钉钉办公系统及审批管理流程办法

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钉钉办公系统及审批管

理流程办法

公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

钉钉办公系统暨审批流程管理办法

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理,简化审批流程、节省审批

时间,达到无纸化和移动办公的目的,结合本公司实际和阿里钉钉办公系

统的特点,特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工。

第三条管理职责和总体要求

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理,硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的维护、修订、管理。

本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP,并加入本公司钉钉办公系统,接受公司办公系统的管理和监督,严禁

将钉钉 APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息,员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第二章钉钉主要操作说明和总体要求

第四条主要操作说明和总体要求

( 一 ) 主要操作说明

1.每位员工下载钉钉 APP安装成功后,及时熟悉手机界面上的每个

菜单和相应页面,需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。如下图所示:

2.“消息”是系统对员工工作的提示,右图就是提示的一个界面;

3.“ DING”主要用途是钉住你要找的人,发出提醒事项,提醒被钉

的人开会、审批等工作;

4.“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台,包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”

等多种功能。“日志”可以每天记录工作情况,并报主管审查;“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单,具体

操作和要求本办法将详细说明。如下图所示:

5.“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击“管

理”菜单后可以添加联系人。特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿

的原则共享给公司其他员工使用。

(二) 总则要求

1.每位员工必须每天登录钉钉APP,打卡考勤,查阅相关信息,办理相

应工作; 2.每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用;

3.管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”,对“待

我审批”事项进行审批。

第三章财务管理各应用要求及操作流程说明

第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明

( 一 ) 财务审批管理主要类别

目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括:采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。

公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”,(或

通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到 ) ,提交后按“相应部门经理→

财务经理→总经理”并抄送财务的审批流程进行审批,经审批后的付款才能执行付款。

( 二 ) 财务审批管理原则:事前申请、逐级审批

每笔费用在开支前,必须在钉钉系统中按类别填写审批事项,逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人,申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。

( 四 ) 操作流程总说明

登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”,进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

( 五 ) 线下流程

所有财务审批事项应将纸质凭证,按流程逐级交有权审批人手工签

字确认后,会计出纳人员才能计账付款。纸质文档要交财务部留档备查。

条件成熟后,可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。

第六条采购申请审批权限和流程设置

公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”,(或

通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按“相应部门经理→

→总经理”的审批流程进行审批,经审批后的采购才能执行采购。

第七条采购询价及合同审批权限和流程设置

( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料,均应进行

3 家以上供货方的“采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”, ( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) 。

第八条备用金领用审批权限和流程设置

公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”,

( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务

的审批流程进行审批,经审批后由财务打款。

第三章库房管理各应用要求及操作流程说明

第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明

目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括:物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。

公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”,(或

通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。

公司所有物料领用申请(销售出库)都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”,(或

通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物料领用才能执行。

公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”,(或

通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“相应部门经理→库管

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物品领用才能执行。

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