集团审计部岗位工作职责责任
审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)
审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)审计部门岗位职责有哪些(精选篇1)1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇2)1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇3)1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇4)1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。
审计部门岗位职责有哪些(精选篇5)1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
审计部岗位设置及职责
教育水平
大学专科以上学历
专业
财务、会计或相关专业
培训经历
受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训
经验
5年以上财务管理工作经验
知识
审计相关系列中级以上职称
技能技巧
精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰 富的财会项目分析处理经验;
了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法; 谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程; 熟悉财务管理、资本运作以及企业融资; 良好的口头及书面表达能力
帮助、指导审计人员所使用的审计程序和方法,确保审计报告的真实、有效 性,为公司运营提供增值服务
监督、检查公司制度的落实情况
实施后续跟踪审计工作,检查审计建议及整改措施的执行情况
跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
职责三
职责表述:由上级授权处理的其他重要事项
三、绩效考核标准:(详见绩效考核方案)
四、职位权限:
审计部
审计部部长
岗位名称
部长
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1
职务等级
薪酬等级
A8
直接上级
董事长
分管副总经理
所辖人员
直接下级
审计部副部长
一、职位描述:
作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定,实施各项财务审计与专项审计, 并向公司咼层及重事会提供审计报告。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书1.负责制定部门年度工作计划并组织实施;2.负责对企业内部控制制度的审计和评价,提出改进意见和建议;3.负责对企业投资、经营等经济活动进行审计和监督;4.负责对企业重要事项进行专项审计;5.负责领导人员经济责任审计;6.负责建设工程等项目结算审计,并督促被审计单位的审计整改工作;7.负责估算、概算的审查和工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核;8.负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账进行监督检查;9.负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作;10.负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作,并审查竣工项目造价指标;11.负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程;12.负责部门员工考勤及考核工作;13.负责部门各项业务的档案管理工作;14.制定审计、造价专业人员培训计划,建立专业人员信息档案;15.参与对所属单位年度经营目标考核审计监督完成上级主管部门和公司交办的其他工作。
2、定岗员工基本信息岗位名称岗位序列定岗员工职能执行汇报关系直接上级经理岗位目的执行部门工作任务岗位职责序号职能领域审计、造价1执行工作2其他▪主要职责:1.根据部门年度工作计划执行相应的审计、造价任务;2.协助经理对企业内部控制制度进行审计和评价,提出改进意见和建议;3.协助经理对企业投资、经营等经济活动进行审计和监督;4.协助经理对企业重要事项进行专项审计;5.参与领导人员经济责任审计;6.协助经理进行建设工程等项目结算审计,并督促被审计单位的审计整改工作;7.协助经理进行估算、概算的审查和工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核;8.协助经理对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账进行监督检查;9.协助经理进行公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作;10.协助经理进行公司材料信息价格、工程造价信息管理工作,并审查竣工项目造价指标;11.遵守公司审计、造价管理制度和相关工作流程;12.完成部门员工考勤及考核工作;13.完成部门各项业务的档案管理工作;14.参与审计、造价专业人员培训计划;15.完成上级主管部门和公司交办的其他工作任务。
集团公司内部审计部门岗位
一、岗位概述
集团公司内部审计部门是负责对公司内部各个部门进行审计和监督的重要岗位。该岗位的主要职责是评估和提高公司的内部控制环境,确保公司的财务报告的准确性和合规性,同时发现和预防潜在的风险和漏洞。内部审计部门还负责为公司的管理层提供独立的意见和建议,帮助公司优化业务流程和管理体系。
5.参与风险管理和合规性审查:参与公司的风险管理和合规性审查工作,帮助公司识别和管理潜在的风险,确保公司的业务活动符合法律法规和公司政策。
6.提供培训和指导:为公司内部员工提供内部控制和合规性方面的培训和指导,帮助员工了解公司的内部控制要求和合规性要求,提高员工的风险意识和合规意识。
三ห้องสมุดไป่ตู้任职要求
1.学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。
6.诚信和保密:具备高度的诚信和保密意识,能够严守职业道德和保护公司的商业机密。
四、发展前景
集团公司内部审计部门岗位是一个具有广阔发展前景的岗位。通过不断积累经验和提升专业技能,内部审计人员可以逐步晋升为高级审计师、审计经理甚至内部审计总监等职位。同时,内部审计人员还可以选择转向外部审计公司或咨询公司等相关行业,拓宽自己的职业发展路径。
3.提供审计报告和建议:根据审计工作的结果,编写审计报告,详细说明审计过程、发现的问题和建议的改进措施。向公司的管理层提供独立的意见和建议,帮助管理层改进业务流程和管理体系。
4.跟踪审计结果的实施:对审计报告中提出的问题和改进措施进行跟踪,确保问题得到解决并改进措施得到有效实施。定期向管理层报告跟踪结果,提供持续改进的建议。
二、岗位职责
1.制定和执行内部审计计划:根据公司的战略目标和风险评估,制定年度内部审计计划,并确保计划的有效执行。计划包括对各个部门的财务报告、内部控制、业务流程、合规性等方面的审计。
集团审计部部门职责
集团审计部部门职责 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
审计部部门职责
审计部是负责推动集团公司所属单位审计机制的建立并主持开展审计工作的部门。
主要职责是:
1.健全和完善集团公司内审机制,指导、监督、检查集团公司所属企事业单位的审计工作。
2.负责组织开展管理审计、对重大投资和重大型号项目的预决算审计,组织对基本建设项目和技术改造项目的审计。
3.负责组织对集团公司及所属单位的财务预、决算,以及财务收支进行审计。
4.负责组织对集团公司的资产、负债和损益进行审计。
5.负责组织对集团公司所属单位的法定代表人任期经济责任进行审计。
6.负责对集团公司经营管理、经营结果、内部控制制度进行审计。
7.负责组织实施对专项经费的审计。
8.负责组织或参与集团公司投资企业的审计。
9.完成集团公司领导交办的其他工作。
公司审计部岗位职责
部门职能
审计部
部门名称:
审计部
上级部门:
财务总监
下属部门:
审计室、商务审核室
部门本职:
对集团内发生业务及会计账务审计核查
主要职能:
1.制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。
2.全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。
3.审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。
4.审计集团预算报告及内外经济合同。
5.审计预测、决策方案及经济活动分析报告。
6.审计计算机记账情况。
7.审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况.
8.审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。
9.负责集团对外商务合同签订。
10.负责集团外部的商务调查。
11.协助政府部门对集团的审计工作。
兼管职能:
管辖范围:
1.审计部所属的各种审计资料。
2.所属的办公场所及其有关设备、设施、人员.。
审计岗位职责描述
审计岗位职责描述(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、规章制度、岗位职责、教案资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, speeches, rules and regulations, job responsibilities, lesson plans, essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!审计岗位职责描述审计岗位职责描述(7篇)作为审计工作中,要不断加强自己的审计知识,对审计程序、审计底稿、审计重点要点要熟悉。
公司审计岗位职责
公司审计岗位职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如规章制度、岗位职责、会议纪要、应急预案、合同协议、条据文书、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as rules and regulations, job responsibilities, meeting minutes, emergency plans, contract agreements, document documents, planning plans, teaching materials, essay summaries, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司审计岗位职责公司审计岗位职责描述(精选7篇)作为审计,大家的工作态度一定要严谨认真,工作中要努力提高业务本事和水平。
审计部及岗位人员职责
审计部职能1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;3、负责对集团本部及所属企业的资金收付、会计核算、财务报告等执行国家财经法规情况等进行审计监督;4、负责参与公司对外重大经济谈判及合同会簽、参与内部经济责任制的制订;5、负责对集团本部及所属企业重大合同签订的合法、合规、真实、完整性进行评价及审计监督;6、负责对集团本部及所属企业重大资产并购、出售等交易行为,以及对外重大投资、对外大额担保、对外联营、对外信息披露等进行评价及审计监督;7、根据集团公司干部管理权限,负责对集团本部及所属分支机构及分、子公司负责人进行任期、任中、离任的经济责任审计;8、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;9、负责对内部经济责任单位进行年度经济责任审计(如分公司)、对项目股份责任单位或以其他方式进行内部承包的工程项目决算进行审计;10、负责外来审计的接洽和资料的提供、对外部审计涉及我公司利益的审计结论提出是否符合的意見。
必要时代表公司与对方交涉。
11、按规定时间向治理层、管理层提交内部审计工作报告,及时反馈审计工作中存在问题,提出改进建议或意见,并检查改进结果;12、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;审计部负责人岗位职责1、负责组织、督导、落实审计部工作职责及审计日常工作开展;2、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;3、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;4、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;5、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;6、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;7、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;8、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;9、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;10、完成领导交办的其他工作。
审计部门岗位职责有哪些
审计部门岗位职责有哪些审计部门是一家企业的重要部门,其主要职责是对企业的内部控制、财务报表、风险管理以及业务流程等进行全面审核,评估其合规性、有效性和可靠性,以促进公司的持续发展和经营目标的实现。
审计部门的工作密切关注企业经营风险及财务风险,为企业提供有关经营数据和财务状况的判断,为企业决策者提供决策参考。
审计部门的岗位职责包括以下几个层面:一、内部控制审计内部控制是企业管理的重要组成部分,是在企业内部实施自我控制、审核、评估和监督的一整套管理系统。
审计部门的内部控制审核主要包括以下几种方面:1. 编制、修订和执行内部控制的政策、制度和流程,并对其有效性进行评估。
2. 对企业内部控制的规划、实施、监督和评估等过程进行审核,发现问题并提出建议改进措施。
3. 对重要业务流程和系统进行分析和评估,定期检查和试用内部控制措施的有效性。
4. 监控企业内部控制的运作效果,制定改进方案,提高内部控制的有效性。
二、财务报表审计财务报表是企业经营的重要反映,是企业管理和决策的基础。
审计部门的财务报表审计主要包括以下几种方面:1. 审核和验证财务报表的真实性、准确性、全面性和可靠性。
主要包括对账户余额、资产负债表、收入和支出、现金流量表等重要财务指标进行审核。
2. 审核企业财务报表编制过程是否合乎法律、法规、企业制度规定,是否存在造假,是否严持会计准则。
3. 根据政策要求、企业制度规定等进行财务报表的抽样检验和审计,发现问题并提出解决方案。
4. 提供财务报表审核结果和审核意见,为企业决策者提供决策参考。
三、风险管理风险是伴随企业经营的常态,而风险管理是企业应对风险的有效手段。
审计部门的风险管理主要包括:1. 审计并评估企业面临的风险,如市场风险、操作风险、信用风险等,为企业的风险管理提供有力支持。
2. 制定企业风险管理的策略和方法,优化风险管理的程序和流程,提高风险管理的效率和效果。
3. 监控企业风险控制的实施情况,提出经济指标或风险控制措施建议,减轻风险带来的负面影响。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书1. 岗位概述审计部是公司内部核心部门之一,主要负责对公司各项业务、财务、合规等方面的审计工作,以确保公司运营的合规性和良好的财务状况。
审计部的职责包括但不限于制定审计计划,执行审计工作,发现问题并提出改进建议,协助管理层推动问题解决等。
2. 岗位职责2.1 审计计划制定与执行•负责制定审计计划,根据公司的业务情况、风险评估等因素确定审计对象和审计范围。
•根据审计计划,组织进行现场调查、资料核查、数据分析等审计工作。
•确保审计工作的高效进行,保证审计结果的准确性和可靠性。
2.2 审计执行与问题发现•执行审计工作,遵循相关的审计程序和准则,检查公司各项业务环节的合规性和风险控制情况。
•根据审计发现,撰写和提交审计报告,详细列出问题描述、原因分析及风险评估,并提出改进建议。
•对审计过程中发现的问题跟踪,并协助相关部门推动问题的解决。
2.3 合规审计与风险管理•审计部是公司内部的监察机构,负责制定、落实公司的合规规定及操作流程,并对其进行监督和审计。
•协助相关部门制定风险管控政策和措施,对公司的风险管理工作进行审计和评估。
•参与公司的风险预警和风险应对工作,及时发现并报告潜在风险。
2.4 信息披露与内部控制•负责对公司的财务报表和信息披露过程进行审核和审计,以确保信息的真实性和准确性。
•审核公司的内部控制制度,提出改进建议,及时发现和修复潜在的内部控制风险。
•监督和审计公司内部控制的执行情况,提出合规性和效率性的改进措施。
3. 岗位要求3.1 学历与专业•本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景。
3.2 技能要求•熟悉审计理论和方法,具备扎实的财务和会计知识。
•具备良好的数据分析和问题解决能力,能独立进行复杂问题的调查和分析。
•具备较强的沟通和协调能力,能够与企业内部各级管理层进行有效的沟通与合作。
3.3 工作经验•3年以上风险管理、内部控制、审计等相关工作经验。
•具备大型企业或者四大会计师事务所相关岗位工作经验者优先考虑。
企业审计部岗位职责
企业审计部岗位职责一、审计经理作为审计部门的管理者,审计经理的主要职责是负责整个审计部门的工作。
1. 制定审计策略和审计计划:根据企业的经营状况和风险点,制定年度审计计划,并定期更新。
2. 领导审计团队完成各项审计工作:包括但不限于财务审计、内部控制审计、合规性审计等。
3. 审计结果的汇报和跟踪:向企业高层管理层和董事会汇报审计结果,对审计发现的问题提出改进建议,并跟踪改进措施的实施情况。
4. 建立和维护审计标准和程序:根据企业的实际情况,制定审计标准和程序,并定期更新。
5. 审计团队的培训和发展:负责审计团队的培训和发展,提高团队的审计能力。
二、高级审计师作为审计部门的核心成员,高级审计师的主要职责是负责具体的审计工作。
1. 负责具体的审计项目:根据审计计划,组织并完成具体的审计项目。
2. 审计现场的各项工作:包括但不限于与被审计单位的沟通、资料的收集和分析、审计程序的执行等。
3. 审计报告的编写:根据审计发现,编写审计报告,对被审计单位提出改进建议。
4. 审计结果的跟进:对审计报告中的问题进行跟进,确保问题得到解决。
三、审计师作为审计部门的基础成员,审计师的主要职责是协助完成审计工作。
1. 协助完成审计项目:根据项目需要,协助高级审计师完成审计项目。
2. 资料的收集和分析:负责收集被审计单位的资料,进行分析,为审计程序提供支持。
3. 执行审计程序:根据审计计划,执行审计程序,包括但不限于抽样、计算、分析等。
4. 审计报告的编写:根据审计发现,参与编写审计报告。
以上就是企业审计部的主要岗位职责,每个岗位都有其重要性和独特性,需要各自的职责和能力。
审计部部门职能和岗位职责
审计部职能及各岗位职责一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程,并监督执行;2、负责制定年度审计工作计划,开展审计活动,定期或不定期向集团董事长、集团总经理和集团高层汇报工作;3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督;4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计;5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计;6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计;7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项;8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督;9、负责后续审计工作,督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查,并将调查结果报告集团领导;11、负责集团公司审计咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;12、负责公司总经理交办的其它审计工作。
二、岗位职责(一)部长1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向集团高层汇报;7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。
集团审计岗位职责(3篇)
集团审计岗位职责(3篇)集团审计岗位职责(精选3篇)集团审计岗位职责篇1岗位职责:1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的'意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求:1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历2、工作经验:5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位职责篇21、审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。
2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。
4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况,评价医疗服务的效益,提出改进措施。
5、对严重违反财经法纪和严重失职,造成重大经济损失的.行为,及时向领导汇报,必要时提出建议。
6、定期向领导报告工作,对审计工作中的重大事项,向上级内部审计机构反映。
审计工作内容和职责
审计工作内容和职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如规章制度、岗位职责、会议纪要、应急预案、合同协议、条据文书、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as rules and regulations, job responsibilities, meeting minutes, emergency plans, contract agreements, document documents, planning plans, teaching materials, essay summaries, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!审计工作内容和职责审计工作内容和职责7篇作为审计工作人员,一定要扎扎实实做好检查工作,要明白审计工作责任重大。
集团审计部岗位职责
集团审计部岗位职责•相关推荐集团审计部岗位职责在现在社会,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。
大家知道岗位职责的格式吗?以下是店铺为大家整理的集团审计部岗位职责,欢迎阅读与收藏。
集团审计部岗位职责1审计部经理岗位职责:1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。
组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。
2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。
负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。
3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。
参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。
4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。
5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。
7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。
8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。
9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。
10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。
集团审计部岗位职责2一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
集团审计部岗位工作职
责责任
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;
6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;
2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;
4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;
6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;
4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
6、完成领导交办的其他工作。