制程品质异常处理流程

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制程检验不合格品处理流程图

制程检验不合格品处理流程图
有限公司
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认


反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施


ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认

废 记录存档
不合格品处理说明: 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时,则必须要求生产进行停机调试,当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
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品质异常处理流程

品质异常处理流程

品质异常处理流程1.目的Purpose为规范公司制程品质异常处理流程,对制程中出现的品质异常及时处理,确保制程中的产品,品质得到有效控制,满足客户要求。

适用于制程品质异常处理3.定义Definitions3.1品质异常3.1.1IQC检验:超出允收水准,具体按照《进料检验作业规定》定义为准4.1.2巡检(单机台):外观单项不良:连续不良23pcs;尺寸单项不良:连续不良22pcs;功能单项不良:检验不良2Ipcs3.1.3全检:外观单项不良23%,尺寸单项不良21虬4.1.4抽检:违反3F(成型/适配/功能):检验不良21pcs.4.职责Responsibility4.1生产部4.1.1班组长:对不良品进行确认,对异常进行初步原因分析。

4.1.2课长:对生产管理人员作业层面等原因造成的异常,主导原因分析并推动改善。

5.2ME/生技:对非生产管理及作业层面的异常,主导原因分析并推动改善。

5.3品保单位4.3.1IPQC:对整个生产过程进行监控,将线上的异常向有关部门进行汇报,对改善行动进行跟踪,做好首件/巡检检查等。

4.3.2QE:对制程异常提出应急措施,并进行初步原因分析,跟进改善对策执行的有效性。

4.3.3SQE:对制程中确认的来料问题进行原因分析并推动供应商改善。

5.流程及说明ProcessFlowAndDescription5.1品质异常处理流程:6.2进料检验品质异常IQC进料检验发现的品质异常,依照《进料检验作业规定》处理。

6.3制程品质异常6.3.1作业员自检/互检发现之品质异常作业员依据作业指导书进行自检和互检,当发现品质异常时立即通知班组长进行确认处理。

6.3.2IPQC检验发现之制程异常6.3.2.1IPQC巡检发现品质异常时,通知生产单位确认并分析改善,将制程异常情况填写在《IPQC巡检记录表》和《IPQC尺寸检验记录表》中,初步统计不良数量,不良项目等信息,同时通知相关单位改善、处理。

请简述制程品质异常处理流程的步骤

请简述制程品质异常处理流程的步骤

请简述制程品质异常处理流程的步骤制程品质异常处理流程通常包括以下步骤:1.异常检测:通过对制程品质数据进行监控,及时发现异常情况。

Exception detection: Monitoring of process quality data to detect anomalies in a timely manner.2.异常分类:将异常进行分类,根据不同类型的异常采取相应的措施。

Exception classification: Categorize the anomalies and take appropriate actions based on their types.3.异常确认:对异常情况进行确认,排除误报和误判的可能性。

Exception confirmation: Confirm the anomalies to eliminatethe possibility of false alarms or misdiagnosis.4.根因分析:通过深入分析异常产生的原因,找出根本问题。

Root cause analysis: Thoroughly analyze the cause ofanomalies to identify the underlying issues.5.解决方案制定:根据根因分析结果,制定解决异常的具体方案。

Solution formulation: Based on the results of root cause analysis, develop specific solutions to address the anomalies.6.解决方案实施:执行制定的解决方案,对异常情况进行修复。

Solution implementation: Execute the formulated solutions to rectify the anomalies.7.效果验证:验证解决方案的有效性,确保异常情况得到解决。

制程品质异常处理规定

制程品质异常处理规定

1. 目的为规范本公司制程品质异常的处理流程,明确质量异常及时处理、报告内容的填写与发行,提高质量异常的处理时效,确保制程中的产品品质得到有效控制.2. 适用范围适用于公司内所有质量异常问题的提出、处理、执行、验证等.3. 定义3.1 一般异常的定义:3.1.1 产品在制程生产时一小时出现功能不良、尺寸不良、装配不良,不良率超过3%;3.1.2 产品在制程生产时一小时出现外观不良,生产300pcs及以上总不良率超过5%;300pcs以下总不良率超过7%3.1.3 产品在制程中出现安全性隐患;3.1.4 制程中出现物料来料不良超过5%(特采物料除外);3.1.5 工序漏做、做错或混料.3.2 严重异常的定义:3.2.1 制程同一时间段,不良超过10%且无有效改善措施,不良有明显上升趋势;3.2.2 产品出现有安全隐患且不能有效筛选;3.2.3 物料不良且无法加工或挑选使用;3.2. 4 重大质量问题(安全测试不通过、客户端有相关投诉且该产品在线生产且无明确的纠正预防措施)不能在产线得到相关的筛选.3.2.5 批量性不良(不良超过20%).4. 职责4.1 生产部: 负责制程异常的发现、反馈,不良品的区分、处理及制程失控造成的异常原因分析、纠正预防措施的制定和执行;4.2 研发部:4.2.1负责制程异常因工艺、作业标准、包装技术问题造成的不良的产品处理、原因分析及纠正预防措施的拟订和执行以及有效措施标准化文件的建立.4.2.3对生产员工操作进行指导,对异常原因进行分析,并对工艺问题进行改善.4.3 工程部4.3.1负责品质异常中牵涉到的设备异常的设备维修、原因分析、原因改善,以及相关措施的执行.4.4 品质部:4.4.1 IPQC:对整个生产过程进行监控,将车间发生的异常向有关部门进行汇报,对不良品进行标识和隔离,对改善行动进行跟踪、监督以及改善后数据的收集、反馈4.4.2 品质工程师:参与对异常进行分析,对最终执行的纠正预防措施进行跟踪、验证,并保证本管理办法有效执行4.4.3 品质文员:负责品质单的收集、分发、归类和存档以及通报4.5 PMC: 负责异常物料的退货、补发以及产品的入库处理4.6 财务部:负责异常工时的统计,异常财产损失的计算、通报以及相关部门的责任分摊5. 作业内容5.1 发现异常5.1.1 IPQC根据作业指导书的要求进行首件、巡检以及转序产品的抽检,当发现有品质异常时,初步统计不良数量、不良项目等信息.判定异常属于一般异常还是其他异常.5.1.2 当其他人员发现异常时,应立即通知组长和IPQC.5.2 判定异常5.2.1 IPQC对异常现象进行了解并统计后,应确认是否需要发出《品质异常处理单》.如果没有达到异常标准则只需反馈给操作员或组长进行改善,并填写《制程稽查记录表》同时跟进改善结果是否有效,如果达到异常标准3.1则开出《品质异常处理单》;如达到3.2时,除开出《品质异常处理单》外还要开出《品质异常事件单》.5.2.2 IPQC确认并发出《品质异常处理单》,并将异常单中得内容填写清楚,异常单必须具备以下几点:a) 产品批次、型号;b)发生异常的时间和地点;c)已生产数量;d)已发现(抽检)的不良数量;e)不良率;f)异常现象的详细描述;填写完成后交给生产组长或生产主管确认异常.生产部门确认后,需要交给品质组长及以上进行审核.5.2.3 异常单会签完成后,IPQC组长将异常单交给文员进行编号登记.编号原则:QA+年份+月份+日+三位序列号.5.2.4 异常达到严重异常且暂时没有有效措施改善时,需要停机、停拉的,需各部门经理会签评审(夜班可根据情况电话通知,事后补签),经过副总经理批准.生产部立即将异常信息通知给PMC.5.3采取应急措施5.3.1 由生产组长主导对已生产的产品进行隔离、标识,待研发、品质现场工程师给出解决方案.5.3.2 IPQC将异常单交给研发部现场工程师,现场工程师接到异常单后,在现场对不良现象及不良率进行确认.必要时可向销售部了解交期,然后与生产主管、品质工程师共同分析确认,研发、品质现场工程师根据实际情况制定应急措施(严重异常时,可召集相关人员召开会议进行讨论).5.3.3 如应急措施需要返工,则由研发部现场工程师制定返工方案后,生产部按照公司《返工返修管理规定》进行返工.研发部现场工程师现场指导,IPQC对返工后的产品进行确认.5.3.4 研发、品质现场工程师提出临时解决方案一定对现场具有指导性、可行性等,不可用“加强”、“建议”等字眼. 提出临时处理措施时,应具备以下两点:a 对已经生产的产品给出处理措施,如:报废、返工、返修、挑选使用、区分下转等.b 对后续的生产过程给出纠正措施,提升产品合格率.5.3.5 研发部主管或经理负责对临时解决方案的可行性、合理性进行确认.5.4 临时处理措施验证5.4.1现场品质人员、以及现场负责人对于研发、品质现场工程师给出的临时处理措施的实施效果的可行性、合理性进行验证,确保临时处理措施可提升产品合格率或能准确区分、拦截不良品.5.4.2现场品质人员应对已生产产品的处理过程进行监督;对已按临时处理措施处理过的产品进行复检、标识和区分,并统计出准确数量记录在《品质异常处理单》上(含合格数量、不良数量或报废数量).5.4.3 对处理措施涉及到的报废、降级等方案,现场品质人员需复印异常单副本交于PMC和财务部,由PMC评估是否需要补料;由财务部统计异常损失(待追查到责任部门后,将异常损失转嫁到责任部门).5.5 原因分析5.5.1 研发、品质现场工程师对不良现象进行分析,并将分析结果记录在《品质异常处理单》中.必要时组织相关部门进行会议讨论或进行试验验证.5.5.2 研发、品质现场工程师找出异常造成的责任部门并记录在异常单中(异常责任部门明确到车间工序),异常单经部门负责人核准,核准后的异常单传递给责任部门.5.5.3 原因分析要合理、得体,不可用“估计”、“大概”、“可能是”等模棱两可的字眼.5.5.4 在涉及到物料问题时,要写清楚物料名称、物料编码、入库日期、入库状态;在涉及到文件问题时,要写清楚文件编码与版次,以便相关人员追溯、处理.5.5.5 品质工程师须对分析原因的符合性进行确认,并跟进确认库存物料、供应商处物料、在线产品、客户处产品的处理.5.5.6 责任部门收到异常单后,应立即对异常情况进行调查分析,并将分析结果记录在异常单中.如果对异常责任部门判定有异议时,需立即找到对应的现场工程师共同分析或进行试验验证,必要时可召集品质、研发以及总经理进行裁决,直到找到真因为止.5.5 纠正预防措施5.5.1 责任部门(工序)负责人将异常分析结果及改善对策填写在异常单后,经部门主管/经理审核.将异常单回复给品质工程师.如异常单填写的改善措施无法有效解决问题,则直接退回给责任部门的主管/经理,由主管/经理监督或协助完成此异常单的回复.填写要求如下:A.责任部门对异常问题点提出纠正预防措施,须用简洁、明确、确定性的文件进行描述,多项措施应用项目符号标注,如:①、②….B.纠正预防措施应具备可行性、可测量性、权威性、有效性等,不可用“加强”、“建议”、“看情况”、“待确认(待验证)”等字眼.C.纠正预防措施如涉及到其他部门职责范围内,应提交相关责任部门填写预防方案;5.5.2 负责执行的职责部门必须明确纠正预防方案的完成时间,以保证此方案能够得到及时、有效的落实.5.5.3 现场研发部主管级以上人员负责对工程纠正与预防方案的可行性、合理性、有效性进行确认.并填写职责部门及具体完成日期.5.5.5 相关职责部门经理负责对本部门采取的纠正与预防方案的可行性、合理性、有效性进行确认.并确定部门纠正与预防措施的主责人.5.5.5 确认OK后的异常单,由部门文员将异常单给生产部统计异常损失的工时及物料.并将异常单复印分发给生产部、财务部、、PMC及相关责任部门.5.5.6 相关部门收到异常单后,应按照异常单的内容对改善行动进行执行,并将执行结果反馈给品质部.5.5.7 各部门在填写时须严格按以上职责与权限进行,并明确本身在此工作中的职能作用,避免越权,以避免造成异常单的层次不清与混乱及给处理者及执行者带来迷惑与误导.若有好的建议和其他意见,则以附件形式提出.5.5.8 改善措施一旦给出,相关职责部门须按照改善措施执行,如未执行改善措施,品质部有权要求停止生产,所造成异常损失由相关责任部门承担.5.6 效果确认5.6.1 IPQC在异常单原件上对改善后的效果进行跟踪,如改善OK,则可以关闭.如改善NG,则重新开出异常单.5.6.2 改善效果跟踪中,如发生的问题属于新发生的问题,则此份异常单也可关闭.如不良原因相同或由于改善措施引发的问题点,则改善措施无效.5.6.3 效果确认后,IPQC将填写完成的异常单给品质组长审核,品质工程师对已结案或完成改善的项目最终执行结果进行验证,,并对结批数据汇总进行汇报,必要时提供相应验证资料和异常单交给上级批准关闭项目.交由文员存档.5.6.4文员进行汇总各负责人跟进纠正预防措施执行情况,并抄送各部门负责人、副总;5.7 标准化如改善措施经最终判定合格有效,由研发部负责将改善措施增加(修改)到相关文件内,形成标准受控文件6. 相关文件《制程与出货检验作业规范》、《返工返修管理规定》7. 记录表单《品质异常处理单》、《制程稽查记录表》、《品质异常事件单》8. 附流程图。

制程异常处理程序(标准版)

制程异常处理程序(标准版)

制程异常处理程序
1、备料异常:
制程质检人员人员经与生产计划或相关文件数据检验,发现料况异常时,立即通知相关人员,且知会车间主任以上管理人员确认后,换上正确材料。

2、首件异常:
制程质检人员人员发现首件异常时,立即通知会车间以上人员,并开出品质异常单,确认后请责任人员分析异常原因,提出改善对策,制程质检人员将结果记录于首件检验记录单上,制程质检人员复核合格后方可生产。

3、生产过程中异常:
制程质检人员人员巡检时从人、机、料、法、环对各段进行确认,异常时立即反映给相关人员,由责任人提出原因分析与对策。

4、制程质检人员的巡检过程中发现不符合等现象,如因生产制程引起的不符合由生产部给出长期改善措施,如因来料不良则由进货质检人员进行对策及给出长期改善措施。

5、出现质量异常时,制程质检人员人员应及时向上反映,由车间主任通知技术部门,技术立即对质量异常进行分析;若为重大异常由生产经理组织技术部门、车间主任召开分析会,制程质检人员旁听。

6、异常追踪
所有异常之改善对策,制程质检人员需复核之,若复核结果未改善或改善不彻底,需重新提出由责任单位完全改善为止;若预防措施中有对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题,经生产部试作可以后,技术部应在36小时内发出标准化文件。

ipqc制程异常处理流程

ipqc制程异常处理流程

ipqc制程异常处理流程IPQC制程异常处理流程一、前言在生产过程中,制程异常是不可避免的。

为了保证产品质量,需要及时有效地处理制程异常。

本文将介绍IPQC制程异常处理流程。

二、IPQC制程异常分类1.外观不良2.尺寸不良3.功能不良4.其他异常三、IPQC制程异常处理流程1.发现异常当生产人员发现任何一个制程出现异常时,应立即停止该工序,并及时通知质量部门。

2.记录信息生产人员应详细记录以下信息:(1)发现时间和地点;(2)具体问题描述;(3)影响范围;(4)相关人员。

3.分析原因质量部门应尽快组织相关人员进行分析,并确定问题的根本原因。

4.采取措施根据分析结果,采取相应的措施:(1)修正工艺参数;(2)更换设备或工具;(3)培训操作人员等。

5.验证效果经过采取措施后,需要进行验证,确保问题得到解决。

6.记录跟踪质量部门应对每一个制程异常进行跟踪记录,并定期进行汇总和分析,以便于持续改进。

四、IPQC制程异常处理的注意事项1.及时处理发现异常后应立即停止该工序,并通知相关人员进行处理,以避免问题扩大。

2.记录详细信息生产人员应详细记录异常信息,以便于后续分析和跟踪。

3.分析原因在采取措施之前,需要对问题进行深入分析,确定根本原因。

4.采取有效措施根据分析结果采取相应的措施,并确保其有效性。

5.验证效果经过采取措施后需要进行验证,确保问题得到解决。

6.持续改进对每一个制程异常进行跟踪记录,并定期进行汇总和分析,以便于持续改进。

五、总结IPQC制程异常处理流程是一个不断完善的过程。

在实际操作中,需要根据具体情况灵活运用,并不断总结经验,提高处理效率和质量。

Visio-生产制程重大品质异常处理流程

Visio-生产制程重大品质异常处理流程

责任部门
工作步骤
主流程
提出【品质异常报告单】2小时内
确定处理当天内
虑上报管理层并征求处理意见;
2)销售经理:协助与客户协调处理;
经权责主管主导确定后的临时处理方案,由生产车间负责按要求落实执行跟踪;
书面分析改善
经分析确定后的不良信息传递给责任部门后,品保需追踪【品质异常报告单】在2个工作日内给予书面回复;
2个工作日内
由PQC依据各责任部门回复的异常单,对同类产品再次生产及检验情况进行追踪确认改善的有效性;
PQC负责按要求落实执行跟踪
UF&PP 盖板批次良品率≤85%机构件批次良品率≤UF&PP盖板,机构件生产过程单项不良率生产制程重大品质异常发生提出时机:
落实执行。

请简述制程品质异常处理流程的步骤

请简述制程品质异常处理流程的步骤

请简述制程品质异常处理流程的步骤Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!制程品质异常处理流程是指在生产过程中,出现了品质异常情况时应该如何及时处理、追溯原因并解决问题的一系列步骤。

以下是制程品质异常处理流程的一般步骤:1. 检测异常:首先是监控生产过程中的品质指标,一旦发现有异常情况出现,就要及时进行检测、确认异常情况并记录下来。

2. 标记异常:将异常产品、异常过程或异常环节进行标记,以便后续跟踪和处理。

3. 确认原因:对品质异常进行深入调查,找出问题的根本原因。

品质异常跟进处理流程

品质异常跟进处理流程

品质中心
品质主管
5
品质异常结案
1.品质验证合格后,在《品质异常报告单》上填写确认结果并将《品质 异常报告》给工程,生产,PMC,研发,采购(材料问题)等相关部门。
品质中心
品质主管
品质异常跟进处理流程图
部门 编号 流程图 工 作 内 容 责任部门 责任人 附 件
1.品质搜集品质异常以《品质异常报告》给工程,生产,PMC,研发,采 购(材料问题)等相关部门; 2.来料问题, IQC将《品质异常报告单》发送给供应商,采购,PMC等, 以邮件的形式发送;(采购中心提供各供应商的品质对应联络窗口) (半个工作日内) 3.工厂内部制造阶段的问题,品质将《品质异常报告单》发送给工程, 生产,PMC等部门,以邮件及纸质文档的形式进行发送;(半个小时内) 1.IQC将来料(原材料&成品)的《品质异常报告单》发送给供应商,由 供应商分析异常原因并回复改善措施,采购协助协调处理;(3个工作日 回复) 2.工程主要分析工厂内部制造阶段的品质异常,收到《品质异常报告单 》后分析异常类别;并在《品质异常报告单》上填写分析过程,异常造 成的原因及结论,即制程异常还是设计异常; 3.然后将《品质异常报告单》以邮件的形式发送给生产(制程),研发 (设计),PMC等相关部门;(1个工作日回复) 1.来料异常问题,由供应商分析异常原因及改善对策; 2.制程异常问题,由生产提出改善对策在《品质异常报告单上》填写; (1个小时内) 3.设计问题,由研发提出改善对策并在《品质异常报告单上》填写。(1 个工作日回复)
1
提出品质异常
品质中心
品质主管
《品质异常报告单》
2品质异常分析IQC Nhomakorabea采购中心 工程 生产 研发
IQC 采购专员 PE工程师 生产主管 硬件工程师 结构工程师

制程异常处理流程

制程异常处理流程

1.目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任,使异常能够得到及时解决,确保生产正常运行。

2.适用范围适用于制程出现异常时的处理。

3.定义:无。

4.职责4.1 各生产车间:当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC4.2品质部IPQC :对制程异常现象进行确认,并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理4.3品质部QE:对制程异常进行原因分析并确认责任部门,并对责任部门制订的改善对策进行验证4.4工程部PE:对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门4.5责任部门:负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。

5.作业程序5. 1 制程异常发出的时机:5.1. 1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时;5. 2 制程异常的发出、确认及通知:5. 2. 1 由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》,填写内容包括:订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。

经车间主管(经理)审核后给车间IPQC 确认;5. 2. 2 IPQC 在收到车间发出的《不合格品单》后,对异常现象、不良数量、不良率进行确认,并将确认结果填写在“ IPQC 确认”栏。

如果确认结果与车间填写的内容不相符时,可退回车间重新填写。

5. 2. 3 IPQC 确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析:5. 2. 3. 1 如果是外观异常,电话通知制程QE 工程师到现场进行原因分析;5. 2. 3. 2 如果是功能和结构性异常,电话通知QE 工程师和工程部PE 工程师到现场进行原因分析;5. 2. 3. 3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。

5. 3 原因分析:5. 3. 1制程QE工程师和PE工程师接到通知后,应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。

5.3.2 问题分析时应运用5WHY 、5M1E 、8D、QC 七大手法、IE 手法等问题分析技术分析异常的根本原因( Root Cause ),根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。

产线异常处理流程

产线异常处理流程

产线异常处理流程一、制程异常处理流程:1、IPQC发现异常,必须在30分钟内通知部门责任主管;进行品质分析确认;品质责任主管与生产责任主管进行处理;2、30分钟后,仍然没有解决,相关责任部门必须通知部门经理,同时由品质部牵头,召集相关部门主管对实际问题进行分析处理;同时开品质异常单,即CAR。

3、品质异常2H内没有解决的,由生产部相关课长通知企划相关负责人;在4H内没有解决的,由企划通知相关副总,并组织讨论、制定相关的改善对策;4、任何改善对策,品质部必须及时通知IPQC对改善的效果进行跟进确认,以便及时结案;二、来料异常处理流程:1、常规来料,按照正常的检验流程进行作业,必须在12H内验收,并做好入库;来料异常的,必须做好《来料异常报告》,并由品质部IQC通知部门主管,然后由部门主管联系供应商或者采购,对不良来料进行分析处理,要求供应商提供《改善报告》。

2、紧急物料,品质部必须在2H内,做好入库验收及品质异常处理工作;(在2H内必须及时上报,以便及时联系供应商补货或者到现场处理。

三、工程设计异常初六流程:1、客户图纸要求变更的,工程部必须以邮件和书面的形式通知各部门经理;涉及到检验要求或者工艺变更,并可能对制程效率造成影响的,必须在4H内,召集各部门经理进行会议讨论;2、由于工程设计,而影响本公司作业效率和良率的,由发现部门课长提出,经理审核,副总审批;同时由提出更改部门牵头,召集品质、工艺、工程和生产等部门的经理进行现场讨论;并制定相关记录。

四、外协异常处理流程:1、外协厂商因我司提供物料出现异常时,PMC必须要求外协厂商立即(30分钟内)向本司PMC负责人反映,PMC负责人必须在30分钟内作出具体的处理措施;30分钟内不能处理的,必须向部门经理反映;2H后仍然没有处理的,必须向分管副总反映;并制定处理措施;记录异常问题。

跟踪改善效果。

2、外协厂商本身的问题导致外协物料不能正常完成的,外协厂商必须在30分钟内向本公司PMC反映,PMC必须立即(30分钟内)向本公司采购说明外协厂商的异常原因,同时与采购共同商讨处理对策;2H内没有处理完成,必须向分管副总放映,并由采购制定最终处理措施,记录异常问题,由PMC跟进改善效果;3、外协产品在我司检验不良时,根据我司制定的相关标准,由品质部IQC记录相关不良数据,并在12H内必须将不良数据统计完成交给采购;便于采购对供应商进行处罚或者要求供应商赔偿提供证据;同时同时要求供应商提供改善报告,有IQC对改善报告的具内容进行跟进。

制程异常处理 流程

制程异常处理 流程

制程异常处理流程
提报→确认→分析→纠正→纠正/预防措施→回复→记录传达→实施→跟踪确认提报1.制程检测发现有致命缺陷时.2.制程检测不良率经统计超出制程不良率管制目标.3.点检设备或仪器异常影响产品品质.确认1.QE接到通知单进行现场确认.2.必要时可通知责任单位负责
人共同进行确认,如需停线需反馈管理者代表或主管副总批准.3.确认不良涉及的在线数、在库数、及交付客户处数量.4.对涉及在线品、在库品予以隔离,交付客户处产品及时通知客户隔离.分析1.产生不良的原因-〔人、机、料、法、环〕4M1E,24H内完成.2.责任单位分析必要时召集相关部门参与共同研讨.纠正1.客户处涉及产品的处置.2.公司涉及产品的处置-〔在库品,半成品,在线成品〕.纠正措施预防措施1.针对产生的原因之对策.2.针对流出的原因之对策-〔24H 内完成〕.3.类似产品之对策.4.类似问题之对策-〔水平展开〕.回覆1.成文回覆提报部门.2.证明资料的随附.3.特殊项目需试验确认时
可与责任单位协商回复时间.记录传达1.相关内容归档.2.相关内容进入公司内部网.3.登录《产品履历表》.4.登录《制程异常处理跟踪记录表》.实施1.针对产生不良之对策实施.2.针对流出不良之对策实施.3.预防措施的实施.跟踪确认1.专案QE负责跟踪各对策实施效果.2.达到预定目标结案登录于回覆文中.3.反馈责任单位予以标准化.
1。

制程中不合格处理流程

制程中不合格处理流程

3 如果对不合格品进行返工使用,除生 产、品质部,还需要研发、工程两个 部门参与评审,并有工程或研发给出 返工方案,有生产部按要求进行返 工,并把返工后产品重新返工,工程部/研发部提供返工方案 YES 返工后重新送检
产品进入下一道 工序
4
如果产品需要特采使用或报废,需要 总经理评审,车间按最终评审结果执
半成品/成品不合 格
生产部
工程部
执行原材料不 合格流程
2 如果对不合格品进行挑选使用,只需 要生产、品质部评审即可,挑选后产 品需要再次送检;
不合格品放入车 间不合格区隔离
开品质异常通知 单
NO 按照检验标准 重新检验
YES
异常事件执行纠 正预防措施
车间挑选
YES
NO
挑选后产品重新 送检
产品进入下一道 工序
行(必要时销售部门可参与此评审)
按最终评审结果 执行
结束
研发部
总经办
NO
半成品/成品特采 使用或者报废
序号
步骤
1 生产过程中发现不合格,如果是原材 料不良,则执行原材料不合格处理流 程,如果是原材料引起产品不合格或 制程中出现半成品、成品不合格,则 由品质部开具品质异常通知单(如是 异常事件,执行纠正预防措施流程)
制程中不合格处理流程
品质部(FQC/OQC)
开始
制程中发现不 合格品
使用过程中发 现原材料不良

品质异常处理办法

品质异常处理办法

品质异常处理办法1.品质异常处理原则1.1 异常的判定严格依据检验标准签样执行,超规格产品不可私自放行。

1.2 异常必须及时处理,必要时逐级上报处理。

1.3 异常物料须及时标示,隔离并追溯。

1.4 及时追踪异常结果,依据PDCA和特裁单等方案执行1.5 非特殊异常处理以不影响生产线生产和出货时间为原则。

2.异常处理的一般流程2.1 异常确认:2.1.1不良资讯和样品的收集(不良总数、不良比例、发现不良的时间/位置、产品料号/生产日期、批次)。

2.1.2 依据检验标准和签样,结合实配结果判定不良是否属实。

2.1.3 不良品及嫌疑品的追溯标示和隔离。

2.1.4 依据不良比例和不良类别决定是否开单处理。

2.2 原因分析及对策拟定:2.2.1 异常属实则需分析异常产出和流出原因。

2.2.2 判定异常责任单位(本制程,前制程,供应商,工程单位,客户)2.2.3 责任单位提出临时及长期改善对策(包括所有不良嫌疑品处理,不良改善对策)2.3 异常物料处理:2.3.1 依据会议决议,异常单,主管认可的其他处理意见对不良品级嫌疑品进行特裁重工或报废处理。

2.3.2 异常品处理监督执行。

2.4 改善对策执行及确认:2.4.1 确认责任单位改善对策是否予以严格执行并标准化。

2.4.2 确认改善对策执行后异常改善效果。

2.4.3 效果OK则结案,效果不佳则需责任单位重新分析原因提出改善对策。

3.异常处理过程QC工作要项3.1 发现异常:3.1.1 异常主要分为产品异常和制程异常产品异常常指产品各特性(外观,尺寸等)超出管控标准(IS签样)制程异常主要是制程要素不符合管控要求(人,机,料,法,环)3.1.2 日常产品检验和制程稽核过程中发现以上异常状况须将异常详细信息予以记录,包含但不限于发现时间,地点,生产日期,批次,数量,比例)。

3.2 确认异常:3.2.1 异常确认前必须详细了解产品的判定标准和签样要求。

3.2.2 有必要重新测量和送检的予以重新检测。

制程品质异常处理程序(含表格)

制程品质异常处理程序(含表格)

制程品质异常处理程序(IATF16949/ISO9001-2015)1.目的:规范公司制程产品品质异常的反馈和处理,及时的排除异常事项,更有效的预防异常再次发生,同时提升整体工作的品质和效率。

2.适用范围:适用于公司内所有制程产品的品质异常之回馈与处理。

会签部门:生产部、工程部、原料仓库、PMC、研发部、采购部、业务部。

3、定义:品质异常:是指产品在生产制程中出现不符合公司所指定的标准;重大品质异常:1、单一事项不良造成停止生产或停止出货;2、异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命;4.职责和权限:4.1品质部:4.1.1负责制程各段的异常提报与确认、跟进改善措施与导入;4.1.2召开重大品质会议寻求相关部门作出处理;4.1.3制止品质事件的蔓延与水平展开;4.1.4对实施的对策做复核,发出最终的改善结果;4.2生产部:负责品质异常提出及初步的原因排除,执行技术部门给出的对策;4.3工程部:对制程的异常进行原因分析,给出有效的改善措施;4.4研发部:因设计不符合对制程产生的品质异常做出调整,并给出有效的改善对策;当出现重大品质事件协助查找不良原因;4.5PMC:根据品质异常处理状况对订单评估与调整;4.6采购部:掌握品质异常之材料影响程度,跟进进料品质状况和协助制程中出现异常处理;4.7业务部:因品质造成影响出货暂停出货或让步出货,以及修改出货计划;4.8仓库:根据因品质不良产品做出区分和标示;5、参考数据<成品检验规范><SOP作业指导书>6.作业程序:6.1制程品质异常确定6.1.1当在生产过程中,生产各段发现或经工程PE分析确认同一材料和工站出现不良数出现5PCS,一批总不良率超出3%时由品质IPQC提报异常单进行处理;6.1.2当生产各工段出现不良率达到100%或在接线、测试段直接烧机事件,跟线品质IPQC并立即要求生产源头停止下拉和不良标示以及发出停线报告,签核到品质中心主管后并以OA通知到相应部门,同时做生产的调整;6.1.3出货检验中出现不良率超出BJH-QU-ETS-007、BJH-QU-ETS-160标准值,由OQC提报异常由部门主管签核后转至生产包装负责人确认并通知工程PE到现场进行分析,按6.2执行;如急需出货并上升到中心主管审核通过或业务员与客户确认OK方可做让步接收出货;品质做单据保存以其客户使用状况的跟进;6.2正常制程品质异常处理6.2.1当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场可改善或者由部门主管以上级确认可生产,将有效改善对策以及确认信息给到跟线的拉长执行,跟据生产对策实施IPQC再次确认改善效果,OK后按正常生产流程作业,NG时再返回对策实施;6.2.2当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场不能改善时,及时开始品质异常处理单并填写发生异常工序、生产数量、不良现象、标准值、不良值、不良率等状况,由制程品质组长和主管签核后附带不良品转至跟线PE工程师并要求跟线人员以其IPQC到现场做进一步分析;6.2.3工程PE工程师接到品质开出的异常处理单并到异常发生工段做进一步分析确认,同时在30分钟内给出可执行的临时对策给到生产执行和现场指导,生产可恢复正常生产,若临时对策因设计、材料所至需生产挑选、加工使用由生产进行统计无效工时由责任归属承担,需要做实验验证分析结果跟进实验时间给出临时对策但总体时间不能超出8小时以外;6.2.4PE工程师在完成异常分析将分析状况填写至品质异常处理单上,同时给出临时对策、责任归属部门返回跟线IPQC转至到制程品质QE确认原因分析及责任归属,当责任归属对工程所分析的结果有异议时,品质QE主导对异常分析结果异议部门到现场进行确认,品质QE做最终判定。

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