2017年度经营计划编制说明

合集下载

公司年度经营计划书2017

公司年度经营计划书2017

公司年度经营计划书2017公司年度经营计划书一、总体目标本年度公司的总体目标为通过市场调研,调整产品品质和价格,进一步提高客户满意度并增加公司市场份额。

同时,加强内部管理,增强内部员工的凝聚力和提高工作效率,为公司的可持续发展积累优质资源。

二、市场调研市场调研是公司制定年度经营计划的基础。

本年度公司将注重以下几个方面的市场调研:1. 调查客户需求和满意度,了解市场上同类产品的价格和品质水平。

2. 剖析目标市场的特点、优势和劣势,查明潜在市场缺口以及开拓市场的关键业务。

3. 深入研究竞争对手的市场策略,并针对对手进行有效的竞争策略。

三、产品调整公司将根据市场调研的结果,及时调整产品品质和价格,以满足消费者的需求和提高客户满意度。

同时,加强市场营销,提高产品知名度和品牌价值。

具体措施如下:1. 加强产品创新和研发,推出符合市场需求和潜在客户的新产品。

2. 优化产品质量,提高产品的性能和使用寿命。

3. 调整产品价格,保证产品的竞争力,同时加强产品宣传推广力度。

四、市场拓展本年度公司将加强对目标市场的开拓,并保持现有市场份额。

具体措施如下:1. 拓宽销售渠道,增加销售数量。

2. 大力推广公司品牌,提高品牌知名度和美誉度。

3. 加强与供应商的沟通和合作,确保产品品质和订单交期。

五、内部管理本年度将加强内部管理,提高内部员工凝聚力和工作效率,为公司的可持续发展和发展潜力提供优质资源。

具体措施如下:1. 定期进行内部培训和业务考核,提高员工专业素质和工作效率。

2. 对员工进行激励措施,提高员工工作积极性和凝聚力。

3. 加强市场反馈和产品研发,提高企业的创新能力和竞争优势。

六、财务管理本年度公司将进行有效的财务管理,保证资金的流动和利用。

具体措施如下:1. 巩固现有资金,加强收账和付款管理。

2. 加强成本控制和盈利模式的调整。

3. 定期进行财务报表分析和决策,提高企业的资产状况和盈利水平。

七、总结本年度公司将精益求精,为客户提供优质产品和服务,加强市场开拓,提高员工凝聚力和工作效率,保证企业的可持续发展和发展潜力。

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责:茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门,承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置:茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制,实有在职人员44人(其中1人为社会购买服务招入),离退休人员6人(1人为机关退休工勤人员),2016年末车辆实有8辆。

内设机构(科室)有:办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队,市应急救援指挥中心(下属参公事业单位,财政全额拨款,不独立核算);茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位,不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况(一)收入预算:2017年收入预算1,097.07 万元,比2016年(上一年)执行数减少384.16万元,减幅25.94%,主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金,年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中:预算经费拨款(补助)1,042.07 万元,缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

(二)支出预算:2017年支出预算1,097.07 万元,按照支出经费分类划分如下:1、工资福利支出预算443.14万元,占支出预算40.39%,比上年预算的417.59万元增加25.55万元,增幅6.12%,主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元,占支出预算8.18%,比上年预算的87.83万元增加1.99万元,增幅2.27%,主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元,占支出预算8.87%,其中:离退休经费43.57万元,住房公积金51.02万元;比上年预算的81.94万元增加15.41万元,增幅18.81%,主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员(以前年度不单列)增加2.76万元。

2017年度经营战略规划和年度经营计划书

2017年度经营战略规划和年度经营计划书

2017年度经营战略规划和年度经营计划书各位领导、各位同事大家好!2017一年工作已经开始了,今天和大家聚在一起开这个会主要目的是加强学习、武装头脑、理清思路、再鼓干劲,是一个团结鼓劲、调整状态的激励会,也是一个明确目标、启动各项工作的动员会。

东超全体同事们要进一步统一思想,收收心,立即进入工作状态,认真安排落实今年的各项工作,确保开好局、起好步。

下面,我就做好2017年各项工作,讲几点意见。

2017年我们将以东超5000亩水库开发为依托,以渔文化休闲项目旅游需求为导向,实施野生河鲜产销和渔庄休闲旅游产业一体化经营战略,形成有力拳头参与市场拓展和竞争。

上半年我们会出台一系列营销措施,加强提高东超企业核心竞争力和生态渔庄旅游设施档次,完善旅游配套功能,争取当今有利时机创东超渔庄旅游精品基地,树东超企业百年品牌。

今年也是东超公司企业经营转型之年,也是实现企业品牌化管理关键之年,公司面临二大问题,1、规模,2、人才。

通过近几个月对东超渔业的参与和了解,在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,根据现有市场格局对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将东超2017年的经营方针确定为:野生河鲜“渔”文化弘扬者。

当今在国家政策的扶持下,近几年来各种农庄如雨后春笋般出现,并以各种方式想方设法吸引都市游客,休闲农业旅游市场竞争也日趋激烈化。

而消费者对乡村旅游需求越来越高,势必对旅游地设施、参与性、卫生、服务、及娱乐性的要求会增加,我市周边也兴起农家乐开发热,要想在众多竞争者中脱颖而出就要靠创新,而这创新主要包括三个方面:1、首先东超将区别其他农家乐在产品及服务上植入品牌运营管理理念;2、其次是营销思路创新带动现有产品创新和服务创新;3、第三是运用现代管理技术提升经营和管理模式,重新对市场资源的整合。

东超以“品牌+口碑”作为诉求点,如何能将消费者的第一次尝鲜演变成持续的消费,且乐此不疲的给我们做义务推广,这就是我们所要做到做好的。

淮阴区2017年重点产业项目投资计划草案编制说明

淮阴区2017年重点产业项目投资计划草案编制说明

淮阴区2017年重点产业项目投资计划(草案)编制说明
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。

及早安排和全力实施好重点项目,以提高经济发展质量和效益为中心,充分发挥重点项目在促投资稳增长发展大局中的关键作用,促进淮阴区经济社会平稳健康发展。

一、编排标准
农业项目总投资3000万元以上,社会事业项目总投资5000万元以上,工业、服务业、基础设施、交通项目总投资1亿元以上。

主要筛选质量高、效益好、能体现转型升级和引领作用的项目,纳入区2017年度重点项目投资计划。

二、总体安排
2017年,全区计划安排重点产业项目100个,项目总投资约958.82亿元,2017年计划投资约293.8亿元。

按性质分:2017年续建项目68个,当年计划完成投资203.7亿元;新开工项目32个,当年计划投资
88亿元。

按规模分:2017年50亿元及以上的大型项目4个,其中100亿元及以上特大型项目3个;当年计划完成投资5亿元以上项目5个;当年计划完成投资1亿元以上项目65个,其中农业项目4个、工业项目27个、服务业项目15个、社会事业项目2个、房地产项目17个。

按行业分:2017年重点产业项目100个,其中:工业项目43个,年度计划投资209亿元;服务业项目13个,年度计划投资29.3亿元;房地产项目25个,年度计划投资38.6亿元;社会事业项目2个,年度计划投资5.8亿元;农业项目17个,年度计划投资I11亿元。

淮阴区2017年重点产业项目投资计划表
注:纳入省重大项目,纳入市重大项目。

(完整版)公司年度经营计划书(2017)

(完整版)公司年度经营计划书(2017)

公司年度经营计划书一、2017 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2017 年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2017 年的经营目标(一)核心经营目标2017 年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额4000 万,冲刺目标5000 万,增长率20 %,保底销售收入4500 万,年度税后利润1800-2000 万,保底利润800 万。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度小电器3000 600 700 1000 700汽车800 150 120 300 230其他200 15 50 80 55~以上~硅橡胶产品生产与销售全年完成业绩:4000 万元月度平均业绩:第一季度800 万元,第二季度850 万元,第三季度1500 万元,第四季度1000 万元上述销售目标的分解,按《2017 年度销售目标分解表》执行(附件)。

三、主要策略公司以前整个管理以生产为中心,只要货做出来、能销售出去就算工作完成,即有订单做,能出货就能保证企业生存与发展。

而且全体员工长期以来都是这种概念,人人都为出货而努力。

但随着技术的进步、市场竞争的发展,客户对企业的要求增多,多了差异化、个性化,品质要求更加严格,价格更低。

因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意,由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。

而且,以前管理关注点是出货、生产,主要针对的是产品本身的问题,而没有延伸到一个面的问题。

XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明

XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明

XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明计划到2017年末,全行各项存款余额达到329.31亿元,比年初增加23.5亿元,增长7.68%;各项贷款余额达到219.26亿元,比年初增加14.3亿元,增长6.98%。

实现各项收入174827万元,各项支出144035万元,账面利润30792万元。

具体方案如下:一、各项收入(一)贷款利息收入计划实现各项贷款利息收入117000万元,与2016年基本持平。

考虑到利率下调因素在2016年已基本反映,按2016年贷款平均收益率测算,在保持2016年贷款总量的前提下,预测 2017年贷款利息收入与上年基本持平。

(二)金融机构往来收入计划实现金融机构往来收入14435万元,比2016年减少1305万元,减幅8.29%。

主要是为了提高投行业务收益率,计划增加同业存单、同业拆放、理财产品等新业务,相应减少逆回购业务,从而减少金融机构往来收入。

(三)手续费收入计划实现手续费收入7323万元,比2016年增加5696万元,增幅350%。

主要增长点预测2017年大额分期业务手续费增加4000万元,投行表外理财业务手续费增加2000万元。

(四)投资收益计划实现投资收益35094万元,比2016年增加2891万元。

从目前资金市场看,预计今年的资产价格比去年将会有所上升,但考虑到业务风险及监管部门对资金杠杆的要求,总体预测2017年投资收益在保持去年的水平基础上略有增长。

(五)其他营业收入计划实现其他营业收入195万元,与2016年持平。

(六)汇兑损益计划实现汇兑损益880万元,与2016年持平。

(七)其他营业外收入计划实现其他营业外收入200万元,比2016年减少239万元,减幅54%。

主要是2016年处置抵债资产后增加了营业外收入。

二、各项支出(一)存款利息支出预计各项利息支出57800万元,比2016年增加4064万元,增幅7.56%。

一是预计存款增加导致利息支出增加;二是随着利率市场化的逐步推进,客户理财意识的不断增强,存款结构在不断发生变化,定期存款的比重逐步提高,从而使付息成本提高、利息支出增加。

四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc

四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc

四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

1、基本情况我局是县政府工作部门,加挂井研县食品药品监督管理局牌子。

集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能,主要行使以下职责:(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法工作。

(2)依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。

(3)依法对商标使用进行监督管理,指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,查处虚假广告等违法行为。

(4)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理,负责食品行政许可,承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

(5)承担消费者权益保护工作。

(6)依法实施合同行政监督管理。

(7)承办产品质量诚信体系建设有关工作,组织实施质量振兴工作。

(8)负责管理计量工作。

(9)负责产品质量安全监督和认证认可工作。

(10)负责管理标准化工作。

(11)承担特种设备安全监察职责。

(12)组织拟订并协调推进食品安全规划。

(13)负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

(14)承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。

(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》(川缟发 [2017]60号)精神,我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。

2、人员情况:我局现有编制118,其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人,用工控制数1人。

年末实有人数103人,其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人,用工控制数1人。

2017年部门预算编制说明提纲

2017年部门预算编制说明提纲

2017年部门预算编制说明提纲一、部门基本情况丹东市口岸办公室,人员编制8人,实有8人。

离退休共计7人,其中:离休1人,退休6人。

车辆编制1辆,实有1辆(车改后保留)。

部门预算单位构成:我单位为一级预算单位,无所属二级预算单位。

主要职能:贯彻执行国家、省有关口岸工作的方针、政策和规定,并根据我市口岸的具体情况制定实施细则;平衡所辖口岸的外贸运输计划,并加强预报、预测;组织口岸的集疏运工作;督促检查口岸的联检、商检、检疫等工作;协调处理口岸各单位之间的矛盾;会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违纪的情况进行检查,提出处理意见;检查督促本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施;负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批;承办市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务丹东市港口与口岸管理局担负着我市口岸的日常管理工作,2017年重点工作:(一)丹东机场临时开放的管理;(二)二号码头开放登岸游;(三)丹东港扩大开放;(四)太平湾二类口岸转升一类口岸;(五)二0口岸清理整顿;(六)新口岸大桥通关仪式;(七)黄金坪协调管理费;(八)互市贸易区协调管理费;三、2017年度部门预算情况说明(一)非税收入情况丹东市口岸办公室,非税收入为房屋出租收入。

2017年度预计征收房屋租金32万元(租金期间为当年九月至下年九月),比上年多收2万元。

租金全额上缴市财政,纳入预算管理。

按规定财政应返还70%计22.4万元,沉淀30%计9.6万元。

返还资金用于口岸联检楼物业管理费用(以口岸养口岸)。

(二)基本预算收支说明。

2016年基本预算收支预算为111万元,2017年基本支出预算为123万元,2017年比2016年增加12万元。

增长的主要因素:1、“商品和服务支出”增加7.2万元为公车改革职工补贴。

2、“对个人和家庭补助支出增加4.8万元,其中:2016年1月退休职工调资,全年增加1.4万元;2016年2月在职职工退休1人,全年增加退休工资3.4万元。

成都市技师学院2017年部门决算编制说明

成都市技师学院2017年部门决算编制说明

成都市技师学院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

成都市技师学院(成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学院)是财政核定收支、全额预算事业单位,主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培训;承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修,技能人才继续教育、职业技能等鉴定工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、深入学习宣传省市党代会精神制定学院贯彻落实及宣传宣讲方案,通过召开4次党委中心组学习会,开展班子成员带队、邀请专家宣讲50余场次,在校园橱窗、展板、以及微博等新媒体发布90余条信息,印发学习手册2000余份,组织知识竞赛,在校园艺术节各项活动中大力宣传等方式,切实把师生员工的思想行动统一到省市党代会工作部署上来。

认真接受市委督导,获高度评价。

2、坚持对标管理,深化教育教学改革推进三大改革。

从“定岗定员、人才引进、职称评聘、干部培训”等7个方面,推进人事制度改革;全面推进院系二级管理,充分激发教学单位办学活力;实施教育教学改革,全面推进中德学院、机器人学院、3D打印学院建设。

优化专业布局。

整合教学机构3次,优化调整旧专业13个,新开设专业5个,构建了“智能制造、城市轨道交通、汽车互联网+、现代服务业”四大专业群。

全力实施内涵提升行动。

制定《内涵转型提升计划》,着力从专业建设、教研科研、思政教育、师资队伍等11个方面开展建设,举办了高职教学理念、专业带头人和骨干教师的专题培训。

构建“院级强化示范性教育、系部突出特色性教育、班级注重实践性教育”三级思政教育模式。

积极开展双创教育。

与成都睿智装备制造智能技术研究院、埃森普特科技股份有限公司共建集创新创业、教育培训、科研开发、技能竞赛、生产实训和科普教育为一体的产教融合项目;开设《大学生创业基础》等双创课程27门,组织开展双创讲座、创业项目交流会等活动20余场,形成校级项目110个,获大学生创新创业训练计划省级立项19项,学生参与创新创业大赛获得国家级奖项1个,省级奖项3个,市级奖项1个。

2017年度经营具体计划编制说明

2017年度经营具体计划编制说明

亚都公司年度经营计划编制说明一、年度目标概述年度目标是计划和预算编制地依据,是企业根据战略目标,围绕关键战略因素,根据计划期提出地财务、管理、营运等方面地经营目标.年度目标是公司年度经营活动地纲领,只有纲领性地年度目标确定后,公司各分项计划才能相应展开.二、年经营计划完成情况分析及主要问题说明(一)编制内容:要求对年地销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标地落实情况进行分析;(二)编制要点:.结合年地经营目标和实际情况对公司年度销售收入实现情况进行定量分析,找出影响销售收入实现地内部外原因和主要原因;.结合年地经营目标和实际情况对公司年度利润目标实现情况进行定量分析,找出影响目标利润实现地内部外原因和主要原因,以及不同原因地影响金额;.对公司产能利用率进行定量分析,找出影响产能利用率地原因及瓶颈原因;.对当年公司预设地发展战略目标地落实情况进行分析,找出影响发展战略目标实现地原因.三、年经营方针与策略编制说明(一)编制内容:公司为实现年经营目标而提出地年度经营指导思想以及策略描述.(二)编制要点:.年度经营方针:在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会地基础上,对年行业以及公司地竞争趋势做出研判,明确年企业地经营方针.公司提出“保证产品质量、交期情况下,销售稳定性增长”地经营方针..年度经营策略:围绕年度经营目标和经营方针所采取地策略,包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等.四、年主要经营目标编制说明(一)编制内容:年要实现地经营总目标,包含定量和定性目标.(二)编制要点:.经营总目标:年要达到地水准,如年要实现地销售收入、利润、资产回报率等核心目标..关键经营指标:指为了确保年度总体目标地实现,需要在销售、生产及采购等方面实现地主要指标水准,具体可包含如下内容:目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率(如较上年度下降个百分点)等;.管理指标:围绕年总体目标、公司中长期发展战略目标地实现,企业需要在管理方面得到地水平,如飞检质量管理体系地完善,绩效考核机制地完善、各部门组织效率提升激活等定性和定量相结合地目标.五、生产计划编制说明(一)编制内容:要求分产品编制、分月编制.(二)编制要点:.对设备、生产能力地评估;.对产品合格率地控制计划;.对成本费用率地控制计划(如原料利用率、出品率、水电费、燃料等控制计划);.根据生产计划预测地物料需求计划;.劳动生产率提高计划(如人均产值、人均产量);.以销定产地生产计划一定要结合公司现有地库存量和当年地销售计划来编制,要能够有效衔接..其他有关生产方面地计划;.生产人员考核指标及考核办法.六、采购计划编制说明(一)编制内容:要根据生产计划地需求,制定相应地持续均衡地原材料采购计划、原材料降价计划、原材料库存计划、原材料付款计划、供应商开发计划.采购部门根据生产及固定资产投资计划、本年度所需材料,就存料基准、采购地区、材料品名、规范、数量以及所需资金等,拟订年度材料供应计划.(二)编制要点:.围绕年度采购策略、年采购目标制定、年供应商开发计划、物料采购计划、原材料降价计划、采购付款计划、采购质量控制计划等;.注意原料采购计划必须能够和生产部门提出地物料需求计划进行衔接..在制定物料采购计划时必须考虑年初和年末地合理库存量;.采购人员考核指标及考核办法.七、销售计划编制说明(一)编制原则:、以市场和客户为导向,以整体效益最优为目标;、保证战略性产品地市场占有率;、注重内外部生产能力地平衡、协调;、以提高计划精度为基本要求.(二)编制要点:.销售目标:年地销售目标,编制含产品类别、区域、月份、人员地立体计划;.营销活动计划:客户地维护计划.渠道改进计划广告促销计划.包括内容:平面媒体、展会、价格促销、网络媒体..销售计划一定要和公司地生产计划有效衔接..其他有关市场开发计划等;.销售人员考核指标及考核办法.八、仓储计划编制说明(一)编制内容:要求分产品编制、分月编制.(二)编制要点:.对仓储设备、仓储能力地评估;.对物料产品发放地控制计划;.对物料产品物流及周转地控制计划(如原料周转率、半成品周转率、成周转率等控制计划);.根据采购计划和生产计划预测地物料仓储计划;.提货效率控制计划(如人均提货量);.仓储计划一定要结合公司现有地库存量和当年地生产、采购计划来编制,要能够有效衔接..其他有关仓储方面地计划;.仓储人员考核指标及考核办法.九、研发计划编制说明(一)编制内容:年地研发目标、理念和计划,计划需细化到项目、时间、责任人(若可明确地话).(二)编制要点:年地新品研发注册计划;年产品变更升级计划;.研发管理计划,如培训计划;.研发人员考核指标及考核办法.十、设备及技术改造计划编制说明(一)编制内容:年地设备可动率,设备技术改造目标、理念和计划,计划需细化到项目、时间、责任人.(二)编制要点:年地设备管理及设备技术改造计划和方案;.工程机械管理计划,如保养计划;.工程机械人员考核指标及考核办法.十一、信息化计划编制说明(一)编制内容:年地管理信息技术改造目标、理念和计划,计划需细化到项目、时间、责任人.(二)编制要点:年地信息技术改造计划和方案;.信息技术管理计划,如培训计划;.信息技术人员考核指标及考核办法.十二、年人力资源计划编制说明(一)编制内容:年企业人力资源建设计划(二)编制要点.各单位年组织架构图;.年人员规划:是对企业人员总量,构成,流动地整体分析及规划,包括人力资源现状分析,企业定员,人员需求和供给预测和人员供需平衡等;.梯队建设:对当前公司地人才梯队建设情况进行分析,并提出公司年企业人才梯队建设计划;. 培训计划:指公司年地培训计划,包括制度类、专业技能类、岗位技能类、人才进修计划等,各项计划需至少细化到项目大类及对应地时间.十三、年环境、职业健康与安全编制说明(一)编制内容:年企业环境、职业健康与安全建设计划(二)编制要点.年环境、职业健康与安全规划:是对企业环境、职业健康与安全整体分析及规划,包括环境、职业健康与安全现状分析,并提出公司年企业环境、职业健康与安全建设计划;包括各项指标安全事故次数、演练次数、事故处理率等指标;.培训计划:指公司年地培训计划,包括安全类、专业技能类、岗位技能类等,各项计划需至少细化到项目大类及对应地时间..办公室后勤人员考核指标及考核办法.十四、投、融资计划编制说明(一)编制内容:年投资及融资计划,需细化地具体地项目、时间、责任人等.(二)投资计划编制内容:.新建投资;.在建投资;.固定资产更新;.技术改造;.零星固定资产;.设备(国内、国外).其他投资支出(包括土地、设计费用、工厂修装、基建等)分项目分别编制.。

公司年度经营计划书(2017)

公司年度经营计划书(2017)

公司年度经营计划书(2017)公司年度经营计划书一、2017年的经营方针公司在审视自身经营优势和劣势的基础上,确定了2017年的经营方针:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

这是公司阶段性经营的指导思想,各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2017年的经营目标一)核心经营目标2017年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额4000万,冲刺目标5000万,增长率20%,保底销售收入4500万,年度税后利润1800-2000万。

利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

二)销售目标细分销售目标细分表如下:分类项目小电器汽车其他硅橡胶产品生产与销售年度目标(万元)3000 800 200 ~以上~第一季度(万元)600 150 15第二季度(万元)700 120 50第三季度(万元)1000 300 80第四季度(万元)700 230 55全年完成业绩:4000万元月度平均业绩:第一季度800万元,第二季度850万元,第三季度1500万元,第四季度1000万元三、主要策略公司以前的管理以生产为中心,只要货做出来、能销售出去就算工作完成。

但随着技术的进步、市场竞争的发展,客户对企业的要求增多,要求更加个性化、品质更好、价格更低。

因此,单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意。

管理上的问题越来越暴露,以前管理关注点是出货、生产,主要针对的是产品本身的问题,而没有延伸到一个面的问题。

一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等,这是一个系统化的问题。

因此,公司需要系统化的制度、方法来支撑解决问题。

公司不仅要解决产品本身的问题,还要解决由此延伸出来的体系问题。

解决产品本身问题是解决短期问题,而解决体系问题则是解决长期问题,这也是观念的转变。

2017年度经营工作计划

2017年度经营工作计划

2017年度经营工作计划2017年度经营工作计划篇一(一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。

xx部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。

结合全年的发展目标,坚持以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,采取确保稳住大客户,努力转变小客户,积极拓展新客户的策略,制定详营销计划,在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等,形成持续的市场推广攻势。

巩固现金管理市场领先地位。

继续分层次、深入推广现金管理服务,努力提高产品的客户价值。

要通过抓重点客户扩大市场影响,增强现金管理的品牌效应。

各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查,深入分析其经营特点、模式,设计切实的现金管理方案,主动进行营销。

对现金管理存量客户挖掘深层次的需求,解决存在的问题,提高客户贡献度。

今年争取新增现金管理客户185200户......《xxxx年下半年工作计划》由找范文网原创首发,机密数据纯属虚构,深入开发公司无贷户市场。

中小企业无贷户,这也是我行的基础客户,并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。

2017年在去年开展中小企业弘业结算主题营销活动基础上,总结经验,深化营销,增强营销效果。

要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长,并注重改善质量;要优化结构,提高优质客户比重,降低筹资成本率,增加高附加值产品的销售。

要重点抓好公司无贷户的开户营销,努力扩大市场占比。

要加强对公司无贷户维护管理,深入分析其结算特点,进行全产品营销,扩大我行的结算市场份额。

2017年要努力实现新开对公结算账户358001户,结算账户净增长272430户。

做好系统大户的营销维护工作。

针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状,通过调用各种资源进行营销,争取全面开花。

并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势,争取更大的存款份额。

2017年度目标及经营方案

2017年度目标及经营方案

文件编号YB/XZ-3-001制定版本实施日期受控状态审核第A版2017年01月01日审批公司总体经营目标1.销售目标:2017年期望销售业绩目标:8500万确保完成销售产值目标:8000万2.质量目标:a)准时交货率:98%;b)客户满意度达95分;c)产品出厂合格率:100%3. 中长期发展规划序号计划项目目标内容基本方案完成期限1 公司发展规模2016年产值过7000万2017年产值过8000万2018年产值过9000万1.理顺管理流程,稳定管理架构,提升加工工艺能力;2.稳定现有客户的同时开发同类客户,确保业务量的稳步上升;3.有计划的储备人力资源;3年2 生产能力实现月产50000台配套零配件1.扩大生产能力,开发外协配套能力,保证满足客户需求;2.不断改进生产工艺,提高产能;3.根据产量新增设备,扩大产能;3年3 销售目标2016---2018年产能每年增长20%-30%1.稳定目前客户,品质做到精良,争取客户更大的生产订单份额;2.做到客户A级供应商;3年4 成本控制全面导入成本观念,落实成本控制管理:通过优化工艺,扩大产能,提高设备利用率;1.制定合理完善工艺文件,培训提高员工操作技能,提高一次交检合格率和按时交货率,降低返修率和报废率;2.完善采购外协控制程序,单一产品(工序)培养两家以上合格供应商,协助供应商降低成本;3.设备维护与保养,及时提高设备利用率;4.加强现场改善,改进工装夹具或操作方法,提高生产效率;逐年实施2017年度目标及经营计划。

南部县定水中学2017年度部门决算编制说明

南部县定水中学2017年度部门决算编制说明

南部县定水中学2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作(一)部门主要职能实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

初、高中学历教育和相关社会服务(二)2017年重点工作完成情况1、着力基础教育提质增效2、深化师风行风治理3、强化师资力量建设,着力提高队伍素质4、实施教育惠民政策,全面落实教育资助5、切实抓好教育工作,深入开展依法治校6、大力加强教体融合,增强学生身体素质7、抓好系统内部管理,树立良好教育形象8、完善基础设施建设,打造良好教育环境二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门决算编报范围的单位南部县定水中学是一所高完中学校,属二级预算事业单位。

三、收支决算总体情况2017年南部县定水中学本年收入合计1592.52万元,其中:财政拨款收入1571.52万元,占99.69%;事业收入20.90万元,占1.3%;其他收入0.10万元,占0.01%。

2017年南部县定水中学本年支出合计1478.58万元,其中:基本支出1306.02万元,占88.33%;项目支出172.56万元,占11.67%。

四、财政拨款收支决算情况南部县定水中学2017年度财政拨款收支决算总计1571.52万元。

与2016年1411.67相比,财政拨款收入、支总计各增加159.85万元,增加11.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县定水中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1478.58万元,占财政拨款本年支出合计的100%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加199.45万元,增加13.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县定水中学2017年一般公共预算财政拨款支出1478.58万元,主要用于以下方面:教育支出1379.38万元,占93.29%;社会保障和就业支出2.76万元,占0.19%;住房保障支出96.43万元,占6.53%;年末财政结转和结余0万元,占0%。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

亚都公司2017年度经营计划编制说明
一、2017年度目标概述
年度目标是计划和预算编制的依据,是企业根据战略目标,围绕关键战略因素,根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。

年度目标是公司年度经营活动的纲领,只有纲领性的年度目标确定后,公司各分项计划才能相应展开。

二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明
(一)编制内容:要求对2016年的销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析;
(二)编制要点:
1.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析,找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因;
2.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析,找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因,以及不同原因的影响金额;
3.对公司产能利用率进行定量分析,找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因;
4.对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析,找出影响发展战略目标实现的原因。

三、2017年经营方针与策略编制说明
(一)编制内容:公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。

(二)编制要点:
1.年度经营方针:
在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上,对2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判,明确2017年企业的经营方针。

公司提出“保证产品质量、交期情况下,销售稳定性增长”的经营方针。

2.年度经营策略:围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略,包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。

四、2017年主要经营目标编制说明
(一)编制内容:2017年要实现的经营总目标,包含定量和定性目标。

(二)编制要点:
1.经营总目标:2017年要达到的水准,如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。

2.关键经营指标:指为了确保年度总体目标的实现,需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准,具体可包含如下内容:目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率(如较上年度下降XX个百分点)等;
3.管理指标:围绕2017年总体目标、公司中长期发展战略目标的实现,企业需要在管理方面得到的水平,如飞检质量管理体系的完善,绩效考核机制的完善、各部门组织效率提升激活等定性和定量相结合的目标。

五、生产计划编制说明
(一)编制内容:要求分产品编制、分月编制。

(二)编制要点:
1.对设备、生产能力的评估;
2.对产品合格率的控制计划;
3.对成本费用率的控制计划(如原料利用率、出品率、水电费、燃料等控制计划);
4.根据生产计划预测的物料需求计划;
5.劳动生产率提高计划(如人均产值、人均产量);
6.以销定产的生产计划一定要结合公司现有的库存量和当年的销售计划来编制,要能够有效衔接。

7.其他有关生产方面的计划;
8.生产人员KPI考核指标及考核办法。

六、采购计划编制说明
(一)编制内容:要根据生产计划的需求,制定相应的持续均衡的原材料采购计划、原材料降价计划、原材料库存计划、原材料付款计划、供应商开发计划。

采购部门根据生产及固定资产投资计划、本年度所需材料,就存料基准、采购地区、材料品名、规范、数量以及所需资金等,拟订年度材料供应计划。

(二)编制要点:
1.围绕年度采购策略、2017年采购目标制定、2017年供应商开发计划、物料采购计划、原材料降价计划、采购付款计划、采购质量控制计划等;
2.注意原料采购计划必须能够和生产部门提出的物料需求计划进行衔接。

3.在制定物料采购计划时必须考虑年初和年末的合理库存量;
4.采购人员KPI考核指标及考核办法。

七、销售计划编制说明
(一)编制原则:
1、以市场和客户为导向,以整体效益最优为目标;
2、保证战略性产品的市场占有率;
3、注重内外部生产能力的平衡、协调;
4、以提高计划精度为基本要求。

(二)编制要点:
1.销售目标:2017 年的销售目标,编制含产品类别、区域、月份、人员的立体计划;
2.营销活动计划:
2.1 客户的维护计划。

2.2 渠道改进计划
2.3 广告促销计划。

包括内容:平面媒体、展会、价格促销、网络媒体。

3.销售计划一定要和公司的生产计划有效衔接。

4.其他有关市场开发计划等;
5.销售人员KPI考核指标及考核办法。

八、仓储计划编制说明
(一)编制内容:要求分产品编制、分月编制。

(二)编制要点:
1.对仓储设备、仓储能力的评估;
2.对物料产品发放的控制计划;
3.对物料产品物流及周转的控制计划(如原料周转率、半成品周转率、成周转率等控制计划);
4.根据采购计划和生产计划预测的物料仓储计划;
5.提货效率控制计划(如人均提货量);
6.仓储计划一定要结合公司现有的库存量和当年的生产、采购计划来编制,要能够有效衔接。

7.其他有关仓储方面的计划;
8.仓储人员KPI考核指标及考核办法。

九、研发计划编制说明
(一)编制内容:2017 年的研发目标、理念和计划,计划需细化到项目、时间、责任人(若可明确的话)。

(二)编制要点:
1.2017年的新品研发注册计划;
2.2017年产品变更升级计划;
3.研发管理计划,如培训计划;
4.研发人员KPI考核指标及考核办法。

十、设备及技术改造计划编制说明
(一)编制内容:2017年的设备可动率,设备技术改造目标、理念和计划,计划需细化到项目、时间、责任人。

(二)编制要点:
1.2017年的设备管理及设备技术改造计划和方案;
2.工程机械管理计划,如保养计划;
3.工程机械人员KPI考核指标及考核办法。

十一、信息化计划编制说明
(一)编制内容:2017年的管理信息技术改造目标、理念和计划,计划需细化到项目、时间、责任人。

(二)编制要点:
1.2017年的信息技术改造计划和方案;
2.信息技术管理计划,如培训计划;
3.信息技术人员KPI考核指标及考核办法。

十二、2017年人力资源计划编制说明
(一)编制内容:2017年企业人力资源建设计划
(二)编制要点
1.各单位2017年组织架构图;
2.2017年人员规划:是对企业人员总量,构成,流动的整体分析及规划,包括人力资源现状分析,企业定员,人员需求和供给预测和人员供需平衡等;
3.梯队建设:对当前公司的人才梯队建设情况进行分析,并提出公司2017年企业人才梯队建设计划;
4. 培训计划:指公司2017年的培训计划,包括制度类、专业技能类、岗位技能类、人才进修计划等,各项计划需至少细化到项目大类及对应的时间。

十三、2017年环境、职业健康与安全编制说明
(一)编制内容:2017年企业环境、职业健康与安全建设计划
(二)编制要点
1.2017年环境、职业健康与安全规划:是对企业环境、职业健康与安全整体分析及规划,包括环境、职业健康与安全现状分析,并提出公司2017
年企业环境、职业健康与安全建设计划;包括各项指标安全事故次数、演练次数、事故处理率等指标;
2.培训计划:指公司2017年的培训计划,包括安全类、专业技能类、岗位技能类等,各项计划需至少细化到项目大类及对应的时间。

3. 办公室后勤人员KPI考核指标及考核办法。

十四、投、融资计划编制说明
(一)编制内容:2017年投资及融资计划,需细化的具体的项目、时间、责任人等。

(二)投资计划编制内容:
1.新建投资;
2.在建投资;
3.固定资产更新;
4.技术改造;
5.零星固定资产;
6.设备(国内、国外)
7.其他投资支出(包括土地、设计费用、工厂修装、基建等)分项目分别编制。

相关文档
最新文档