物资申购管理制度

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

物资申购管理制度

一、目的:规范、统一公司各部门对物资的申购,做到物资保存合理备库量,减少资金占用。

二、范围:公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程:

1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求,对所管辖物资按备库和非备库物资管理,备库物资由保管员依据安全库存量进行申购,非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序

1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量,确定计划备库量、安全库存限量。

2)保管员按物资申购的时间要求,根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况,填制电子申购表格,注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量,报总库主任审核。

3)总库主任复核后交生产副总审批。

4)生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序

1)使用部门填写物料申购单,注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息,在备注栏注明“非备库”,由经办人签字,保管员审核。权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。

2)保管员审核申购单无误,复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品,如果有,安排使用部门直接办理出库;没有存货的,保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。

3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。

4.新增物资申购

对于因技术改造或设备更新等原因,造成需要申购新的物资的(不属于备库物资,又没有旧的物资来以旧换新的),由相关人员填写物料申购单,注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息,同时注明“新增物资”,由经办人、部门负责人签字,同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告,详细分析新增物资的原因、理由以及利弊,上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。

5.物资加急要求

1)申请:设备在正常运行过程中出现意外故障,影响正常生产时,需由有关人员向分管副

总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。

2)审批:经办人依据申购审批权限进行审批(电话请示即可)。

3)分管副总审批后传采购部门购买。

6.使用部门在打申领时,对于物品类别或品名不确定时,要先到保管处咨询(保管处应备有物资分类明细表)。保管要对物品的分类严格把关,确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。

四、本制度自下发之日起实施。

相关文档
最新文档