认证产品一致性管理制度
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
认证产品一致性管理制度
编号PG-2ZY-0043 页码第1页共1页生效日期2004年12月12日版本/更改B/0
1.目的
1.1公司制定文件化的程序,确保本公司产品在长期生产过程中因各种原因而更改元件
生产厂家或变更认证产品结构时,既不影响产品的质量,也不影响其一致性。
2.范围
2.1适用本公司所有认证产品变更的过程控制。
3.职责
3.1变更申请人:经营部(元件变更)、工程部(结构变更)
3.2变更样品质量判定:品管部
3.3元件应用过程:生产部
3.4变更决定:总经理确认
4 程序内容
4.1采购人员采购的关键元器件,应按强制性产品认证申请时产品描述报告中的安全件
一览表选用元器件和材料,并经总经理签字确认。
4.2确因市场变化等原因,认证产品的元器件、材料需要选用不同厂家的产品及结构需
要进行改进,由此可能对产品的一致性构成影响时,经营部或工程部使用书面的《认
证产品变更申请表》提出申请,经管理者代表审核,总经理确认报认证机构批准后,
方可实施变更。
4.3品管部应对经营部提供的物料的供应商是否符合要求按《采购控制程序》进行确认。
4 4品管部对安全件材料的变更,应通过常规试验的数据,向管理者代表提供记录报告。
5 参考文件
5.1 《产品描述报告》
6 表单
6.1 《样品检验报告》
6.2 《认证产品变更申请表》
6.3《安全件材料、结构明细表》
编制:审核:批准: