项目部材料采购管理制度及流程

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工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购管理制度及流程
一、工程项目材料采购定义
二、工程项目材料采购管理制度
1、统一采购主体。

工程项目材料采购必须由统一管理的采购公司及采购代表统一进行,并由此负责物资采购工作的综合责任。

2、供应商审核验收。

要求采购公司和采购代表对供应商进行审核验收,发放相应的发票,对供货商的资质、价格、货物品质、数量等都要做到严格把关,确保采购物资的质量合格、价格合理。

3、招标采购。

招标采购是指工程项目采购单位在采购中,发布投标公告并组织投标,选择最优采购方案的一种采购方式。

4、质量把关。

项目组对采购物资的质量要求,必须在采购合同中明确,在现场验收时必须按照质量技术标准和抽样检查质量进行验收。

三、工程项目材料采购流程
1、物资申请报告准备。

工程公司采购管理制度流程

工程公司采购管理制度流程

工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初,项目经理需与设计、施工等部门紧密合作,明确项目所需材料的种类、规格及数量,形成初步的材料需求计划。

此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。

二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门,由专业团队进行市场调研,评估供应商资质,并对预算进行审核。

采购部门结合库存情况和市场行情,制定详尽的采购计划,并提交管理层审批。

三、招标与询价经过管理层审批后,采购部门会发起招标或询价程序,向预选供应商发出邀请,收集报价信息,并进行比较分析。

在此过程中,应注重公平竞争和透明度,确保选择出性价比最高的供应商。

四、合同签订与执行选定合适的供应商后,与其签订合同,明确双方的权利义务,包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。

合同签订后,采购部门负责监督供应商的履约情况,确保按时供货。

五、质量检验与验收材料到货后,质检部门需要对材料进行严格检验,对照合同规定的标准进行验收。

不合格的材料要及时反馈给供应商,并按照合同约定处理退换货事宜。

六、结算与支付材料验收合格后,财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算,并在规定时间内完成支付。

所有支付行为都应有相应的凭证记录,以便日后的财务审计。

七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后,采购部门需将相关文档资料归档整理,包括需求计划、合同文件、验收记录等。

同时,建立供应商评价体系,对供应商的服务质量进行评估,为今后的合作提供依据。

八、持续改进定期回顾采购流程,总结经验教训,不断优化采购策略和方法。

通过数据分析,发现潜在的成本节约点和流程瓶颈,推动采购管理的持续改进。

建筑材料采购管理制度及流程纲要

建筑材料采购管理制度及流程纲要

资料采买管理制度及流程为增强工程资料程序化管理,有效的控制资本使用,更好的做好资料成本控制工作,认识各项目资料用款,对外欠款。

联合企业实质状况,特拟订有关资料采买流程,望各项目部严格依据此制度履行。

一﹑项目部申请资料采买计划1.在进场前,项目部要提早做出由工程部门认同的资料总需求计划,假如部分资料是甲方指定的,项目一定注明指定资料名称,品牌,规格型号,数目,出席时间,联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理署名,(联合工程实质状况,项目部一定考虑到定制加工资料的加工周期及采买周期,提早提出材料申请,给采买部合理的采买时间)。

2.施工过程中,项目部依据实质施工状况,每个月报一次月采买计划,提交资料申购单(每个月的 15 号能够增补一次采买计划,填写内容一定认真详尽,规格、型号、数目一定齐备,采买部完整依据申购单进行采买,如与工程实质资料有进出,项目部自己肩负责任),资料申购单调式三份,采买部,项目部,财务部各一份。

为了根绝浪费和其余不合理状况发生,资料申购单上边一定有资料申请部门估算员、申请部门负责人署名,缺一不行。

不然企业采买部有权拒绝接收资料采买申请表。

企业采买部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,假如有特别状况,必定要有企业领导赞同赞同,由企业领导通知企业采买部负责人,企业采买部负责人在接收到企业领导赞同赞同采买,方可安排企业采买部有关人员进行采购。

在企业采买部进行资料采买的同时,项目部有关人员一定实时的补交资料申购表,而且按正常的审批程序进行审批,而后将审批经过的资料采买申请表交至企业采买部。

3.项目中更改或增添资料用量,以甲方书面通知或签证为主。

估算部收到更改或增添资料用量申请表后,一定进行核算,并报企业领导审批,同时,项目部按资料采买流程申请资料采买。

二、企业采买部在接收到赞同后的资料资料申购单,应当依据工程施工流程和请购资料的缓急。

由企业采买部负责人安排采买人员去进行采买。

工程部材料采购制度

工程部材料采购制度

工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程,确保材料质量,合理安排资金使用,以及提高采购效率。

本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。

二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划,并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。

2. 采购部门负责执行材料采购计划,包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。

3. 财务部负责审核采购预算,处理采购款项,并进行成本控制。

4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验,确保材料符合工程质量要求。

三、采购流程(一)需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况,提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。

(二)市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研,了解材料价格、供应能力等信息。

2. 根据调研结果,建立和维护合格供应商名录。

(三)采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果,提出采购方案,包括推荐供应商、预计采购价格等。

2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核,确保技术和经济指标满足项目要求。

(四)合同签订1. 经过审批的采购方案,由采购部门与供应商协商签订采购合同。

2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

(五)材料验收1. 材料到货后,质量监督部门应按照合同要求进行验收。

2. 如发现材料不符合规定标准,应及时通知供应商进行处理。

(六)结算与支付1. 材料验收合格后,采购部门应办理结算手续,提交相关单据给财务部。

2. 财务部审核无误后,按照合同约定进行支付。

四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查,确保采购流程的透明和公正。

2. 对于违反采购制度的行为,应依据公司相关规定进行处理。

3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施,如有变更,需经公司高层批准后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

工程部采购流程管理制度

工程部采购流程管理制度

工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程,提高采购效率和降低采购风险,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理,包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。

三、采购流程1. 需求确认:工程部各项目组提出采购需求,包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息,并填写采购申请表。

2. 采购审批:采购申请表经相关部门主管签字审批后,提交给工程部采购经理审批。

如涉及高额采购,需报请公司高层领导审批。

3. 寻源比价:采购经理根据采购需求,负责寻找可供选择的供应商,并要求供应商提供报价。

根据报价比较,选择最优供应商。

4. 签订合同:选定供应商后,工程部与供应商签订采购合同,明确双方权利义务,确保采购交易合法合规。

5. 采购执行:供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。

工程部负责验收物品或服务质量,并及时结算付款。

6. 采购记录:工程部对每个采购项目进行详细记录,包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。

7. 审计监督:工程部定期对采购流程进行审计监督,查漏补缺,及时发现并纠正不规范行为。

四、采购风险控制1. 供应商评估:采购部门对供应商进行定期评估,综合考核供应商资质、信誉、交货能力等,确保选择有实力的供应商。

2. 合同风险防范:工程部与供应商签订合同时,要确保合同条款清晰明了,对可能出现的风险做好预防措施。

3. 价格风险管理:采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整,降低价格波动对采购成本的影响。

4. 质量风险控制:采购部门对进货物品进行严格把关,遇到质量问题要及时通知供应商退换货,保障工程施工的质量。

五、采购绩效评估1. 定期评估:工程部定期对采购流程进行绩效评估,分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标,发现问题及时改进。

2. 持续改进:工程部要不断总结经验,优化采购流程,提高效率,降低成本,提升采购管理水平。

3. 绩效考核:工程部采购绩效将纳入绩效考核体系,与个人绩效挂钩,激励员工积极参与采购管理,提高整体绩效水平。

项目部材料管理管理制度

项目部材料管理管理制度

项目部材料管理管理制度项目部材料管理管理制度1.引言本旨在确立项目部材料管理的管理制度,旨在规范和提升材料管理的效率和质量。

项目部材料管理是项目管理的重要组成部分,对项目进度和质量具有重要影响。

本制度适用于项目部所有涉及材料管理的工作,包括材料采购、入库、出库、使用和报废等环节。

执行本制度的目的是确保项目所需材料的及时供应、合理使用和安全保管,以满足项目的进展和质量要求。

2.材料采购管理2.1 采购需求确认2.1.1 项目部根据项目计划和施工进度,确定采购材料的种类、数量和规格,并编制采购需求计划。

2.1.2 采购需求计划需经项目负责人审核并签字确认后,提交给采购人员进行采购操作。

2.2 供应商选择2.2.1 项目部采购人员根据采购需求计划,向多个供应商索取报价。

2.2.2 采购人员对供应商的报价进行评估和比较,并综合供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素,确定供应商。

2.3 合同签订和审批2.3.1 采购人员与供应商进行谈判,达成一致后,签订正式采购合同。

2.3.2 采购合同需经项目负责人审批,并在执行阶段进行监督和管理。

3.材料入库管理3.1 入库登记3.1.1 收到采购的材料,项目部仓库人员进行入库登记,包括材料的名称、规格、数量等信息。

3.1.2 入库登记表格须经仓库管理员签字确认,并及时存档。

3.2 材料质量检验3.2.1 项目部质量检验员对材料进行质量检验。

3.2.2 质量检验合格的材料方可入库,不合格的材料需处理退货或重新采购。

4.材料出库管理4.1 出库申请4.1.1 项目部相关部门根据施工需要,填库申请,并提交给仓库管理员。

4.1.2 出库申请须经相关部门负责人签字确认后,方可进行后续操作。

4.2 出库审批4.2.1 仓库管理员对出库申请进行审批,并核对申请材料与实际库存是否一致。

4.2.2 审批通过后,仓库管理员将出库材料准备好,并填库记录。

4.3 材料领用4.3.1 经过出库审批的材料,由相关人员携带出库凭证领取。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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材料采购制度及流程

材料采购制度及流程

材料采购制度及流程项目材料设备采购管理制度及流程为了提高项目部的管理水平,本制度旨在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下,提高项目部盈利水平,并加强对物资采购、使用过程的监督管理。

本制度根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求而制定。

材料采购员(以下简称采购员)是工程材料设备采购管理的第一责任人,具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成。

材料采购管理及流程相关程序如下:一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。

2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。

3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。

必要时,应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

4.急件优先办理。

二、市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。

2.同规格产品应询价与不少于三个供应商,应提供同规格,不同品牌做比较。

3.是否有其他较有利的代用品。

4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。

6.建立合格材料设备供应商制度,项目部对材料、设备采购实行统一管理,以保证质优价廉。

建立材料供应商考察、评审制度,建立项目部合格供应商名册。

6.1对首次接触的新供应商应进行资格预审,采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察,形成供应商评估报告,经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。

6.2涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备,需有相关专业技术人员参加评审。

对供应商实行分级制度,年度审核优胜劣汰,一般情况下优先采购优质供应商的材料。

三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件:能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉,价格合理;提供合格的物资,并保证物资质量的持续稳定性;满足进度和服务要求。

2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商,优先询价及相关服务咨询。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。

2、工程部,项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的`,均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、1、制定材料采购计划①项目中标后,项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表,并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。

1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑实际情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。

如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式(或邮件)向总经理反馈,以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上,必须签订采购合同,经盖章后视为有效合同,可执行合同,经办人负责跟进,督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料,应向公司提出书面申请,经总经理审批。

并向财务部提供采购发票。

四、1、签订采购合同时,合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%,采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后,再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份,供应商、工程部、财务部各执一份。

五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书,注明合同金额、已付金额、本次申请金额,由分管领导签字审批。

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度(一)一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

设工程材料设备采购管理规定及流程

设工程材料设备采购管理规定及流程

设工程材料设备采购管理规定及流程The document was prepared on January 2, 2021工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款.结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据.项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批.同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份.二﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等.有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间.2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可详见样表.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购.在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部.3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主.项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购.预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外.三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急.由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购.1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价.优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购.主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购.如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同.少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购.四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式.为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排.尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远.供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导.五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料.采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因.六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理,施工员,仓管,项目现场人员好安排材料的存放地点.供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料.如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收.2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货.送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号.送货单上面要盖供应商的公章.现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料.如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收.在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书.现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准.现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作.现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认.供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员.3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符.现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录.如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调.并且及时通知公司采购部相关人员.七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行.原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款1—30号.结算时间是每个月 1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间.每个月15—20由公司财务为供应商打材料款.供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算.供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准.此结算方式是少量的辅材料,结算标准.对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算.八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购:1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准;获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐. □后期货物的补货:1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.二先货后款的货物采购□首批货物的采购:1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部.4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐.□后期货物的补货:1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向供货方索要购货发票.4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一:供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司:我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合.请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的注:1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单.2.自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位:供货单位:公司名称:公司名称:经办人:确认人:联系电话:联系电话:负责人:传真号码:传真号码:日期:日期:附件二:供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司:我司根据实际需要,以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据,请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货.注:1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单.2.自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位:供货单位:公司名称:公司名称:经办人:确认人:联系电话:联系电话:负责人:传真号码:传真号码:日期:日期:附件三:材料设备收料单以上材料设备已供货至购货单位交货地点;具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单.购货单位:供货单位:经办人:确认人:负责人:联系电话:联系电话:确认日期:日期:注:本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;附表四:月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称:时间:说明:各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后.附件共份.购货单位:公章供货单位:公章公司名称:公司名称:经办人:经办人:负责人:负责人:联系电话:联系电话:日期:日期:注:本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;材料/用品申购单项目名称:申请人:申购日期:201 年月日收料单№项目名称:核算单位工程:日期:年送货人:仓库:收料员:质检员专业人员:备注:一式三联单;第一联项目部留存;第二联会计记账;第三联供货单位留存;领料单№领料项目:日期:年月日项目经理:主管施工:仓库发料员:领料班组:领料人:备注:一式三联单;第一联仓库留存;第二联会计记账;第三联施工单位.入库单№手人:备注:一式四联单;第一联仓库留存统计;第二联项目会计记账;第三联仓库统计员;第四联送货单位结账.退料单项目名称:核算单位工程:日期:年专业人员:备注:一式四联单;第一联仓库主管;第二联会计记账;第三联材料员;第四联退货或送货单位.货品调拨单№材料部经理:备注:一式四联单;第一联调出仓库员;第二联公司会计记账;第三联调入仓库统计员;第四联调入材料员;工程有限公司材料付款审批表 NO:项目单位工程:申请时间:年月日。

工程项目材料的管理流程

工程项目材料的管理流程

一、材料需求计划编制1. 项目部根据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划,包括采购工作范围、内容及管理要求;采购信息,包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求;检验方式和标准;供应方资质审查要求;采购控制目标及措施。

2. 预算部对工程所需材料进行预算,为工程的资金投入提供依据。

项目部根据中标书和施工图纸认真计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表,交公司相关领导审批。

二、市场调研与供应商选择1. 对材料生产经营单位的各类生产经营手续进行审核查验,确保其合法合规。

2. 实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况。

3. 重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证,以及材料质量在同类产品中的地位。

4. 从建筑业界同行中了解,获取更准确、更细致、更全面的信息。

5. 组织对采购报价进行技术和商务的综合评审,并制定选择、评审和重新评审的准则。

三、材料采购与验收1. 根据项目进度和采购计划,与供应商沟通发货要求,确认交货期。

2. 供应商发货到项目上后,项目负责人根据采购订单和实物,核对送货单,对材料进行验收,并制作采购入库单。

四、材料入库与库存管理1. 将验收合格的材料入库,记录材料信息,包括名称、规格、型号、数量、单价、总价等。

2. 建立材料库存台账,实时掌握库存情况。

3. 根据项目进度和材料消耗情况,制定合理的库存控制策略。

五、材料领用与消耗管理1. 项目部根据施工进度和材料消耗情况,编制材料领用计划。

2. 材料领用部门根据领用计划,填写领料单,经相关负责人审批后,领取材料。

3. 材料领用部门使用材料后,及时记录材料消耗情况,并反馈给项目部。

六、材料报废与回收1. 对于因质量问题、过期、损坏等原因导致无法使用的材料,进行报废处理。

2. 对于可回收的材料,进行回收处理,提高材料利用率。

七、材料成本控制与考核1. 定期对材料成本进行统计分析,找出成本控制的关键点。

建设工程材料(设备)采购管理制度及流程

建设工程材料(设备)采购管理制度及流程

建设工程材料(设备)采购管理制度及流程一、制度背景建设工程材料(设备)采购管理制度及流程是为了规范公司在建设工程领域中的物资采购活动,保证项目工程的进度和质量,防范采购过程中的风险。

本制度制定的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量验收规范》、《招标投标法》等法律法规,并结合公司实际情况制定。

二、制度适用范围本制度适用于公司在建设工程领域中的物资采购活动,并适用于公司所有涉及物资采购的部门和人员。

三、采购管理流程1. 采购需求的产生(1)工程部门提出采购需求,列明采购物料的名称、规格、数量和用途等信息。

(2)工程部门完成采购计划后,由采购部门审核并确认采购计划的具体内容。

2. 采购方式的选择(1)根据采购物料的属性、采购额度和实际情况,采购部门可以选择招标、比价、询价等采购方式。

(2)对于单项采购金额超过公司规定的限额的采购,必须按照招标方式进行采购。

3. 招标投标程序(1)制定招标公告和招标文件。

(2)发布招标公告,同时将招标文件发送给符合条件的投标人。

(3)接收并开标。

(4)评标,并确定中标候选人名单。

(5)公示中标人名单,签订合同。

4. 比价和询价程序(1)采购部门根据采购物料的属性和采购额度,在三家以上的供应商中进行比价或询价。

(2)比价和询价时,应向供应商提供详细的采购要求以及采购标准,供应商应根据要求提交报价。

(3)采购部门根据比价或询价结果选择中标供应商,并签订采购合同。

5. 合同签订双方签署采购合同后,采购部门应及时将合同副本发送给财务部门进行财务审核,资金是否到位,审批是否合规,采购方案是否符合采购政策。

财务部门审核通过后,采购部门可以安排采购物料的发运和收妥。

四、采购管理制度1. 采购计划制度(1)采购计划应当合理制定,根据工程需要和现有物资库存量情况,计划采购物资的种类、数量、质量等。

(2)采购计划经审核确认后,向供应商发出采购通知。

2. 招标采购制度(1)招标采购应当在符合法律规定的条件下进行,并严格按照招标程序进行。

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(4篇)

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(4篇)

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度材料采购、检验和保管是建筑工程公司日常工作中非常重要的环节,合理制定相关制度可以确保材料的质量和使用效果。

下面详细介绍建筑工程公司的材料采购、检验和保管制度。

一、材料采购制度1. 采购需求确定(1)项目部根据工程进度和施工计划,确定材料的采购需求。

(2)采购需求应包括材料名称、规格型号、数量、质量要求等详细信息。

2. 供应商选择(1)项目部根据合同约定或公司规定,选择合格的供应商。

(2)供应商应具备合法合规的经营资质,并有相关产品的质量认证证书。

3. 采购询价和比较(1)项目部向多个供应商发送询价函,要求提供详细的报价信息。

(2)询价结果应进行综合比较,选取性价比最优的供应商。

4. 采购合同签订(1)采购部门与供应商进行谈判,明确采购合同的细节条款。

(2)采购合同应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等重要事项。

5. 采购物资验收和入库(1)对于已交付的材料,采购部门应进行验收。

(2)验收时应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息是否与采购合同一致。

(3)合格物资按规定放入库房,并做好分类和标识。

二、材料检验制度1. 检验计划制定(1)根据工程需要和施工进度,制定材料的检验计划。

(2)检验计划包括检验的时间、地点、检验内容和检验标准等信息。

2. 检验机构选择(1)选择有相关资质和能力的检验机构进行材料检验。

(2)检验机构应具备权威认证,能够提供准确可靠的检验结果。

3. 检验过程和记录(1)材料检验应按照相关标准和规范进行。

(2)检验人员应严格按照检验计划进行检验,并做好检验记录。

4. 合格证明和不合格处理(1)对于合格的材料,检验机构应开具合格证明。

(2)对于不合格的材料,应按照相关规定进行处理,如退货或重新加工。

三、材料保管制度1. 负责人确定(1)公司应指定专人负责材料的保管工作,明确其职责和权限。

(2)保管人员应具备相关的专业知识和经验。

2. 入库登记和管理(1)对于采购的材料,保管人员应进行入库登记,确保信息的准确性。

施工项目采购管理制度

施工项目采购管理制度

施工项目采购管理制度第一章总则第一条为规范施工项目采购管理,提高项目采购效率,确保工程质量,制定本制度。

第二条本制度适用于所有涉及采购的施工项目,包括但不限于材料采购、设备采购、劳务采购等。

第三条本制度的宗旨是依法依规、规范管理、严格执行、公开透明,确保采购过程公正、公平、公开。

第四条采购管理应坚持以市场为导向,根据项目需求和实际情况,选择适宜的供应商,确保工程质量。

第五条采购需根据项目执行计划和采购计划确定采购目标,合理安排采购时间,确保施工进度。

第六条采购管理应注重效益,合理控制采购成本,最大限度地提高资源利用效率。

第七条采购管理应依据相关法律法规和政策规定进行操作,严格按照合同要求履行各项义务。

第八条项目部门应根据实际情况,结合本制度进行适当调整和补充,提高采购管理水平。

第二章采购流程第九条项目经理应根据项目需求编制采购计划,确定采购目标和采购方式。

第十条采购部门根据采购计划制定采购文件,包括招标文件、询价文件等。

第十一条采购文件应包括采购物品、数量、质量要求、价格等内容,确保采购过程透明。

第十二条采购部门应根据采购文件进行供应商选择,公开公正选择符合条件的供应商。

第十三条供应商应按照采购文件要求提交报价,并参与竞争性报价或招标等活动。

第十四条采购部门应根据供应商提供的报价和经济情况,确定中标供应商。

第十五条项目部门应与中标供应商签订合同,约定双方的权利和义务,确保工程质量。

第十六条采购过程中应遵守采购规程,不得违反相关法律法规和政策规定。

第三章采购管理要求第十七条采购管理要求严格执行,不得违反合同要求和相关规定。

第十八条采购管理要求负责人应具备相关专业知识和管理经验,具备独立运作能力。

第十九条采购管理要求项目部门及时掌握项目进度,合理安排采购计划,确保项目顺利进行。

第二十条采购管理要求项目部门应加强与供应商的沟通,及时解决采购过程中的问题。

第二十一条采购管理要求项目部门应加强对供应商的管理,确保供应商的服务质量。

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图:1.确认采购需求:工程项目需求通过甲方提出,由采购部门确认采购需求。

2.编制采购计划:采购部门对采购需求进行分析和评估,编制采购计划,并报告给甲方进行审核和批准。

3.寻找供应商:采购部门通过市场调研、招标、询价等方式,寻找合适的供应商,并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。

4,签订合同:采购部门根据甲方要求制定采购合同,并与供应商签订合同并确认合同条款。

5.监管供应商:采购部门对供应商进行监管,确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。

6.支付款项:采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量,先进行验收,并在验收合格后按照合同支付相应的货款。

7.材料储存:采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储,并保证材料的完整性和安全性。

工程材料采购管理制度:1采购计划和审定:在采购过程中必须由采购部门编制采购计划,并提交甲方进行审核,确定采购计划后方可采购。

8.供应商的资格认证:采购部门将对所有供应商进行资格认证,供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。

9.发布采购公告:符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会,同时提高采购时的透明度和公正性。

10采购合同:采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同,合同中必须包含双方的权利、义务和责任。

11供应商管理:采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果,以评估供应商的绩效。

12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计,必须确保材料质量满足设计和施工要求。

13资金支付:采购部门必须根据合同要求,对验收合格的工程材料及时支付相应的货款,确保供应商的合法权益。

14材料储存:采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储,并保证材料的完整性和安全性,防止材料损坏或丢失。

以上是工程材料采购流程图及管理制度的。

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项目部材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。

结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑项目部申请材料采购计划
1.在工程开工前,项目部要提前做出由项目负责人认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给材料采购人员合理的采购时间)。

2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每周(月)报一次采购计划,提交材料申购单(申购单填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购人员完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任),材料申购单一式三份,材料科,项目部,财务科各一份。

为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门申请人、申请部门负责人、项目经理签字,缺一不可。

否则公司采购人员有权拒绝接收材料采购申请表。

原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要经项目经理批准同意,方可安排采购人员进行采购。

在材料采购的同时,项目部相关人员必须及时
的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的
材料采购申请表交至采购人员。

3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。

项目部
收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。

二、公司材料科在接收到批准后的材料申购单,应该按照工程施工流程和
请购材料的缓急,安排采购人员去进行采购。

1.采购人员在接到材料采购申请表后,要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。

优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。

主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给项目负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。

如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,采购人员一定要和供应商签订材料采购合同。

少量的辅助材料采购人员可以直接与长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

2. 材料采购应做到事先进行控制,所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求,所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证
等。

三、采购下单和送货的时间安排
采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购
申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送
(提)货时间和付款方式。

为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。

尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。

供应商不送货,采购人员可以自行提货。

四、无法及时供货的汇报说明
因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料。

采购人员应该立即通知项目部,并且要说明原因。

五、供应商送货事项
1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。

供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目技术负责人一起验收供应商送的材料或设备。

如因特殊原因,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理组织相关人员进行验收。

2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。

送货单上面要有,送货项目的名称,材料名称,数量,价格,规格型号,供货单上面要盖供应商的公章。

现场收货人员要拿材料采购单和供货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料相符。

在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检
测报告,有效产品合格证,质量保证
书。

现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。

现场
验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。

现场验收人员要在
供应商的送货单上面签字确认。

供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员。

3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符。

现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。

如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货(质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调)。

六、供应商的结算
对于有采购合同的供应商,结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行,同时,供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,统一办理结算。

材料采购流程图。

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