择供应商的选择是采购流程中的关键环节。

项目部应建立供应商资质审查机制,对供应商的资质、信誉、供货能力等进行全面评估。

在选择供应商时,应至少获取三个以上供应商的报价,通过比较分析,选择性价比最高的供应商。

四、采购合同的签订在确定供应商后,项目部应与供应商签订正式的采购合同。

合同中应详细列明物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量保证等内容。

双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

五、物资验收与支付物资到货后,项目部应组织专业人员进行验收。

验收工作应严格按照合同约定的标准进行,确保物资质量符合要求。

验收合格后,按照合同约定的付款方式及时支付货款。

如发现物资存在问题,应及时与供应商沟通解决。

六、采购记录与档案管理项目部应建立完整的采购记录和档案管理制度。

所有采购活动的相关文件、合同、验收报告等都应妥善保存,以备日后查询和审计使用。

七、监督与评价项目部应定期对采购活动进行监督和评价。

通过设立监督机制,确保采购活动的合规性和效率。

对于违反采购制度的行为,应严肃处理,并采取措施防止类似问题再次发生。

总结:。

物资采购控制程序

物资采购控制程序

物资管理控制程序1.目的对物资进行有效控制,确保所采购的物资和选用的供方符合规定要求。

2.适用范围适用于项目部、分公司物资采购和管理。

3.职责3.1 工程管理部是本程序的主控部门。

3.2工程技术部、质量控制部每年参与工程管理部组织的对合格供方的复评工作。

3.3项目部、分公司负责实施本程序,负责本单位合格供方的评价及日常管理。

4.工作程序4.1 物资管理A类:钢材、水泥、商混凝土、砖、砂石、防水材料、外加剂、混凝土构件;B类:门窗、花岗石、大理石、卫生洁具、木材;C类:除A、B类以外的物资均为C类物资。

4.2采购控制4.2.1对供方的评价(1)项目部、分公司应根据施工图纸、施工规范、施工组织设计、顾客(业主)要求以及管理体系的要求,搜集所需物资等供方信息。

信息包括:生产质量、社会信誉、供方营业执照、企业资质《XX市建筑工程材料供应备案管理办法》发布的名录、样品、监测报告,对供方进行评价。

(2)材料供方评价内容a、评价产品质量状况:根据国家现行规范及行业标准对供方提供的样品通过检验、试验等手段进行检查或到供方生产地进行验证;b、供方质量、环境管理体系和能否按要求如期提供产品的保证能力;c、确定其所具有的技术质量保证能力;d、供方的顾客满意程度;e、供方交付后服务和支付能力;f、其他方面:如履约率有关的财务状况及负债能力、价格和交货情况。

4.2.2对供方的选择(1)项目部、分公司各有关部门对材料供方进行评价后,如符合条件,填写A(B)类供方资格评价表,经主管经理签字确认;(2)A、B类供方资格评价表作为项目部、分公司采购依据,其中钢材、水泥、商砼的采购须在采购前由项目部填写A类供方资格评价表、材料采购审批表及供货方相关资质证明,报工程管理部进行审批,审批通过后方可采购使用(暂设工程除外)。

(3)需进行紧急物资采购时,可经项目主管领导批准后,先采购,后补办供方评价表;(4)对一次性或零星采购的材料,采购员应对供方进行资质验证,经主管领导批准后,方可采购;(5)顾客(业主)指定产品,按本程序进行评价;a、工程施工合同应明确顾客(业主)指定产品或提供产品的清单及双方责任;b、顾客(业主)提供指定产品,应按本程序进行评价,评价由顾客(业主)和本企业共同进行;c、顾客(业主)提供产品,应按工程施工承包合同的规定检验、验收。

建设工程物资采购制度

建设工程物资采购制度

建设工程物资采购制度物资采购制度的制定需要遵循法律法规,并结合企业的具体情况。

一个良好的制度应当包括以下几个关键部分:1. 采购计划:明确采购物资的种类、数量、预算以及时间要求,这是采购活动的基础。

采购计划应提前制定,并与项目进度紧密配合,以避免物资短缺或过剩的情况发生。

2. 供应商管理:建立供应商资质审查机制,对供应商的信誉、供货能力、价格和服务等进行综合评估。

同时,建立供应商名录,定期更新,保持供应商库的活力和竞争力。

3. 采购流程:规定清晰的采购流程,包括需求确认、市场调研、询价比较、招标投标、合同签订、验收入库等环节。

每一环节都应有明确的操作指南和责任人,确保采购活动的规范性和透明度。

4. 质量控制:设立严格的物资检验标准和程序,确保采购的物资符合工程质量要求。

对于不合格物资,应有明确的退换货机制和责任追究制度。

5. 成本控制:通过市场调研、批量采购、长期合作协议等方式,有效控制采购成本。

同时,建立成本监控体系,对采购过程中的费用进行实时监控和管理。

6. 合同管理:制定标准化的合同模板,明确合同条款,包括交货期限、付款方式、质量保证、违约责任等内容。

合同的执行应严格监督,确保双方权益。

7. 信息公开:为了提高采购过程的透明度,应当将采购信息及时公布,接受公众监督。

这包括采购公告、中标结果、合同执行情况等。

8. 监督与评价:建立健全的监督机制,对采购过程进行全程监控。

同时,定期对采购活动进行评价,总结经验教训,不断优化采购制度。

通过上述措施,可以构建起一套科学、合理且高效的建设工程物资采购制度。

这样的制度不仅能够保障工程物资的质量,还能有效避免资源的浪费和腐败行为的发生,最终实现成本的节约和效益的最大化。

在建工程物资采购管理制度

在建工程物资采购管理制度

在建工程物资采购管理制度一、总则为规范建筑工程物资采购行为,确保项目的顺利进行和资金的有效利用,制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目部门或公司内所有建筑工程物资的采购活动。

三、采购流程1.确定需求:建设单位或项目管理部门根据项目进度计划及需求,确定所需建筑工程物资和材料,并编制物资清单。

2.编制采购计划:采购部门根据物资清单,编制采购计划,包括物资种类、数量、质量标准、计划采购时间等。

3.寻找供应商:采购部门根据物资需求情况,寻找符合要求的供应商,进行供应商资质审核。

4.邀请报价:采购部门向符合要求的供应商发送邀请函,要求其报价,并在规定时间内收集报价。

5.评标定标:采购部门组织评标委员会对收集的报价进行评审,确定中标供应商,并签订合同。

6.签订合同:采购部门与中标供应商签订采购合同,明确物资的种类、数量、质量标准、价格、交付日期等条款。

7.物资验收:项目管理部门对供应商所提供的物资进行验收,确保物资符合采购合同的要求。

8.入库管理:项目管理部门对验收合格的物资进行入库管理,做好物资的标识和保管工作。

9.结算付款:采购部门按照合同约定的条件,向供应商支付货款。

四、采购原则1.公平公正:采购过程中必须实行公开招标、询价或比价,确保供应商的平等竞争权利。

2.诚信守约:采购双方必须严格遵守签订的合同,不得擅自变更物资的种类、数量、质量标准等。

3.合理采购:采购部门应根据实际需求量和预算限额,合理确定采购计划,避免浪费和超支。

4.质量第一:采购部门在选择供应商时,应优先考虑其产品质量和信誉度,保证项目的顺利进行。

五、风险控制1.合同管理:采购部门应建立健全的合同管理制度,规范合同的签订和履行,避免出现违约等问题。

2.供应商管理:采购部门应经常对供应商进行评估和监督,确保其产品质量和交货时间等符合要求。

3.售后服务:采购部门应要求供应商提供优质的售后服务,解决物资使用过程中的各种问题。

4.价格监控:采购部门应密切关注市场价格的变化,及时调整采购策略,降低采购成本。

工程建设物资采购管理制度

工程建设物资采购管理制度

工程建设物资采购管理制度工程建设物资采购是一个复杂而重要的过程,对于工程项目的成功实施和效果产生直接影响。

为了确保物资采购过程的透明、公正和高效,有必要制定一套科学的管理制度。

以下是一份工程建设物资采购管理制度的基本框架,供参考:一、总则1.本制度的适用范围:所有工程建设物资采购活动。

2.本制度旨在规范工程建设物资采购的流程,确保采购活动符合法律法规并达到经济、合理和高效的目标。

3.本制度的遵守是每个参与工程建设物资采购活动的人员的基本义务,违反者将受到相应的追责和处罚。

二、采购程序1.制定采购计划:项目部门根据实际需求和项目计划制定物资采购计划,明确物资类型、数量和质量要求并获得审批。

2.招标公告:根据采购计划,项目部门发布采购招标公告,明确招标文件的内容和要求,并通过正规媒体进行广泛宣传。

3.招标文件编制:项目部门根据实际需求制定招标文件,包括招标公告、投标文件、合同模板等,并通过采购管理部门进行审核和审批。

4.招标评审:招标委员会根据招标文件的要求,对投标文件进行评审,并确定中标候选人名单。

5.中标公示和合同签订:招标委员会公示中标结果,并与中标候选人进行合同洽谈和签订。

6.采购付款:根据合同约定,按照工程进度和质量验收情况进行付款。

三、采购管理2.物资质量管控:采购管理部门对进货物资进行质量把关,建立相应的质量管理体系,确保进货物资符合质量要求。

3.供应商绩效评估:根据每一次采购实施的情况,采购管理部门对供应商进行绩效评估,及时发现问题并采取相应措施。

4.采购档案管理:采购管理部门建立和管理采购档案,包括采购计划、招标文件、中标结果、合同和付款记录等,确保采购活动的可追溯性和稽核性。

5.内部控制:项目部门和采购管理部门建立相应的内部控制机制,包括审批流程、职责分工和信息管理等,确保采购活动的规范和合法性。

四、监督与改进1.内部监督:项目部门建立内部监督机制,对采购活动进行监督和检查,及时发现问题并采取纠正措施。

物资采购控制程序

物资采购控制程序

物资采购控制程序WD/CX 8——04A1、目的通过对采购过程进行操纵,以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。

2、适用范畴适用公司全范畴施工生产中所需的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购操纵。

3、术语和定义引用《质量治理体系基础和术语》、《环境治理体系规范及使用指南》和《职业健康安全治理体系规范》及《整合型治理体系治理手册》中相关术语及定义:3.1依照使用的物资对工程质量阻碍程度,将物资分为三类:A类物资:包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半:l、焊接材料及其它对工程质量阻碍较大的材料,劳动安全防护用品。

B类物资:包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散热器、水暖电管材/管件、装饰材料、工程设备等。

C类物资:除A类、B类以外的所有物资。

3.2物资供方:以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用品的公司或单位,是标准中供方的一种,它包括物资的生产厂家和中间商。

4、职责4.1物资设备处负责本程序的归口治理,负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的A类(劳保用品除外)和B类物资供方进行审查,批准合格物资供方名录。

4.2生产安全处负责对劳动防护用品、安全防护用品采购操纵的执行情形进行监督检查。

4.3项目部负责c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资(包括顾客财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘5、工作程序5.1物资供方的选择和评判5.1.l选择和评定物资供方5.1.1.l进行评判前采纳现场调查、搜集同行信息或提供证实材料的形式,调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境爱护、安全生产、资金状况等,按公司所需物资的具体要求,评判物资供方提供产品的能力。

5.1.1.2评判物资供方的标准依照采购合同或其它采购文件的要求,评判供方提供产品的能力,评判合格的标准要紧包括以下几个方面:a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求:b) 必要时提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB/1'28001—2001治理体系认证;c)供方所供物资需要通过第三方检验的,要进行抽样复验,并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件:d)供方应信誉良好,有合法的营业执照或所售产品在其经营范畴之内;e)若是经销商,其贮存、运输能力应满足工程需要;关于C类物资可不进行评判,以进货验证合格就可直截了当采购;5.1.l.3对物资供方的选择与评判项目部依照以上几个方面对物资供方进行评判,填写“物资供方评判表”,将评判合格的供方报物资设备处批准后,列入“合格物资供方名册”。

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物资采购控制程序1.目的为了规范公司的物资采购工作,保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购控制程序》。

2.适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作;本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.相关文件公司《管理手册》《施工过程控制程序》《记录控制程序》《文件和资料控制程序》《试验控制程序》《应急准备与响应控制程序》4.术语和定义分供方: 提供产品的组织或个人。

物资:指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。

让步接受:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

降级使用:为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。

专用设备:指技术和安装要求较高的设备,如电梯、空调机组等。

专业分公司:包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。

5.职责5.1 物资管理部负责制定并组织实施本程序;负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施;负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》,并负责“三材”月度计划的审核、传递;负责公司物资采购合同审查及备案工作;参与公司物资采购的招标工作;负责对合格分供方进行审批,编制《合格分供方名录》。

5.2物资供应分公司负责采购其权限内的物资;根据各单位月度材料需求计划,负责材料、建安设备的采购、供应,负责所供材料的质量监控与服务情况,按内部供应合同完成相关工作;组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订,负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作;负责采购范围内合格分供方评定,定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料;及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。

5.3 项目经理部(分公司)负责编制《物资采购月计划》,负责其权限范围内物资的采购工作;负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方;负责物资采购资料的编制、收集和整理;负责进场材料的验收,采购物资资料的收集和整理,以及组织对不合格物资的评审和处置。

6. 工作程序6.1.1物资供应分公司负责采购钢材、木材、水泥、门窗及门窗制品、地材、建材、水暖器材、油漆化工材料、结构件、安全防护用品、竹编板等材料。

6.1.2 项目经理部材料科负责采购商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡胶及塑料制品、零星用料等(详见公司《物资市场管理办法》附表)和其执行的公司经营承包方式中允许其采购的物资。

6.1.3 实行全额利费保全方式承包的项目经理部除钢材、木材、水泥由物资供应分公司和项目经理部共同竟价采购外,其它材料在确保工程质量目标的前提下,本着优质、优价的原则由现场材料人员自行采购。

6.1.4 吊装分公司、大型机械租赁分公司、物资设备租赁分公司负责其相关配件、小五金、工具用具的采购与结算。

6.2 合格分供方的评定及复评6.2.1合格分供方的评定6.2.1.1对构成建筑产品实体的物资及安全网、安全帽、安全带等安全防护用品,由物资供应分公司经理组织有关业务人员按采购范围分工对分供方的营业范围、资质、供应历史、业绩、信誉、生产能力、产品质量、价格、采购物资的样品、试验结果、产品说明书等进行综合评定,填写《分供方评定记录表》后报物资管理部审批。

确定合格分供方要同时符合行业规定的资格要求。

6.2.1.2对拟采购产品已经取得产品质量认证的企业和已经取得质量体系认证的企业,物资供应分公司相关业务人员在取得证明材料后可直接填写《分供方评定记录表》,报物资管理部审批。

6.2.1.3项目经理部及专业分公司对施工现场使用的其采购范围内的物资,由项目经理部及专业分公司材料科协助物资供应分公司有关业务人员按照本程序6.2.1.1条款的要求进行评定,合格分供方经物资管理部批准后生效。

6.2.1.4项目经理部使用的商品混凝土分供方,由材料主管组织项目经理部技术科、质量科、生产科的负责人进行评定,填写《分供方评定记录表》,经项目经理同意后,材料科提供相关资质,报送物资管理部审核批准并备案。

确定合格分供方要同时符合行业规定的资格要求。

6.2.1.5对于实行包工包料形式进行分包的项目经理部,分包方负责将分供方的相关资料提供给项目经理部材料人员,材料人员负责对分供方进行考察、评定,并填写《分供方评定记录表》,经项目经理同意后,上报物资管理部,物资管理部进行最终审批备案,对项目经理部有疑义或认为不合格的分供方经核实后,通知分包方,分包方接到通知后不得再采购不合格分供方提供的物资。

6.2.1.6在确定合格分供方后,物资管理部统一编制并公布《合格分供方名录》,评定单位将合格分供方的有关资料随评定记录建档保存。

6.2.1.7根据物资采购任务的需要,合格分供方的评定工作可按照“6.2.1”条款的规定要求随时进行,并在公司《合格分供方名录》上及时增补。

6.2.2合格分供方的除名6.2.2.1在采购过程中,分供方出现供货质量低劣,严重违反合同要求等方面的问题,影响项目经理部生产的正常进行,由项目经理部、评定单位或相关人员提名,经物资管理部核实后,予以除名。

6.2.2.2对于安全网、安全帽、安全带等安全防护用品,分供方出现质量问题,一经除名将永不录用为合格分供方。

6.2.3合格分供方的复评6.2.3.1每年年底,负责分供方评定的业务人员填报《分供方业绩评价表》,项目经理部(分公司)经理组织对分供方进行复评。

复评后对严重违反合同要求和供货质量低劣的分供方立即除名。

将其有关资料按照《记录控制程序》的规定要求,进行整理、归档和移交;对复评合格的分供方,继续保留原评定记录和资料。

6.3采购计划6.3.1年度物资供应计划,由物资管理部于每年年初根据公司年度综合经营计划要求编制,用以指导物资采购供应工作。

6.3.2外加工订货计划由项目经理部栋号技术负责人编制,由项目技术负责人、经营负责人审核后转材料科编制加工订货计划。

6.3.3劳动保护用品由项目经理部安全员或栋号技术负责人报材料计划到材料科。

6.3.4其余工程材料计划由项目经理部材料科计划员编制,并交项目总工程师、项目经理审核签字。

6.3.5项目经理部材料科根据签字后的工程材料计划编制“三材”及加工订货《物资采购月计划》,并在每月22日前一式三份报物资管理部审核后,送物资供应分公司执行,物资供应分公司在进行计划平衡后进行采购、供应,属于一次性加工订货计划(单位工程门、窗、构配件)的,项目经理部在计划中明确技术要求。

6.3.6周转材料租用计划由要求租用单位根据施工进度和分批用料计划,提前一个月(大模板45天)报租用计划(包括品名、规格、数量、使用时间),一式二份报物资管理部,经物资管理部批复后转物资设备租赁分公司。

6.4 采购合同项目经理部(分公司)负责其采购权限范围内物资采购合同、加工订货合同的签定。

合同由项目经理部(分公司)经理签字后报物资管理部审核、盖章、备案。

对于油漆、油料及化学危险品在合同中要有环保要求。

6.5进货检验对于所有进场物资的检验执行《物资进场验收管理办法》的规定要求。

6.6 不合格品的控制6.6.1不合格物资的范围a) 材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资;b) 受潮、受损、变质及过期的物资;c) 无产品合格证或质量证明书的物资;d) 不具备规定生产资质或生产许可证(备案号)厂家的物资。

6.6.2 用于工程的所有物资进场后,按照《物资进场验收管理办法》的规定进行检验。

对经验证或检验和试验确定为不合格的物资,现场材料员按照公司《试验控制程序》的规定要求进行标识,必要时隔离,严禁投入工程中使用。

属原材料不合格的物资项目经理部材料员要将项目经理部总工程师签署意见后的《试验不合格通知单》交公司物资管理部备案。

6.6.3 施工过程中发现不合格物资时,由项目经理部材料员确认后立即追回并予以标识,必要时隔离,严禁投入工程中使用。

6.6.4不合格物资处置的方法有:a)让步接受b)降级使用c)拒收6.7不合格物资的评审6.7.1当不合格物资可降级使用或让步接受时,由项目经理部材料负责人组织项目技术负责人、质检员等相关人员参加评审,由现场试验员、材料员提供客观证据。

通过评审,提出处置意见。

评审情况由材料员在《不合格物资记录、评审、处置、验收表》中予以记录。

可让步接受或降级使用时由项目经理部主管领导签认后填写《让步接受或降级使用物资记录》方可使用。

6.7.2当场拒收或退货的不合格物资不组织评审活动,由项目经理部材料员将处置方法填写在《不合格物资记录、评审、处置、验收记录表》中。

6.7.3属于业主提供不合格物资执行公司《物资管理控制程序》中6.6条款的规定要求,现场材料员和质量员监督检查其处置情况。

6.7.4让步接受或降级使用的物资应对其使用的数量、部位由现场材料员建立书面记录,确保可追溯性要求。

6.8 业主提供物资的控制6.8.1经营管理部在签订施工合同时,明确业主提供物资的类型、规格、数量及相关要求,将有关书面资料提供给物资管理部。

6.8.2项目经理部(分公司)材料科根据工程进度,编制业主提供物资供应计划,交业主材料部门或其代表。

6.8.3 业主提供物资送到工地后,项目经理部(分公司)材料员邀请业主代表,按照公司《物资进场验收管理办法》的规定要求,共同对物资进行验收。

对经验收合格的物资由现场材料员填写《物资进料验收登记台账》,并在“备注”栏中注明“业主供货”。

6.8.4 对到货验收发现已损坏、丢失或不适用的物资,以及经复试不合格的物资,由现场材料员填写《物资进料验收登记台帐》和《业主提供物资不合格报告单》。

项目经理部(分公司)材料主管将《业主提供物资不合格报告单》提交业主代表签收,向业主提出处置要求。

当业主提出要求时,公司对不合格物资的处置予以协助。

6.8.5 业主提供的物资经验收合格后,现场材料员按照本程序6.6条款的规定要求进行保管和维护。

业主提供物资在贮存、使用期间发生损坏、丢失,由现场有关人员承担责任。

6.8.6 公司对业主提供物资的验证,不能减轻业主提供合格物资的责任。

6.8.7 项目经理部(分公司)在业主提供物资的控制工作中形成的各种记录及资料,执行公司《文件和资料的控制工作程序》,妥善收集、保存和移交,确保可追溯性的要求。

6.9物资的紧急放行6.9.1 特殊物资原则上无紧急放行。

如遇工程抢险或出现突发事故,物资必须立即投入使用,虽不具备验证和检验时,也可紧急放行。

材料员对紧急放行物资填写《紧急放行物资记录表》,并由项目经理批准后方可投入使用。

6.9.2 对紧急放行的物资的使用数量、部位由现场材料员建立书面记录,确保可追溯性要求。

7. 附件及标准表格附件:(1)公司《物资市场管理办法》(2)公司《周转材料管理办法》(3)公司《物资进场验收管理办法》(4)公司《合格分供方名录》标准表格:(1)物资采购月计划表(2)物资进料验收登记台帐(3)分供方评定记录表(4)分供方业绩评价表(5)物资采购(加工定货)合同一览表(6)不合格物资记录、评审、处置、验收表(7)紧急放行物资登记表(8)业主提供物资不合格报告单(9)让步接收或降级使用物资记录(10)进场材料通知单。

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