稽核通知书

稽核通知书
稽核通知书

社会保险事业管理局

稽核通知书

社险稽核通[ ] 号

根据《社会保险稽核办法》(劳动和社会保障部令第16号)的规定,决定于年月日对你单位有关社会保险方面实施稽核检查。请予协助配合,并提供相关资料。

稽核组组长:

稽核组成员:

特此通知。

年月日

送达人:接受人:

年月日年月日

(一式两份:一份由社会保险经办机构留存,一份交被稽核单位)

采购中标通知书范本

采购中标通知书范本 采购中标通知书范本一 呼伦贝尔建筑勘察设计研究院有限责任公司: 新巴尔虎右旗20xx年公共租赁住房及配套基础设施建设项目设计公开招标,经评标委员会评审、招标人确认及中标公示,确定你公司中标,其中标项目内容为: 项目名称:新巴尔虎右旗20xx年公共租赁住房及配套基础设施建设项目 工程规模:新建住宅楼2栋,164户,建筑面积8042.87平方米。其中:公共租赁住房150户,建筑面积6604.25平方米;普通住宅14户,建筑面积478.87平方米;车库35间,建筑面积959.75平方米。小区内配套基础设施包括:供热管道228米,供水管道215米,排水管道225米,小区道路及地面硬化3196平方米。 中标金额:伍拾玖万壹仟元整(591,000.00元) 请你公司接此通知书后在三十日内与招标人签订合同,并按招标文件要求和投标(响应)文件的承诺履行合同。逾期未来签定合同作为放弃中标处理。 新巴尔虎右旗城市建设投资置业有限公司(盖章):年月日 呼伦贝尔市公共资源交易中心(盖章):年月日 采购中标通知书范本二 福建亚特科技有限公司:

我单位组织的香密国际住宅小区智能化系统工程的评标工作已结束,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定,并经我公司项目评标会综合评审与现场考察,确定你单位为中标人。 我方将在本中标通知书发出后,依据本项目招标文件以及你方的投标文件与你方签订合同。 请你方派代表于 20xx 年 9 月 28 日前到我公司成本控制部与我方洽谈合同。 你方中标条件如下: 1、中标工程名称:香密国际住宅小区智能化系统工程 2、谈判最终中标价:¥2900000.00(人民币贰佰玖拾万圆整) 3、中标工期:自合同签订之日起9个月内 4、中标质量标准:合格标准 5、中标项目经理姓名:吴云瑞 招标人:福建隽轩房地产开发有限公司 日期:20xx 年 9 月 22 日 采购中标通知书范本三 xx公司: 根据我司采购决策管理委员会综合评审意见,现确定贵司为xx 中标单位,并就此明确以下中标条件: (表格中内容可根据不同类型的采购项目进行修改) 请贵司在收到本中标通知书后三个工作日内,将中标通知书回执

怎样写稽核报告

怎样写稽核报告 审计机关对被审计单位的财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价的经济监督活动,称作审计。就金融系统来讲,有外审与内审之分。国家、省、地、县等专职审计机关对金融部门的审计称作外部审计,即外审。金融系统自上而下也设有审计部门,经常对各级金融机构进行审计,即内审,金融系统内部习惯上称作稽核。 稽核作为内部审计工作,其工作程序是以稽核活动的先后次序安排的,即编制年度、季度或月度稽核项目计划——制定项目稽核工作方案——送达稽核通知书——实施稽核——撰写稽核报告——征求被稽核单位对稽核报告的意见——审查、报送稽核报告以及内部稽核部门代拟稽核意见书(间或有稽核决定)——向被稽核单位送达稽核意见书(间或有经批准的稽核决定)——整理稽核资料、立卷归档——进行稽核后续检查。在整个稽核过程中,不仅涉及到稽核报告的写作,而且还涉及到稽核通知的写作、稽核报告征求意见书的写作、稽核意见书的写作、稽核决定的写作等。显然,稽核报告的写作在稽核工作中处于承上启下的位置,是整个稽核工作成败的关键所在。 那么,何谓稽核报告呢?稽核报告是稽核部门为完成稽核任务所成立的稽核组对稽核事项实施稽核后,向内部稽核部门及行领导提出的关于对被稽核单位作出事实结论和评价意见的书面报告。按照稽核程序的规定,稽核组完成稽核事项之后,无论被稽核单位有无违规违纪问题,都应当提出稽核报告。而撰写稽核报告的前提,是按照稽核程序认真检查,广泛取证,根据稽核依据,对稽核事项作出评价等等。 第一节认真检查取证 对稽核项目进行检查、取证,是稽核实施过程中的关键环节,必须遵循稽核

程序,认真对待。 一、送达稽核通知书 稽核通知书是稽核部门在确定有关稽核事项后,向被稽核单位发出的书面通知,告知被稽核单位有关事项,以便其做好准备工作,也是稽核组织履行稽核职权的依据和证明。按照稽核程序,稽核部门应当根据稽核工作方案确定的稽核事项组成稽核组,并在实施稽核3日前,向被稽核单位送达稽核通知书。稽核部门送达稽核通知书时,应当附稽核通知书送达回证。被稽核单位收到稽核通知书后,要填好稽核文书送达回证并送至或寄至稽核部门。送达稽核通知书的同时,有的还送达“稽核前问卷”,就稽核的有关重点项目,要求有关人员提前填写。 稽核通知书由题目、发文字号、主送单位、正文和落款等部分组成。 (一)题目 稽核通知书的题目,不提倡采用“稽核通知书”的简单写法,也不应当使用“关于对***的稽核通知”两个介词联用的写法。应当由稽核部门所在单位名称、被稽核单位名称、稽核项目及文种词(通知或稽信用社知)等要素组成。如“关于稽核* ****年度经营考信用社标完成情况的通知”、“**信用联社关于**营业所执行利率政策情况的稽核通知”。“关于”后面是“被稽核单位名称”者,文种词用“稽核通知”;“关于”后面是“稽核”二字者,文种词用“通知”。 (二)主送单位 稽核通知书的主送单位是被稽核单位,即受文单位。一般情况下,只能有一个主送单位。如“** ”“**乡农村信用社”等。 (三)正文 稽核通知书的正文部分,应当首先写明发出通知的依据或缘由。其依据或缘由可以是有关金融法规、办法、制度,上级行的文件要求,也可以是上级行的指示或稽核部门的工作安排等。如“针对****年*月对你行***稽核中发现的问题,

采购招标中标通知书

采购招标中标通知书 不知道你对采购中标通知书是否有所了解呢,那么有关采购招标中标通知书的有哪些?下 面是为大家整理的采购招标中标通知书,一起来看看吧!采购招标中标通知书篇一管材采购中 标通知书合同名称:合同编号:发包人:承包人: 协议书根据《中华人民共和国合同法》及 其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则,经双方友好协商,就管 材供应的有关事宜订立本合同。 1:议书中的词语涵义与下述第 2 条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相 同。 2:本合同包括下列文件:(1) 协议书(包括补充协议);(2) 中标通知书(3) 投标报价文件 及附件;(4) 合同条款;(5) 已价的工程量清单(6) 经双方确认进入合同的其它文件。 合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为本合同的组成部 分。 3:承包方式:以固定单价承包。 本工程所列的供货规格和数量为计划数,若供货量增减,价格不作调整,最终按实际供货 结算。 4:承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的义务和 责任。 5:履行担保:由承包人在签订合同协议书之前自行向发包人指定账户和账号汇入保证金, 保证金额为合同价的 5%。 6:管材运至施工现场验收合格后,以银行承兑汇票.银行电汇及现金支付货款,按一个月 供货量为一个结算单位,买方在十个工作日内向卖方支付该结算单位管材金额的 45%;该结算 单位自结算日起满三个月后,十个工作日买方向卖方支付至该结算单位管材金额的 45%;该结 算单位自结算日起, 满两年后十个工作日内买方向卖方支付该结算单位管材金额的全部剩余货 款。 7:本工程供货期为:2014 年 02 月 19 日至 2015 年 02 月 18 日 8:交货条件:材料交货 时,应事先用函、电话通知发包人,随货提供由生产企业当地产品质量检验和疾病防控制中心 出具的检验报告。 运输交货地点:由承包人负责运输,材料运至项目乡镇指定地点,并由收货方负责下车、 入库。 验收方式采取按批次随机抽样初验,质量必须满足国标。 承包人会同发包人委托当地质量技术监督部门在本合同供货管材中按批次随机抽取各规 格型号管材样品一组(对用量较大的管材根据有关标准增加相应组数), 封存后送有资质的质检 部门检验,相关费有承包人承担。 若质量不满足无条件退货,费用由承包人负责,同时本批次相应的履约担保金不予退还。 产品到货初验包括:产地、名称、规格、型号、数量、外观质量。

内审通知书模板

索引:S0-01 XX有限公司 审字〔2018年〕00X号签发人: 内部审计通知书 XX有限公司: 根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计范围: 2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。 二、审计时间预计: 2018年04月23日-2018年04月27日 三、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。

2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。(初步安排4月23日上午9:30) 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》,并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。 4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时,请安排相关人员配合。 5、ERP系统所有数据的查询权。 四、审计项目组名单: 项目组负责人:XX 项目组成员:XX、XX、XX 附件1:需准备资料清单 附件2:申明书 收件单位负责人(签字): XXX投资管理有限公司 审计部 二零一八年四月十二日关键词:审计通知

稽核管理制度

1目的 为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。 1.1检查发现公司各部门工作中存在的问题,并帮助被稽核部门分析原因进行改善; 1.2检查、落实公司各项规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工 作进度; 1.3检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈; 1.4建立、健全和完善公司责任制约机制; 1.5准确掌握全公司员工的工作业绩,为公司绩效考核提供依据,促进公司各部门提高工 作效率; 1.6加强与促进公司部门之间的协调、沟通; 1.7纠错纠偏,树立正面典型,弘扬正气; 1.8促进企业和谐发展。 2范围 2.1公司日常工作稽核及专案稽核;

2.2涵盖公司各部门、各岗位(从总经理至生产一线员工)。 3权责 3.1稽核部权责 3.1.1稽核部代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权; 3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、流程文件、管理办法、 岗位说明书等规定进行作业; 3.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权; 3.1.4有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。 3.2总经理权责 3.2.1负责监督稽核部的全盘运作; 3.2.2任免稽核部主管及成员; 3.2.3向稽核部下达稽核工作任务; 3.2.4审核稽核周工作计划与总结,听取稽核情况汇报,并督导实施; 3.2.5对稽核工作中的重大事项作出最终审批或裁决; 3.2.6主持、协调、安排好稽核部工作; 3.3稽核部主管权责 3.3.1接收总经理所分配的稽核工作任务; 3.3.2向稽核成员分解稽核任务,并提出专项稽核提案; 3.3.3为稽核成员提供工作指导; 3.3.4对稽核成员的工作进行检查和跟进; 3.3.5指导专员汇总每个稽核周期的稽核工作,将稽核总结分发各部门并上报稽核部主 管; 3.3.6对公司流程/制度的总体运作进行有效、全面的监督和维护。 3.4稽核成员(含稽核专员、稽核学员)权责 3.4.1认真学习各种制度条文,在稽核中熟练掌握奖罚尺度,使公司各项工作良性、持 续发展; 3.4.2根据《稽核任务书》规定,自动自发的进行稽核工作; 3.4.3按时按质完成《稽核任务书》和稽核部主管分配的专项稽核任务; 3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》、《奖 惩单》、《稽核奖惩汇总表》的填制和上交; 3.4.5及时向稽核部主管反馈和汇报在稽核工作中发现的各种规章制度、流程文件、管

采购中标通知书格式

采购中标通知书格式 【篇一:中标通知书(模板)】 中标通知书 : 根据我司采购决策管理委员会综合评审意见,现确定贵司为中标单位,并就此明确以下中标条件:(表格中内容可根据不同类型的采购项目进行修改) 请贵司在收到本中标通知书后三个工作日内,将中标通知书回执签字盖章并递交 至。 请贵司于2013年月日前与我司签订正式合同。在正式合同签订前,本中标通 知书及投标期间所有书面往来文件(除贵司关于本工程的自拟及要求额外条款未获我司书面确认外)将构成约束贵我双方并具有法律效力的契约。若因贵司原因未在规定时间内签订正式合同,或因贵司在已谈定的合同条款基础上提出不同意见而导致合同无法按时签订,我司有权另行确定中标人,并没收贵司的投标保证金,且我司保留因贵司该行为造成我司损失索赔的权利。 (盖章) 二〇一三年月日 : 我司同意且完全接受上述贵司中标通知书内容,承接工程,并承诺在贵司规定时间内完成正式合同签订工作,按照贵司招标文件(包括合同条款)的要求,在贵司要求工期内保质、保量完成本工程。(盖章) 二〇一三年月日 【篇二:政府采购中标通知书】 政府采购中标通知书 销售服务有限公司: 由我中心组织的网上公开询价采购,编号:号。元,中标内容详见“采购商品清单”。现将中标后有关事宜通知如下: 1、请自收到并确认本通知书后3日内,与需求单位签订采购合同。

2、请于采购合同签订后当日内,向我中心交纳中标总金额4‰的中标服务费。 3、请供应商自收到本通知书并签字确认后日前,必须组织货源到达指定地点(昆明或丘北具体由供需双方商定)交货和施工(所提供的商品必须满足询标文件规定要求,符合定标表中的中标内容列示的品牌型号、配置、参数要求和原装正品行货),交货时须提供各产品的相应资质和合格证。并由需求单位会同相关部门组织验收。 4、丘北县政府采购中心根据需求单位和相关部门签章的验收单,在规定期限内付款,若验收过程中商品不符合要求或超过规定的交货期限或施工竣工期限,中标人的履约保证金将被没收。 5、本通知书一经签收即产生法律效力,招标人改变中标结果或中标人放弃中标项目的,应承担相应责任。 6、与我中心有关的联系事宜: 联系人:电话:传真: 收款单位:县政府采购中心开户银行:帐号: 县政府采购中心 年月日 经评定,你公司被确定为项目的中标供应商,中标总金额 注:收到并确认此中标通知书后,请签章传真回复我中心。若在24小时内不予回复,视为自动放弃中标资格。 中标单位(章):签收人: 法人代表(签字):签收日期:年月日时 【篇三:采购中标通知书】 项目管理联盟(pmu)项目管理文档 采购中标通知书

采购中标通知书

采购中标通知书 采购中标通知书 按照采购项目制定招标要求制作投标文件,最后中标单位会领取到中标通知书,那么有关采购中标通知书的有哪些?下面是小编为大家整理的采购中标通知书,一起来看看吧! 采购中标通知书篇一 xx公司: 根据我司采购决策管理委员会综合评审意见,现确定贵司为 xx中标单位,并就此明确以下中标条件: (表格中内容可根据不同类型的采购项目进行修改) 请贵司在收到本中标通知书后三个工作日内,将中标通知书回执签字盖章并递交至xxx。 请贵司于20xx年月日前与我司签订正式合同。在正式合同签订前,本中标通知书及投标期间所有书面往来文件(除贵司关于本工程的自拟及要求额外条款未获我司书面确认外)将构成约束贵我双方并具有法律效力的契约。若因贵司原因未在规定时间内签订正式合同,或因贵司在已谈定的合同条款基础上提出不同意见而导致合同无法按时签订,我司有权另行确定中标人,并没收贵司的`投标保证金,且我司保留因贵司该行为造成我司损失索赔的权利。 (盖章) 二〇xx年月日

采购中标通知书篇二 福建亚特科技有限公司: 我单位组织的香密国际住宅小区智能化系统工程的评标工作已结束,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定,并经我公司项目评标会综合评审与现场考察,确定你单位为中标人。 我方将在本中标通知书发出后,依据本项目招标文件以及你方的投标文件与你方签订合同。 请你方派代表于 20xx 年 9 月 28 日前到我公司成本控制部与我方洽谈合同。 你方中标条件如下: 1、中标工程名称:香密国际住宅小区智能化系统工程 2、谈判最终中标价:¥2900000.00(人民币贰佰玖拾万圆整) 3、中标工期:自合同签订之日起9个月内 4、中标质量标准:合格标准 5、中标项目经理姓名:吴云瑞 招标人:福建隽轩房地产开发有限公司

社会保险稽核通知书

襄樊市社会保险 稽核通知书 社稽通字()第号 : 根据《社会保险稽核办法》(劳动保障部第16号令)的规定,决定于年月日对你单位有关 方面实施稽核检查。请予协助配合,并按要求提供相关资料。 稽核组组长: 稽核组成员: 特此通知。 (公章) 年月日 送达人:接收人: 年月日年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交被稽核单位)

社会保险稽核工作记录

稽核情况告知书 社稽告字()第号 : 我单位于年月日至年月日对你 单位有关方面实施了稽核检查。根据《社会保险稽核办法》第十条第四款规定,现将稽核结果告知如下: (公章) 年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交被稽核单位)

稽核整改意见书 社稽意字()第号 : 我单位于年月日对你单位有关 方面实施了稽核检查。根据《社会保险稽核办法》第十条第五款规定,提出如下整改意见: 1、违反法律法规条款: 2、违反法律法规事实: 3、整改意见: 如对以上内容有异议,请在日内向我单位提出书面意见,规定期限内未提出书面意见视为无异议,应在日内纠正违规行为,否则将根据《社会保险稽核办法》第十一条规定将报请劳动保障行政部门依法处罚。 (公章) 年月日 送达人:接收人: 年月日年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交被稽核单位)

提请行政处罚建议书 社稽罚建字()第号 : 我单位在实施稽核检查中发现参保单位存在违反劳动保障法律、法规行为,根据《社会保险稽核办法》第十一条规定,现转送给你们,建议对该单位实施行政处罚,并将处罚结果反馈我单位。 (公章) 年月日 被稽核单位单位性质 单位地址联系电话 存在的主要问题(详见附件): 劳动保障行政部门意见: (签章) 年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交劳动保障行政部门)

采购部给供应商的通知单

采购部给供应商的通知 单 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

通知单 至:江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司 今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商,经过近一年的洽谈与批量的合作,我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可,但由于光伏组件大市场环境的影响,致使2011年的整体出货量不大,但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标,为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动,我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准,同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持,最终达到互敬互励的目的。 一:质量要求 高质量的合作源于高质量的产品,为促进我公司在光伏行业中的不断成长,我公司提出更高的原材料质量要求: 首先,原材料到厂检测依据我公司质量检测标准(见附件)执行。制成过程中发现的原料不良,贵公司必须及时给予调换。如果贵公司延迟退换货时间,我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。原材料质量问题造成我公司生产和发货延误,由此造成的经济损失均由贵公司承担。 其次,我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。出现一次到货检测不合格,贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除,如果双方还有合作意向,贵公司必须重新做样品至我公司,样品检测合格后,经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格,采购部将取消合作。 最后,我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总,并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。考核分数不足60分,我公司将取消和贵公司之间的合作。 二:价格要求

社会保险稽核通知书

社会保险稽核通知书 南劳失稽字[ 2010 ] 号 : 根据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》及《湖南省实施〈社会保险稽核办法〉细则》的规定,决定于年月日对你单位有关方面实施实地/书面稽核检查。请予以协助配合,并提前准备/报送下列第项资料,以供备查。 1、社会保险登记证; 2、职工名册; 3、职工工资发放明细表、劳动工资统计台帐; 4、社会保险缴费申报核定表、社会保险费代扣代缴明细表; 5、与社会保险缴费相关的会计总帐、明细帐、原始凭证、年度会计决算; 6、社会保险待遇享受人员名册,生存状况证明及待遇领取情况; 7、社会保险欠缴情况及还款计划; 8、破产单位核销欠费审批件及有关资产负债表、损益表等资料;

9、。 稽核组组长 稽核组成员 特此通知。 南县失业保险所 年月日 送达人:接收人: 年月日年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交被稽核单位)

社会保险稽核工作记录表 复核人: 编制人:

社会保险稽核情况告知书 南劳失[ 2010 ] 号 : 我单位于年月日至年月日对你单位有方面实施了稽核检查。根据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》及《湖南省实施〈社会保险稽核办法〉细则》的有关规定,现将稽核结果告知如下: 南县失业保险所 年月日送达人:接收人: 年月日年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交被稽核单位)

社会保险稽核整改意见书 南劳失[ 2010 ] 号 : 我单位于年月日至年月日对你单位有方面实施了稽核检查。根据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》及《湖南省实施〈社会保险稽核办法〉细则》的有关规定,提出如下意见: 一、违反法律法规条款: 二、违反法律规定事实: 三、整改意见: 如对以上内容有异议,请于日内向我单位提出书面意见,规定期限内未提出书面意见视为无异议,应于日内纠正违规行为,否则将根据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》及《湖南省实施〈社会保险稽核办法〉细则》的有关条款,报请劳动保障行政部门依法处罚。 南县失业保险所 年月日送达人:接收人: 年月日年月日 (一式两联:第一联社保经办机构留存,第二联交被稽核单位)

缴款通知书模板

缴款通知书模板 (纳税人名称): 你单位年月日对份“异常”海关缴款书提出了数据核对申请。经核查,以下海关缴款书票面信息与你单位实际进口货物业务一致,税款金额合计元,请在年月申报期内申报抵扣,逾期不予抵扣。 (公章)年月日 注:本通知书一式两联:第一联通知相关纳税人;第二联由税务机关留存 致: _____________________________________公司: 贵司与我司签订的【合同名称】(合同编号:)已经签署完毕并生效。按照该合同约定,贵司需按时足额缴纳租金及各项费用。但截至年月日,贵司已经拖欠我司各项费用共计人民币元(大写:),其中包含费元、费元。另外,根据该合同约定,贵司应于年月日前缴纳年月日至年月日期间各项费用元(含费元、费元【本段内容可选择填写,如不涉及,可删除】)。望贵司收到此函件后能尽快答复,且最晚不迟于年月日之前将上述费用支付至我司,以便双方工作的顺利开展。 专此顺致商安! 【公司名称】 20年月日 一、执行时间 自20xx年7月1日(所属期)起,增值税一般纳税人(以下简称纳税人)进口货物取得的属于增值税扣税范围的海关缴款书,需经税务

机关稽核比对相符后,其增值税额方能作为进项税额在销项税额中抵扣。 二、操作流程 (一)海关缴款书抵扣清单报送 一般纳税人进口货物取得属于增值税扣税范围的海关缴款书,应当在开具之日起180天内(报送日期-填发日期≤180天)通过电子申报软件向主管税务机关报送《海关完税凭证抵扣清单》(电子数据)申请稽核比对,逾期申请的不予抵扣进项税额。 填写条件:增值税纳税类型为增值税一般纳税人,包括辅导期一般纳税人。 入口:报软件--涉税事项 纳税人可通过电子申报软件直接录入《海关完税凭证清单》,所属期为本月度。录入完成后报送稽核比对(可多次报送)。 附图一:《海关完税凭证清单》 报送完成后可接收并打印《专用缴款书数据接收结果通知书》:附图二:《专用缴款书数据接收结果通知书》 20xx年8月(税款所属期7月)申报抵扣的海关缴款书,必须在7月1日至31日就采集报送《海关完税凭证抵扣清单》(电子数据)申请稽核比对。以后月份按此类推。 (二)海关稽核结果明细查询确认 1.企业申请稽核比对的海关缴款书全部已产生比对结果的,每月1日由电子申报系统自动确认并生成《海关稽核结果通知书》。 2.企业申请稽核比对的海关缴款书中尚有留待继续比对的滞留票的,纳税人可在每月1日至申报期结束前两日于系统自动批量确认后自行确认,并自行导出《海关稽核结果通知书》。

内部审计通知书通知.doc

内部审计通知书通知 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:成员: 附件:1、审计承诺书2、审前准备事项 二○年月日 内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书需提供资料清单 审计组长:主审:审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 内部审计通知书范文三XX集团(审计部)

审计通知书 内审通字[20xx]第000号批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX 日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

内部审核报告

宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告 编制:张跃香 审核:霍亚刚 批准:吕亚庆 二零一二年一月三日

目录 一 2012年度内审计划 二 2012年度内审实施 三内部审核不符合通知单 四内审改进措施及实施验证表五内审报告

审核目的内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。 审核依据1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求 2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》 3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量 体系文件 审核方式及范围审核方式:查阅文件资料、与有关人员交谈、现场检查、调查验证等 审核范围:全要素、公司各职能部门 审核日期2012年1月2日~1月3日 参加人员吕亚庆(内审组长)、张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、冯海鹏,冯小彬(检测车间主任)、霍亚刚(内审员)、任静(内审员)、等 审核必须完成的任务1.制定内审计划,确定内审成员,分组,编制检查表,通知各部门准备,召开首次会议,明确分工,准备审核文件并分发。 2.现场评审,收集、记录证据。开碰头会汇总并分析审核结果,开具不符合项目报告,拟定纠正措施。开末次会议通报审核情况,编撰审核报告。 3.实施纠正措施,跟踪验证纠正情况。 4.编制内审过程、结论、不符合项目及整改情况报告。 5.编制内审报告:年度计划完成情况,主要工作业绩,不足及改进方向。 备注 内审组组长:质量负责人:年月日年月日

序号项目工作内容 1 首次会议①地点:公司会议室 ②会议主持人:吕亚庆 ③全体人员参加并签到(见附件1) ④介绍内审组成员:吕亚庆(内审组长)、张跃香(质量负责人)、杨义科(技术负责人)、霍亚刚(内审员)、任静(内审员) ⑤宣读内审通知书 ⑥讲解内审计划 ⑦征求被审核方意见 ⑧日程安排:见附件2 ⑨内审检查表:见附件3 会议要求大家按照《实验室资质认定评审准则》十九个要素的要求进行内审。 2 现场评审①内审组3人分2组进入现场检查,对照内审检查表逐条审核。 ②与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证、收集符合与不符合的客观证据等方式进行审核。 3 碰头会汇总并分析审核结果 4 开具不符合 项报告 在审核中发现的不合格项,开具不符合 项目报告(见内部审核不符合通知单), 并取得受审核部门的确认。 5 末次会议①地点:公司会议室 ②会议主持人:吕亚庆 ③全体人员参加并签到(见附件4) ④内审组长通报内审情况,宣读不符合项目报告,分发不符合项目报告。 ⑤要求相关部门制定纠正措施及整改计划,并在规定期限内完成。

社保稽核方案

社会保险稽核工作 实施方案 目录

一、项目概况 为了规社会保险稽核工作,确保社会保险费应收尽收,维护参保人员的合法权益,依据国务院《社会保险费征缴暂行条例》、国家统计局《关于工资总额组成的规定》、劳动保障部《社会保险稽核办法》等规定 1、查证被审计稽核单位全部职工总人数,包括:稽核时间段总的及每个月份的应参保人次、已参保人次及未参保人次; 2、查证被审计稽核单位全部职工的应申报工资总额情况,包括:稽核时间段总的及每个月份实际工资额、应参保工资额、已参保工资额及未参保工资额。 3、确定被审计稽核单位参保人数和申报缴费工资基数的真实性。 三、工作要求 1、委托方总体要求 (1)对社保业务政策熟悉,除年度总体稽核报告外,能提出完善的日常稽核报告方案,结合合理的监审措施,减少报告中的误差分歧; (2)对部人员有良好的培训措施和成熟的管理工作条例; (3)建立良好的被稽核单位意见反馈制度,及时向招标人反馈被稽核单位对社保稽核工作的建议和意见; (4)主动对被稽核单位进行社保知识宣传。 2、我公司拟派出人员素质要求 (1)坚持原则,作风正派,公正廉洁; (2)具备财会、审计专业知识和相关书; (3)熟悉社会保险业务及相关法律、法规。 3、工作程序及要求 (1)我公司依照高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局提供的被审计稽核单位按期完成审计稽核工作;

(2)我公司在审计稽核业务结束后,及时向高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局出具《社会保险审计稽核报告》; (3)我公司对《社会保险审计稽核报告》的真实性、合法性负责; (4)办理稽核事务应当实事,客观公正,不得利用工作之便谋取私利; (5)我公司对审计稽核过程中知悉被审计稽核单位的商业秘密及个人隐私。 4、回避原则 我公司拟派出人员有下列情形之一的,应当自行回避: (1)与被稽核单位负责人或者被稽核个人之间有亲属关系的; (2)与被稽核单位或稽核事项有经济利益关系的; (3)与被稽核单位或稽核事项有其他利害关系,可能影响稽核公正实施的。 四、稽核目的 通过稽核用人单位应参保人数和缴费基数,遏制偷漏社会保险费行为,促进社会保险基金征缴;通过稽核缴费单位和个人的社会保险费缴纳情况,保证社会保险费按时足额征收、按规定支付,提高社会保险管理质量;在稽核过程中,通过宣传社会保险法规政策,提高社会各界对社会保险的认同;通过规参保企业缴费行为,营造公平参保的外部竞争环境,促进参保企业公平竞争。 五、稽核容 1、缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定; 2、缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费; 3、欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况; 4、国家规定的或者劳动保障行政部门交办的其他稽核事项。 六、稽核依据

竞争性谈判邀请通知书

采购编号: 华南师范大学 竞争性谈判采购文件 项目名称: 采购文件编号: 华南师范大学资产管理处

2006年3月 目录 第一章竞争性报价和谈判邀请 第二章竞争性报价和谈判须知 第三章供货商方资质要求 第四章采购项目功能要求 第五章采购项目技术要求 第六章采购项目商务要求 第七章采购项目标准 第八章合同(样本) 第九章报价文件格式 附件一报价函(格式) 附件二报价一览表(格式)

附件三项目详细报价表 附件四采购要求与报价人建议表 附件五报价响应与竞争性谈判采购文件差异一览表 附件六法人代表授权书(格式) 附件七报价人基本情况 附件八近两年完成的相关项目一览表 附件九广州地区项目实现与维护服务主要技术人员情况附件十关于资格文件的声明函及报价人资质证明文件

第一章竞争性报价和谈判邀请 一、华南师范大学现就所需进行竞争性谈判采购,欢迎有兴趣的合格报价人参 加报价和谈判。 二、采购人:华南师范大学 三、项目编号: 项目名称: 四、报价范围:详见第四、第五、第六、第七章。 五、交货期:合同签订后天内 六、交货地点:广州市华南师范大学 七、供应商报价准入条件: (一)报价人必须是具有独立法人资格、税务登记证和相关经营许可证的制造企业。 (二)报价人在近三年内没有违法行为,在以往政府采购活动中没有违规和违约行为。 (三)报价人注册资金在100万元以上(含100万元)。 八、购买竞争性谈判采购文件时间: 时间:2006年3月日-2006年 3 月日(公休日除外) 上午9:00-11:00;下午3:00-5:00(北京时间)

地点:华南师范大学办公楼515室 采购文件每份元整,售后不退。 九、购买竞争性谈判采购文件时须携带的资料: (一)报价人的法人营业执照副本复印件1份(加盖公章);(二)有关部门颁发的相关文件副本复印件1份(如有)。 十、采购答疑的时间和地点: 时间:2006年 3 月日上午9:00 地点:华南师范大学办公楼517室 十一、递交报价文件 时间:2006年 3 月日上午9:00前 地点:华南师范大学办公楼515室 接收人:华南师范大学资产管理处 十二、报价截止时间:2006年 3 月日上午9:00整 十三、谈判开始时间:2006年 3 月日 十四、谈判地点:另定 十五、有关本次采购之事宜,可按下列电话进行查询:

内部审计通知书

内部审计通知书 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考! 内部审计通知书范文一 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:成员: 附件:1、审计承诺书2、审前准备事项 二○年月日 内部审计通知书范文二 *****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 内部审计通知书范文三 XX集团(审计部) 审计通知书 内审通字[20xx]第000号批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围:

物资采购中标通知书

物资采购中标通知书 篇一:物资采购招标方案 2016年物资采购招标方案 本方案根据《中华人民共和国招标投标法》、东安公司《招标投标管理制度》而制定,招标方式结合我公司物资采购的实际情况采取邀请式招标,即招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参与投标。 第一部分招标目的和范围 1.1招标目的 1.1.1体现“公开、公平、公正”的原则,实现透明化采购; 1.1.2达到采购的物资质优价廉,节约采购资金、降低采购成本、提高经济效益的目的。 1.2招标范围 对具备招标采购条件的物资全部纳入招标采购。国内独家生产的

物资、独家代理的物资、航空产品定点采购的物资、临时发生无法预见的物资等不能进行招标采购的,不纳入本次招标采购的范围。 工作服及其它临时发生的大宗物资采购,另行组织招标。 第二部分招投标原则 2.1大类招标 大类招标是通过竞标,按品牌或生产厂,将同一种类不 同规格、型号的、价格的物资组合在一起; 2.2适度集中 按投标金额确定1-3家中标方,将份额按标级分配给中标方; 2.3评标定标原则 2.3.1比价格,即比价定量,质量相同的以价格高低确定标级; 2.3.2比交货进度,即在保证物资交付时间周期确定标级; 2.3.3比资金,即比资金定量,同质同价以资金实力(付款方式、欠款额度和欠款期限)确定标级; 2.3.4比服务,即比服务定量,指同质同价同资金的以服务优劣

(非实物质量等级)确定标级。 2.4招标过程监督原则 招标过程由监察审计部具体确定监督方式,严格贯彻DAGZ-ZHⅠ006-V4号文《招标投标管理制度》。招标、评标、定标阶段在招标领导小组的领导下进行,采购配套部将需纳入招标物资提交招标领导小组进行评标、定标。 第三部分招标程序 3.1招标 采购配套部招标工作组向拟参加2016年采购配套部招标工作的 投标方索取资质证明材料(包括①加盖公司印章的 营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件;*②对有 行业限制要求的投标方需提供许可证及资质证复印件并加盖印章;③加盖公司公章的公司章程,本公司出具的法定代表人身份证明复印件。*④采取授权方式进行销售的,应具备授权代理证书,且证书在有效 期内。以上资料需经招标领导小组审核,由招标工作组通知采用情况。

2017年度内部审核报告

2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017年12月23日,进行了2016年度QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现:HACCP 管理提醒在公司得到有效运行,符合法律法规要求,较好地满足了业主方

和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要,提高了公司的科学管理水平,为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力;但运行中也存在很多不足,需全体员工共同努力,持续改进。 一、制定内部审核计划,安排审核日程 12月7日,公司召开了班子会议,确定开展内部审核和年度考核工作,根据会议精神,公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长,公司副总工、生产运营部(HACCP管理部)主任、内审员为组员,组织开阵此次内部审核检查活动。 12月8日,检查组制定了(内部审核计划),审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知,确定审核日程安排。 二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》 根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求,编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12月11日,召开了内审组检察人员会议,检查组人员进行了分工,组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话交流,副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容,HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。 三、开展内部审核工作 在各项目部、机关检查期间,召开了首次会议,按《内部审核实施方案》进行了内审检查。 通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式,收集了符合与不符合的客观证据,根据检查发现的问题,检查进行了汇总分析,开具了《内部审核不符合通知单》,召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。

内部审计通知书格式

内部审计通知书格式 【篇一:审计通知书参考格式】 福建省第五建筑工程公司审计监察室 审计通知书 审通〔〕号 福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审 计的通知 根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 审计组副组长: 审计组成员:(主审) 附件: (审计机构印章) 年 [ 说明: 1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。 2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。 3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。 4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。 5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。 6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉 州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号 【篇二:审计通知书(范本)】 ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对 你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时 将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资 料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出 如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业: 年月日 审前准备事项

相关文档
最新文档