2016年度审计情况调查问卷

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审计作业现状调查问卷模板

审计作业现状调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了更好地了解我国审计作业的现状,以便进一步优化审计流程和提高审计质量,我们特设计此问卷。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您根据实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您所在的审计机构名称:2. 您所在的部门:3. 您的职务:4. 您从事审计工作的时间(年):二、审计作业流程1. 审计项目承接1.1 审计项目来源是否多样化?1.2 审计项目承接前是否进行充分的风险评估?1.3 审计项目承接过程中是否存在利益冲突?2. 审计计划与实施2.1 审计计划制定是否合理?2.2 审计实施过程中是否严格执行审计计划?2.3 审计过程中是否存在调整审计计划的情况?3. 审计证据收集3.1 审计证据收集是否全面、客观?3.2 审计证据收集过程中是否存在困难?3.3 审计证据的可靠性如何?4. 审计报告编制4.1 审计报告编制是否符合相关规范?4.2 审计报告内容是否清晰、准确?4.3 审计报告是否具有针对性?5. 审计后续工作5.1 审计后续工作是否及时开展?5.2 审计后续工作是否有效?5.3 审计后续工作是否存在不足?三、审计人员素质1. 审计人员的专业能力1.1 审计人员是否具备扎实的专业知识?1.2 审计人员是否熟悉审计方法与技巧?1.3 审计人员是否具备良好的沟通能力?2. 审计人员的职业道德2.1 审计人员是否严格遵守职业道德规范?2.2 审计人员是否保持独立、客观、公正的态度?2.3 审计人员是否具备良好的职业操守?四、审计信息化建设1. 审计信息化程度1.1 审计机构是否具备完善的审计信息化系统?1.2 审计信息化系统是否得到充分利用?1.3 审计信息化系统是否有助于提高审计效率?2. 审计信息化人才培养2.1 审计机构是否重视审计信息化人才的培养?2.2 审计信息化人才是否具备较高的技术水平?2.3 审计信息化人才是否能够适应信息化审计的发展需求?五、其他1. 您认为当前审计作业存在哪些主要问题?2. 您认为如何改进审计作业流程?3. 您对审计信息化建设有何建议?感谢您的参与!祝您工作顺利!(问卷结束)注:本问卷共包含5个大项,18个小项,请您根据自己的实际情况进行选择和填写。

民营企业内部审计情况调查问卷

民营企业内部审计情况调查问卷

民营企业内部审计情况调查问卷民营企业内部审计情况调查问卷附件1民营企业内部审计总体情况调查表填报单位:经济规模(亿元)地区生产总值其中:民营经济增加值企业数量(家)企业总数其中:民营企业数量民营企业分布情况(数量)第一产业(家)第二产业(家)总资产万元以上民营企业情况数量(家)设立内部审计机构的企业数量(家)内审人员数量(人)第三产业(家)人员数量(人)企业从业人数其中:民营企业从业人数填表说明:1.“填报单位”为各市内审协会;2.“总资产万元以上民营企业情况”根据本地区实际情况确定总资产的下限;3.所填金额和数量均为201*年的数据。

附件2民营企业内部审计情况调查问卷(注:请根据贵企业实际情况对下面各题进行选择,并在相应的方框内打√)一、企业基本情况1.贵企业的名称成立时间经营范围经营方式总资产年营业收入总额员工总数2.贵企业有无国家、省、市产业或科技项目资助,如技术创新、创业、清洁生产等政府贴息项目有□无□项目名称3.贵企业是否为上市公司是□否□所属企业是否有上市公司有家4.贵企业经营地域特点本地经营□跨地区经营□跨国经营□二、内部审计机构基本情况(本级及下属单位)1.贵企业的内部审计机构名称成立时间2.贵企业内部审计机构是否独立设置是□否□与合署办公3.贵企业是否设立首席审计执行官或审计总监是□否□4.内部审计机构向谁负责并报告工作董事会□监事会□审计委员会□总经理□财务部门负责人□其他(请注明)5.内部审计人员数量人,其中:专职内部审计人员人,兼职内部审计人员人;专职内部审计人员从事内部审计工作3年以下人,3-10年人,10年以上人。

内部审计人员中:(1)硕士及以上学历人,本科学历人,大专及以下学历人,其他人。

(2)中级职称人,其中:会计师人,审计师人,经济师人,工程师人,其他人。

(3)高级职称人,其中:高级会计师人,高级审计师人,高级经济师人,高级工程师人,其他人。

(4)具有职业资格人,其中:国际注册内部审计师(CIA)人,注册会计师(CPA)人,其他人。

审计调查问卷模板

审计调查问卷模板

一、基本信息1. 被审计单位名称:2. 填表人姓名:3. 被调查人姓名:4. 复核人姓名:5. 调查时间:6. 编号:二、调查内容一、财务报表审计1. 财务报表编制依据是否符合国家相关法律法规及企业会计准则?2. 财务报表是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏?3. 财务报表披露的信息是否真实、准确、完整?4. 财务报表是否反映了企业的真实财务状况、经营成果和现金流量?5. 财务报表是否存在关联交易,关联交易是否公允?二、内部控制审计1. 内部控制制度是否健全、有效?2. 内部控制制度是否得到有效执行?3. 内部控制制度是否存在缺陷,是否存在风险?4. 内部控制制度是否得到持续改进?5. 是否存在重大缺陷,是否对财务报表产生重大影响?三、风险管理审计1. 风险管理组织架构是否健全?2. 风险管理流程是否合理、有效?3. 风险管理措施是否得到有效实施?4. 风险管理是否得到持续改进?5. 是否存在重大风险,是否对财务报表产生重大影响?四、信息系统审计1. 信息系统是否安全、可靠?2. 信息系统是否满足企业业务需求?3. 信息系统是否得到有效维护?4. 信息系统是否得到持续改进?5. 是否存在重大缺陷,是否对财务报表产生重大影响?五、合规性审计1. 企业是否遵守国家相关法律法规?2. 企业是否遵守行业规范和内部管理制度?3. 企业是否存在违法违规行为?4. 企业是否及时整改违法违规行为?5. 是否存在重大违法违规行为,是否对财务报表产生重大影响?六、社会责任审计1. 企业是否履行社会责任?2. 企业是否关注员工权益?3. 企业是否关注环境保护?4. 企业是否关注社区发展?5. 是否存在重大社会责任问题,是否对财务报表产生重大影响?三、调查问卷填写要求1. 请根据实际情况,认真填写问卷,如有疑问,请及时咨询相关人员。

2. 填写问卷时,请确保信息真实、准确、完整。

3. 如有特殊情况,请在备注栏说明。

4. 填写完毕后,请将问卷交回审计部门。

审计调查问卷

审计调查问卷

审计调查问卷本调查问卷由审计组发放和收集,无记名填答。

请在您认为最合适的✉内打“√”。

谢谢您的合作。

1、您认为述职报告的客观性如何很客观✉较客观✉与实际情况不符✉不全面✉2、您认为该同志任职内是否全面履行了工作职责全面✉较全面✉一般✉不全面✉3、您认为任期内本企业业绩考核指标完成情况是否真实真实✉较真实✉一般✉不真实✉4、您认为任期内贯彻落实上级单位决策和部署的情况如何切实落实✉基本落实✉部分没落实✉较多没落实✉5、您认为任期内的重大决策是否正确总体正确✉大部分正确✉经常失误✉不清楚✉6、您认为任期内的重大决策是否民主总体民主✉大部分民主✉不民主✉不清楚✉7、您认为本企业基础管理制度是否健全制度健全✉制度有空缺✉制度过多过滥✉相关制度不配套✉8、您认为任期内内部控制和风险管理是否有效基本有效✉大部分有效✉效果不明显✉不清楚✉9、您认为任期内本单位遵守国家财经法规、制度情况较好✉一般✉不好✉不清楚✉10、您认为该同志的管理能力如何很强✉比较强✉一般✉较差✉11、您认为该同志的创新理念如何勇于创新✉理解并接受新事物✉比较保守✉不清楚✉12、您认为任期内本企业对下属单位(含关联企业)的控制如何控制严格、有效✉保持关键环节的控制✉控制较松,只考核结果✉干预过多,效率不高✉13、您认为任期内本企业的经营状况是否得到改善显著改善✉有所改善✉变化不明显✉有退步✉14、您认为历史遗留问题(内外部审计检查发现问题)的整改落实情况如何基本解决✉部分解决✉没有解决✉不清楚✉15、您认为任期内本企业的经营管理工作进步较大的领域是财务管理✉市场营销✉工程管理✉物资管理✉资产管理✉行政后勤✉科技创新✉人力资源✉不清楚✉16、您认为目前本企业的经营管理工作亟待进一步提高的领域是财务管理✉市场营销✉工程管理✉物资管理✉资产管理✉行政后勤✉科技创新✉人力资源✉不清楚✉17、您认为本企业的经营管理是否存在短期行为兼顾眼前利益和长远利益✉更多地关注眼前利益✉只关注眼前利益✉不清楚✉18、假如由您来给该同志打分(满分100),您会打多少分80分以上✉70-80分✉60-70分✉60分以下✉19、您的身份是公司领导✉部门负责人✉所属单位领导✉其他✉20、您的年龄50岁以上✉40-50岁✉30-40岁✉30岁以下✉。

审计需求的调查问卷

审计需求的调查问卷

审计需求的调查问卷1、您的职业是【单选题】○ 学生○ 其他2、您的学历是【单选题】○ 专科○ 本科○ 其他3、您了解审计工作吗【单选题】○ 非常清楚○ 略微了解○ 不知道4、您对于政府的审计或者相关企业的审计报告信任吗【单选题】○ 信任○ 不信任5、您觉得审计的就业前景如何【单选题】○ 非常好○ 一般○ 很差6、您觉得政府或者企业有必要设立内部审计吗【单选题】○ 有○ 无7、您觉得从事审计工作的薪资范围是多少【单选题】○ 10000-20000○ 20000-30000○ 30000-40000○ 40000-50000○ 50000以上8、近年来,有学校提出缩短审计专业在校大学生的在校学习时间(大学四年改为三年),对此,您的态度是【单选题】○ 支持○ 反对○ 中立9、如果您家庭中有想要从事审计方面的工作,您的态度是【单选题】○ 支持○ 不支持○ 无所谓10、您觉得审计工作的环境如何【多选题】□ 人际关系复杂□ 人际关系简单□ 岗位升迁难度大□ 岗位升迁难度小□ 工作压力大,□ 工作压力小□ 工作时间长□ 工作时间短11、您认为从事审计方面工作人员必须具备的是【多选题】□ 爱岗敬业□ 诚实守信□ 办事公道□ 服务群众□ 奉献社会□ 其他12、您认为从事审计方面工作的人员必须具备的是【填空题】________________________13、您对于此次调查问卷的意见是【填空题】________________________。

内部审计调查问卷-综合

内部审计调查问卷-综合

内部审计调查问卷
姓名:部门:岗位:学历:司龄:
请填写后交审计组
请根据您的判断,是的在()打√,否的在()打Х。

1.您认为公司办理经济业务的授权是否明确()2.您认为公司业务流程控制是否有效()3.您认为公司预算控制效果是否明显()4.您认为公司人事管理是否科学合理()5.您认为公司技术研发投入是否足够()6.您认为公司产品质量控制是否有效()7.您认为公司日常生产计划安排是否合理()8.您认为公司存货结构是否合理()9.您认为公司内部沟通交流渠道是否顺畅()10.您对公司各职能部门的工作是否满意()11.您认为公司是否存在浪费现象()12.您认为公司财务负责人是否认真履行监督职责()13.您认为公司总经理是否具备应有的管理技能()14.您认为公司的发展前景是否良好()15.您认为影响本公司经济效益的主要因素有哪些?请简要说明。

16.您认为本公司内部管理中哪些环节比较薄弱?请简要说明。

17.您对本公司的内部管理有什么建议,请予简述。

关于审计工作的问卷调查

关于审计工作的问卷调查

关于审计工作的问卷调查亲爱的市民朋友们:您好,现就广安审计工作相关情况作一问卷调查,恳请您如实填写这份问卷。

衷心感谢您的支持与配合!1.您的年龄A.25岁及以下B.26岁-45岁C.46岁及以上2.您的文化程度A.高中及以下B.大专C.大学及以上3.您的职业是A.党政机关、事业单位工作人员B.企业职工C.个体工商D.学生E.其他4.您常住区域A.广安区B.前锋区C.广安经开区D.协兴园区E.枣山园区F.华蓥市G.岳池县H.武胜县I.邻水县5.您了解审计工作吗?A.不了解B.了解一些C.比较了解D.非常了解6.您了解审计相关法律法规吗?A.不了解B.了解一些C.比较了解D.非常了解7.您了解每年度市政府向市人大报告年度审计工作的主要内容吗?A.不了解B.了解一些C.比较了解D.非常了解8.您在以下哪些互联网平台看到过年度审计工作报告?(多选题)A.广安市政府门户网站B.广安人大网C.广安市审计局门户网站D.没有关注过9.您认为审计整改结果公开内容主要包括哪些?(多选题)A.审计发现问题整改情况B.审计决定执行情况C.审计建议采纳情况D.责任追究情况E.尚未整改到位问题的原因及拟采取的整改计划、措施10.您对我市审计工作满意吗?A.不满意B.基本满意C.满意D.非常满意11.您认为我市审计工作在哪方面需要加强?A.政府公共资金审计B.扶贫资金审计C.领导干部经济责任审计D.国有企业审计E.政府投资项目审计F.审计发现问题整改工作(问卷调查时间:从2017年12月22日起至2017年12月31日止)。

审计调查问卷

审计调查问卷

审计人员工作情况调查问卷

审计法律事务部派出审计人员到你单位进行审计。

为了规范审计人员行为,改进审计工作,请本着客观、公正的原则对审计人员及审计工作进行评价,完成以下问卷,并直接传真(XXXXX)至集团审计法律事务部总监XXX收。

谢谢合作!
1、审计人员是否严格遵守工作时间?
A 遵守
B 较遵守
C 不遵守
2、审计人员工作是否认真、敬业?
A 认真
B 较认真
C 不认真
3、审计人员的工作方式是否容易接受?
A 易接受
B 较易接受
C 不易接受
4、审计人员的执业能力:
A 强
B 较强 C一般
5、审计人员的沟通能力:
A 强
B 较强
C 一般
6、通过审计对你们的工作是否有帮助?
A很有帮助 B有一点帮助 C没有帮助
7、审计人员是否接受财物?
A 是
B 否
8、审计人员是否接受宴请?
A 是
B 否
9、审计人员是否接受游山玩水?
A 是
B 否
10、审计人员是否提出其他与工作无关的无理要求?
A 是
B 否
11、审计人员是否存在其他违纪违规行为?
A 是
B 否
12、你对审计工作是否满意?
A 是
B 否
13、你对审计人员的总体印象:
A 好
B 比较好
C 一般
此外,你对审计工作有哪些意见和建议(也可直接电话与XX 联系XXX 手机XXX):
年月日。

审计行业调查问卷模板范文

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一、基本信息1. 您的姓名:2. 您的单位名称:3. 您的单位所在地区:4. 您的职位:5. 您在审计行业的工作年限:二、行业认知与了解1. 您对审计行业的整体了解程度如何?(1)非常了解(2)比较了解(3)一般了解(4)不太了解(5)完全不了解2. 您认为审计行业在我国的发展前景如何?(1)非常看好(2)比较看好(3)一般(4)不太看好(5)非常不看好3. 您认为审计行业在社会经济发展中的作用主要体现在哪些方面?(1)维护企业财务报表的真实性(2)促进企业内部控制建设(3)防范和揭露经济犯罪(4)提高企业治理水平(5)其他(请注明)三、审计服务需求1. 您单位在以下哪些方面需要进行审计服务?(1)财务报表审计(2)内部控制审计(3)合规性审计(4)风险管理审计(5)其他(请注明)2. 您认为审计服务中最重要的是哪些方面?(1)审计质量(2)审计效率(3)审计成本(4)审计团队的专业素养(5)其他(请注明)3. 您对审计服务的期望有哪些?(1)客观公正的审计意见(2)合理的审计费用(3)高效的审计流程(4)贴心的服务态度(5)其他(请注明)四、行业挑战与问题1. 您认为审计行业目前面临的主要挑战有哪些?(1)审计质量难以保证(2)审计成本过高(3)审计人才短缺(4)审计法规滞后(5)其他(请注明)2. 您认为如何解决审计行业面临的挑战?(1)加强审计质量控制(2)降低审计成本(3)培养审计人才(4)完善审计法规(5)其他(请注明)五、政策与法规1. 您认为我国审计法规的完善程度如何?(1)非常完善(2)比较完善(3)一般(4)不太完善(5)非常不完善2. 您对审计法规的修改和完善有何建议?(1)明确审计责任(2)加强审计监管(3)提高审计独立性(4)完善审计程序(5)其他(请注明)六、其他1. 您认为还有哪些因素会影响审计行业的健康发展?(1)市场竞争(2)行业自律(3)政策支持(4)社会环境(5)其他(请注明)2. 您对审计行业的发展有何期待?(1)提高审计质量(2)培养优秀人才(3)加强行业自律(4)提升行业地位(5)其他(请注明)感谢您参与本次调查,您的宝贵意见将有助于我们更好地了解审计行业现状和发展趋势。

内部审计现状调查问卷模板

内部审计现状调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了全面了解我国企业内部审计的现状,提高内部审计工作水平,我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您根据实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 公司名称:(请填写公司全称)2. 所属行业:(请选择)A. 制造业B. 服务业C. 交通运输业D. 批发零售业E. 其他(请注明:_________)3. 公司规模:(请选择)A. 小型(员工人数少于100人)B. 中型(员工人数100-500人)C. 大型(员工人数500人以上)4. 您在公司的职位:(请选择)A. 高级管理人员B. 中级管理人员C. 一般员工D. 内部审计人员二、内部审计组织架构5. 公司是否设立内部审计部门?(请选择)A. 是B. 否6. 内部审计部门在组织架构中的层级:(请选择)A. 独立部门B. 属于财务部门C. 属于行政部门D. 属于其他部门7. 内部审计部门的人员编制:(请选择)A. 1-5人B. 6-10人C. 11-20人D. 20人以上三、内部审计工作内容8. 内部审计部门主要负责哪些工作?(可多选)A. 风险评估B. 内部控制C. 合规性审查D. 财务审计E. 专项审计F. 其他(请注明:_________)9. 内部审计部门在过去一年内进行了多少次审计?(请选择)A. 1-5次B. 6-10次C. 11-20次D. 20次以上10. 内部审计部门在审计过程中遇到的主要困难有哪些?(可多选)A. 审计范围过广B. 审计时间不足C. 审计人员专业能力不足D. 审计对象配合度不高E. 其他(请注明:_________)四、内部审计工作效果11. 内部审计部门在提高公司内部控制水平方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差12. 内部审计部门在发现和防范公司风险方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差13. 内部审计部门在提高公司经济效益方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差五、其他14. 您认为内部审计部门在公司发展中的作用是什么?(请选择)A. 保障公司合规经营B. 提高公司内部控制水平C. 发现和防范公司风险D. 提高公司经济效益E. 其他(请注明:_________)15. 您对公司内部审计工作的建议和意见:(请简要描述)感谢您的参与!祝您工作顺利!。

审计部问卷调查

审计部问卷调查

1、你对内部审计工作的性质、内容了解程度如何?A:很了解B:一般了解C:不了解2、您认为,目前审计部职工队伍素质如何?A:整体水平较高B:整体水平不高C:正在起步,有待提高3、审计人员在基层审计的工作效率如何?A:高B:一般C:较低4、您在接待审计人员时,是否存在下列情况?A:遇到审计人员故意刁难B:审计人员将审计证据用于不当用途C:态度生硬D:吃、拿、卡、要E:私下交易F:违背授权原则,自作主张G:纪律涣散5、您在接到审计报告,与审计部交换意见时,情况如何?A:容易沟通而不失原则B:容易沟通而失原则C:不容易沟通6、审计人员在基层审计的态度如何?A:好B:一般C:较差7、您觉得目前审计部门的权威性怎样?A:高B:一般C:较低8、审计部提出的审计整改建议或者管理建议是否可行?A:可行,具有较高的价值B:没有针对性C:可行与否无所谓,反正我们都要接受9、你希望审计部在企业的定位是哪种角色?A:企业里的经济警察B:企业里的经济良医C:部门的战略伙伴D:以上角色兼而有之10、您认为审计部门当前工作的侧重点应该在哪些方面?A:深入开展内部控制制度评审,促进各单位完善内部控制制度B:加强对财务工作的监督,加大查处“假账”的力度C:加大对领导干部经营行为的监督力度D:为企业防范及经营风险服务E:管理职能评价F:公司治理评价11、您觉得对领导者的离任经济责任审计达到了预期的效果吗?A:效果很好B:一般C:较差12、如何看待审计部开展对领导干部的现职审计?A:将审计的“关口前移”,可以防患于未然B:现职审计没有必要,一定程度上干扰领导者的正常经营C:对我来说无所谓13、目前审计部开展的任期经济责任审计主要是对全资子公司和分公司的主要负责人,下一步有无必要开展以下范围任期内经济责任审计?A:公司各部门B:经营开发实体C:其他你认为的单位:()14、你认为以下哪些业务部门应作为审计的范围?请排序。

A:采购部门B:财务部门C:销售部门D:人事部门E:工程部门F:行政部G:其他你认为的重点:请填写在括号内()15、你认为公司内部审计应重点关注以下哪些方面?A:生产经营B:基础建设C:对外投资D:重大经营决策E:职工福利F:财务G:采购I:销售J:其他你认为重要的方面:请填写在括号内()16、职工关心的热点一直是审计部的重点内容,你认为下面哪些方面是你关注的热点?A:职工岗位薪酬B:福利基金使用C:职务与职称通道D:社会保险情况E:其他你认为的热点:请填写在括号内()17、你认为销售审计的重点应在下面哪些方面?A:销售政策B:销售价格C:应收账款D:售后服务E:销售流程F:销售结算G:其他你认为的重点:请填写在括号内()18、在审计部开展的物资采购审计中,你认为下面哪些内容值得审计关注:A:价格B:数量C:时间D:质量E:采购员F:采购制度G:结算I:其他你认为重要的内容:请填写在括号内()19、如果你任务应该开展预算执行审计,根据公司全面预算管理内容,预算执行审计可以从下列内同开展,请你选出最需要审计的五项内容:A:采购成本B:技术开发费C:职工培训费D:劳保费用E:接待费用F:办公房屋大修G:绿化费I:工程项目成本J:差旅费K:职工福利费20、您对本单位经营业绩和财务数据真实性的认识?A:真实可靠B:有一定的可信度C:没有得到发挥D:无法判断21、企业的业务内同具体可划分为下来七大类循环,你认为审计部在开展内部控制制度审计时,哪些是值得关注的重点环节:A:销售与收款循环B:购置与付款循环C:生产循环D:仓储与存货循环E:工薪与人事循环F:融资与投资循环G:货币资金循环22、您对开展工程项目审计的看法如何?A:开展工程项目审计不但很有必要,而且要加大力度B:工程审计不应局限于工程概预算,而应将重点前移C:有预算等部门把关,不用另行审计23、您需要项目审计在哪些方面提供保证服务和咨询服务?A:内部控制制度B:标杆项目经验的咨询C:不需要24、您认为工程项目审计范围的重点是:A:检修项目B:隐蔽工程C:工程量确认D:其他项目:()25、您认为工程项目审计重点应放在哪五个环节?A:设计B:招投标C:施工D:结算E:后评估F:筹资G:材料采购I:概预算审查J:资金支付K:设计变更、签证管理26、您对于工程转包、挂靠,审计应重点关注哪些方面?A:工程管理部门B:合同管理部门C:施工单位D:以上所有部门27、您认为审计和稽查种发现的问题应该采取什么方式进行披露?A:登报公示B:向集团公司领导反应C:向职工大会报告D:按问题性质,有的披露,有的可以不披露E:与被审计或者监督单位见面通气28、对审计部工作的建议和要求(请与文字说明)。

审计行业调查问卷模板

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尊敬的受访者:您好!为了更好地了解我国审计行业的发展现状、存在的问题以及未来发展趋势,我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将对我们研究和改进审计工作具有重要意义。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您所在的城市:A. 一线城市B. 二线城市C. 三线城市D. 四线城市及以下2. 您所在的审计机构类型:A. 会计师事务所B. 内部审计部门C. 政府审计机关D. 其他(请注明)3. 您在审计机构的工作岗位:A. 审计合伙人/合伙人B. 高级审计师C. 审计师D. 审计助理E. 其他(请注明)4. 您在审计行业的工作年限:A. 1年以下B. 1-3年C. 3-5年D. 5-10年E. 10年以上二、审计业务情况5. 您所在机构的主要审计业务领域:A. 财务报表审计B. 税务审计C. 内部控制审计D. 管理审计E. 其他(请注明)6. 您所在机构在过去一年内的审计项目数量:A. 1-10个B. 11-50个C. 51-100个D. 100个以上7. 您认为当前审计业务的主要难点是什么?(可多选)A. 审计风险控制B. 审计程序执行C. 审计人员专业能力D. 审计时间安排E. 客户满意度F. 其他(请注明)8. 您所在机构在审计业务中遇到的主要问题有哪些?(可多选)A. 审计项目数量不足B. 审计质量难以保证C. 审计收费偏低D. 审计人员流动性大E. 审计政策法规变化F. 其他(请注明)三、审计人员素质与能力9. 您认为当前审计人员的专业素质主要表现在哪些方面?(可多选)A. 审计理论知识B. 审计实践经验C. 审计职业道德D. 沟通协调能力E. 信息化技术能力F. 其他(请注明)10. 您认为审计人员应具备哪些能力才能更好地适应审计行业的发展?(可多选)A. 审计风险识别与评估能力B. 审计程序设计与执行能力C. 审计证据收集与评价能力D. 审计报告撰写能力E. 审计信息化技术运用能力F. 其他(请注明)四、行业发展趋势与建议11. 您认为我国审计行业未来发展趋势是什么?(可多选)A. 审计行业规范化B. 审计服务多元化C. 审计技术信息化D. 审计人员专业化E. 审计市场竞争加剧F. 其他(请注明)12. 针对我国审计行业的发展,您有哪些建议?(可多选)A. 加强审计人员培训B. 提高审计收费标准C. 优化审计政策法规D. 促进审计行业信息化E. 加强审计机构监管F. 其他(请注明)感谢您抽出宝贵时间填写本问卷!祝您工作顺利,身体健康![问卷结束]。

内部审计情况基础调查问卷

内部审计情况基础调查问卷

内部审计情况基础调查问卷(基础模板,可以根据实际需要删添选项)被调查单位单位负责人单位地址填表人填表人联系电话请回答以下问题(在相应的选项□内划“√”或者在“”填适当的文字、数据等)1.贵单位是否设立内部审计机构□是□否本部内审人员有名,其中专职内审人员名2.贵单位成立内部审计机构的时间及年限成立时间:□1年□1-3年□3-5年□ 5-10年□10年以上20年以下□20年以上3.内部审计机构在贵单位中的设置情况□独立的职能部门□与纪检监察合署办公□设在财务部门□与人事部门合署办公□审计中心□与法务部门合署办公4.贵单位内部审计部门在单位中的隶属关系□主要负责人□分管领导□总审计师□总会计师□部门领导□其他5.贵单位根据哪些规定进行内部审计工作□法律、法规、规章□系统及单位内部审计规定制度6.贵单位开展审计工作一般属于□事后审计□以事后审计为主,部分业务前移到事中审计□事后、事中、事前审计同时进行□其他7.贵单位内部审计内容主要有哪些□国家和省市重大政策措施落实审计□财务收支审计□固定资产投资项目审计□自然资源管理和生态环境保护责任履行审计□经济管理和效益审计□经济责任审计□内部控制与风险管理审计□经济合同审计□专项审计□其他8.贵单位开展审计工作的模式主要是□账项基础审计□制度基础审计□风险导向审计□多种方法交叉使用9.贵单位是否制订了内部审计工作规定□是□否10.贵单位是否对内部审计的职能、地位和工作范围作出规定□是□否11.请详细说明贵单位制定内部审计制度和工作规范及工作情况(1)建立的内部审计制度和工作规范(2)开展内部审计工作情况(请提供2018年度内部审计工作总结和2019年度内部审计工作计划)2018年,内部审计工作取得的主要成效:实施审计项目_____个,审计总金额万元,增收节支万元,提出意见、建议被采纳____ 条,发现违法违纪案件线索____条12.贵单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责□参与单位决策□参与合同签订□参与物资采购□参与经营与管理□参与内控建设13.对内部审计工作过程中发现的问题,如果没有被单位管理层接受并处理的,贵单位的做法是□向上一级机关报告□向当地政府审计部门报告□不作任何处理15.内部审计与外部审计关系(1)外聘审计专家参与内审工作□是□否(2)实行内部审计业务外包□是□否(3)与外部审计无合作关系□是□否16.贵单位是否重视内部审计结果□非常重视□比较重视□较不重视□很不重视。

审计存在问题调查问卷模板

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一、基本信息1. 被审计单位名称:2. 填表人姓名:3. 被调查人姓名:4. 复核人姓名:5. 调查时间:____年____月____日6. 编号:____二、审计发现问题调查一、财务报告审计1. 是否存在虚报收入、隐瞒费用、低估资产或高估负债等问题?2. 财务报告编制是否符合相关会计准则和制度?3. 财务报告披露是否充分、真实、准确?4. 是否存在关联方交易未披露或披露不充分的情况?5. 是否存在内部控制缺陷导致财务报告存在重大错误?二、内部控制审计1. 内部控制制度是否健全、有效?2. 是否存在内部控制缺陷,导致财务报告存在重大错误?3. 内部控制制度执行是否到位?4. 是否存在内部审计部门独立性不足的情况?5. 是否存在内部控制制度未覆盖到的领域?三、合规审计1. 是否存在违反国家法律法规、行业规定和公司制度的情况?2. 是否存在违规操作、违规决策等情况?3. 是否存在违规发放薪酬、福利等情况?4. 是否存在违规招投标、采购等情况?5. 是否存在违规对外投资、融资等情况?四、绩效审计1. 是否存在绩效目标设定不合理、绩效考核不科学的情况?2. 是否存在绩效评价结果失真、不公平的情况?3. 是否存在绩效奖金分配不合理的情况?4. 是否存在绩效管理流程不规范、不透明的情况?5. 是否存在绩效改进措施不到位的情况?五、其他审计领域1. 是否存在其他审计领域存在的问题?2. 请列举存在的问题及具体表现。

三、问题原因分析1. 问题产生的主要原因是什么?2. 相关责任人是否清楚问题产生的原因?3. 是否存在管理不善、人员素质不高、制度不完善等原因?四、改进措施及建议1. 针对发现的问题,提出具体的改进措施和建议。

2. 是否需要对相关责任人进行追责?3. 是否需要对相关制度进行修订和完善?请根据实际情况填写以上问卷,以便我们更好地了解审计中存在的问题,为改进工作提供有益参考。

感谢您的支持与配合!。

经济责任审计调查问卷

经济责任审计调查问卷

经济责任审计调查问卷1、1.您在事业单位属于什么身份?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)领导班子(2)中层干部○ (3)一般职工(4)不方便透露2、2.您的年龄?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)50岁以上(2)40-50岁○ (3)30-40岁(4)30岁以下3、3.请问您在单位的工作时间已有(单选题*必答) 【单选题】○ (1)3年以下(2)3-5年(3)5-10年○ (4)10年以上或者不方便透露4、4.您的学历是(单选题*必答) 【单选题】○ (1)高中(2)大专(3)本科○ (4)硕士及以上或者何李江不方便透露5、5.您认为被审计对象(何李江)敬业精神?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)强(2)一般(3)差(4)不知道6、6.您认为被审计对象(何李江)的管理能力?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)很强(2)比较强(3)一般(4)较差7、7.被审计对象(何李江)做事风格?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)雷厉风行(2)优柔寡断(3)当机立断(4)不清楚8、8.被审计对象(何李江)任职期间,履行职责推动本单位发展、贯彻上级单位有关工作决策部署情况(单选题*必答) 【单选题】○ (1)好(2)较好(3)一般○ (4)不好,存在违反的事例(5)不了解9、9.被审计对象(何李江)任职期间,履行民主决策,特别是“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用)决策制度情况(单选题*必答) 【单选题】○ (1)好(2)较好(3)一般○ (4)不好,存在违反的事例(5)不了解10、10.被审计对象(何李江)任职期间,本单位内部经济管理工作中存在的主要问题(可多选)* 【单选题】○ (1)遵守财经纪律意识不强○ (2)领导干部决策不民主○ (3)内部管理制度不健全○ (4)内部管理制度执行不力○ (5)资产(资金)管理混乱○ (6)会计基础工作薄弱○ (7)存在铺张浪费现象○ (8)内部监管不到位○ (9)其他情况○ (10)无11、11.您认为单位在被审计对象(何李江)任职期间的创新理念?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)比较因循守旧○ (2)理解并接受新事物○ (3)勇于创新○ (4)说不上12、12.您认为被审计对象(何李江)属于哪一类管理者(单选题*必答) 【单选题】○ (1)经验型○ (2)专家型○ (3)实干型○ (4)关系型○ (5)兼备型13、13.您认为被审计对象(何李江)是否遵纪守法、廉洁从业方面如何?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)比较廉洁○ (2)一般○ (3)有点腐败○ (4)比较腐败14、14.总体来看您对被审计对象(何李江)的工作满意度(单选题*必答) 【单选题】○ (1)满意○ (2)比较满意○ (3)一般○ (4)不满意15、15.您认为被审计对象(何李江)在任职期间职工的收入水平(单选题*必答) 【单选题】○ (1)低,与贡献不相称○ (2)比较高,与贡献相称○ (3)一般,与贡献不相称○ (4)一般,与贡献相称○ (5)比较高,与贡献不相称16、16.您给被审计对象(何李江)在任职期间打分(100分为满分)您会打?(单选题*必答) 【单选题】○ (1)80分以上○ (2)70-80分○ (3)60-70分○ (4)60分以下17、17.您对被审计对象(何李江)任职期间,单位事业发展中存在的主要困难和问题,以及对今后改革发展、管理创新的意见和建议是(单选题*必答) 【单选题】○ (1)有问题和建议○ (2)没问题和建议○ (3)不清楚。

审计现状调查问卷模板

审计现状调查问卷模板

一、基本信息1. 单位名称:2. 行业类别:3. 单位规模:- A. 小型单位- B. 中型单位- C. 大型单位4. 联系人姓名:5. 联系电话:6. 电子邮箱:二、审计组织结构1. 您单位是否设有独立的审计部门?- A. 是- B. 否2. 如果设有审计部门,请描述部门设置情况: - 部门人数:- 部门职责:- 部门领导及人员背景:3. 您单位审计部门与其他部门的协调机制如何? - A. 顺畅- B. 一般- C. 存在问题三、审计制度与流程1. 您单位是否建立了完善的审计制度?- A. 是- B. 否2. 请列举您单位现有的审计制度:- 审计计划制度- 审计项目管理制度- 审计报告制度- 审计质量管理制度- 其他3. 您单位审计流程包括哪些环节?- A. 审计计划- B. 审计实施- C. 审计报告- D. 审计后续- 其他四、审计方法与手段1. 您单位在审计过程中主要采用哪些审计方法? - A. 符合性测试- B. 实质性测试- C. 内部控制测试- D. 其他2. 您单位在审计过程中主要使用哪些审计手段? - A. 审计抽样- B. 审计询问- C. 审计观察- D. 审计分析- E. 其他3. 您单位在审计过程中是否采用信息化手段? - A. 是- B. 否- C. 部分采用五、审计质量与效率1. 您单位对审计质量的控制措施有哪些?- A. 制定审计质量控制标准- B. 加强审计人员培训- C. 审计项目验收- D. 审计质量跟踪- 其他2. 您单位在审计过程中是否关注审计效率? - A. 是- B. 否- C. 一般3. 您单位在审计过程中是否存在以下问题? - A. 审计周期过长- B. 审计资源分配不合理- C. 审计报告不及时- D. 其他六、其他1. 您单位在审计工作中遇到的主要困难有哪些?2. 您对审计工作的改进建议有哪些?3. 您对本次问卷调查的满意度如何?- A. 非常满意- B. 满意- C. 一般- D. 不满意请您在回答问卷时,尽量详细描述相关情况,以便我们更好地了解您单位的审计现状。

2016年度审计情况调查问卷

2016年度审计情况调查问卷

2016年度审计情况调查问卷第一篇:2016年度审计情况调查问卷2016年度审计情况调查问卷内部审计旨在减少风险,改进运营,通过专业服务帮助各单位改进缺陷,提供建议,为整个组织作出自己的贡献。

为提升我部门2017年度内部审计服务质量,特邀请您参加本次调查问卷,感谢您的热心参与!1.我部门于2016年度新开展了管理预防性问题检查工作,请问内控矩阵中披露的信息是否符合您的需要并对您部门的管理和业务开展是否有帮助(本部门及相关职能部门)?□帮助较大□稍有帮助□没有帮助请您简述理由,谢谢!2.您对审计发现的问题及内控矩阵的内容有何看法,或者您认为这些报告应在哪些方面做出改进?3.您希望获得工程审计工作披露的哪些信息?□工程量抽查情况□工程量审减情况□出问题较多的施工单位□其他4.您希望贵部门与相关职能部门哪方面的工作得到有效监督?□公司制度熟悉度□公司制度执行□服务(态度、时效性等)方面□其他方面5.请问您对目前审计人员的执业能力有何评价?职业道德:□优秀□良好□一般□差专业能力:□优秀□良好□一般□差综合素质:□优秀□良好□一般□差在实际业务处理中,您觉得审计人员及其技能在哪些方面还要提高?第二篇:内部审计调查问卷附件2内部审计调查问卷为掌握内部审计基本情况,促进内部审计的全面转型与发展,中国内部审计协会现以调查问卷的形式开展内部审计发展状况普查。

此次普查的对象是,国有资产监督管理部门履行出资人职责的国有企业本级及所属单位(含全资、控股和占主导地位的单位)。

请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择您们认为合适的选项,回答相关问题。

一、基本情况1.贵公司的单位名称(公司或部门公章)2.贵公司的注册类型?有限责任公司国有独资公司股份有限公司其它,请说明。

3.贵公司的主营业务是,所属行业是?4.贵公司的其它基本情况?(2006年年底的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等)二、内部审计机构基本情况1.贵公司的内部审计机构名称?2.内部审计部门在贵公司中的隶属关系?董事会监事会总经理副总经理或总会计师与纪检、监察部门合署办公3.贵公司的内部审计部门是否设立分支机构?如是,请介绍相关情况。

审计失败调查问卷模板

审计失败调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了更好地了解审计失败的原因,提高审计质量,我们特此开展本次调查。

您的宝贵意见将对我们改进审计工作具有重要意义。

请您根据实际情况,认真填写以下问卷。

所有信息仅用于内部研究,我们将严格保密。

一、基本信息1. 您所在单位名称:2. 您所在部门:3. 您的职务:4. 您的职称:5. 您是否参与过审计工作?是□ 否□二、审计失败情况描述6. 请简要描述您所经历的审计失败案例(包括时间、地点、被审计单位等)。

7. 审计失败的原因有哪些?(可多选)a. 审计人员专业能力不足□b. 审计程序不规范□c. 审计方法不当□d. 被审计单位内部控制薄弱□e. 其他原因(请说明):__________________8. 审计失败对您所在单位或被审计单位造成了哪些影响?(可多选)a. 经济损失□b. 声誉受损□c. 法律风险□d. 其他影响(请说明):__________________三、审计过程分析9. 在审计过程中,您认为哪些环节存在问题?(可多选)a. 审计计划制定□b. 审计证据收集□c. 审计评价□d. 审计报告编制□e. 其他环节(请说明):__________________10. 您认为审计失败的主要原因是什么?(可多选)a. 审计人员责任心不强□b. 审计团队协作不佳□c. 审计质量控制不严格□d. 审计资源不足□e. 其他原因(请说明):__________________四、改进建议11. 针对审计失败案例,您认为应采取哪些改进措施?(可多选)a. 加强审计人员培训□b. 优化审计程序□c. 完善审计质量控制体系□d. 增加审计资源投入□e. 其他措施(请说明):__________________12. 您认为如何提高审计人员的专业能力和职业道德水平?(请说明)13. 您认为如何加强审计团队协作?(请说明)14. 您认为如何完善审计质量控制体系?(请说明)感谢您在百忙之中参与本次调查,期待您的宝贵意见!祝您工作顺利![问卷填写截止日期] [调查单位名称]。

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2016年度审计情况调查问卷
内部审计旨在减少风险,改进运营,通过专业服务帮助各单位改进缺陷,提供建议,为整个组织作出自己的贡献。

为提升我部门2017年度内部审计服务质量,特邀请您参加本次调查问卷,感谢您的热心参与!
1.我部门于2016年度新开展了管理预防性问题检查工作,请问内控矩阵中披露的信息是否符合您的需要并对您部门的管理和业务开展是否有帮助(本部门及相关职能部门)?
□帮助较大
□稍有帮助
□没有帮助
请您简述理由,谢谢!
2.您对审计发现的问题及内控矩阵的内容有何看法,或者您认为这些报告应在哪些方面做出改进?
3.您希望获得工程审计工作披露的哪些信息?
□工程量抽查情况
□工程量审减情况
□出问题较多的施工单位
□其他4.您希望贵部门与相关职能部门哪方面的工作得到有效监督?
□公司制度熟悉度
□公司制度执行
□服务(态度、时效性等)方面
□其他方面
5.请问您对目前审计人员的执业能力有何评价?
职业道德:□优秀□良好□一般□差
专业能力:□优秀□良好□一般□差
综合素质:□优秀□良好□一般□差
在实际业务处理中,您觉得审计人员及其技能在哪些方面还要提高?。

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