供应商现场审计表格

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供应商现场审计记录表
供应商名称 提供物料名称 涉及我公司产品名称 审计组人员 姓名 职务 签名
供应商地址 抵达时间 年 月 日 时

审计计划
审计目的 通知供应商时间 人员 □审计人员职业素养符合要求 审计前准备 □有经验丰富的质量管理人员参与 □审计组长已确认
需供应商提前准备的资料(可电话通知或传真以下部分)
1.工厂区域图(生产区/一般区/库房/洁净区) 2.产品工艺流程(简图即可)和生产管理文件 3.近2年的OOS/CAPA/偏差清单 4.近2年的产品质量回顾。 5.营业执照、生产许可证、经营许可证、GMP证书、原料生产批件、辅料生产批 件、药包材注册证(包括进口药包材注册证)、经营授权书、业务员资料。 时间安排

首次会议
日期: 年 月 日
起始时间
终止时间
要求
1.介绍双方人员 2.明确审计目的、日程、审计清单 3.供应商介绍企业概况,提供生产许可 证、企业认证等情况 4.审计员就介绍情况提出补充问题;根 据供应商的生产规模对审计员进行分 工 5.上次审计中提出问题落实整改情况 6.协商安排实施审计工作 姓名
完成情况
供应商接待人员 职务

生产现场检查
日期: 地点: 检查人: 年 月 日 起始时间 终止时间
要求
厂房和设备设施管理: 1.查看厂房所处的环境是否能有效防止 对物料或产品的污染。 2.厂区是否整洁,是否能够有效防止交 叉污染。 3.查看设备设施管理,是否有设备运行 日志及管理方式; 4.是否定置定位的管理 5.物料走向是否清晰 6.工艺用水系统是否符合要求 7.空调系统与厂房配置是否符合要求
完成情况

洁净区现场检查
日期: 地点: 检查人: 年 月 日 起始时间 终止时间
要求
1.压差是否符合要求,温湿度是否符合 要求 2.是否采取必要的防虫防鼠措施 3.工服是否符合要求 4.是否定期进行消毒,有无相关记录 5.照明是否充足 6.所有地面/墙面/设备/器具是否符合 洁净区的要求 7.关键生产设备是否能够满足生产需 要,是否确认,是否进行清洁验证 8.企业的生产能力是否满足供货需求 9.是否对厂房设施、设备按规定进行维 护保养;
完成情况

仓库现场检查
日期: 地点: 检查人: 年 月 日 起始时间 终止时间
要求
1.物料接受、请检、发放管理查看是否 有购入、储存、发放、使用等管理制度 2.物料存放条件、物料贮存是否有序 3.是否有防虫防鼠措施 4.库区通风降温设施是否齐备 5.是否按不同性质分类、分区按批存放 6.合格区、待验区、不合格区是否有明 显标识 7. 是否建立有不合格产品的存放区 域,并且严格按照不合格品处理的标准 操作流程执行。
完成情况

QC控制系统检查
日期: 地点: 检查人: 年 月 日 起始时间 终止时间
要求
1.起始物料、中间体/半成品的质量标 准,取样流程是否合理 2.检验原始记录、仪器设备使用记录和 校验记录、标准溶液配制/标定记录等 3.检验用仪器、仪表、设备等制度及执 行是否符合规定 4.成品是否按质量标准实施全项检验; 是否有委托检验并得到有效控制 5.留样及稳定性实验是否符合规定 6.委托检验的记录、检测方法及标准核 对 7. 质量管理部门是否配备足够的人员
完成情况

文件管理系统检查
日期: 地点: 检查人: 年 月 日 起始时间 终止时间
要求
1. 成品的质量标准 2. 批档案(生产记录、检验记录、销 售记录) 3. 质量管理部门是否独立 4. 人员健康及培训管理 5.是否制定企业年度培训计划并落实 6. 所供物料的年度回顾或质量指标分 析台账 7. 是否保存用户反馈、投诉记录及处 理情况;是否建立退货产品处理的规 程,并严格执行 8.是否建立变更控制的程序,对于影响 产品质量的变更是否及时通知物料的 使用企业。 9. 涉及到上次审计后预防整改措施中 修订的相关sop 10. 针对现场检查中需要核对的文件 7.
完成情况

审计小组讨论评分
审核情况 项目 厂房,环境,安全 生产设备 生产过程控制 员工/培训 文件管理 变更/偏差控制 产品的存储 产品的检验 记录的控制 产品的可追溯性 不合格品的管理 持续改进/纠正和预防措施 评定方法: 考察评定结果: EE%(总符合率)= 供应商评定的标准: 总符合率% 90---100 80---89 60---79 60 以下 有无严重缺陷 满分 实得分
70 70 90 60 50 50 100 80 80 70 60 50
各相关项目实际得分的总和 各相关项目满分的总和 830 ×100%
对过程的评定 很符合 符合 有条件符合 不符合
级别名称 A AB B C

末次会议
日期: 年 月 日
起始时间
终止时间
要求
完成情况
1.审计小组汇报审计情况、审计结论、 不符合项及整改建议 2.双方对汇报内容讨论交流,确认前次 审计缺陷整改是否进行彻底。 3.对审计报告相关内容进行通报,审计 小组可以当场做出通过审计结论 4. 对审计中发现严重缺陷的,经过供 应商确认可采取停购或阶段性停购

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