内审不合格项整改报告
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篇一:物业公司内审不合格项整改措施验证报告
20XX年内部审核纠正/预防措施验证报告
公司于20XX年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作,此次内审共发现不合格项85份,其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。
针对审核发现的不合格项,各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施,并组织实施。公司内审组于20XX年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证,各受审核单位不合格项已按期整改完成,所采取的纠正/预防措施实施有效。
一、质量目标(共有6项不合格项,占8.7%):在公司内普遍存在,主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内
容不清楚、完成情况统计不完善等。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、对员工进行质量目标分解培训,强化员工对质量目标的知晓度;
2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证,培训效果较好;
3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。
二、岗位职责(共有8项不合格项,占11.6%):各区域普遍存在,主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、分别对员工进行了岗位职责的培训,强化员工岗位职责的知晓度;
2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证,培训效果较好。
三、测量设备(共有4项不合格项,占5.8%):公司全部项目均存在,未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。
纠
正预防措施制定及实施情况:
以新采购的合格品为参照物,对万用表等常规检测仪器进行对比校对,防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。
四、记录控制(共有8项不合格项,占11.59%),公司各部门/项目普遍性问题,记录不完善或缺失记录(消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等),纠正预防措施制定及实施情况:
1、各部门/项目整理完善了相关记录表格;
2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。
五、培训工作(共有5项不合格项,占7.25%),对培训内容不清楚,未制定培训计划等。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、各区域整理完善了相关记录表格;
2、对员工进行专项培训,并加强培训效果的验证工作;
3、各部门按时间提交培训计划,并由项目主任审核。
六、装修管理(共有5项不合格项,占7.25%),装修申请表记录不完善,装修巡查未彻底实施,存在的工程问题未汇总等。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、完善装修办理手续,完善各类记录;
2、对客服中心和工程班员工进行培训,严格按照装修管理标准作业规程和入伙管理标准作业规程内容执行;
3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果,培训效果较好。
七、报事报修工作(共有5项不合格项,占7.25%),存在的主要问题是报事报修单填写不完善,缺失处理信息、回访人员等内容。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、完善报事的相关记录;
2、对客服中心和工程班员工进行培训,严格按照报事管理标注作业规程内容执行;
3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果,培训效果较好。
八、工作计划(共有3项不合格项,占4.35%),主要问题是未制定消杀、绿化工作计划。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、补充完善保洁绿化班工作计划;
2、对保洁绿化班长进行了要求,严格按公司要求,制定每周、每月、每年度工作计划,并报区域领导进行审核。
九、工作环境(共有4项不合格项,占5.8%),存在的主要问题是区域内办公室不整洁、物品摆放凌乱,清洁卫生差等。
纠正预防措施制定及实施情况:
1、组织进行了区域内务整理,包括办公室、员工宿舍、值班室等工作环境;
2、加强对内务整理、工作环境的抽检考评。