2019年中央本级支出预算表

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2019年政府预算和部门预算支出经济分类科目(双账制)

2019年政府预算和部门预算支出经济分类科目(双账制)

05 基础设施建设
13 公务用车购置
09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
02 办公设备购置
03 专用设备购置
07 信息网络及软件购置更新
06 大型修缮
08 物资储备
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他资本性支出
309
资本性支出(基本建设)
02 商品和服务支出
99 其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
01 资本性支出(一)
02 资本性支出(二)
507
对企业补助
01 费用补贴
02 利息补贴
99 其他对企业补助
508
对企业资本性支出
01 对企业资本性支出(一)
02 对企业资本性支出(二)
509
对个人和家庭的补助
01 社会福利和救助
02 基础设施建设
03 公务用车购置
04 设备购置
05 大型修缮
99 其他资本性支出
505
对事业单位经常性补助
部门预算经济分类
科目编码 类款
26
劳务费
科目名称
27 委托业务费
17 公务接待费
12 因公出国(境)费用
31 公务用车运行维护费
13 维修(护)费
99 其他商品和服务支出
310
资本性支出
01 房屋建筑物购建
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
资本性支出
309
资本性支出(基本建设)

中国财政收支分析,一般公共财政收入中的税收收入不断增加

中国财政收支分析,一般公共财政收入中的税收收入不断增加

中国财政收支分析,一般公共财政收入中的税收收入不断增加一、一般公共预算收支1.一般公共预算收入2014-2019年中国一般公共预算收入逐年增加,2019年中国一般公共预算收入达到190382亿元,较2018年增加了7030亿元,较2018年增加了3.83%。

一般公共预算收入分中央和地方看,2018年中央一般公共财政收入为85447亿元,同比增长5.34%;2019年中央一般公共财政收入为89305亿元,较2018年同比增长4.52%。

2019年地方一般公共财政收入超过10万亿元,达到101077亿元,较2018年增加了3172亿元,同比增长3.24%。

2014-2019年中国一般公共财政收入中的税收收入不断增加,但增速放缓;2018年中国税收收入为156401亿元,同比增长8.34%;2019年中国税收收入达到157992亿元,同比增长1.02%。

税收收入主要分为增值税收入、消费税收入、企业所得税、个人所得税、土地和房地产相关税收等;2019年中国增值税收入为62346亿元,较2018年增加了817亿元,同比增长1.33%。

《2020-2026年中国智慧政府行业市场竞争现状及未来前景分析报告》2018年中国消费税收入为10632亿元,同比增长3.98%;2019年中国消费税收入为12562亿元,较2018年增加了1930亿元,同比增长18.15%。

2014-2019年中国企业所得税不断上升,而个人所得税在2019年首次出现下降;2019年中国企业所得税为37300亿元,较2018年增加了1977亿元;2019年中国个人所得税为10388亿元,较2018年减少3484亿元。

土地和房地产相关税收主要有契税、土地增值税、耕地占用税、城镇土地使用税等税收。

2019年中国契税、土地增值税、耕地占用税、城镇土地使用税收入分别为6213亿元、6465亿元、1390亿元、2195亿元。

2019年中国进口货物增值税、消费税收入较2018年减少了1067亿元,2019年中国进口货物增值税、消费税收入为15812亿元;2019年中国出口退税收入为16503亿元,较2018年增加590亿元。

2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表

2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
一般行政管理事务
20
2013804
市场监督管理专项
64
2013812
药品事务
20
2013899
其他市场监督管理事务
88
20199
其他一般公共服务支出
15
2019999
其他一般公共服务支出
15
204
公共安全支出
12191
20401
武装警察部队
20
2040101
武装警察部队
20
20402
公安
8626
2040201
2010201
行政运行
373
2010204
政协会议
23
2010205
委员视察
5
2010206
参政议政
4
2010299
其他政协事务支出
9
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
15221
2010301
行政运行
14101
2010302
一般行政管理事务
63
2010306
政务公开审批
571
2010308
信访事务
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
科目
功能分类科目名称
金额(万元)
201
一般公共服务支出
29035
20101
人大事务
624
2010101
行政运行
515
2010104
人大会议
39
2010106
人大监督
14
2010107
人大代表履职能力提升
10
2010108
代表工作
46
20102

2019年本级一般公共预算支出经济分类明细表【模板】

2019年本级一般公共预算支出经济分类明细表【模板】
2019年本级一般公共预算支出经济分
301
工资福利支出
89916
30101
基本工资
30457
30102
津贴补贴
7977
30103
奖金
707
30107
绩效工资
17016
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10765
30109
职业年金缴费
4307
30110
职工基本医疗保险缴费
工会经费
293
30229
福利费
15
30231
公务用车运行维护费
1105
30239
其他交通费用
1927
30299
其他商品和服务支出
1069
303
对个人和家庭的补助
32267
30301
离休费
722
30302
退休费
15715
30304
抚恤金
1427
30305
生活补助
816
30307
医疗费补助
23
30399
4307
30112
其他社会保障缴费
137
30113
住房公积金
6461
30199
其他工资福利支出
7782
302
商品和服务支出
30119
30201
办公费
12083
30202
印刷费
171
30203
咨询费
11
30204
手续费
1
30205
水费
110
30206
电费
455
30207
邮电费

2019年度部门决算报表编制指南

2019年度部门决算报表编制指南

2019年度部门决算报表编制指南一、编报范围(一)单位范围:本套决算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位和其他单位。

未纳入部门预算编报范围的单位,不需向财政部门报送部门决算报表。

解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围,其决算布置文件另行下发。

(二)资金范围:本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,编报口径与单位综合预算衔接一致。

财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金,不需编报本套决算。

按照现行部门预决算管理,部门决算中财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。

二、填报口径(一)本套决算收支报表均不包括未纳入部门预算管理的偿还性资金。

(二)纳入本套决算编制范围的单位应当参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。

已经实施政府会计准则制度的单位,应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中预算会计核算内容填报收入、支出、结转和结余。

三、录入级次(一)纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位,都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。

(二)县级以下(含县级)不具备分户录入条件的预算单位,可以汇总录入本套报表。

县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。

乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位,也可按乡镇汇总录入,两种录入方式由各省(自治区、直辖市、计划单列市)统一规定。

(三)预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次,逐级汇总建立决算数据的树形结构。

树形结构应规范、清晰。

地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。

四、填报要求(一)一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总,并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。

其中,“上级补助收入”科目应与“对附属单位补助支出”科目进行对冲,“附属单位上缴收入”科目应与“上缴上级支出”科目进行对冲。

(二)一级预算单位拨给企业和其他不属于本套报表编报范围单位的财政拨款,可由拨款单位根据用款单位经费使用情况代编决算,填报有关经费表。

关于2019年州本级财政总预算情况说明

关于2019年州本级财政总预算情况说明

关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》,将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下:一、公共财政收支预算情况(一)公共财政预算收入总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元;3、环境保护税收入1,146万元;3、非税收入33,184万元,其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元;4、自治区补助收入78,123万元,其中:返还性收入1,658万元,一般性转移支付收入55,746万元,专项转移支付收入20,719万元。

5、下级上解收入66,780万元,主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等;6、调入资金24,005万元。

其中:从政府性基金收入预算调入2,550万元,国有资本经营预算调入955万元,其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元;8、动用预算稳定调节基金15,000万元。

(二)公共财政预算支出总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、本级公共财政预算支出259,053万元,按功能科目分类,其中:一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。

政府预算和部门预算支出经济分类科目

政府预算和部门预算支出经济分类科目

部门预算经济分类
科目编码 类 款 科 目 名 称
其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出
第 5 页
附表2:
政府预算支出经济分类科目
科目编码 类 501 款
科 目 名 称
机关工资福利支出
科目说明
反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事 业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴 、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经 济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、 职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费,以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费 。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门 预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福 利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部 门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包 括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出 。 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费 、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工 会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费 、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金 及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定 开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费 、医药费等。 反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培 训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训 场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材 料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、 专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。 咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类 科目说明。 反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)费用。 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年级部门预算录入表填报说明

2019年级部门预算录入表填报说明

附件3-22018年省级部门预算录入表填报说明2018年省级部门预算录入表共28张,具体填报说明如下:一、部门预算支出汇总表1.基本支出由人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出组成。

2.项目支出申报项目支出预算需同时填报“项目支出基本情况表”、“项目资金拼盘情况表”,并根据具体项目属性相应填报“省本级项目支出细化情况表”、“补助市县转移支付支出细化预算表"、“政府采购(含购买服务)及资产购置预算表”、“财政支出项目绩效目标申报表”、“部门业务费绩效目标申报表”等相应报表内容。

3.财政拨款的支付方式:选择填列“国库工资统发”、“其他集中支付"、“财政实拨".4.是否政府采购:选择填列“是”或“否”。

填列“是"的项目,需同时编报“政府采购(含购买服务)及资产购置预算表”。

二、收入预算表由系统自动生成三、单位基本情况表1.单位预算代码:各单位按已确定的预算代码填报,新增单位由主管部门向省财政厅申请新设代码。

2。

单位全称:按照编办批复的单位机构编制名称填列。

3.单位简称:按照预算单位日常使用简称填列。

4.单位组织机构代码:填列国家组织机构代码.无组织机构代码或未填写组织机构代码的单位默认为预算虚拟单位。

5。

上级主管单位预算代码:按已确定的预算代码填报.6.上级主管单位全称:按照编办批复的单位机构编制名称填列。

7。

上级主管单位组织机构代码:填列国家组织机构代码.8.是否虚拟单位:因基本支出或项目支出特殊管理需要相应增设的虚拟单位,如:同一单位内含有参公和普通事业人员,分别适用不同的工资政策的予以单位虚拟单位为:xxx单位(参公)、xxx单位(事业).虚拟单位不具有单位组织机构代码.本行填列“是"或“否”。

9。

行政事业单位级别:选择填列“省(部)级”、“副省(部)级”、“厅(局)级"、“副厅(局)级”、“处级”、“副处级”、“正科级”、“副科级”、“其他”。

国家财政七年内的收支情况资料分析

国家财政七年内的收支情况资料分析

国家财政七年内的收支情况资料分析一、全国一般公共预算收支情况(一)一般公共预算收入情况。

2019年,全国一般公共预算收入190382亿元,同比增长3.8%。

其中,中央一般公共预算收入89305亿元,同比增长4.5%;地方一般公共预算本级收入101077亿元,同比增长3.2%。

全国税收收入157992亿元,同比增长1%;非税收入32390亿元,同比增长20.2%。

主要税收收入项目情况如下:1。

国内增值税62346亿元,同比增长1.3%。

2。

国内消费税12562亿元,同比增长18.2%。

3。

企业所得税37300亿元,同比增长5.6%。

4。

个人所得税10388亿元,同比下降25.1%。

5。

进口货物增值税、消费税15812亿元,同比下降6.3%。

关税2889亿元,同比增长1.5%。

6。

出口退税16503亿元,同比增长3.7%。

7。

城市维护建设税4821亿元,同比下降0.4%。

8。

车辆购置税3498亿元,同比增长1.3%。

9。

印花税2463亿元,同比增长12%。

其中,证券交易印花税1229亿元,同比增长25.8%。

10。

资源税1822亿元,同比增长11.8%。

11。

土地和房地产相关税收中,契税6213亿元,同比增长8.4%;土地增值税6465亿元,同比增长14.6%;房产税2988亿元,同比增长3.5%;耕地占用税1390亿元,同比增长5.4%;城镇土地使用税2195亿元,同比下降8%。

12。

环境保护税221亿元,同比增长46.1%。

13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计1121亿元,同比增长13%。

(二)一般公共预算支出情况。

2019年,全国一般公共预算支出238874亿元,同比增长8.1%。

其中,中央一般公共预算本级支出35115亿元,同比增长6%;地方一般公共预算支出203759亿元,同比增长8.5%。

主要支出科目情况如下:1。

教育支出34913亿元,同比增长8.5%。

2。

科学技术支出9529亿元,同比增长14.4%。

四川省财政厅关于转下达2019年煤矿安全改造中央预算内投资支出预算的通知

四川省财政厅关于转下达2019年煤矿安全改造中央预算内投资支出预算的通知

四川省财政厅关于转下达2019年煤矿安全改造中央预算内投资支出预算的通知文章属性•【制定机关】四川省财政厅•【公布日期】2019.06.10•【字号】川财投〔2019〕98号•【施行日期】2019.06.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文四川省财政厅关于转下达2019年煤矿安全改造中央预算内投资支出预算的通知川财投〔2019〕98号有关市(州)及扩权县财政局,省级有关单位:根据《财政部关于下达2019年煤矿安全改造中央基建投资预算(拨款)的通知》(财建〔2019〕246号)以及《四川省发展和改革委员会关于下达煤矿安全改造2019年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资〔2019〕104号),现将2019年煤矿安全改造中央预算内投资(项目代码:Z135060000070)支出预算25107万元下达给你们(具体项目及金额见附件)。

部门预算功能科目“2240499-其他煤矿安全支出”,经济科目“30999-其他资本性支出”;政府预算功能科目“2300399-其他支出”,经济科目“51301-上下级政府间转移性支出”(市县)、“50802-对企业资本性补助”(省级)。

为提高中央基建资金的使用效益,请在规定时间内将支出预算分解下达到项目单位,并切实加快预算执行进度,强化资金监管。

省发展改革委在下达本投资计划时已同时下达具体项目绩效目标任务,各级财政部门和省级主管部门要主动配合发展改革部门做好绩效目标监控工作,确保年度绩效目标如期实现。

附件:1.2019年煤矿安全改造中央预算内投资支出预算表2.专项中央预算内投资绩效目标表(不发市县)四川省财政厅2019年6月10日。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

60.00
10
11
12
13
14
15
16
17
主要用于:1、展馆、文
物库房、设备维护更
新,展品维护、监控设
施维护、环境绿化维护 、基础设施维护、洪秀 全故居5株古树名木日常 养护及管理;2、临时聘 用人员劳务费、展览经 费、讲解员培训经费、 工作服经费、景区基础 设施经费、国际博物馆 日、基地活动经费、基 地共建经费、志愿者工 作经费、办公设备及耗 材购置、门票、图书、 基地简介及相关宣传资 料印刷费。3、水电费、 照明灯具、中央空调、 电梯等用电设施的维护
项目支出预算明细表
部门名称:广州市花都区文化广电新闻出版局
单位 编码
科目编码
类 款项
项目名称 (项目类别)
总计
合计
财政拨款
一般公 政府性
共 基金预
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金上年预 结转项目内容源自单位:万元绩效目标
1 2 34
5
6
7
8
9
10
11
12
该项经费是正常运营的 重要保障,对我馆各项 场馆设施设备的保养, 提升洪秀全及太平天国 历史文化、爱国主义、 国防教育、党员教育等 内容宣传,有利于我馆 进一步提升公共文化服 务质量,提高游客满意 度,丰富群众精神文化 生活。提高洪秀全故居 及纪念馆的公众认知 度,助力花都区更好地 打造天王故里文化名片 。
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金
上年预 结转

财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知

财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知

财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2018.12.28•【文号】财库〔2018〕95号•【施行日期】2018.12.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于中央预算单位2019年预算执行管理有关问题的通知财库〔2018〕95号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,有关中央管理企业,各中央国库集中支付代理银行,西藏自治区财政厅,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》(国发〔2018〕40号)和财政国库管理制度有关规定,现将中央预算单位2019年预算执行管理工作有关事项通知如下:一、总体要求(一)2019年是深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,是决胜全面建成小康社会、加快建立现代财政制度的关键时期。

各部门各单位要按照党中央、国务院关于全面落实“放管服”改革精神和积极财政政策要更加积极的总体要求,进一步提高预算执行管理水平,强化预算单位作为预算执行主体的地位;夯实国库集中支付基础工作;严控向实有资金账户划转资金;规范预算单位资金存放管理;落实支出经济分类科目改革;做好非税收入征管职责划转和收缴管理工作;强化预算执行动态监控;在保障资金安全的基础上,加快预算执行进度,进一步提高财政资金运行的效率和效益。

二、夯实国库集中支付基础工作(二)预算单位要加强预算执行事前规划,并严格依据本单位预算指标和实际用款需求编制用款计划,提高用款计划编报的准确性。

用款计划中的资金支付方式由预算单位根据资金使用预计情况编制,情况发生变化时应及时上报调整用款计划。

2019年度部门预算

2019年度部门预算

2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况(一)部门主要职责1.贯彻落实中央、省委、郑州市委、新郑市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导全市宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统政策、法规的贯彻落实;按照市委统一的工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。

2.负责指导全市的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;对市文化广电新闻出版局的工作实施方针和政策上的指导;代管市新闻工作者协会。

4.宏观指导精神产品的生产和文化市场管理。

代管市文学艺术联合会,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;负责部署全市大型文化艺术活动并组织实施;负责全市精神文明建设工作。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;配合有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育材料;领导市思想政治工作研究会;负责全市企业思想政治工作人员的职称评定工作。

6.制订和实施全市对外宣传工作和网络宣传管理工作的规划和意见,协调有关部门做好规划的贯彻落实工作;协调和管理全市新闻网络建设。

7.在市精神文明建设指导委员会的领导下,负责制定和实施全市群众精神文明建设活动,协调有关部门做好贯彻落实工作。

8.受市委委托,协同市委组织部管理市直宣传文化部门领导干部,指导这些部门领导班子建设;制定培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训;配合有关部门做好知识分子工作。

9.会同有关部门研究落实宣传文化经济政策;负责全市“宣传文化事业专项资金”的计划使用。

10.组织开展全市宣传思想文化工作调查研究,及时向市委和上级宣传部门提供信息和决策依据,当好参谋。

11.完成市委交办的其他事项。

政府决算报告

政府决算报告

政府决算报告政府决算报告2019年是中国经济发展的关键一年,在国内外形势复杂多变的情况下,我国政府在推动经济持续健康发展的同时,积极采取措施促进民生改善。

截至2019年底,全国政府决算收支情况已经全部公布,本文将对国内政府决算报告进行全面解读。

总体收支情况根据国家统计局数据,2019年全国国内生产总值(GDP)为99.1万亿元,同比增长6.1%。

与此同时,全国财政收入为22.67万亿元,较去年同期增长3.8%;财政支出为24.63万亿元,较去年同期增长8.1%。

财政收支结果为财政赤字2.0万亿元,占GDP的2.3%,与去年持平。

分项收支情况1.政府性基金和行政事业性收费2019年政府性基金和行政事业性收费收入共计4.7万亿元,比去年同期增长8.0%。

其中,地方政府性基金收入3.3万亿元,比去年增长11.5%;行政事业性收费1.4万亿元,比去年增长0.4%。

此外,全国非税收入为3.16万亿元,较去年同期增长7.0%。

2.中央与地方财政收支情况中央政府总收入为7.16万亿元,较去年同期增长3.5%;总支出为7.20万亿元,较去年同期增长1.6%。

中央政府财政赤字为40亿元,比去年同期下降94.7%。

地方财政收入为15.52万亿元,较去年同期增长4.8%;财政支出为17.43万亿元,较去年同期增长9.3%。

地方政府财政赤字为1.91万亿元,占GDP的2.2%。

3.教育、科技、文化、卫生和社会保障领域的支出2019年教育、科技、文化、卫生和社会保障领域的财政支出合计为6.2万亿元,较去年同期增长10.8%。

其中,教育支出为2.2万亿元,增长14.6%;科学技术支出0.9万亿元,增长17.8%;文化、新闻和出版广电支出为0.54万亿元,增长7.1%;卫生支出为1.4万亿元,增长9.3%;社会保障和就业支出为1.36万亿元,增长10.8%。

4.农业、农村、水利和生态环境等领域支出2019年农业、农村、水利和生态环境等领域的财政支出合计为2.6万亿元,较去年同期增长7.4%。

2019年县本级一般公共预算支出表

2019年县本级一般公共预算支出表

表三十六2019年县本级一般公共预算支出表单位:万元项目预算数201一、一般公共服务支出14638 20101 人大事务415 2010101 行政运行317 2010102 一般行政管理事务98 2010103 机关服务0 2010104 人大会议0 2010105 人大立法0 2010106 人大监督0 2010107 人大代表履职能力提升0 2010108 代表工作0 2010109 人大信访工作0 2010150 事业运行0 2010199 其他人大事务支出0 20102 政协事务327 2010201 行政运行291 2010202 一般行政管理事务36 2010203 机关服务0 2010204 政协会议0 2010205 委员视察0 2010206 参政议政0 2010250 事业运行0 2010299 其他政协事务支出0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务3281 2010301 行政运行3281 2010302 一般行政管理事务2010303 机关服务0 2010304 专项服务0 2010305 专项业务活动0 2010306 政务公开审批0 2010308 信访事务0 2010309 参事事务0 2010350 事业运行0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0 20104 发展与改革事务457 2010401 行政运行210 2010402 一般行政管理事务0 2010403 机关服务0 2010404 战略规划与实施02019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元表三十八2019年宁津县政府采购项目预算申报表单位:万元。

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2019年中央本级支出预算表单位:亿元项目2018年执行数2019年预算数预算数为上年执行数的%一、一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9其中:人大事务7.97 8.47 106.3 其中:行政运行 2.25 2.44 108.4一般行政管理事务0.98 1.58 161.2机关服务0.08 0.14 175.0人大会议 2.20 1.80 81.8人大立法0.49 0.49 100.0人大监督0.15 0.16 106.7人大代表履职能力提升0.15 0.16 106.7代表工作0.36 0.47 130.6人大信访工作0.06 0.08 133.3事业运行0.05 0.12 240.0其他人大事务支出 1.20 1.03 85.8 政协事务7.33 5.90 80.5其中:行政运行 1.54 1.57 101.9一般行政管理事务 2.75 1.91 69.5机关服务0.11 0.11 100.0政协会议 1.48 1.19 80.4委员视察0.21 0.16 76.2参政议政0.40 0.39 97.5事业运行0.15 0.16 106.7其他政协事务支出0.69 0.41 59.4 政府办公厅(室)及相关机构事务70.09 61.16 87.3其中:行政运行15.05 17.72 117.7一般行政管理事务15.14 20.24 133.7机关服务0.61 0.67 109.8专项服务 5.00 4.36 87.2专项业务活动7.88 3.17 40.2信访事务0.26 0.31 119.2参事事务0.21 0.20 95.2事业运行 1.02 1.15 112.7其他政府办公厅(室)24.92 13.34 53.5 及相关机构事务支出发展与改革事务7.04 8.47 120.3其中:行政运行 2.70 2.46 91.1一般行政管理事务0.45 0.67 148.9机关服务0.07 0.11 157.1战略规划与实施 2.13 2.77 130.0日常经济运行调节0.01社会事业发展规划0.10 0.06 60.0物价管理0.30 0.35 116.7事业运行0.27 0.46 170.4其他发展与改革事务支1.01 1.59 157.4 出统计信息事务45.45 46.41 102.1其中:行政运行21.01 23.11 110.0一般行政管理事务 6.32 7.12 112.7机关服务0.03 0.03 100.0信息事务 2.42 0.99 40.9专项统计业务 1.35 1.21 89.6统计管理 1.41 1.02 72.3专项普查活动 2.89 3.96 137.0统计抽样调查7.97 6.99 87.7事业运行 1.89 1.86 98.4其他统计信息事务支出0.16 0.12 75.0 财政事务14.57 16.45 112.9其中:行政运行 5.24 5.22 99.6一般行政管理事务 1.18 1.82 154.2机关服务0.31 0.48 154.8预算改革业务0.01 0.01 100.0财政国库业务 2.10 3.14 149.5财政监察 1.04 0.91 87.5信息化建设0.36 0.58 161.1财政委托业务支出0.07 0.07 100.0事业运行 1.98 2.13 107.6其他财政事务支出 2.28 2.09 91.7 税收事务1156.01 1133.90 98.1其中:行政运行705.53 892.69 126.5一般行政管理事务154.72 120.64 78.0机关服务0.02 0.02 100.0税务办案15.20 16.75 110.2税务登记证及发票管理13.29 14.50 109.1代扣代收代征税款手续172.87 70.21 40.6 费税务宣传15.43 12.33 79.9协税护税8.32 0.81 9.7信息化建设22.19事业运行 5.47 4.67 85.4其他税收事务支出42.97 1.28 3.0 审计事务17.69 15.29 86.4其中:行政运行 6.95 6.85 98.6一般行政管理事务 1.19 1.84 154.6机关服务0.05 0.05 100.0审计业务 6.21 5.02 80.8审计管理0.81 1.05 129.6信息化建设 2.02事业运行0.41 0.47 114.6其他审计事务支出0.05 0.01 20.0海关事务268.68 259.16 96.5 其中:行政运行144.28 146.98 101.9 一般行政管理事务40.00 7.60 19.0机关服务 2.03 2.05 101.0缉私办案11.71 14.42 123.1口岸管理 1.51 1.36 90.1信息化建设 1.46 12.01 822.6海关关务14.22 24.59 172.9关税征管0.32 0.28 87.5海关监管17.48 14.00 80.1检验检疫27.17 27.17 100.0事业运行8.13 8.37 103.0其他海关事务支出0.37 0.33 89.2 人力资源事务20.98 23.17 110.4 其中:行政运行0.55 0.60 109.1 一般行政管理事务 1.75 2.02 115.4机关服务0.12 0.16 133.3政府特殊津贴 4.99 6.26 125.5资助留学回国人员0.46 0.16 34.8博士后日常经费10.37 11.05 106.6引进人才费用0.03 0.04 133.3事业运行0.20 0.22 110.0其他人力资源事务支出 2.51 2.66 106.0 商贸事务9.04 9.18 101.5其中:行政运行 3.27 3.63 111.0 一般行政管理事务 1.90 1.49 78.4机关服务0.04 0.04 100.0对外贸易管理0.04 0.08 200.0国际经济合作0.02 0.06 300.0外资管理-0.02 0.01国内贸易管理0.13 0.48 369.2事业运行0.62 0.67 108.1 知识产权事务66.76 65.07 97.5 其中:行政运行 6.47 6.55 101.2 一般行政管理事务 3.42 1.19 34.8专利审批48.71 49.95 102.5国家知识产权战略0.16 0.16 100.0专利执法0.38知识产权宏观管理0.95 1.41 148.4商标管理 4.41 3.91 88.7原产地地理标志管理0.01事业运行0.05 0.04 80.0其他知识产权事务支出 2.20 1.86 84.5 民族事务 1.93 1.91 99.0 其中:行政运行0.55 0.44 80.0 一般行政管理事务0.24 0.31 129.2机关服务0.04 0.04 100.0民族工作专项0.76 0.80 105.3事业运行0.02 0.03 150.0其他民族事务支出0.32 0.29 90.6 档案事务 5.42 7.21 133.0 其中:行政运行 1.51 1.58 104.6 一般行政管理事务 3.05 3.79 124.3档案馆0.73 1.71 234.2其他档案事务支出0.13 0.13 100.0 群众团体事务30.44 30.89 101.5 其中:行政运行 2.50 2.50 100.0 一般行政管理事务 6.66 7.25 108.9机关服务0.02 0.03 150.0工会事务19.77 18.96 95.9事业运行0.21 0.23 109.5其他群众团体事务支出 1.28 1.92 150.0 市场监督管理事务52.10 47.56 91.3 其中:行政运行 4.43 4.06 91.6 一般行政管理事务 2.01 1.15 57.2机关服务0.09 0.10 111.1市场监督管理专项13.35 10.27 76.9市场监管执法 4.17 3.44 82.5消费者权益保护0.37价格监督检查0.17信息化建设 5.87 2.51 42.8市场监督管理技术支持 1.49 2.40 161.1认证认可监督管理 1.34 6.29 469.4标准化管理 1.79 1.97 110.1药品事务7.96 7.21 90.6医疗器械事务 1.06 0.96 90.6化妆品事务0.24 0.48 200.0事业运行 1.68 1.73 103.0其他市场监督管理事务 6.25 4.82 77.1 二、外交支出584.12 627.10 107.4其中:外交管理事务10.18 10.23 100.5 驻外机构131.84 111.19 84.3对外援助204.60 219.56 107.3国际组织192.24 250.75 130.4对外合作与交流33.47 29.06 86.8国际发展合作0.21 0.75 357.1三、国防支出11070.51 11898.76 107.5四、公共安全支出1702.55 1797.80 105.6其中:武装警察部队979.89 1070.70 109.3 公安466.82 431.75 92.5检察7.11 9.58 134.7法院9.90 17.78 179.6司法7.49 7.46 99.6缉私警察24.25 23.49 96.9 五、教育支出1731.83 1835.13 106.0其中:教育管理事务 2.44 2.96 121.3其中:行政运行 1.56 1.84 117.9一般行政管理事务-0.05 0.78机关服务0.01其他教育管理事务支出0.92 0.34 37.0 普通教育1506.94 1555.87 103.2其中:学前教育8.43 8.88 105.3小学教育17.27 20.15 116.7初中教育32.66 33.25 101.8高中教育19.31 24.85 128.7高等教育1424.41 1466.29 102.9化解农村义务教育债务0.08支出其他普通教育支出 4.86 2.37 48.8 职业教育8.10 8.34 103.0其中:中专教育 2.60 3.06 117.7技校教育0.74 0.72 97.3职业高中教育0.01高等职业教育 4.54 4.12 90.7其他职业教育支出0.22 0.43 195.5 成人教育0.13 0.22 169.2广播电视教育 1.53 1.31 85.6其中:广播电视学校0.23 0.25 108.7教育电视台 1.30 1.06 81.5 留学教育84.65 92.51 109.3其中:出国留学教育51.40 53.31 103.7来华留学教育33.25 39.20 117.9 特殊教育0.05 0.04 80.0进修及培训30.56 29.98 98.1其中:教师进修 2.32 2.41 103.9干部教育14.20 13.60 95.8培训支出9.06 8.78 96.9其他进修及培训 4.98 5.19 104.2 其他教育支出96.81 143.90 148.6其中:其他教育支出96.81 143.90 148.6 六、科学技术支出3124.95 3543.12 113.4其中:科学技术管理事务10.11 11.16 110.4 其中:行政运行 2.51 2.51 100.0一般行政管理事务0.78 1.19 152.6机关服务0.14 0.15 107.1其他科学技术管理事务6.687.31 109.4 支出基础研究552.64 663.39 120.0其中:机构运行60.31 61.06 101.2重点基础研究规划0.02自然科学基金280.44 311.11 110.9重点实验室及相关设施70.78 68.79 97.2重大科学工程14.07 17.66 125.5专项基础科研35.74 76.41 213.8其他基础研究支出91.30 128.34 140.6 应用研究1502.85 1714.52 114.1技术研究与开发27.58 25.49 92.4其中:机构运行0.38 0.36 94.7应用技术研究与开发-0.07 0.13科技成果转化与扩散22.65 22.52 99.4其他技术研究与开发支4.62 2.48 53.7 出科技条件与服务59.11 69.52 117.6其中:机构运行 4.54 3.86 85.0科技条件专项54.18 60.38 111.4其他科技条件与服务支0.39 5.28 1353.8 出社会科学51.52 59.64 115.8其中:社会科学研究机构 3.04 3.10 102.0社会科学研究20.07 19.94 99.4社科基金支出23.57 25.76 109.3其他社会科学支出 4.84 10.84 224.0 科学技术普及20.88 27.86 133.4其中:机构运行 2.77 2.59 93.5科普活动 3.57 3.82 107.0青少年科技活动 1.03 1.75 169.9学术交流活动 6.56 8.65 131.9科技馆站 3.48 3.54 101.7其他科学技术普及支出 3.47 7.51 216.4 科技交流与合作18.91 19.18 101.4其中:国际交流与合作0.64 1.01 157.8重大科技合作项目12.60 9.64 76.5其他科技交流与合作支5.67 8.53 150.4 出七、文化旅游体育与传媒支出279.38 309.54 110.8其中:文化和旅游67.72 61.31 90.5 其中:行政运行 3.41 2.71 79.5一般行政管理事务 1.06 1.02 96.2机关服务0.23 0.21 91.3图书馆7.93 6.10 76.9文化展示及纪念机构 6.37 2.38 37.4艺术表演场所0.24 0.10 41.7艺术表演团体8.39 10.54 125.6文化活动10.71 10.57 98.7群众文化0.66 0.45 68.2文化和旅游交流与合作 4.04 3.90 96.5文化创作与保护7.26 5.15 70.9文化和旅游市场管理0.19 0.53 278.9旅游宣传0.04旅游行业业务管理0.86 0.26 30.2其他文化和旅游支出16.37 17.35 106.0 文物20.42 16.56 81.1其中:行政运行0.21 0.23 109.5 一般行政管理事务0.32 0.35 109.4机关服务0.01 0.01 100.0文物保护 2.15 1.56 72.6博物馆16.14 13.73 85.1其他文物支出 1.59 0.68 42.8 体育28.71 42.15 146.8 其中:行政运行0.52 0.53 101.9 一般行政管理事务0.15 0.19 126.7机关服务0.16 0.17 106.3运动项目管理 1.48 1.42 95.9体育竞赛 1.35 1.68 124.4体育训练12.35 20.59 166.7体育场馆 6.92 10.62 153.5群众体育0.25 0.36 144.0体育交流与合作 2.87 4.43 154.4其他体育支出 2.66 2.16 81.2 新闻出版电影74.74 78.76 105.4 其中:行政运行0.33 0.25 75.8 一般行政管理事务0.29 0.29 100.0机关服务0.24 0.16 66.7新闻通讯28.40 24.68 86.9出版发行29.97 32.76 109.3版权管理0.04 0.18 450.0电影 3.45 2.99 86.7其他新闻出版电影支出12.02 17.45 145.2 广播电视73.55 72.39 98.4其中:行政运行0.71 0.63 88.7一般行政管理事务 2.48 4.78 192.7机关服务 1.16 0.95 81.9广播39.09 34.49 88.2电视17.78 10.45 58.8其他广播电视支出12.33 21.09 171.0 其他文化体育与传媒支出14.24 38.37 269.5其中:宣传文化发展专项支出 4.04 3.63 89.9文化产业发展专项支出7.87 32.30 410.4其他文化体育与传媒支2.33 2.44 104.7 出八、社会保障和就业支出1207.55 1135.71 94.1其中:人力资源和社会保障管理事务9.04 9.42 104.2 其中:行政运行 1.89 1.95 103.2一般行政管理事务0.52 0.72 138.5机关服务0.04 0.05 125.0综合业务管理0.16 0.23 143.8劳动保障监察0.11 0.14 127.3就业管理事务0.76 0.93 122.4社会保险业务管理事务0.30 0.23 76.7信息化建设0.45 0.17 37.8社会保险经办机构 2.59 2.52 97.3劳动关系和维权0.16 0.14 87.5公共就业服务和职业技0.18 0.32 177.8 能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁0.04 0.05 125.0其他人力资源和社会保1.84 1.97 107.1 障管理事务支出民政管理事务10.67 8.31 77.9其中:行政运行 1.18 1.00 84.7一般行政管理事务 3.38 2.22 65.7机关服务0.05 0.06 120.0民间组织管理 2.03 0.19 9.4行政区划和地名管理0.46 0.21 45.7基层政权和社区建设 1.40 3.02 215.7其他民政管理事务支出 2.17 1.61 74.2 补充全国社会保障基金200.00其中:用一般公共预算补充基金200.00行政事业单位离退休621.69 662.34 106.5其中:归口管理的行政单位离退休152.81 66.67 43.6事业单位离退休262.59 205.02 78.1离退休人员管理机构 6.92 6.69 96.7未归口管理的行政单位29.06 28.26 97.2 离退休机关事业单位基本养老51.60 153.21 296.9保险缴费支出机关事业单位职业年金3.85 53.23 1382.6 缴费支出对机关事业单位基本养113.55 147.86 130.2 老保险基金的补助其他行政事业单位离退1.31 1.40 106.9 休支出就业补助9.21 9.65 104.8其中:就业创业服务补贴0.98 0.90 91.8职业培训补贴0.77 0.79 102.6社会保险补贴 3.27 3.33 101.8公益性岗位补贴 2.97 3.22 108.4职业技能鉴定补贴0.05就业见习补贴0.15 0.11 73.3高技能人才培养补助0.10 0.05 50.0求职创业补贴0.01其他就业补助支出0.91 1.25 137.4 抚恤0.81 1.26 155.6其中:死亡抚恤0.05 0.02 40.0伤残抚恤0.17 0.33 194.1在乡复员、退伍军人生0.11 0.18 163.6 活补助优抚事业单位支出0.08 0.14 175.0义务兵优待0.11 0.17 154.5其他优抚支出0.29 0.42 144.8 退役安置0.43 1.33 309.3其中:退役士兵安置0.24 0.22 91.7军队移交政府的离退休0.05 0.06 120.0 人员安置退役士兵管理教育0.04军队转业干部安置0.07 1.02 1457.1其他退役安置支出0.03 0.03 100.0 社会福利 1.51 1.70 112.6其中:儿童福利0.10 0.05 50.0老年福利0.64 1.01 157.8殡葬0.16 0.13 81.3社会福利事业单位0.15 0.06 40.0其他社会福利支出0.46 0.45 97.8 残疾人事业 5.29 6.79 128.4其中:行政运行0.37 0.39 105.4一般行政管理事务0.07 0.10 142.9机关服务0.33 0.34 103.0残疾人康复 1.59 1.37 86.2残疾人就业和扶贫0.21 0.27 128.6残疾人体育0.11 2.75 2500.0残疾人生活和护理补贴0.24 0.21 87.5其他残疾人事业支出 2.37 1.36 57.4 红十字事业0.51 0.54 105.9其中:行政运行0.20 0.20 100.0一般行政管理事务0.25 0.27 108.0机关服务0.03 0.03 100.0其他红十字事业支出0.03 0.04 133.3 最低生活保障 3.43 3.20 93.3其中:城市最低生活保障金支出 3.43 3.20 93.3临时救助0.91 1.39 152.7其中:临时救助支出0.89 1.38 155.1流浪乞讨人员救助支出0.02 0.01 50.0 特困人员救助供养0.24 0.23 95.8其中:城市特困人员救助供养支出0.18 0.20 111.1农村特困人员救助供养0.06 0.03 50.0 支出其他生活救助0.09 0.12 133.3其中:其他城市生活救助0.06 0.11 183.3其他农村生活救助0.03 0.01 33.3 财政对基本养老保险基金的补助150.46 160.53 106.7其中:财政对企业职工基本养老保险150.43 160.53 106.7 基金的补助财政对城乡居民基本养0.03老保险基金的补助退役军人管理事务 2.48 3.85 155.2其中:行政运行0.16 0.43 268.8一般行政管理事务 2.22 2.60 117.1拥军优属0.05 0.12 240.0事业运行0.02 0.03 150.0其他退役军人事务管理0.03 0.67 2233.3 支出其他社会保障和就业支出190.73 264.69 138.8其中:其他社会保障和就业支出190.73 264.69 138.8 九、卫生健康支出188.11 243.58 129.5其中:卫生健康管理事务 5.76 6.57 114.1 其中:行政运行 2.00 2.01 100.5一般行政管理事务0.25 0.43 172.0机关服务0.09 0.22 244.4其他卫生健康管理事务3.42 3.91 114.3 支出公立医院72.48 101.75 140.4其中:综合医院50.18 63.42 126.4中医(民族)医院 3.33 4.61 138.4职业病防治医院0.62 0.95 153.2精神病医院0.76 0.90 118.4妇产医院 1.08 1.72 159.3儿童医院0.69 0.70 101.4其他专科医院11.83 15.59 131.8行业医院 3.94 2.41 61.2其他公立医院支出0.05 11.45 22900.0 基层医疗卫生机构8.35 8.47 101.4其中:城市社区卫生机构0.26 0.22 84.6乡镇卫生院7.41 7.49 101.1其他基层医疗卫生机构0.68 0.76 111.8 支出公共卫生16.67 18.34 110.0其中:疾病预防控制机构 5.00 4.98 99.6卫生监督机构0.54 0.57 105.6妇幼保健机构0.13 0.05 38.5应急救治机构0.03 0.04 133.3采供血机构0.32 0.31 96.9其他专业公共卫生机构0.74 1.51 204.1基本公共卫生服务 2.13 1.78 83.6重大公共卫生专项 2.32 2.52 108.6突发公共卫生事件应急1.44 1.53 106.3 处理其他公共卫生支出 4.02 5.05 125.6 中医药 2.32 1.42 61.2其中:中医(民族医)药专项 1.32 1.21 91.7其他中医药支出 1.00 0.21 21.0 计划生育事务 4.46 4.57 102.5其中:计划生育机构0.50 0.52 104.0计划生育服务 2.87 2.61 90.9其他计划生育事务支出 1.09 1.44 132.1 行政事业单位医疗56.96 77.87 136.7其中:行政单位医疗47.77 72.04 150.8事业单位医疗0.13公务员医疗补助9.06 5.83 64.3 财政对基本医疗保险基金的补助11.42 13.50 118.2其中:财政对职工基本医疗保险基金2.643.06 115.9 的补助财政对城乡居民基本医7.74 9.07 117.2 疗保险基金的补助财政对其他基本医疗保1.04 1.37 131.7 险基金的补助医疗救助 1.20 1.05 87.5其中:城乡医疗救助 1.10 1.03 93.6疾病应急救助0.07 0.02 28.6其他医疗救助支出0.03优抚对象医疗0.13 0.13 100.0其中:优抚对象医疗补助0.13 0.13 100.0医疗保障管理事务0.87 2.35 270.1其中:行政运行0.07 0.19 271.4一般行政管理事务0.80 0.61 76.3信息化建设0.83医疗保障政策管理0.46医疗保障经办事务0.26老龄卫生健康事务0.40 0.39 97.5其中:老龄卫生健康事务0.40 0.39 97.5其他卫生健康支出7.09 7.17 101.1其中:其他卫生健康支出7.09 7.17 101.1 十、节能环保支出427.41 362.68 84.9其中:环境保护管理事务8.87 8.09 91.2 其中:行政运行 1.74 2.09 120.1一般行政管理事务 1.46 1.31 89.7机关服务0.01 0.02 200.0生态环境保护宣传0.35 0.25 71.4环境保护法规、规划及1.97 1.18 59.9 标准生态环境国际合作及履0.88 0.76 86.4 约生态环境保护行政许可 1.43 1.16 81.1应对气候变化管理事务-0.15 0.33其他环境保护管理事务1.18 0.99 83.9 支出环境监测与监察8.11 5.10 62.9其中:建设项目环评审查与监督-0.21 0.04核与辐射安全监督 5.36 4.40 82.1其他环境监测与监察支2.96 0.66 22.3 出污染防治9.28 7.70 83.0其中:大气0.47 0.32 68.1水体 1.01 1.09 107.9噪声0.03 0.03 100.0固体废弃物与化学品0.33 0.23 69.7其他污染防治支出7.44 6.03 81.0 自然生态保护 5.73 6.70 116.9 其中:生态保护 3.59 3.79 105.6 农村环境保护 1.48 1.34 90.5自然保护区0.32 0.36 112.5生物及物种资源保护0.30 1.08 360.0其他自然生态保护支出0.04 0.13 325.0 天然林保护25.99 23.24 89.4 其中:森林管护 5.95 5.91 99.3 社会保险补助 6.06 6.08 100.3政策性社会性支出补助9.92 9.87 99.5天然林保护工程建设 1.14停伐补助 1.54其他天然林保护支出 1.38 1.38 100.0 退耕还林 2.67 1.46 54.7 其中:退耕现金 2.51 0.76 30.3 退耕还林工程建设0.08其他退耕还林支出0.08 0.70 875.0 退牧还草0.23其中:退牧还草工程建设0.23能源节约利用48.54 6.75 13.9 其中:能源节约利用48.54 6.75 13.9污染减排19.29 19.57 101.5其中:生态环境监测与信息14.02 13.78 98.3生态环境执法监察 3.00 4.25 141.7减排专项支出 1.27 0.54 42.5其他污染减排支出 1.00 1.00 100.0 可再生能源10.24 0.91 8.9其中:可再生能源10.24 0.91 8.9循环经济0.03 0.03 100.0其中:循环经济0.03 0.03 100.0能源管理事务193.05 157.65 81.7其中:行政运行 1.42 1.35 95.1一般行政管理事务 1.20 1.29 107.5能源战略规划与实施0.44 0.21 47.7能源行业管理0.96 1.00 104.2能源管理0.01 0.03 300.0石油储备发展管理0.01 0.01 100.0信息化建设 1.81农村电网建设113.46 134.18 118.3事业运行0.16 0.15 93.8其他能源管理事务支出73.58 19.43 26.4 其他节能环保支出95.38 125.48 131.6其中:其他节能环保支出95.38 125.48 131.6 十一、城乡社区支出86.36 83.40 96.6 其中:城乡社区管理事务11.18 10.87 97.2其中:行政运行 1.42 1.46 102.8一般行政管理事务0.66 0.85 128.8机关服务0.25 0.04 16.0城管执法0.41 0.30 73.2工程建设标准规范编制0.70 0.60 85.7 与监管工程建设管理0.41 0.46 112.2市政公用行业市场监管0.18 0.28 155.6住宅建设与房地产市场0.14 0.11 78.6 监管执业资格注册、资质审0.37 0.47 127.0 查其他城乡社区管理事务6.64 6.30 94.9 支出城乡社区规划与管理 1.19 0.71 59.7其中:城乡社区规划与管理 1.19 0.71 59.7城乡社区公共设施54.21 52.04 96.0其中:小城镇基础设施建设9.67 13.54 140.0其他城乡社区公共设施44.54 38.50 86.4 支出城乡社区环境卫生 4.77 5.14 107.8建设市场管理与监督0.06 0.13 216.7其他城乡社区支出14.95 14.51 97.1其中:其他城乡社区支出14.95 14.51 97.1十二、农林水支出589.81 451.66 76.6 其中:农业176.01 129.32 73.5 其中:行政运行 1.99 1.94 97.5一般行政管理事务0.19 0.12 63.2机关服务0.16 0.18 112.5事业运行14.63 15.07 103.0农垦运行60.07 61.53 102.4科技转化与推广服务14.71 5.33 36.2病虫害控制 5.37 4.64 86.4农产品质量安全7.42 7.62 102.7执法监管0.49 0.15 30.6统计监测与信息服务 4.07 3.66 89.9农业行业业务管理 5.44 5.10 93.8对外交流与合作 1.52 1.67 109.9防灾救灾 1.17 0.66 56.4农业结构调整补贴0.86农业生产支持补贴 4.59 7.68 167.3农业组织化与产业化经0.03营农产品加工与促销0.01农村公益事业 2.18 0.17 7.8农业资源保护修复与利11.38 8.13 71.4 用成品油价格改革对渔业 3.91 0.02 0.5的补贴对高校毕业生到基层任1.60 0.70 43.8 职补助其他农业支出35.09 4.08 11.6 林业和草原45.73 41.03 89.7其中:行政运行0.87 1.89 217.2一般行政管理事务0.03 0.03 100.0机关服务0.10 0.09 90.0事业机构 3.10 2.25 72.6森林培育 4.37 3.80 87.0技术推广与转化0.85 1.03 121.2森林资源管理 1.43 1.41 98.6森林生态效益补偿 1.87 1.88 100.5自然保护区等管理0.26 0.56 215.4动植物保护 1.64 1.48 90.2湿地保护0.24 0.22 91.7执法与监督0.44 0.59 134.1防沙治沙0.73 0.63 86.3对外合作与交流0.49 0.52 106.1产业化管理0.54信息管理0.39 0.33 84.6林区公共支出8.62 7.40 85.8贷款贴息0.01防灾减灾 2.01 1.22 60.7国家公园0.40 0.40 100.0草原管理0.18 0.20 111.1行业业务管理 1.81 2.33 128.7其他林业和草原支出15.35 12.77 83.2 水利143.08 111.47 77.9 其中:行政运行 6.55 6.92 105.6 一般行政管理事务0.13 0.13 100.0机关服务 1.34 1.30 97.0水利行业业务管理 2.97 3.26 109.8水利工程建设66.17 43.87 66.3水利工程运行与维护12.90 11.43 88.6水利前期工作 3.57 2.80 78.4水利执法监督 1.00 1.01 101.0水土保持 2.01 1.93 96.0水资源节约管理与保护7.36 7.39 100.4水质监测 2.34 1.94 82.9水文测报7.74 9.20 118.9防汛 3.87 2.99 77.3抗旱0.51 0.04 7.8农田水利11.50 5.61 48.8水利技术推广0.60 0.59 98.3信息管理 3.24 2.62 80.9农村人畜饮水 1.11 0.81 73.0 南水北调75.99 28.85 38.0其中:一般行政管理事务0.48 0.17 35.4南水北调工程建设75.04 28.26 37.7政策研究与信息管理0.08 0.09 112.5工程稽查0.16 0.13 81.3前期工作0.16 0.12 75.0环境、移民及水资源管0.07 0.08 114.3 理与保护扶贫10.00 15.48 154.8其中:行政运行0.16 0.17 106.3一般行政管理事务0.01 1.87 18700.0农村基础设施建设0.73 0.87 119.2生产发展 3.45 3.09 89.6扶贫贷款奖补和贴息0.01 0.50 5000.0扶贫事业机构0.08 0.10 125.0其他扶贫支出 5.56 8.88 159.7 农业综合开发22.43 25.47 113.6其中:机构运行0.03土地治理18.80 25.47 135.5产业化发展 2.54创新示范0.79其他农业综合开发支出0.27农村综合改革16.90 9.92 58.7其中:对村级一事一议的补助7.85对村民委员会和村党支8.67 9.80 113.0部的补助其他农村综合改革支出0.38 0.12 31.6 普惠金融发展支出27.84 19.08 68.5其中:农业保险保费补贴27.13 18.45 68.0创业担保贷款贴息0.01其他普惠金融发展支出0.71 0.62 87.3 目标价格补贴60.00 60.00 100.0其他农林水支出11.83 11.04 93.3其中:其他农林水支出11.83 11.04 93.3 十三、交通运输支出1313.71 1355.18 103.2 其中:公路水路运输176.11 128.18 72.8 其中:行政运行 1.13 1.31 115.9一般行政管理事务 1.67 2.04 122.2机关服务0.10 0.08 80.0公路建设 2.87 1.86 64.8公路养护 4.52 4.53 100.2交通运输信息化建设0.20公路和运输安全0.02公路运输管理0.15 0.15 100.0航道维护25.16 28.87 114.7船舶检验 1.60 1.49 93.1救助打捞12.51 11.85 94.7海事管理47.94 47.08 98.2航标事业发展支出16.63 16.30 98.0水路运输管理支出 1.68 1.95 116.1取消政府还贷二级公路3.91收费专项支出其他公路水路运输支出56.02 10.67 19.0 铁路运输798.32 921.23 115.4其中:行政运行 1.07 1.10 102.8一般行政管理事务 1.13 1.32 116.8铁路路网建设340.00 436.00 128.2铁路安全0.86 0.70 81.4其他铁路运输支出455.26 482.11 105.9 民用航空运输59.59 24.54 41.2其中:行政运行 4.89 4.97 101.6一般行政管理事务0.93 0.85 91.4机关服务0.07 0.07 100.0机场建设36.96 2.50 6.8空管系统建设0.18 1.62 900.0民用航空安全0.96 0.97 101.0民航专项运输0.01 0.01 100.0其他民用航空运输支出15.59 13.55 86.9 成品油价格改革对交通运输的补贴 1.47 1.62 110.2其中:对城市公交的补贴0.29 0.12 41.4对农村道路客运的补贴 1.07 1.42 132.7对出租车的补贴0.11 0.07 63.6成品油价格改革补贴其0.01他支出邮政业支出78.26 78.97 100.9其中:行政运行 5.08 5.16 101.6一般行政管理事务 1.39 1.34 96.4行业监管 2.97 2.76 92.9邮政普遍服务与特殊服67.23 65.38 97.2 务其他邮政业支出 1.59 4.33 272.3 车辆购置税支出194.81 200.26 102.8其中:车辆购置税用于公路等基础设37.92 46.58 122.8 施建设支出车辆购置税用于农村公6.51 3.68 56.5 路建设支出车辆购置税其他支出150.38 150.00 99.7 十四、资源勘探信息等支出345.71 326.35 94.4 其中:资源勘探开发16.56 17.21 103.9 其中:一般行政管理事务0.02煤炭勘探开采和洗选 4.46 4.70 105.4石油和天然气勘探开采 4.63 4.40 95.0黑色金属矿勘探和采选 4.06 4.28 105.4有色金属矿勘探和采选0.20 0.20 100.0非金属矿勘探和采选 3.01 3.21 106.6其他资源勘探业支出0.20 0.40 200.0 制造业240.99 240.99 100.0其中:纺织业 3.00通信设备、计算机及其21.25 18.51 87.1 他电子设备制造业交通运输设备制造业49.13 51.92 105.7有色金属冶炼及压延加0.70 0.20 28.6 工业建筑业0.04 0.14 350.0其中:其他建筑业支出0.04 0.14 350.0工业和信息产业监管66.15 49.88 75.4其中:行政运行 2.53 2.47 97.6一般行政管理事务 4.08 4.01 98.3机关服务0.04 0.05 125.0战备应急0.50 0.98 196.0专用通信 4.99 4.53 90.8无线电监管7.50 4.08 54.4工业和信息产业支持22.88 25.92 113.3行业监管 1.30 2.85 219.2 国有资产监管9.03 9.87 109.3其中:行政运行 2.33 1.97 84.5一般行政管理事务0.43 0.34 79.1机关服务0.32 0.37 115.6中央企业专项管理0.82 1.85 225.6其他国有资产监管支出 5.13 5.34 104.1 支持中小企业发展和管理支出 1.35 5.64 417.8其中:机关服务0.01科技型中小企业技术创-3.94新基金中小企业发展专项 2.11 2.30 109.0其他支持中小企业发展3.18 3.33 104.7 和管理支出其他资源勘探信息等支出11.59 2.62 22.6其中:黄金事务0.04 0.04 100.0其他资源勘探信息等支11.55 2.58 22.3 出十五、商业服务业等支出70.16 87.21 124.3 其中:商业流通事务26.11 23.55 90.2 其中:行政运行0.54 0.54 100.0一般行政管理事务0.22 0.19 86.4市场监测及信息管理0.12 0.10 83.3民贸民品贷款贴息0.06事业运行0.14 0.13 92.9其他商业流通事务支出25.03 22.59 90.3 涉外发展服务支出43.57 62.80 144.1其中:其他涉外发展服务支出43.57 62.80 144.1其他商业服务业等支出0.48 0.86 179.2其中:服务业基础设施建设0.20 0.52 260.0其他商业服务业等支出0.28 0.34 121.4 十六、金融支出845.58 947.72 112.1其中:金融部门行政支出63.67 62.01 97.4 其中:行政运行57.34 54.03 94.2一般行政管理事务 5.10 6.42 125.9事业运行 1.16 1.26 108.6金融部门其他行政支出0.07 0.30 428.6 金融部门监管支出11.10 12.78 115.1其中:重点金融机构监管0.09 0.07 77.8金融稽查与案件处理 5.44 5.54 101.8金融行业电子化建设 3.11 2.35 75.6从业人员资格考试 1.55 2.06 132.9金融部门其他监管支出0.91 2.76 303.3 金融发展支出770.44 872.90 113.3其他金融支出0.37 0.03 8.1 十七、自然资源海洋气象等支出345.30 314.33 91.0 其中:自然资源事务137.33 134.35 97.8 其中:行政运行7.79 8.17 104.9一般行政管理事务 1.80 1.28 71.1机关服务0.51 0.52 102.0自然资源规划及管理0.23 0.78 339.1土地资源调查 6.15 6.51 105.9土地资源利用与保护0.82 0.96 117.1自然资源社会公益服务0.99 3.58 361.6自然资源行业业务管理0.44 1.41 320.5自然资源调查0.46 1.81 393.5国土整治8.77 0.06 0.7地质矿产资源与环境调70.22 65.66 93.5 查地质矿产资源利用与保0.90护事业运行22.71 24.62 108.4其他自然资源事务支出16.43 18.05 109.9 海洋管理事务75.63 44.75 59.2其中:海域使用管理 1.27 0.85 66.9海洋调查评价 2.50海洋权益维护0.66 0.65 98.5海洋防灾减灾23.10 27.66 119.7海洋卫星10.28极地考察 5.11 4.89 95.7海洋矿产资源勘探研究 5.54 4.66 84.1其他海洋管理事务支出29.67 3.54 11.9 测绘事务21.01 9.13 43.5其中:基础测绘 2.81 1.43 50.9航空摄影0.84 0.70 83.3其他测绘事务支出17.36 7.00 40.3 气象事务111.28 126.10 113.3其中:行政运行16.58 16.90 101.9一般行政管理事务0.32 0.35 109.4机关服务0.41 0.66 161.0气象事业机构30.35 36.25 119.4气象探测15.02 16.08 107.1气象信息传输及管理 4.41 4.41 100.0气象预报预测 2.35 2.34 99.6气象服务20.36 21.39 105.1气象装备保障维护0.73 0.48 65.8气象基础设施建设与维8.39 8.10 96.5 修气象卫星7.11 7.59 106.8气象法规与标准0.12 0.13 108.3气象资金审计稽查0.04 0.05 125.0其他气象事务支出 5.09 11.37 223.4 十八、住房保障支出531.82 560.22 105.3 其中:保障性安居工程支出22.53 7.51 33.3 其中:棚户区改造 3.38 5.00 147.9农村危房改造 1.56 1.50 96.2公共租赁住房7.07保障性住房租金补贴0.14 0.01 7.1其他保障性安居工程支10.37 1.00 9.6 出住房改革支出509.21 547.97 107.6其中:住房公积金230.21 266.09 115.6提租补贴 6.60 6.62 100.3购房补贴272.40 275.26 101.0城乡社区住宅0.08 4.74 5925.0 十九、粮油物资储备支出1372.54 1177.15 85.8 其中:粮油事务59.14 61.26 103.6 其中:行政运行0.28 0.31 110.7一般行政管理事务0.25 0.37 148.0机关服务0.01 0.01 100.0粮食财务与审计支出0.10 0.19 190.0粮食信息统计0.60 0.53 88.3粮食专项业务活动 1.01 6.82 675.2事业运行0.05 0.07 140.0 物资事务40.77 25.29 62.0其中:行政运行 2.51 2.53 100.8一般行政管理事务0.03铁路专用线0.36 0.30 83.3护库武警和民兵支出0.46 0.46 100.0仓库建设24.54 8.35 34.0仓库安防0.72 0.60 83.3事业运行11.66 11.86 101.7其他物资事务支出0.49 1.19 242.9 粮油储备1039.37 837.07 80.5 二十、灾害防治及应急管理支出329.01 357.36 108.6 其中:应急管理事务10.11 18.02 178.2 消防事务234.06 244.46 104.4森林消防事务29.23 30.67 104.9煤矿安全10.29 10.76 104.6地震事务25.94 32.35 124.7自然灾害救灾及恢复重建支出 2.17 0.01 0.5其他灾害防治及应急管理支出17.21 21.09 122.5 廿一、其他支出826.75 952.79 115.2 廿二、债务付息支出4161.65 4994.23 120.0 其中:中央政府国内债务付息支出4121.77 4941.00 119.9 中央政府国外债务付息支出39.88 53.23 133.5 廿三、债务发行费用支出37.23 43.52 116.9 其中:中央政府国内债务发行费用支出37.02 43.00 116.2 中央政府国外债务发行费用支出0.21 0.52 247.6中央本级支出33226.9735395.00106.5注:1.为便于比较,对本表中2018年执行数进行了同口径调整,主要包括:一是国地税合并后,原由地方财政负担的地税相关支出2019年起转由中央本级安排,相应调整“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等科目的2018年执行数。

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