认证产品一致性管理制度

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认证产品一致性管理制度

编号PG-2ZY-0043 页码第1页共1页生效日期2004年12月12日版本/更改B/0

1.目的

1.1公司制定文件化的程序,确保本公司产品在长期生产过程中因各种原因而更改元件

生产厂家或变更认证产品结构时,既不影响产品的质量,也不影响其一致性。

2.范围

2.1适用本公司所有认证产品变更的过程控制。

3.职责

3.1变更申请人:经营部(元件变更)、工程部(结构变更)

3.2变更样品质量判定:品管部

3.3元件应用过程:生产部

3.4变更决定:总经理确认

4 程序内容

4.1采购人员采购的关键元器件,应按强制性产品认证申请时产品描述报告中的安全件

一览表选用元器件和材料,并经总经理签字确认。

4.2确因市场变化等原因,认证产品的元器件、材料需要选用不同厂家的产品及结构需

要进行改进,由此可能对产品的一致性构成影响时,经营部或工程部使用书面的《认

证产品变更申请表》提出申请,经管理者代表审核,总经理确认报认证机构批准后,

方可实施变更。

4.3品管部应对经营部提供的物料的供应商是否符合要求按《采购控制程序》进行确认。

4 4品管部对安全件材料的变更,应通过常规试验的数据,向管理者代表提供记录报告。

5 参考文件

5.1 《产品描述报告》

6 表单

6.1 《样品检验报告》

6.2 《认证产品变更申请表》

6.3《安全件材料、结构明细表》

编制:审核:批准:

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