2016年度公务消费预算表

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集团职能部门2016年度费用预算明细表

集团职能部门2016年度费用预算明细表

10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费(业务)
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣(冬装、夏装)费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员),标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人,标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人,标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算;


2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算;对于表中办公 和业务未尽事项,集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费(业务)
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费(业务)
14167 集团2015年度员工年终奖金费用

2016年本级一般公共预算支出表

2016年本级一般公共预算支出表
60
行政运行(民主党派及工商联事务)
27
事业运行(民主党派及工商联事务)
13
其他民主党派及工商联事务支出
20
群众团体事务
139
行政运行(群众团体事务)
80
事业运行(群众团体事务)
12
其他群众团体事务支出
47
党委办公厅(室)及相关机构事务
351
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
262
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
11
科普活动
11
其他科学技术支出
5
其他科学技术支出
5
2016年本级一般公共预算支出表
单位:万元
项目
2016年预算数
文化体育与传媒支出
474
文化
296
行政运行(文化)
67
图书馆
15
文化活动
10
群众文化
183
文化创作与保护
5
其他文化支出
16
文物
2
其他文物支出
2
体育
173
行政运行(体育)
43
体育竞赛
3
体育场馆
特困人员供养
8
农村五保供养支出
8
其他生活救助
5
其他城市生活救助
2
其他农村生活救助
3
其他社会保障和就业支出
3
群众体育
100
其他体育支出
25
新闻出版广播影视
3
电影
3
社会保障和就业支出
11,197
人力资源和社会保障管理事务
561
行政运行(人力资源和社会保障管理事务)
186

2016年一般公共预算支出决算表

2016年一般公共预算支出决算表

470
470
100.00%
114.36%
422
102.68%
48
296
296
100.00%
143.69%
296
149.49%
1,480
1,480 509 36
100.00%
139.10% 148.40%
5.62%
2016年一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
2016年一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
数的%
决算数的%
信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 其中:行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理
289
365.82%
2016年一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目
调整预算数
决算数为预算 决算数为上年
决算数
数的%
决算数的%
教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 特殊教育 其中:特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 其中:教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 其中:农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其中:其他教育支出(项) 六、科学技术支出 其中:科学技术管理事务 其中:行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 其中:机构运行 重点基础研究规划

2016年部门收支预算总表

2016年部门收支预算总表
155000
155000
241001
东阳市档案局
2010604
档案馆
专项公用类
档案利用费
60000
60000
241001
东阳市档案局
2010604
档案馆
专项公用类
档案消毒费
80000
80000
241001
东阳市档案局
2010604
档案馆
专项公用类
档案资料编研费
50000
50000
241001
东阳市档案局
2016年部门收支预算总表
部门单位:东阳市档案局(汇总)
单位:元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
5803899.64
一、基本支出
2208899.64
其他资金
人员支出
1925549.64
预算内暂存
公用经费支出
185550
预算外暂存
公务用车运行维护费
35000
国有资产
劳务费
62800
基金预算
二、项目支出
241002
登记备份中心
2012603
机关服务
公用经费支出
工会费
3600
3600
241002
登记备份中心
2012603
机关服务
公用经费支出
事业在职公用
18000
18000
241002
登记备份中心
2012604
档案馆
专项公用类
档案管理费
70000
70000
241002
登记备份中心
2012604
档案馆

2016年公务支出公款消费

2016年公务支出公款消费

2016年公务支出公款消费审计表格填报说明2016年专项审计涉及填报表格共5张,附件1-5,表一2015年度公务支出公款消费基本情况表,表二2015年度协会收支情况审计表,表三厉行节约反对浪费政策执行情况自查评估表,表四2015年度公务支出公款消费问题汇总表,表五2014-2016年公务支出公款消费专项审计成果统计表。

(一)填报总体要求1、除因下属单位多需另增加行或因行、列宽度不够需要对行、列宽度进行调整之外,不得对表格的其他格式进行更改,以免影响数据汇总。

2、表格均需加盖单位公章,对数据资料真实性负责,并填写填报人、联系电话。

3、填写表格时,请注意数据平衡关系。

部门汇总等于机关本级、下属单位之和。

小计和合计数应与相应栏目之和相等。

金额单位为万元,保留小数点后两位。

请相关负责人,仔细审核把关,确保数据准确。

4、请各单位认真组织自查,及时督促财务人员装订2015年会计凭证、报表,打印好有关账本,保留好有关自查资料和底稿。

若有自查金额与账面金额不一致的调整情况,请以文字材料说明,供审计核实。

(二)填报范围本次公务支出公款消费基本情况表分自查和审计两大块。

单位内部工会是非预算单位不纳入自查,但纳入审计抽查范围。

自查须填报:表一至表四中的自查部分数量,填报对象:为一级预算单位本级和下属的二、三级预算单位,本次自查协会只需要填报表二、表四。

表三由一级预算填报根据本单位和下属单位的情况填报。

审计实施后须填报:主管部门内审或委托中介审计下属单位需要填报表一、二、四、五的审计核实数量。

表五问题汇总表中审计发现问题部分填写审计涉及的所有单位,包括纳入预算和未纳入预算管理的单位,协会的问题作为其中数单独填报。

(三)具体表格填报要求和注意事项附件1(基本情况表):预算单位自查、内审或中介审计核实填报汇总1、预算、决算数据可从当年上报财政的报表中取得,现场审计时需与原报表核对核实。

预算追加金额,视同预算金额填写。

2、“自查金额”:自查中如有调整的,填报调整后金额。

2016年直部门预算和三公经费预算公开表

2016年直部门预算和三公经费预算公开表

2016年市直部门预算和“三公”经费预算公开表沈阳市人民政府办公厅部门预算(2016年)目录第一部分沈阳市人民政府办公厅概况一.主要职责二.部门预算单位构成第二部分沈阳市人民政府办公厅2016年部门预算公开表表1、财政拨款收支总表表2、一般公共预算支出表表3、一般公共预算基本支出表表4、政府性基金预算支出表表5、部门收支总表表6、部门收入总表表7、部门支出总表表8、项目支出预算表表9、收入预算按单位分类汇总表表10、支出预算按单位分类汇总表表11、“三公”经费支出表第三部分沈阳市人民政府办公厅2016年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市人民政府办公厅概况一、主要职责(一)协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

(二)负责市政府会议和市政府领导同志重要政务活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文,指导全市行政机关公文处理工作。

(四)审核市政府各部门和区、县(市)政府请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导审批;办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。

(五)督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对政府公文、会议决定事项及市政府领导同志重要指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

(六)负责全国和省、市人大代表建议、政协提案办理的综合协调和督促检查工作,负责全国、省人大政协涉沈相关活动,以及市人大政协相关会议活动的组织协调工作;负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

(七)负责市政府总值班,协助市政府领导同志做好须由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(八)负责以市政府名义召开的大型庆典、集会的组织安排和市政府公务接待工作。

(九)负责市政府协同办公平台的规划、建设和管理,指导全市政府系统的信息工作。

(十)联络新闻单位,对市政府有关工作进行宣传报道。

2016年三公经费部门预算统计表

2016年三公经费部门预算统计表
基层医疗卫生机构
1,780.29
公共卫生
1,456.98
医疗保障
中医药
人口与计划生育事务
92.62
食品和药品监督管理事务
其他医疗卫生支出(款)
17.15
节能环保支出
环境保护管理事务
环境监测与监察
污染防治
自然生态保护
天然林保护
退耕还林
风沙荒漠治理
退牧还草
已垦草原退耕还草(款)
能源节约利用(款)
污染减排
1,069.35
企业改革补助
就业补助
抚恤
退役安置
社会福利
残疾人事业
城市居民最低生活保障
其他城市生活救助
自然灾害生活救助
红十字事业
农村最低生活保障
其他农村生活救助
补充道路交通事故社会救助基金
其他社会保障和就业支出(款)
医疗卫生与计划生育支出
5,258.65
医疗卫生管理事务
353.14
公立医院
1,558.47
基础研究
应用研究
技术研究与开发
科技条件与服务
社会科学
科学技术普及
科技交流与合作
科技重大专项
其他科学技术支出
文化体育与传媒支出
文化
文物
体育
广播影视
新闻出版
其他文化体育与传媒支出(款)
社会保障和就业支出
1,069.35
人力资源和社会保障管理事务
民政管理事务
财政对社会保险基金的补助
补充全国社会保障基金
行政事业单位离退休
预算数
一、财政拨款
6,328.00
公共财政预算支出合计
6,328.00
二、事业收入

第三部分2016年部门预算表

第三部分2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算表收支预算总表表一单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数区本级上级补助上级补助结转结余其他应付款事业收入等其他资金小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款一、一般公共预算拨款8,725.80一、基本支出1,871.921,871.921,871.92区本级(公共预算)8,725.80 1、工资福利支出1,265.511,265.511,265.51上级补助(公共预算) 2、商品和服务支出134.05134.05134.05二、政府基金拨款 3、对个人和家庭的补助支出469.85469.85469.85区级(基金) 4、其他资本性支出 2.50 2.50 2.50上级补助(基金)三、财政专户拨款二、项目支出6,874.836,853.886,853.8820.95区本级(财政专户) 1、经常性项目5,500.695,500.695,500.69上级补助(财政专户) 2、一次性项目1,374.141,353.191,353.1920.95四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计8,725.80本 年 支 出 合 计8,746.758,725.808,725.8020.95七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转20.95上级公共预算结转13.35上级基金结转7.60上级财政专户结转九、结余应付代管资金其他结余十、其他应付款收 入 总 计8,746.75支 出 总 计8,746.758,725.808,725.8020.95(存在四舍五入造成的微差)收入预算总表表二单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元项目总计结余区本级上级补助事业收入事业单位经营收入其他收入其他应付款用事业基金弥补收支差额科目单位编码单位名称(科目)应付代管资金其他结余一般公共预算拨款本年安排基金预算本年安排财政专户拨款本年安排一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款类款项上年结转本年安排上年结转本年安排上年结转本年安排12345678910111213141516171819202122合计:8,746.758,725.8013.357.60广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.758,725.8013.357.602010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.202010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务773.61773.612010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关1,234.941,234.942010307047001法制建设 5.00 5.002011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.502012999047001其他群众团体事务支出12.0012.002019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.002049901047001其他公共安全支出75.8475.842070109047001群众文化49.5449.542070199047001其他文化支出 5.91 4.90 1.01 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 2080104047001综合业务管理0.300.30 2080109047001社会保险经办机构27.8627.862080205047001老龄事务0.180.182080208047001基层政权和社区建设231.46228.55 2.91 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.332080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 2081002047001老年福利 6.00 6.002100799047001其他计划生育事务支出83.2283.222120104047001城管执法212.17212.172120199047001其他城乡社区管理事务支出4,326.584,326.582120501047001城乡社区环境卫生1,194.681,194.682210201047001住房公积金165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.232210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.002296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 2296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03(存在四舍五入造成的微差)支出预算总表表三单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元类款项单位编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789101112131415合计:8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35经常性项目249.37132.17125.117.06117.2080.0037.20 2010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.2037.20 2120104047001城管执法132.17132.17125.117.062120104047001城管执法80.0080.0080.00一次性项目0.300.300.30 2080104047001综合业务管理0.300.300.30经常性项目3,903.98428.78427.890.893,475.20542.012,933.19 2070109047001群众文化9.549.549.542070109047001群众文化40.0040.00 3.4136.59 2080109047001社会保险经办机构17.8617.8616.970.892080109047001社会保险经办机构10.0010.0010.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出401.38401.38401.382120199047001其他城乡社区管理事务支出3,425.203,425.20538.602,886.60一次性项目500.00500.0031.00469.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出500.00500.0031.00469.00经常性项目 4.90 4.90 4.90 2070199047001其他文化支出 4.90 4.90 4.90一次性项目 1.01 1.01 1.01 2070199047001其他文化支出 1.01 1.01 1.01经常性项目533.10332.92332.92200.18200.000.18 2210201047001住房公积金165.69165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.23167.232080205047001老龄事务0.180.180.182080208047001基层政权和社区建设200.00200.00200.00一次性项目31.4631.4631.46 2080208047001基层政权和社区建设31.4631.4631.46经常性项目1,188.61773.61619.29134.0517.77 2.50415.00 6.50408.50 2010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务773.61773.61619.29134.0517.77 2.502010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关415.00415.00 6.50408.50一次性项目819.94819.94201.90498.04120.00 2010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关819.94819.94201.90498.04120.00经常性项目 5.00 5.00 5.00 2010307047001法制建设 5.00 5.00 5.00一次性项目 1.00 1.00 1.00 2210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.00 1.00经常性项目1,192.9829.4027.91 1.491,163.5842.001,121.58 2120501047001城乡社区环境卫生29.4029.4027.91 1.492120501047001城乡社区环境卫生1,163.581,163.5842.001,121.58一次性项目 1.70 1.70 1.70 2120501047001城乡社区环境卫生 1.70 1.70 1.70经常性项目103.10103.10103.102080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.33一次性项目 1.20 1.20 1.20 2080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 1.20经常性项目115.72 3.22 3.22112.50112.50 2100799047001其他计划生育事务支出 3.22 3.22 3.222100799047001其他计划生育事务支出80.0080.0080.00 2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 2011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.5014.50 2012999047001其他群众团体事务支出12.0012.0012.00一次性项目7.607.607.60 2296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 5.572296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03 2.03经常性项目75.8468.7165.31 3.407.13 1.03 6.10 2049901047001其他公共安全支出68.7168.7165.31 3.402049901047001其他公共安全支出7.137.13 1.03 6.10一次性项目9.929.929.92 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 4.82 2019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.00 3.00(存在四舍五入造成的微差)一般公共预算支出预算表表四单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元科目编码单位编码单位名称 (科目)2015年预算2016年预算类款项年初预算调整后预算预算执行执行率(%)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789=8/710=11+1611=12+13+14+151213141516=17+18+19171819合计:7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.85 2.506,853.881,104.44498.045,251.40广州市天河区人民政府冼村街道办事处7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.852.506,853.881,104.44498.045,251.402010101047001行政运行(人大事务)37.2037.2036.7798.85%2010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.2037.202010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务584.62685.45647.3094.43%773.61773.61619.29134.0517.772.502010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关1,124.88768.90421.0554.76%1,234.941,234.94208.40498.04528.502010307047001法制建设 5.005.005.002010505047001专项统计业务11.009.0782.46%2010507047001专项普查活动 3.86 3.4489.14%2010508047001统计抽样调查0.400.40100.00%2010799047001其他税收事务支出2.422.42100.00%2011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.5014.502011308047001招商引资0.150.15100.00%2012999047001其他群众团体事务支出8.178.17100.00%12.0012.0012.002013202047001一般行政管理事务(组织事务)19.6219.62100.00%2013299047001其他组织事务支出40.1738.1294.91%2013699047001其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.501.5042.86%2019999047001其他一般公共服务支出 3.003.00 3.002040211047001禁毒管理 1.00 1.00100.00%2040299047001其他公安支出17.7017.70100.00%2040601047001行政运行(司法)7.157.15100.00%2040604047001基层司法业务 4.362.9266.94%2049901047001其他公共安全支出15.1315.1315.0899.66%75.8468.7165.313.407.13 1.03 6.102070104047001图书馆1.821.4579.92%2070109047001群众文化47.9655.8552.7894.50%49.549.549.5440.00 3.4136.59 2070112047001文化市场管理 5.00 5.00100.00%2070199047001其他文化支出12.709.4274.13% 4.90 4.90 4.90 2080109047001社会保险经办机构27.8617.8616.970.8910.0010.00 2080204047001拥军优属0.320.32100.00%2080205047001老龄事务20.6820.68100.00%0.180.180.18 2080207047001行政区划和地名管理0.050.05100.00%2080208047001基层政权和社区建设164.97226.00208.5392.27%228.55228.55200.0028.55 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.45109.33101.6993.01%91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.332080799047001其他就业补助支出17.938.0745.01%2080805047001义务兵优待 6.37 6.37100.00%2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 6.00 2081004047001殡葬 1.00 1.00100.00%2081099047001其他社会福利支出0.800.8099.98%2081105047001残疾人就业和扶贫 3.88 3.88100.00%2081199047001其他残疾人事业支出0.850.85100.00%2082501047001其他城市生活救助0.270.27100.00%2100717047001计划生育服务0.210.21100.00%2100799047001其他计划生育事务支出78.0084.8884.8199.91%83.22 3.22 3.2280.0080.00 2120104047001城管执法254.02238.78233.4397.76%212.17132.17125.117.0680.0080.002120199047001其他城乡社区管理事务支出4,470.864,485.394,077.5590.91%4,326.58401.38401.383,925.20569.603,355.60 2120501047001城乡社区环境卫生70.59360.57357.0299.02%1,194.6829.4027.91 1.491,165.2842.001,123.28 2150605047001安全监管监察专项34.0434.04100.00%2210201047001住房公积金129.39147.05135.3192.02%165.69165.69165.692210203047001购房补贴120.00145.00136.2193.94%167.23167.23167.23备注: 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金;2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算;3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年部门预算明细预算表

2016年部门预算明细预算表
19,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购投影幕布
1,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购沙发
15,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购五节柜
25,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购书报架
3,

2010302
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30227
委托业务费
西长安街公众信息发布平台
280,
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购办公桌椅
20,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购更衣柜
4,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购茶几

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购针式打印机
3,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购A4打印机
10,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购一体机
26,

2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购复印机
20,

2016年预算

2016年预算

单位:
0
3,833,931 0
0
0
0
0
第2页, 共3页
单位:元 缴入财政 其他各项 专户管理 收入 的资金 0 0
0
0
பைடு நூலகம்
0
0
第3页, 共3页
收支总表
项目 一、部门结余结转资金 0 金 额 项目 一、基本支出 1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助 3、商品和服务支出 二、项目支出 1、基本建设支出 2、事业发展专项支出 3、专项业务支出 4、经济发展支出 5、债务项目支出 一般债务利息支出 一般债务还本支出 专项债务利息支出 专项债务还本支出 6、其他业务支出 本年收入合计 3,833,931 本年支出合计 3,833,931
合计 3,833,931 2,347,581 1,439,244 47,106 0
二、财政拨款 3,833,931 三、纳入预算管理的行政事业性收 0 费 四、债务收入 0 五、专项收入 六、国有资源有偿使用收入 七、政府性基金收入 八、国有资本经营收入 九、缴入财政专户管理的资金 十、其他各项收入 0 0 0 0 0 0
第1页, 共3页
收支总表
今年预算 部门结转 财政拨款 资金 0 纳入预算 管理的行 政事业性 3,833,931 0 2,347,581 1,439,244 47,106 0 0 0 0 0 0 0 债务收入 0 专项收入 国有资源 政府性基 国有资本经 有偿使用 金收入 营收入 收入 0 0 0
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