(完整word版)事故隐患排查治理和上报制度
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事故隐患排查治理和上报制度
1.目的
为了确保隐患能够及时、安全、彻底得到治理,特制订本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司全体员工
3.职责
3.1 各层级人员依据风险清单进行隐患排查,并及时上报;
3.2 安全办公室负责对各层级人员进行监督,并要求各层级人员及时、准确排查风险、上报隐患;
3.3 安全管理办公室依据上报的隐患及时下发隐患整改通知单;
3.4隐患整改责任人负责隐患整改工作;
3.5 安全办公室负责对隐患整改后的结果进行复检;
4.制度内容
4.1 岗位负责人按照风险防控清单检查时间、频次和内容,对其负责范围内的风险点进行逐一检查,按照检查结果填报防控终端。
4.2岗位负责人对发现的隐患及时填写风险防控检查记录详情单,并根据隐患的实际整改情况选择现场消除一般隐患和限期整改一般隐患,同时对隐患拍照上传。
4.2.1现场消除一般隐患:需要岗位人员立即处理。
4.2.2限期整改一般隐患:需要指定负责人在规定期限内完成整改。
4.3生产车间负责人按照风险防控清单检查时间、频次和内容,对其负责范围内的风险点进行逐一检查,按照检查结果填报防控终端。
4.4生产车间负责人对发现的隐患及时填写风险防控检查记录详情单,并根据隐患的实际整改情况选择现场消除一般隐患和限期整改一般隐患,同时对隐患拍照上传。
4.5安全办公室收到岗位、车间、部门上报的限期整改一般隐患,及时制作隐患整改通知单,指定整改车间、部门整改隐患。
4.6被指定的整改车间根据隐患的实际情况,指定具体岗位负责人或岗位人员进行整改。
4.7隐患整改完毕后,被指定的整改车间、部门填写隐患整改记录单,并上报。
4.8安全管理办公室根据系统的待复查隐患,到现场核实隐患处理情况,并填写隐患复查信息单。
5.附则
5.1本制度解释权归安全办公室;
5.2本制度自下发之日起执行。