技术部文件发放规则
公司技术文件及资料管理制度范例(5篇)
公司技术文件及资料管理制度范例1、目的对于质量体系要求相关的文件和资料进行控制,确保使用的文件和资料为有效版本。
2、范围适用于公司与质量体系有关的文件和资料的控制,包括外来文件和资料。
3、职责3.1办公室和技术部负责文件和资料的统一发放、更改、作废、回收和归档的管理与控制工作,是文件和资料的主管部门。
3.2各有关部门积极配合办公室做好文件和资料的编制、发放、修改、作废、回收和归档的管理控制工作。
3.3总经理负责批准质量手册,生产厂长负责批准程序文件。
4、程序概要4.1文件和资料的分类和编码____公司文件和资料分为三层a层:质量手册b层:程序文件c层:其它质量文件4.1.2办公室和技术部负责。
4.2对文件和资料的编写、审核、批准。
4.2.1a层b层文件由公司总经理办公室组织编写、质量手册由生产厂长审核,总经理批准;程序文件由生产厂长批准。
4.2.2c层文件和资料由相关部门编写,总经理审核,生产厂长批准。
4.2.3各类质量记录、表格由质检部审核,生产厂长批准。
4.3文件和资料的发放要求和控制4.3.1确保质量体系运行的各个场所都使用加盖红色“受控”印章的相关文件的有效版本。
4.3.2从使用场所及时撤出失效或作废的文件和资料,并作出标识,防止误用。
4.4文件的修改、换版和作废4.4.1文件经多次(____次以上)修改后,已影响使用,必须重新换版和发布。
4.4.2因工作所需保留的作废文件,责任部门应进行标识归档。
4.4.3a层和b层文件的修改由总经理办公室组织修改,c层文件由相关部门组织修改,审批按4.2.1、4.2.2执行。
若指定其他部门审批时该部门应取得原审批部门的背景资料。
4.4.4外来文件和资料也必须由技术部进行整理、编目和归档,使用和发放要经过登记和批准。
4.4.5文件和资料应保存在适宜的环境中。
公司技术文件及资料管理制度范例(2)一、目的公司技术文件及资料管理制度旨在规范和完善公司技术文件及资料的管理流程,确保相关信息的安全性、有效性和可靠性,提高公司技术工作的效率和管理水平。
技术部管理制度1(1)
技术部是公司战略发展的核心部门,是公司技术开辟、积累、完成突破和管理的部门,技术部应在公司整体战略发展的框架下,按公司有关管理制度和质量管理体系的要求执行有关技术标准、技术规范、规程,完成工程项目的设计和开辟。
技术部门的职责是根据工厂年度生产技术准备计划,负责完成技术准备工作,按期提供产品图纸和技术工艺文件,材料消耗定额,组织产品设计、编制新产品加工工艺规程,负责试制鉴定工作,组织老产品的工艺改进和改型设计等工作。
技术管理是企业管理的重要内容,它为企业产品设计创造过程的现代化和生产的顺利进行提供技术保证,是管理的基础,且对工厂的将来有着深远的影响。
1、技术部人员应具有团队精神、忠于职守、严格按照管理层的要求行事,服从公司统一安排调遣。
2、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率,业务技能上应力求精益求精。
3、工作时间内谢绝会客;如确有必要,须经部门经理批准。
4、在办公场所内不得吸烟、乱扔纸屑;保持环境美观整洁。
5、同事之间应相互尊重和友好合作,不得有吵闹、聊天、搬弄事非等破坏正常工作秩序的行为。
6、办公时间不得利用公司电话、电脑等办公设施办私事。
1、电脑管理实行专人负责制,未经负责人许可任何人不得随意使用。
2、未经许可任何人不得更换电脑软硬件,拒绝使用来历不明的软件和光盘。
3、禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏,严禁上班时间玩电脑游戏。
4、公司鼓励员工探索、开辟网络资源,为领导正确决策和提高管理水平提供理论和实践依据。
5、技术部电脑专人专用,非技术部人员未经许可不得进入技术部。
1、为了规范工艺技术管理,推进技术进步,优化生产过程,提高技术经济指标,特制定本规定。
2、技术组织措施管理包括现场工艺管理、规程与指标、技术进步、技术报告等内容。
(1)、现场工艺管理包括:操作平稳率、工艺纪律检查、工艺技术资料、工艺记录、工艺联锁、交接班记录、工艺管理系统。
(2)、规程与指标包括:操作规程、操作卡、工艺卡片、达标管理、定期工作制度。
设计、工艺文件管理规定
7.1档案室应设通风设备,温度应保持5-20℃。
7.2档案室应设避光设施,避免阳光、紫外线照射。
7.3档案室应设防潮设施,避免相对湿度超过60%
7.4档案室应设防蛀设施、避免鼠类、虫类对资料啃咬。
8、设计、工艺文件的保密规定。
8.1设计、工艺文件时保证生产品高性能、高质量的重要依据,是公司长期稳定发展的重要基础是市场激励竞争的重要法宝。因此,设计、工艺文件的保密性非常重要。
2.2.2自行编制的各类生产工艺流程图、工步、工序生产流程图、装配流程图等。
2.2.3从外引进或自行编制的与产品生产有关的其他附属件、工装生产工艺流程图、工步、工序生产流程图、装配流程图等。
2.2.4从外购进或自行编制的所有与产品生产工艺有关的文字性资料。
2.2.5所有涉及产品设计、工艺的技术更改文件。
1.4每个设计、工艺文件至少包括设计、制图、编制、审核、标准化、批准等程序,没有或缺少这些程序,可以认为是无效文件。
2、设计、工艺文件管理范围。
2.1设计文件
2.1.1各类从外引进的产品零部件图、组装控制图、局部总成控制图、结构图、总装图、零部件明细表、标准件明细表等。
2.1.2各类自行设计的产品零部件图、组装控制图、局部总成控制图、结构图、总装图、零部件明细表、标准件明细表等。
8.2所有的设计、工艺文件均属于保密级,任何部门、车间及个人不得向公司外泄密,如有发现必将按公司规章制度给予严惩,必要时,追究其刑事责任。
8.3泄密包括口头泄密,抄袭泄密(采取书写、复印、拷贝、拍照、传送等方式)、盗窃泄密等方式,市场部及企业管理部应随时调查市场及同行业的类同产品,必要时,报总经理处理,同时保卫部和技术部应加强公司内的巡查和监督,发现情况,立即向总经理汇报。
技术文件控制程序
1.目的:
对规范技术性文件的管理,确保技术性文件得到有效控制,保证其正确性、有效性、统一性。
2.范围:
本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责:
3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门;负责编制文件,负责对公司内各单位保存和使用
的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2技术部负责外来技术性文件的接收,并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。
3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义:
4.1技术性文件:指产品图样、工艺文件、产品规范、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、
技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2技术性文件可以分类为:
(1) 外来技术性文件:指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件:指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明:
5.1工作流程(见图表)
5.2 文件控制工作流程标准
表1:
表2:
6.相关文件/数据
7.质量记录表单。
关于2017版质量体系文件发放范围及发放编号的规定
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部门及 发放编号
质量手册及 程序文件
第三层次管理文件
备注
技术部 SK-09
质量手册、 程序文件
1、产品质量管理制度 2、产品质量考核办法 3、产品监视和 测量控制制度 4、监视和测量设备控制制度 5、质量事故处理 办法 6、计量器具管理制度 7、标识和可追溯性管理制度 8、 生产管理制度 9、产品外协外包管理制度 10、产品防护管理 制度 11、设备管理制度 12、工装模具管理制度 13、特种设 备管理制度 14、营销管理制度 15、工艺管理制度 16、特殊 (关键)过程确认准则 17、物资管理制度 18、人事管理制度 19、ERP 系统管理制度(暂行)20、企业标准体系第 1 部分 21、企业标准体系第 2 部分 22、企业标准化管理制度
贸易部 SK-15
质量手册、 程序文件
1、人事管理制度 2、贸易部管理制度 3、合同评审办法 4、顾客管理制度
城轨部 SK-16
质量手册、 程序文件
1、人事管理制度 2、城轨部管理制度 3、产品质量管理制 度 4、产品质量考核办法 5、生产管理制度 6、营销管理制 度 7、工艺管理制度 8、ERP 系统管理制度(暂行)9、安全 管理制度 10、合同评审办法 11、顾客管理制度
综合部 SK-11
质量手册、 程序文件
1、产品质量考核办法 2、质量事故处理办法 3、物资管理制 度 4、人事管理制度 5、计件工资核算管理办法(试行)6、 ERP 系统管理制度(暂行)7、安全管理制度 8、劳保用品管 理制度 9、营销管理制度 10、合同评审办法 11、顾客管理 制度
物资部 SK-12
备注
生产部 SK-08
质量手册、 程序文件
工程文件发放管理制度
工程文件发放管理制度一、总则为了规范和加强工程文件的管理,保障工程文件的安全性和完整性,促进工程项目进度和质量的提升,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有工程项目的文件发放管理工作。
三、发放权限1. 文件的发放权限仅限于负责工程项目的相关部门负责人及项目经理。
2. 需要发放文件的人员须提供身份证明和相关授权文件,经审核确认后方可发放。
四、文件发放流程1. 申请:项目相关部门负责人或项目经理向资料管理部门提出文件发放申请。
2. 审核:资料管理部门审核申请人员的权限,确保其有发放文件的资格。
3. 发放:符合条件的申请人员领取文件,同时在文件上填写领取人、领取时间等相关信息。
4. 签收:领取文件的人员需在文件上签字确认,并在登记簿上有所记录,方可离开。
五、文件保管1. 文件发放后,项目相关部门负责人需妥善保管好文件,确保文件安全性和完整性。
2. 文件的使用范围仅限于项目相关部门内部人员,并未经允许不得向外传播。
3. 文件遗失或损坏需及时向资料管理部门报告,并重新办理申请手续。
六、文件归还1. 文件使用完毕后,项目相关部门负责人应当及时将文件归还给资料管理部门。
2. 归还时需经过检查确认文件的完整性,如有遗漏或损坏需进行记录并重新办理申请手续。
七、责任追究1. 未经允许私自发放文件的行为属于严重违规,责任人将受到相应处罚。
2. 私自更改发放文件内容导致不良后果的,责任人应当承担相应法律责任。
3. 未按规定归还文件或遗失文件,造成不良后果的,责任人应当进行赔偿。
八、附则1. 项目相关部门负责人应当认真履行文件管理的职责,做好文件的保管和使用工作。
2. 资料管理部门要加强对文件发放管理的监督和检查,确保管理制度的执行。
3. 本管理制度的解释权归公司资料管理部门所有,如有疑问或建议可随时咨询。
以上为本公司工程文件发放管理制度,希望全体员工认真遵守,确保文件管理的顺利进行,提高工程项目质量和进度,谢谢!。
技术文件及外来文件管理规范
技术文件及外来文件管理规范(ISO9001:2015)1.目的为使公司的技术文件及外来文件得到有效的控制,确保生产及其他部门所用的文件为最新有效版本。
2. 适用范围本文适用于本公司技术文件及外来文件的管理工作。
3. 职责和权限3.1 技术部负责全公司技术文件及外来文件的编制、审核、批准,更改、存档、发放。
3.2 技术部负责外来技术文件的识别、评审、更新及存档发放。
3.3 只有与项目相关人员才可以查阅图纸和标准。
4. 定义4.1 本文所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸,现场指导文件、 APQP文件、PPAP文件等文件资料。
4.2 外来文件:任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部技术资料,包括顾客或供应商提供的标准、图纸、及工程变更通知类文件,技术部项目负责人自行在顾客系统上或网上下载的标准等。
5. 内容5.1 产品开发及试制阶段图纸文件的管理5.1.1 产品开发阶段相关技术文件在技术部项目负责人手中,以便随时修改和指导试制工作。
5.1.2项目结束后由项目负责人汇总产品开发阶段文件并移交资料管理员刻录光盘存档,指导性技术文件由资料管理人员相关部门统一发放。
5.2 生产阶段图纸文件的管理5.2.1各部门应指定一名专职或者兼职资料员,技术部将文件发放到各部门后,由各部门相应的资料管理员签收、保管。
各文件/图纸使用部门有图面污损,需要重新发放新图或文件时,由相应部门资料管理员填写《文件增发/复制申请单》连同污损图纸或文件一起到技术部门申请发放。
5.2.2 如图纸/文件丢失,由相应部门或单位资料管理员填写《文件增发/复制申请单》,写明原因,到技术部申请复印。
5.3 技术类文件的编制、审批和发放5.3.1各项目工艺文件由项目负责人编写,技术部其他技术人员审核,技术部部长批准,操作指导书、控制计划等文件需经使用部门会签后,方可受控并下发至相关部门。
技术文件管理制度
XXXXXXXXXX 有限公司文件编号:HYT/JS-GL-001制修部门:技术部版本:A/0 编制审核审批发布为规范公司质量管理体系文件中各类技术文件的控制,使用与保存,发放和管理,确保各使用部门可随时获得、使用有效的文件版本,防止错用作废技术文件,特制定本规定。
本管理制度规定了 XXXXXXXXX 有限公司技术文件控制的原则和方法,合用于程叙文件未涉及到的公司各类技术文件的控制与管理。
技术总监负责所有技术文件的批准。
技术部是技术文件的归口管理部门,由技术文员负责技术文件的发放及技术文件编号的管理,并对技术文件进行控制和管理。
各部门对本部门所使用的技术文件进行控制管理。
企业标准:产品标准,设计、施工、验收标准。
技术性管理文件:技术规范、制度、办法、导则、细则。
图纸:产品设计图纸、工艺图纸、工装图纸。
工艺文件:装配工艺、生产工艺。
产品资料:说明书、验证方案、装箱清单Q/HYT×××- ××××年代号(四位)顺序号(三位)企业代号企业标准代号HYT/JS-GL- ×××顺序号(三位)管理性文件代号技术文件代号企业代号HYT/JS-GL- ×××-R××记录顺序号(两位)顺序号管理性文件代号技术文件代号企业代号(1) 产品图纸:TZ XX-XX零件顺序号:用 01、02、03.... 表示产品代号:用 01、02、03.... 表示产品图纸代号如: TZ01-01 表示 01 号产品的 01 号零件TZ01-01-01 表示 01 号产品中 01 号零件的 01 号零件若零件由多个零件装配组成,则在编号后面加之“-00”来表示。
如: TZ01-01-00 表示 01 号产品的 01 号零件的装配图纸TZ01-01-01-00 表示 01 号产品中 01 号零件的 01 号零件的装配图纸若零件由多道工序完成,则在编号后面加之“-1P (2P、3P…)”来表示。
技术文件管理制度
技术文件管理制度技术文件管理制度「篇一」第一条为充分发挥技术文件在工作中的指导作用,提高办文速度和发文质量,根据公司的实际情况,特制订本制度。
第二条技术文件管理内容主要包括:产品图纸、设计委托单、与技术相关的各种资料、外来技术图纸资料等。
第四条技术文件的签收:所有技术文件均由资料员登记签收。
第五条技术文件的编号保管:所有技术文件均由技术资料员分类登记编号、保管。
1.产品图纸必须由设计人、项目负责人、审核人、批准人签名后才能归档保管。
2.技术文件的审批应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的技术文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将技术文件转借其他人阅看。
对尚未归档的文件不得向外泄露内容。
3.审批技术文件应抓紧时间,当天审批完后应在下班前将文件交技术资料员,审批文件一般不得超过两天,审批后应签名。
如有更改处,有关人员按文件所提要求和批示办理有关事宜。
4.审批时不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
第七条发文的规定:技术文件的正式下发均由技术资料管理员负责。
第八条发文的范围:在公司日常生产经营管理工作中,需有关图纸、技术文件等事项,应按有关制度办理,经领导批准后,由技术资料管理员登记发放。
第九条发文程序规定:各职能部门需要相关技术文件资料时,生产、质检、业务项目及外协可凭生产任务单领取其复印件,经加盖图纸审核章后生效;要求配合资料管理员作好登记工作。
第十条各部门有关人员因工作需要借阅文件,需登记填写文件借阅登记表,经资料管理员确认后方可借阅使用。
第十一条借阅文件应严格履行借阅登记手续,按时归还。
不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十二条技术资料管理员对承办的文件应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的文件和要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。
(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。
如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
第十三条文件的归档范围:产品图纸、与技术相关的各种资料、外来技术图纸资料等。
技术文件发放回收、保管管理规定
1 目的 Purpose规定了技术文件管理职责、版本控制、发放、收回、保密等管理要求。
2 范围 Scope适用于公司技术文件发放、收回与保密管理。
3 术语和定义 Terms and definitions下列术语和定义适用于本规定技术文件企业产品标准、产品设计文件、产品工艺文件、FMEA、控制计划以及其它技术文件。
有效版本技术文件符合审批程序并盖有红色印章的最新版本的技术文件新品试制阶段技术文件指在新品试制阶段使用的设计文件和工艺文件。
小批量试产阶段技术文件指产品进入小批量生产时使用的设计文件和工艺文件4 职责和权限 Responsibility and authority技术部负责技术文件登记、归档、流转和保管等日常管理工作。
负责确定文件发放种类和数量,发放至生产部门、品管部的技术文件均需过塑后下发。
对下发到各部门技术文件的管理情况进行检查和指导,对违反本规定的责任人进行处罚。
技术文件的归档、登记、流转、使用与管理按《技术文件管理规定》执行。
使用部门应指定专人负责技术文件的管理,建立必要的登记账目,格式参考附录G。
负责技术文件的登记、流转、保管、使用与管理等工作。
5 流程图 Flow diagram输入:体系标准、产品开发、日常工作等引出的文件资料的需求。
流程图仅限管理文件(技术文件及行政文件参考相关规定执行)流程 Processes责任 Responsibility说明 Explain输出 Output制/修订部门、品管部体系管理员体系标准、产品开发、日常工作等引出的文件资料的需求。
文件制订/更改通知单制/修订部门技术文件参考《技术文件管理规定》,行政文件参考《行政文件管理规定,文件应包含总部的要求。
文件草案归口领导审核对文件内容的适用性等进行确认。
如果需要再修改,返回流程2执行内部邮箱管理者代表会签,如果有问题,返回流程2执行。
OA 流程总经理文件批准。
如果需要再修改,返回流程2执行。
内部网络品管部体系管理员管理体系文件以纸质方式发布,发布时将PDF 文档发内部邮箱给各部门领导。
公司文件收发及管理制度
公司文件收发及管理制度一、文件接收管理1. 所有外来文件必须经过前台登记,并由专人负责分发至相关部门。
2. 各部门需指定专人负责接收文件,并在规定时间内完成签收。
3. 签收时,务必确认文件内容无误,并检查是否为所需接收的文件。
4. 对于紧急或重要的文件,应立即通知部门主管并优先处理。
二、内部文件发放1. 内部文件发放应由相关部门负责人审批后进行。
2. 文件发放前,需明确收件人、发放时间及文件的保密等级。
3. 发放文件时应使用公司统一的文件传递袋,并确保文件的整洁与安全。
4. 收件人收到文件后,应在文件签收簿上签字确认。
三、电子文件管理1. 所有电子文件应通过公司指定的电子邮件系统或内部网络平台进行发送和接收。
2. 电子文件的附件大小应控制在合理范围内,确保快速传输且不影响系统运行。
3. 对于涉密电子文件,应采取加密措施,并限定授权接收人员。
4. 电子文件的存档应按照公司档案管理规定执行,确保数据的安全与完整。
四、文件存档与保管1. 所有文件在处理完毕后,应根据文件性质分类存档。
2. 重要文件应存放于指定的保险柜或加锁的文件柜中,并有专人负责管理。
3. 定期对存档文件进行检查,确保文件的完整性和可追溯性。
4. 对于过时或无效的文件,应按照公司规定进行销毁或转移。
五、违规处理1. 对于违反文件收发及管理制度的行为,将根据情节轻重进行相应的处罚。
2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露,责任人需承担相应的责任。
3. 对于屡次违规的员工,公司将视情况进行更严厉的纪律处分。
六、其他注意事项1. 全体员工应加强文件管理意识,提高工作效率。
2. 对于特殊或不常见的文件管理问题,应及时咨询上级或行政部门。
3. 本制度自发布之日起生效,由行政部门负责解释和监督执行。
技术文件发放控制程序
技术资料发放控制程序
一. 目的:严格控制公司技术文件的发放、使用和回收,控制资料的
正确、有效、使用;保护技术资料的所有权。
二. 适用范围:本公司及技术文件使用本门。
三. 技术文件的内容范围:包括产品、零部件图纸、工艺文件、工装
图纸、检验规程、试验指导书以及外来(顾客)图纸、技术标准等。
四. 职责
1.技术部是技术文件的归口管理部门,负责相应技术文件的编制并控
制文件的收发和更改及外来文件的识别和控制。
2.各文件使用部门负责技术文件的使用和保管。
3.对外职能部门(外协、采购、业务)负责发往外单位技术文件的发
放、回收、更改等管理。
4.所有文件持有部门均不得为个人利益向其他人部门提供本公司技术
文件。
五编制与审批
1.技术文件由技术部负责编制
2.技术文件经编制者编制完成后,须经技术部其他人员审核、校对无
误签字后,由技术部长签字批准(图纸资料必须有设计、绘图、审核校对、批准人签字和版本号),方可发放。
六技术文件的归档、发放。
技术部技术文件标准化管理制度
技术部技术文件标准化管理制度目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、职权和职责 (3)四、管理标准和管理要求 (3)1.技术文件是公司的核心机密, (3)2.技术文件的定义 (3)3.技术文件包括: (3)4.技术文件管理包括: (3)5.技术文件的分类 (4)6.文件登记 (4)7. 程序 (4)五、管理规定 (14)六、附则 (14)一、目的为保持已有技术工艺文件的完整性,统一技术文件的管理标准,确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的;有效控制技术文件,使之能完全指导生产,以保证质量和生产正常进行,避免混乱,为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。
根据公司的实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件,包括:设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件,也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。
三、职权和职责1.技术部是技术文件的归口管理部门,负责技术文件的编制、审核,并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档,以及文件更改、作废的处理。
2.技术文件的编制和管理;技术部项目负责人负责编制,技术部审核,由技术副总经理批准。
3.生产用工艺文件,如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书,由制造中心各生产部专人编制,完成后送技术副总经理审核,由技术总监批准。
4.外来图样、标准由负责人识别、核对,经技术部总监审核报总经理批准。
四、管理标准和管理要求1.技术文件是公司的核心机密,是公司进行生产和管理工作共同的依据,是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。
公司的技术文件属于公司所有,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。
2.技术文件的定义技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件,操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。
3.技术文件包括:设计文件、结构:或生产;图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样,生产设备操作规程等。
技术文件管理制度29193
2018技术文件管理制度适用于公司所涉及到的所有技术文件,包括:设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程,也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件编制:技术中心审核:批准:版本号: V1.0发文日期:2018/11/27目录一、目的二、适用范围三、职权和职责四、管理标准和管理要求1. 技术文件的定义2. 技术文件的分类3. 技术文件的签署4. 技术文件的发放5. 试制阶段图纸文件的管理6. 生产阶段图纸文件的管理7. 技术文件的借阅、复制、归档和保管8. 技术文件的更改9. 技术文件的换版10. 技术类文件的更换、回收、作废、销毁11. 生产现场工艺文件管理规定12. 客户提供的技术类文件和外来文件的管理13. 技术文件的保密五、管理规定2/ 8六、附则一、目的为保证技术工艺文件的完整性,统一技术文件的管理标准,确保所编制和管理的技术文件正确、有效,保证质量要求及生产正常进行,根据公司的实际情况,特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件,包括:设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程,也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件三、职权和职责1.技术中心是技术文件的管理部门,负责技术文件的编制、审核,并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档、更改、作废的处理2.技术文件的编制和管理:技术中心负责人编制,技术中心总监审核,由总经理批准发文3.生产用工艺文件,如工序卡、过程卡、作业指导书,由制造中心各生产部专人编制,送技术中心审核,由技术中心总监批准4.外来图样、标准由技术中心负责人识别、核对,经技术中心总监审核报总经理批准四、管理标准和管理要求技术文件是公司的核心机密,是公司进行生产和管理工作的依据,是公司保持竞争力的有力保障,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、有效性以及保密性3/ 8。
企业专业技术文件规范1文件
企业技术文件经管制度1.目的为了保障技术文件的完整性、系统性、有效性,特制定本经管制度。
2.范围适用于本公司产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的经管。
3.工作流程和要求3.1技术文件的类别和标识技术文件分为受控文件和非受控文件两类,其中,受控文件(底图/底稿除外)以加盖红色“受控文件”鲜章为标识,需发放的非受控文件以加盖红色“非受控文件”鲜章为标识。
以下的“技术文件”除非特别指明,均指受控文件。
3.2技术文件的编号3.2.1产品型号(总成件号)编制方法对于设计序号,只要产品主称代码和产品结构型式代码相同,就从001顺序编排。
对于改进序号,无改进时为空白,改进一次为A,改进两次为B,以此类推。
例:LPE-033B:表示第33号平行流冷凝器的第二个改进型,采用φ25集流管。
例:ZCE7-008:表示第8号层叠式蒸发器,主板规格为89×268,双水室。
例:SPS-010:表示第10号发动机散热器,采用塑料水室。
3.2.2零部件编号(件号)编制方法零部件编号(件号)由产品型号和隶属号组成,中间以圆点和/或短横线隔开。
短横线前表示产品型号和各级部件,每个圆点代表一级部件,短横线后表示零件号。
产品改型时,可加尾注号,尾注号以A、B、C……表示。
零部件号编制方法举例见图1图1 零部件号编制方法图例3.2.3 通用件的编号方法顺序号,从01开始顺序编排类别代号+模具序号见(附表10+附表11),例M01... 部件名称代号见(附表6)为通用件汉语拼音首字母,表示“通用件” 通用件的零部件编号方法同3.2.2。
3.2.4 技术文件的编号方法 a) 企业规范的编号方法企业规范的编号由企业规范代号、顺序号、年号三部分组成。
Q / ZHED × - ××××第三部分表示年号(4位数表示,如:2003) 第二部分表示顺序号(用阿拉伯数字,从01开始编号);第一部分表示企业规范代号(浙江华尔达汽车空调有限公司的企业规范)。
技术文件管理规定
技术文件管理规定目的:本文旨在规范公司技术文件的管理,确保生产现场所使用的技术文件为最新有效版本。
范围:本制度适用于公司所有技术文件的管理。
技术文件内容及编码原则:技术文件是指用于产品实现的相应技术文件。
文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。
职责:1.技术质量部负责技术文件的归口管理,包括内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅管理,以及外来技术文件的识别、转换、发放和归档。
2.各部门负责技术文件的接收、使用和保管。
3.操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求,严格按照工艺文件进行操作,发现问题及时向班组长汇报,并保管好自己所用的技术文件。
4.车间班组长负责保管本班组所用的技术文件,生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置,保证技术文件不丢失、不损坏、干净整洁。
技术文件管理内容:1.编制技术文件的基本要求:1.1 凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续。
外来文件的审批不是对文件内容的审批,而是对文件的适用性的确认。
责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。
1.2 技术部应在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审,确定顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量有关的技术文件的详细实施方法、实施日期及实施要求,并由技术部长批准,及时将顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。
顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审,由质量部长批准,并保存记录。
1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制,每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版;1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效传递至CP中且前后保持一致;CP的编制应参考CP的编制模板。
1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(Excel公式),防止产生前后不一致的情况。
1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核,具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。
技术文件管理办法11-11-10
改部分进行评审。
门
验证
由质检中心对产品更改部分进行 验证
质检
审批 文件变更
技术部主管审查,总工批准。
技术部 总经办
技术部综合变更审批后的结果进 行变更
技术部
技术文件管理制度
技术文件 分发/回收
相关部门文员负责将更改的技术 文件发放给相关部门,如果是升 级或换版,要将原版收回.
《文件发放/回收登记 文件管 表》 理部门
技术文件存档/汇总 员存档管理,电子档拷贝至文员处统 技术部
一管理。
《技术文件发行
技术文件发行
技术文件按要求发放到需求单位
技术部
一览表》 《文件发放/回
收登记表》
使用/保管
技术文件有效使用,妥善保管
各相关单 位
6.1.2 技术文件的分类及编写责任部门:
A. 产品图纸文件、质量标准、质量检验文件(不含计量、检/试验规范等)由技术
管审核,必要时,应安排部门之间互审.另设备研发类技术资料必须总工确认。
6。1。5 技术文件的审核 A. 技术文件应合理、可行,满足技术要求或技术协议书要求. B. 技术文件及图样的内容应正确,数据、尺寸准确。 C. 若技术文件符合上述要求,则由技术部主管签字确认。
6。1。6技术文件的批准 A. 技术文件和产品图样应达到相应的技术要求及技术协议书的要求. B. 技术文件及图样的完整、准确应符合有关标准和法规文件. C. 若技术文件符合上述要求,则由总经理签字确认.
8。 相关文件 9。1 技术文件发行一览表 9.2 文件发放/回收登记表技术文件管理 9。3 文件借阅登记表
ห้องสมุดไป่ตู้
6.1。8 技术文件的推行 A. 推行责任人由文件中规定的相关责任单位及个人承担。 B. 相关责任单位或人员必须按照推行计划开展工作,任何单位和个人不得以任 何理由而不执行文件要求。 C. 在推行过程中,相关人员如发现文件规定存在实效性差、经济性差等需及时
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接收人员
更改日期 2016.8.5 2016.5.21 2015.11.7
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XXX
版本号
更改内容
备注
A4
取消发放工艺到入库检
A3
原发给质量经理,现分开给各负责人
A2
BOM下发到各车间
分不同的车间
备注:工艺文件会签请各会签人在4小时内会签完成,有错误的地方及时指出,不可拖延。
验卡
13 间
清洗作业指导书
15 注塑车 16 间
注塑作业指导书 注塑检验卡
17 装配车 18 间
装配作业指导书 装配检验卡
19 物控部 1 包装作业指导书
20 外检组
外协检验卡
21 品质部
22
进货检验卡 出货检验卡
会签人
销售部 技术部 技术部 技术部 内部
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技术部文件发放规则
RD-SM-03 A/4
序 部门/车 号间
文件名称
1 各部门
零件图纸
2 全部
工程变更通知单
3 4 ERP
BOM
2
工艺流程图
5
PPAP文件
6
压铸作业指导书
7
压铸检验卡
8 压铸车 9间
喷砂作业指导书 切边作业指导书
10
去毛刺作业指导书
11
机毛加坯工全作检业作指业导指书导及书检
12 精工车
复印 份数
14 0 7 9 1 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 7 3 3 3
测量 室
生产 部
注塑 车间
注塑 QE
装配 车间
装配 QE
压铸 车间
压铸 后道
压铸 QE
精工 车间
精工 QE
质量 部 经理
出货 检验
入库 检查
进货 检验
外检 组
采购 (物 控)
ERP (总 经 办)
包装 (包装 部门)