【资格考试】CIA第一科真题回忆(国际内审师备考资料)
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Cia考试真题
1、《国际内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项?
A 建立评估内部审计业绩的依据
B 指导内部审计师的道德行为
C描述应该能够代表内部审计实务的基本原则
D 扶持经改进的组织的流程和运营
答案B
2、在应付账款工作的审计过程中,内部审计师计划与供应商联系以便核实账款余额,对这类与组织外部单位的联系是在何处进行授权的?
A 内部审计活动的政策与程序
B 内部审计实务专业实务标准
C 内部审计道德行为规范
D 内部审计活动的章程
答案D
3、内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会的《职业道德规范》?
A 出席由被审计方对所有员工提供的教育项目
B 从被审计方那里收受飞机票
C 在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实
D 在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉
答案B
4、某公司的首席审计执行官断定,内部审计人员不具备金融衍生工具所必须的技能,在这种情形下,首席审计执行官的哪种行为最无法被接受?
A 将问题通报审计委员会,并就将审计业务外包给合格的外部审计事务所与审计委员会进行磋商
B 确定所需的知识,并帮助审计师获得恰当的培训,前提是在审计委员会制定的恰当时间框架内可以获得此种培训
C 将问题通报审计委员会,并选派最能胜任任务的审计师来开展该审计业务
D 应用金融衍生工具专家的技能,为审计业务提供咨询,并辅之关于金融衍生工具的当地研讨会
答案C
5、某大型零售商的首席审计执行官已聘请有信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业务,首席审计执行官只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作?
A 专家们根据合同条件开展工作
B 专家们根据《标准》开展工作
C 专家们在信息技术部门的监督下开展工作
D 专家们应用针对零售商的标准检查程序开展工作
答案B
6、确认业务应该熟练地、以应有的职业审慎性来开展,相应地,《国际内部审计专业实务标准》要求CIA:
1、考虑重大的不合规行为的可能性
2、以应有的职业审慎性来开展确认业务,以识别出所有重要的风险
3、将确认成本与收益比较
A 1和2
B 1和3
C 2和3
D 1、2和3
答案B
7、如果要开展持续评估,以促进内部审计部门进行质量保障和改进工作,那么,可把以下哪项内容视为这类持续评估工作的组成内容?
1、监督
2、来自审计客户的反馈
3、对业绩措施的分析
4、将预算审计时间和实际审计时间进行比较
A 只有1和3正确