样品确认流程

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样品确认流程

1、目的

为规范样品送样、报验、检验,降低批量供货质量方面存在的风险,为公司产品质量提供依据,特制定本流程。

2、范围

适用公司所有样品的确认过程。

3、术语

3.1 样品:在批量生产前,生产者根据需要将产品加工成形,将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。

4、职责

4.1 采购部负责提供样品及样品的报检。

4.2 技术部负责提供样品检验技术标准、图纸或相关技术资料。

4.3 品质部负责样品的验证、检测。

4.4 相关部门负责配合样品的验证。

5、程序

5.1 样品报检要求

5.1.1采购部在提供样品时,应随产品向品质部提供有效的,产品质量证明、检测报告、材质证明,权威性认证报告等就质量方面的证明材料。

5.1.2采购员需填写《委托检验单》报部门经理审批,采购员将审批后的《委托检验单》交品质部经理确认。

5.2 样品检验、检验结果反馈

5.2.1品质部经理对《委托检验单》内容核实确认后,将《委托检验单》交于来料检验组长,来料检验组长依《委托检验单》内容编制《样品测试实施计划》。

5.2.2来料检验组长将编制完成后的《样品测试实施计划》,提交部门经理审批,来料检验组长依审批后的《样品测试实施计划》表结合技术部下发的技术规范、图纸、相关技术资料、及来料检验指导书,对样品实施检验、检测。

5.2.3 来料检验组长按要求对样品检验完成后,填写样品检验记录,明确样品检验结果,同时保管好样品检验记录。

5.2.4来料组长用《试验报告》表单以书面形式表述出样品检验过程、结果。报部门主管审核,经理审批,将批准后的《试验报告》发采购员、采购主管等相关人员。

5.2.5采购员将样品《试验报告》结果及时反馈至供应商,样品出现不合格,在品质部应留有备案。

5.3 样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保存

5.3.1对已检验确认完毕的样品,品质部需对样品检验记录、材质证明、质量报告等质量资料进行整理、归档。

5.3.2来料检验组长对样品进行标识管理,标识信息应能反应出为供应商等相关信息。

5.3.3样品标识明确后,来料检验组长将实物存放于调试办公室进行保管。6相关/支持性文件

《供应商开发管理规定》

《物料进厂检验控制程序》

7相关记录

《委托检验单》

《试验报告》

《样品测试实施计划》

提出部门:品质部

编制人:张娟

审核人:于树立

批准人:李玉春

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