采购跟单的工作职责和工作流程

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采购跟单的工作职责和工作流程

一、采购跟单的职责:负责安排公司所有的订货计划、生产跟踪、发货情况、

货物发出后与财务的对接(就是把单子交到财务做帐)、跟踪物流情况。

二、采购跟单的工作流程:

三、订货单里有不同厂家的产品的单子要分开填写采购单,并分别传至生产

厂家。

四、然后把客户订货单的内容汇总至“昆明文港商贸有限公司订货单”内,

填写备注栏信息,并在相应产品后备注已下至哪一生产厂家,订单号填写完

成后扫描传至郑办

五、不同厂家的采购单按订单号管理,下班后放到相应未发货订单盒内。

六、每天自己下的订单心中有数,要清楚自己下了些什么单,登记在发货跟踪

表上。

七、样品采购单直接扫描传至郑州办,不用传到生产厂家。

八、每天收到强民乳业发货明细后,复印两份(核对了价格、规格后再复印)

原件给出纳,复印件一份给财务开单,一份自存“强民发货明细”

九、每天收到“发货确认函”和“托运单”时,在“发货跟踪表”上填写“实

发、运费、发货日期、汇款情况”等。

十、按单子上的信息每个客户发短信,通知客户货物已经发出,短信内容必

须说明货物的总件数、运费、物流单号等。

十一、把“采购单”“发货确认函”“托运单”呈A4纸大小形状粘在一起,订单注明“到岸价”的托运单要复印一份。

十二、粘好后按发货日期顺序整理好后,将相应信息登录在跟踪本上确定是登记信息与“发货确认函”一致。

十三、登记完以后,给财务打单,如没有“发货确认函”和“托运单”则打电话到郑办跟踪。

十四、若“订货单”或“托运单”上写明到岸价的,则托运单要复印一份给财务,写明出厂价的则不用。

十五、财务把红联销售单拿过来就要核对价格、产品数量以后,按销售单号粘贴,并在跟踪本上注明“销售单号”

十六、按销售单号顺序归档《已发货确认函及相应订货单》以备查,然后把一个月所有的销售单收订。

十七、收到三峰的发货明细按“跟踪表”填写相应“发往地、收货人”核对其件数、金额是否正确。如正确复印两份原件给出纳,复印件一份留,另一份

粘贴。再写请款单,单上注明:收款单位、申请金额:请款人:

十八、大唐发货单复印两张,原件出纳,一张写清款单,一张存档

十九、顶真(DZ)加工清单复印3张,原件出纳,一张财务开单,一张留底(付请款单时再复印一张贴在请款单上)

二十、收到昆明的发货确认函留存不用开销售单,登记在跟踪本上复印一份给库房经理。

二十一、采购单数量比较大的,强民直接托运,传《强民货物运输合同》与采购单粘至财务打单“到岸价”的把复印一份给财务。

二十二、雪域的“托运单”复印两份,一份出纳,一份粘贴采购单至财务打单“到岸价”的复印3份。

二十三、生产厂家是“大唐、雪域”发往外地的单据财务打完销售单后,填一份《入库单》红联交财务,昆明的不用填《入库单》。

二十四、生产厂家是三峰、顶真、强民的传真完了要给郑办扫描,生产厂家是大唐、雪域的就不用扫描直接传真

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