办公用品采购管理规定

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办公用品采购管理规定

1目的:

为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,现制定本规定。

2适用范围

凡本公司办公用品采购管理,均依照本办法。

3引用文件

4定义

4.1办公用品采购管理指除物资部采购以外,由办公室负责费用支出的项目,一律归入办公

用品采购管理范围,主要包括:

4.1.1办公家具、办公设备采购;

4.1.2办公用品采购;

4.1.3业务书籍购买;

4.1.4车辆费用支出;

4.1.5会议费用;

4.1.6通讯费用;

4.1.7资料、文件材料费;

4.1.8业务招待费;

4.1.9其他日常办公支出。

4.2根据办公用品的性质,将办公用品分为消耗品和非消耗品。

4.2.1消耗品:铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶

水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷

宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、电池等。

4.2.2非消耗品:文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日

期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、

电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档

案厨、沙发、茶几等。

5职责

5.1办公用品采购管理由办公室物品管理统一负责,各部门未填写《办公用品申购单》及未

经办公室审批擅自购买,财务不予报销。

5.2办公用品采购管理一律实行比价采购原则,要在请款前出具询价报告;

5.3采购由办公室指派专人负责,申请部门如对采办对象有具体品牌型号等要求,可会同办

公室共同办理;

5.4办公室需建立办公用品采购管理业务商档案,每类办公用品采购管理对象至少有四个以

上业务对象可供选择,招待饭店及车辆维修机构要分出上、中、下三个不同层次,每层

次至少四个业务对象可供选择。

6工作内容

6.1采购申请

6.2询价

6.3采购

6.4验收

6.5领用

6.6保管

7工作程序

7.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日前编制并提报下月办公用品领用

计划,部门负责人审签后报办公室。

7.2物品管理查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,编制办公用品购置计划,经办

公室负责人审签报请总经理批准后购买。

7.3临时采购使用部门填写《采购申请单》,经部门部长、办公室主任、总经理逐级签批后交

物品管理

7.4物品管理负责询价或审核申请人提供业务对象信息,确认价格后走财务请款程序。

7.55000元以上外出采购由申请部门派人与物品管理双人同行,特殊情况由办公室负责人进

行安排,保证双人同行采购;

7.6所采购的办公用品到货后,由物品管理按办公用品(设备)申请单和供应商送货单进行

验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字,并逐一登记电脑中,然后将送货联留存归档,另一送货回单联交送货人带回作为结算凭据。

7.7付款:月结形式的,物品管理收到供货单位发票后,须与电脑中登记数据及留存的送货

单核对无误后,填写付款通知单,逐级审核签字后,最后交财务处负责支付或结算。现金结算的,购买人需认真核对发票金额、物品规格型号及辩别发票真伪后方可付款。

7.8领用和保管

7.8.1办公用品(设备)按规定程序购置回,由办公室统一管理并及时通知申购部门办

理领用手续。

7.8.2办公室物品管理需建立入库和领用台帐。

7.8.3低值品(如笔、笔芯、订书器、启钉器等)领用采取以旧换新的原则,易耗品按

需领用。

7.8.4办公用品仓入库后,办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序存放,

不得混乱堆放,并按期清点数目,办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情

况,经常整理与清扫。

7.8.5办公用品(设备)领用人即为保管责任人,离职时物品管理按个人工具领用清单进

行清点,因保管不当造成损坏或丢失照价赔偿。

8绩效标准

9本规定的生效、解释和修改

本制度经总经理审批后生效,由办公室负责解释和修改。10支持性文件

11附录及表单:

11.1《办公用品采购管理计划审批单》

11.2《办公家俱及设备台帐》

附表一:办公用品采购管理计划审批单(AM-01-12-R01)

()月份办公用品采购管理计划审批单部门:年月日单位:元

部门经理:填表人:

附表二:办公家俱及设备台帐(AM-01-12-R02)

办公家俱及设备台帐

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