产成品入库单用友U8、T6审批流程最新方案

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用友作业流程(U870版本)(1)

用友作业流程(U870版本)(1)

1、增加2、生单(MRP 计划)并选择MRP 运算的结果 3、选择对应的供应商和交货日期4、保存5、审核6、打印 备注:1)MRP 运算出来的结果极大可能不是整数,为了采购的方便,在经得上级领导的同意后可指定人员修改MRP 的结果。

但是下采购订单的数量只能≦MRP 结果。

(另亦可在存货档案中设定物料的最小包装量)2)采购订单的单价是由《供应商存货价格表》带出,采购员无法修改,当下采购订单时如果发现单价不对或单价为0的,必须写调价申请,经经理审批后交给财务录入单价,再重新下采购订单,否则后果由采购员自行承担(除非得到总经理特批)。

3)如果对物料设置了默认供应商,制单时供应商及其相应单价会自动带出,若想更换供应商,直接删掉再重新选择供应商就行了,然后在表单中点击右键“取价”——“整单取价”,这样才能更新到该供应商的最新单价。

4)采购订货也可以采用“MRP 计划批量生单”的形式批量生成采购订单。

此处过滤的订单都是“计划下达日期”比登陆的日期要晚。

“计划下达日期”比登陆的日期要早的无法过滤出来,只能透过上述六个步骤完成,不能用批量生单的方式。

(此种情况通常是销售订单暂缓但是系统的生产时间没有修改或车间退不良物料致生产订单未能完工的)。

5)在批量生单时如果某些物料订单量太大,一个供应商没法供给,应在“本次下达量”中修改数量,再次引用的时候就可以直接修改供应商了。

这样可以避免生成订单后再删掉。

(当删单出现异常或已经进行了新一轮的MRP 运算时,会导致系统无法再次引用那次MRP 进行重新生单)12345一、制作到货单1、增加2、生单(引用采购订单)3、选择对应的采购订单号4、填写到货的数量并保存 注意:备注请注明送货单号 二、制作入库单43214 23 11、增加2、生单(MRP 计划)并选择MRP 运算的结果3、选择对应的供应商和交货日期4、保存5、审核备注:1、委外订货也可以采用“MRP 计划批量生单”的形式批量生成委外订单。

半成品入库单如何做最好

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迈锐思C2集成:用友各类财务和业务报表在OA中实时展现
半成品入库单等业务流程 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
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用友和致远客户 您,是否尝试,一种新的业务管控模式? 您可能在本方案或范例中找到答案! 您想要的,您的业务,原来可以变得这么简单!
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放心度假吧!您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务! 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
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采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
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入库单审批最新范例

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业务层做好业务!管理层管好业务!
业务管控篇

远程、异地销售订单还是困扰吗? 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
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采购订单来了,当然,也可以是异地的! 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
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1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
1 科目余额表
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法

用友财务凭证联查费用审批单,省了财务人员多少麻烦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
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5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
支持凭证与表单联查,财务效率提升

迈锐思C2报表集成平台方案特性
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报表互联化,突破空间限制,互联便捷
数据查询统计更快捷,互联数据思维
用户体验更人性直观,互联体验

T6操作流程的要求规范

T6操作流程的要求规范

用友T6操作流程的要求与规范一、基础档案设置和录入1、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

2、产成品编码:设备在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

3、材料清单:设备部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构4、材料编码:增加新的原材料品种和规格时,商务部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

5、供应商名称档案:增加新的供应商时,由商务部增加录入供应商档案。

6、产成品编码:产品定型后,仓储部对产品名称命名、并按《物料编码规则》加入产成品编码档案。

二、采购业务操作流程1、采购订单:商务部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购,采购员在采购是必须询问供应商开出的发票是否是增值税发票还是普通发票。

2、到货:到货后(生产耗用货物需设备部或生产部人员与仓储保管员验收数量和外观质量,),根据验收结果后仓储保管员根据“订单”生成“采购入库单”,(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成。

3、入库:保管员根据“购货清单”和“物资检验结果”的实收数量,生成“采购入库单”。

在填制“采购入库单”时必须询问采购员货物是否是含税。

“采购入库单”一式五联(第一联存根、第二联仓储联、第三联财务联、第四联采购报帐联)。

4、付款:商务部提出付款申请,财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

5、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单”退货。

三、库存业务操作流程1、材料出库填单:由仓储保管员填写一式五联的(必须备注生产耗用缘由)领料单(第一联存根联、第二联仓库联、第三联财务联、第四联生产统计、第五联领用部门),仓管员录入材料出库单据,作为领取材料的依据。

(存根联和生产统计联不能随意丢弃)领料出库:部门的领料单进行数据录入,输入的内容为:收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、备注(生产耗用缘由)等项目,并打印一式五联(第一联存根联、第二联仓库联、第三联财务联、第四联生产统计、第五联领料联)的“材料出库单”。

用友T6系统操作说明

用友T6系统操作说明
具体注意事项如下:
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下,【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口,选择根据 采购到货单后,点击过滤,然后选择所需 到货单号,再点击确定,系统将自动带出 相关数据;数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
*1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名,也可 直接手工录入;输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下, 厂内为A0、厂外为 B0;规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
*1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤,然后 点击选择,
点击选择,然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
*1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
*2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注: ˉ在没有点击保存的情况下,审核是不会显示在界
面中的;先点击保存,然后点击审核,保存后可 进行修改,查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时,税 率为零!!!选择 不含税单价(原币 单价)
4-2-1采购入库单制作流程
*1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
*2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注: ˉ采购入库单无须点击增加,可直接点击生单(根
据采购到货单)‘生单后无须保存,审核后直接 生效;在未点击生单的情况下,审核是不会显示 在界面中的。
*2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注: ˉ委外材料出库先点击增加,然后才能开始制单,

用友U8一体化流程图

用友U8一体化流程图
借:管理费用 - 赠品费用 贷:库存商品 / 原材料
销售附送宣传品 Leabharlann 他出库单公司 / 电商赠品出库
其他特殊出库 其他出库单
特定需要出库类型
借:销售费用 - 宣传 贷:周转材料
借:费用 贷:库存
付款申请 -- 付款单
采购订单
采购发票费用发票
到货单
采购入库单
结算 / 未完全结算 未结算
收款单
销售订单 发货单
销售发票
销售出库单
库存审核
存货记账
含正常销售及优惠附赠
借:应付账款 贷:现金 / 银行存款
借:原材料 / 库存商品 应交税费 - 增值税进项 贷:应付账款
借:原材料 / 库存商品 贷:应付账款暂估
借:委托加工物资 - 加工费 委托加工物资 - 运费 贷:应付账款暂估
库存审核
存货记账 未结算
借:半成品 / 成品 贷:应付账款暂估
生产业务
材料出库单 (生产领用材料,包装)
产成品入库单 (生产入库)
库存审核 库存审核
存货记账 存货记账
借:生产成本 贷:原材料
借:库存 产成品 贷:生产成本
购销主要单据、凭证
采购发票需复核费用发票需复核入库单采购发票费用发票结算收款单预收藏诺用友u8财务业务一体化流应付账款管理应收账款管理核销应付应收单审核发票其他出库单其他入库单存货核算单据记账生成凭证核销应收采购销售财务库房费用凭证录入审核总账结帐委托加工生产主要单据凭证委外订单付款申请付款单材料出库单委外发料采购入库单委外加工入库结算库存审核存货记账借
1 、请购单
2 、采购订单


业 务
4 、采购到货
6\ 采购发票(需复核)

销售流程管理订单审批用友软件U8最新方案

销售流程管理订单审批用友软件U8最新方案

数据迁移与测试
2023年11月11日至 2023年11月25日
需求调研与分析
2023年9月1日至 2023年9月15日
培训与推广
2023年11月1日至 2023年11月10日
正式上线与监控
2023年11月26日至 2023年12月31日
05
方案效果评估
评估指标
审批效率
评估订单审批流程的效率,包 括审批时间、审批速度等。
提供强大的数据分析工具和报表功能,帮助企业全 面掌握销售情况,为决策提供数据支持。
适用范围和优势
适用范围
适用于各类企业销售流程管理, 特别是需要订单审批的企业。
优势
用友U8软件操作简便,功能强大 ,能够满足企业日常销售流程管 理和订单审批需求,提高工作效 率。
与其他软件的比较
01
与其他销售管理软件相比,用友 U8软件在功能丰富度、易用性和 售后服务等方面具有明显优势。
销售流程管理订单审批用友软 件U8最新方案

CONTENCT

• 引言 • 销售流程管理 • 用友软件U8介绍 • 最新方案实施计划 • 方案效果评估 • 结论与建议
01
引言
目的和背景
销售流程管理是企业运营的重要环节,能够提高销 售效率和客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加,传统的 手动订单审批方式已经无法满足企业的需求。
通过规范化的销售流程管理,提高销售业务处理 速度,提升客户满意度。
提高决策支持能力
提供准确、实时的数据支持,帮助企业做出更好 的业务决策。
实施步骤
01 1. 需求调研与分析 深入了解企业销售流程管理现状和需求,明确实施目 标与范围。
02

U8模块操作流程

U8模块操作流程

ERP-U8操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单,双击采购入库单,点击增加(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票;双击“普通采购发票”进入采购发票界面,点击增加(如果采购退货,则选择“红字普通采购发票”),然后生单(入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认,保存后点结算,如果是马上付钱的,要还要再点击现付。

(4)采购结算(这一步是在做采购发票时,没有点结算的情况下才需要操作)点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算:点击“手工结算”进入结算界面,首先选单,选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)应付单审核:账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核,输入条件,点击确定,进入选单页面。

(6)付款申请:点击供应链——采购管理——付款申请,进入付款申请界面,点击增加,生单,选择采购发票,进入选单页面,选择要付款申请的单据,点击确定。

然后保存、审核。

(7)付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入,点击付款单据录入,点击增加,生单,根据付款申请单生单,进入选单页面,选择需要的单据,确定。

然后保存、审核。

(8)核销处理:账务会计——应付款管理——核销处理,双击手工核销处理,选单,进行单据的核销。

T6财务业务一体化处理流程图文

T6财务业务一体化处理流程图文

T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程:一:采购次薪小材:第一步:库存管理-日常业务-采购入库单-增加如图确认无误后并审核。

因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣,因此进采购管理系统中开采购普通法票:第二步:采购管理-业务-开票-普通发票-增加-生单-采购入库单:如图:表头输税率13,表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后:保存发票并结算第三步:进入应付款管理系统对该发票进行审核制单:应付款管理-日常业务-应付单据审核后自动制单:如图注意:如果是采购化工原料采购入库单同上,第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票(税率17)其他步步骤全部相同。

第四步:付款:如果付木材款和化工原料款,应在应付系统中填制付款管理如图:应付款管理-日常处理-付款单据管理-付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理:采购尿素10吨单价1000元,金客10000 供应商:石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税,1162.39 原材料应按10000-1162.39=8837.61计材料成本第一步:处理流程:库存管理-日常业务-入库-采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步:采购管理-业务-发票-采购专用发票注意(根据入库单生成采购专用发票后数量不变,金额改为8000)如图:保存后并结算,进入应付款管理系统-日常处理-应付单据审核后生成凭证为:应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算-日常业务-入库调整先择供应商:石福明入库类别:其他入库表体选择尿素金额2000 如图:保存后在存货核算-业务核算-正常单据记账-选择-入库调整单记账(备注,所有记账工作可以在月末一次性处理记账)入库调整记账后:在存货核算-财务核算-选择入库单-生成凭证注意:存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款,确定后生成凭证为:这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本,也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为:10000-1162.39=8837.61产成品入库流程:当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如:库存管理-日常业务-入库-产成品入库选择好部门入库类型为:产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理:常规销售流程:第一步:销售管理-业务-发货-发货单输入:数量:先输入税率然后输含税单价:如图:确认无误后保存并审核第二步:销售管理-业务-开票-销售普通发票-增加销售类型客户简称点击生单确认无误后,保存并复核第三步:进入应收款管理-日常处理-应收单据审核审核该发票审核可以立即制单,也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统:业务场景:中间商:李学栋介绍客户:丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额:60000元与中间商李学栋结算为:55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。

原材料入库单用友ERP-U8、T6集成审批最新范例

原材料入库单用友ERP-U8、T6集成审批最新范例


直接生成用友财务凭证,财务人员当然想要这个! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示 4、 审批通过的费用单据,在OA中形成带制单列表,财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
C2 为你的业务而生
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法

系统建设目标: 协同ERP 一、以协同审批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友 U8、T6在互联网应用性上的不足; 集成系统 二、实现协同ERP集成平台的高集成化,包括帐套信息、自定义报表、权限体系等; 三、可对集成报表进行查询条件,报表名称等信息的灵活配置; 四、可在审批过程时调用集成报表; 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
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用户体验更人性直观,互联体验
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价值呈现: • • • 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成,信息孤岛不复存在 2、组织架构同步、人员信息同步,系统档案维护不在繁琐 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批,管理无处不在


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原材料入库等库存业务 怎么实现用友U8、T6集成审批 范例
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其他出库单用友ERP-U8、T6流程审批最新方案-PPT精品文档

其他出库单用友ERP-U8、T6流程审批最新方案-PPT精品文档

Evaluation only. 通过协同和 ERP 的集成应用,由系统进行 存在销售价格与 对照审批,多级 审批节点及流程控制,领导对照价格政策、 ted with 风险控制 Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2 销售政策不对称、 审批,集中审批 系统自动分级分权限审批,集中时间段审 销售订单执行延 等多种方式加强 批,碎片时间审批等方式交叉控制销售风 期、跳票等情况 风险控制 Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd. 险。
“单据+流程”C2 集成用友ERP采购入库审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
温馨提示:本方案所提到的迈锐思C2集成套件您可向当地的用友或致 远供应商咨询 或网上搜索:迈锐思科技有限公司咨询(lexmis)
Evaluation only. ted with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2 Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.
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看得见的变化,摸的着的效益
提升范围 应用范围
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OA ERP集成应用 OA ERP集成应用 集成上线前后变化 上线前 上线后 通过互联网应用,系统详细记录个人审批 信息,对于审批时间的管控,有效促进审 3-5天 1-2天 批人的工作实效性。同时移动审批的应用, 解决领导不在就办不了事的尴尬局面,确 保业务顺利高效进行
C2 集成应用案例
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移动互联应用之远程凭证填报
协同管理软件的发展
管 理 重 心

用友T6-ERP操作流程

用友T6-ERP操作流程

用友T6-ERP操作流程客户档案:销售部负责增加维护供应商档案:财务部负责增加维护存货档案:仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单:技术部负责增加维护以上人员各自权限不同,第一次进入时请修改个人密码,以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理――销售订货―――销售订单(注意填好备注)2、发货单车间生产完入库后,填制发货单销售管理――发货―――发货单无需手工填制,点增加后点生单,由订单直接生成发货单即可(如有样品一同出库的话做两张发货单,销售类型选择样品出库),填制完后打印,此处销售价格录入二、技术部:1、物料清单成品的BOM维护基础档案――物料清单――物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单,保存审核后点运算,系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开,根据仓库库存,生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时,修改生产计划中的核定数量,确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――-生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单,系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1、采购计划生产管理――MRP计划――MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划,送由财务部(只有打印权限,无修改权限)财务刘治芬根据田总核定的采购计划(数量,供应商),更改采购计划中的核算数量并审核(只能修改,不能打印)2、采购订单采购管理――业务――订货――采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加――生单――选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、采购入库库存管理――日常业务――入库――采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单――采购订单严格按订单入库,此处不录入价格,严格做到一单一做,一单一打印,注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库,注意表头仓库和部门的选择,一张出库单只能对应一个仓库和部门,此处价格无需录入,严格做到见单发货,打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库,注意表头仓库和部门的选择,一张入库单只能对应一个仓库和部门,此处价格无需录入,严格做到入库即做单并打印,打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理――日常业务――出库――销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后,此处系统自动生成销售出库单,仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应,确定无误后点审核,发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理――业务――发票――普通采购发票增加――生单――采购入库单,根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算(注意是否含税),注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核应付款管理――日常业务――制单处理选择发票制单,生成凭证:借:材料采购进项税贷:应付账款-供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核(注意是否含税)注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单,生成凭证:借:应收账款-客户贷:主营业务收入销项税6、收款单应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记入库再记出库(此处入库单必须结算完了有价格后才能记)成品入库金额录入存货核算――业务核算――产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库(此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记)生成凭证存货核算――财务核算――生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单:借:原材料贷:材料采购材料出库单:借:生产成本贷:原材料成品入库单借:库存商品贷:生产成本销售出库:借:主营业务成本贷:库存商品。

用友T6进销存操作步骤

用友T6进销存操作步骤

用友T6进销存操作步骤T6-进销存业务流程钦州市新友软件有限公司目录第一章初始化设置 (2)1.1 核算体系的建立 (3)1.2 各系统的启用 (5)1.3 定义各项基础档案 (5)第二章期初余额录入和科目设置 (9)2.1 设置“存货核算”基础科目 (9)2.2 设置“应收、应付系统”基础科目 (13) 2.3 各模块期初余额的整理录入 (13)第三章各种业务流程 (16)3.1 普通采购业务 (16)3.2 采购暂估业务 (19)3.3 采购暂估业务(部分结算业务) (21) 3.4 采购分摊运费业务 (26)3.5 采购退货业务 (27)3.6 采购现付业务 (28)3.7 普通销售业务 (30)3.8 销售退货业务 (31)3.9 销售代垫费业务 (32)3.10 销售超可用量发货业务 (33)3.11 销售分期开票业务(分期收款) (33) 3.12 销售委托代销业务 (34)3.13 产成品入库业务 (36)3.14 材料领用业务 (37)3.15 调拨业务 (37)3.16 盘点业务 (37)第一章初始化设置初始化设置,需要客户提供以下信息:1,供应商分类和档案.2,客户分类和档案.3存货分类和档案.4,仓库分类和档案.5,业务种类及凭证分录6,存货科目,对方科目7,会计科目8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接"取数") ,应收系统(客户期初), 应付系统(供应商期初) ,总账科目期初.9.部门档案及人员,分工权限(以下为案例演示)1.1 核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。

(二)增设三位操作员:001 小林, 002 小李,003小吴。

(三)建立账套信息。

账套信息:账套号888,账套名称为“钦州市新友软件有限公司”,启用日期为2013年1月。

单位信息:单位名称为“钦州市新友软件有限公司”,单位简称为“新友”,税号为22002256437218核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“小林”。

用友T6操作流程

用友T6操作流程

⽤友T6操作流程⽤友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理⼀增加操作员1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块(进⼊系统服务→系统管理→注册(admin))2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录⼊⼈员编号及姓名5、点“增加”按钮(等同于“确认”)⼆、建新账套1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块(进⼊系统服务→系统管理→注册(admin))2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块(进⼊系统服务→系统管理→注册(admin))1、进⼊系统管理,注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序:选账套->选操作员->分配权限(⾸先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前⾯直接打勾选中)四、修改账套1、以“账套主管(不是admin)”⾝份进⼊“系统管理”模块(进⼊系统服务→系统管理→注册)2、单击帐套→修改总帐系统初始化⼀、启⽤及参数设置⼆、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科⽬和录⼊期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科⽬设置1、指定科⽬系统初始化→会计科⽬→编辑(菜单栏中的)→指定科⽬现⾦总帐科⽬把现⾦选进以选科⽬银⾏总帐科⽬把银⾏存款选进已选科⽬2加会计科⽬(科⽬复制)系统初始化→会计科⽬→点击增加输⼊科⽬编码(按照编码原则)如果该科⽬如需按客户进⾏核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科⽬如需按部门进⾏考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费⽤需设置辅助核算的科⽬有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)3、修改/删除会计科⽬双击需要修改的科⽬然后点击修改4、增加已使⽤会计科⽬的下级科⽬出现提⽰点击是然后下⼀步依次录⼊系统初始化中的凭证类别结算⽅式部门档案职员档案客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)供应商档案最后录⼊期初余额录⼊期初余额1、调整余额⽅向选中后单击⽅向借代转换2、录⼊期初余额1 只有⼀级科⽬末级科⽬(⽩⾊区域)的余额直接录⼊2 有期初余额由下级科⽬余额累加得出⾮末级科⽬(黄⾊区域)不⽤录⼊,由下级科⽬直接累加得出3 有辅助核算的科⽬(蓝⾊区域)双击进⼊,按明细逐条录⼊有外币核算的科⽬要先录⼊⼈民币值,再录⼊外币值3、检查:试算平衡、对账⽇常业务处理凭证处理:填制凭证填制凭证要⽤末级科⽬,有辅助核算的科⽬必须录⼊辅助项按“空格”键可改变已录⾦额的借贷⽅向按“=”键可取借贷⽅⾦额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界⾯处点“编辑”按钮,即可进⼊档案录⼊画⾯进⾏补充↓审核(不能⽤制单⼈来审核)点击系统→重新注册(换操作员进⼊系统)进⾏审核↓记账↓⾃动结转点击⾃动结转→期间损益结转→全选→确定⽣成结转凭证→保存凭证务忘对⾃动⽣成的结转凭证进⾏审核和记账∶)↓期末处理↓试算并对帐↓⽉末结帐⽉末结帐后出现⼀个笑脸恭喜您本⽉⼯作顺利!报表⽣成进⼊ufo报表系统点击⽂件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下⼀个⽉的报表时点击⽂件→打开→选择相应的报表打开(上⼀个⽉报表)→编辑→追加→表页→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引⼊选择本分⽂件的路径(lst为后缀名的⽂件)取消结帐进⼊期末→⽉末结帐→按ctrl + shift + F6→输⼊密码→点击取消取消记帐进⼊期末→试算并对帐→按ctrl + H →输⼊密码→点击退出然后选择菜单栏(在上⽅)凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进⼊凭证后选择取消或者成批取消操作路径:审核-成批取消审核修改凭证进⼊凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进⼊要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的⽉份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意:1、修改凭证必须从录⼊凭证窗⼝中,⼀张⼀张翻到需修改的那张凭证。

用友U8各模块的操作流程资料讲解

用友U8各模块的操作流程资料讲解

用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单,根据订单生成采购入库单(或者“采购入库单(红字)”,红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单,保存审核,生成凭证,付款单与采购发票(或其他应付单)做核销。

(2)采购订单:点击“采购订单”进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购订单或采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(4)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票(如果采购退货,则选择“专用发票/普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购订单/采购入库单),过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(5)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(6)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(7)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(8)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

产成品入库业务处理流程

产成品入库业务处理流程
成品入库业务在软件中实现步骤:
1、在质量管理中,由生产人员填写产成品报检单; 2、在质量管理中,由生产主管审核产成品报检单; 3、在质量管理中,由质量人员根据产成品报检单生成产成品检验单并审核; 3、在库存管理中,由仓库人员根据产成品检检单生成产成品入库单并审核; 4、在存货核算中,由财务人员填写或用”产成品成本分配”分配产成品成本单价; 5、在存货核算中,由财务人员对产成品入库单记账; 6、在存货核算中,由财务人员进行期末处理; 7、在存货核算中,由财务人员对产成品入库单生成凭证;
用友ERP产成品入库业务处理流程
用友U8产成品入库业务处理流程:
本案例:2010年9月7日, 生产车间生产的数量为5吨改性聚丙烯P6312产品入库, 其业务处理流程在软件中实现步骤如下:

U8模块详细流程及审批流

U8模块详细流程及审批流

`用友U8ERP管理系统业务及审批流程图一、用友管理系统简介:用友管理软件产品:以超越部门级信息化的集成应用,应对规模经营之后,因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范,出现人力无法控制的混乱,造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。

它可以帮助企业快速建立起最基础的管理秩序和规范逻辑,有效解决核心的规范管理瓶颈问题。

文字描述:销售订单---自动生成---销售发货单--自动生成---销售出库单(库存减少)---自动生成—销售发票(形成应收款)----收款结算用友销售管理以在处理相关业务的同时,以管理理论为指导、以企业实践为基础,提供多种分析指标和分析报表,第一时间总结销售的执行情况,为销售工作的不断完善与提升提供辅助决策采购管理模块控制点介绍文字描述:采购订单---自动生成---采购到货单--自动生成---采购入库单(库存增加)---自动生成--采购发票(形成应付款)----付款结算库存管理模块控制点介绍:流程图:条码管理支持以上各种单据的出入库管理及审核文字描述:库存是用友通管理软件的组成部分之一,该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下,使资源合理应用,提高经济效益的库存管理方案,满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。

本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求,覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

本系统适用于各种类型的中小型工商业企业,如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。

库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能,能够有效地跟踪库存的出入库情况,分析库存的异常状态,反应库存的价值分布,就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息,灵活多样的账簿和统计报表:库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等,为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

整个库存业务处理,包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。

存货核算模块控制点介绍:主要进行出入库成本、暂估成本等业务的处理,同是也是对接总账系统的桥梁,根据购销存等模块的各种单成生的出入库成本,往来账款,暂估等成本进行最后的处理,从而使财务核算更加快捷、精细。

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系统建设目标: 协同ERP 一、以协同审批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友 U8、T6在互联网应用性上的不足; 集成系统 二、实现协同ERP集成平台的高集成化,包括帐套信息、自定义报表、权限体系等; 三、可对集成报表进行查询条件,报表名称等信息的灵活配置; 四、可在审批过程时调用集成报表; 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”,审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见


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4、 审批通过的费用单据,在OA中形成带制单列表,财务人员可直接 通过单据生成用友U8、T6总帐会计凭证
价值呈现: • • • 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成,信息孤岛不复存在 2、组织架构同步、人员信息同步,系统档案维护不再繁琐 3、领导层可通过U8-OA系统轻松完成业务审批,管理无处不在


4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
5、费用单据审批后直接成长凭证,费用追溯简单易操作,财务扯皮减 少。
1 科目余额表
2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
7 仓库档案
8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。


迈锐思C2集成功能 —手机端M1审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理用友ERP业务单据


迈锐思C2:简单门户,实时管控
领导的待办审批事项,轻松参与实时管控
审批消息提醒,与ERP门户同步

支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法


迈锐思C2集成:致远协证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
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1、 “费用报销单”的填制发起
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表单可直接反映原始单据内容
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算


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1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
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报表的互联思维
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1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案
1 控件支持绑定用友ERP档案 2 表单直接生成用友凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持用友多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
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