采购流程规范新选
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常规采购流程
工厂材料/设备采购流程:
1. 由采购需求的相关人员提出采购申请(填写采购申请单),并报
部门责任人审核;
2. 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理;
3. 审批通过后,技术部做预算和计划,采购进行询价,比价,议价(至少三家),采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差,若有差异决定是否开会进行讨论;
4. 若通过上级审批,确定供货单位和巡视厂家并签订合同;
5. 做采购订单进行订货,按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期,和收货;
6. 进行请款流程;
7.责任人和时间:申请人(采购需求人员第一责任人)根据需求提出采购申请—部门负责人(第二责任人)收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总(第三责任人)审批—王总给予答复是否合理—若通过审批,技术部做预算和计划,采购通过询价交询价表(只是做3个厂家对比)—2表做好后交王总和柏总(第四责任人)审批是否有差异,并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由采购(第五责任人)签订合同和订货—验收付款。
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请款流程:
1.采购根据合同付款方式和日期进行请款,请款单交财务审批;
2.财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字;
3.领导签字完后交于财务签字确定并付款;
4.请款时间和付款时间需要固定下来(如每周二和四)
5.责任人和时间:采购人员(第一责任人)按照合同时间进行请款—财务人员(第二责任人)审批,收到请款单当天须完成审核签字—副总经理(第三责任人)审批—总经理(第四责任人)审批;
产品验收流程:
1.产品直接运往施工地,项目经理进行现场审核质量标准,同时并反馈收货情况给部门负责人(杨辉),产品合格项目经理验收签字收货,并将验收单交部门负责人,部门负责人须将验收单(收货单据)交于采购进行备案管理。
2.责任人和时间:项目经理(第一责任人)(收货当天完成验收检查,并上报情况,将验收单交部门负责人)—部门负责人(第二责任人)(收到项目经理信息当天完成处理,收到验收单单需签字并把验收单交于采购)—采购人员(第三责任人)(收到采购单完成备案存档);
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