财务表单-费用报销明细表-范本
报销明细单(完整版)
报销明细单(完整版)
概述
本文档旨在提供报销明细单的完整版模板,以便员工在申请报销时填写必要的信息并提交给财务部门。
报销明细单内容
1. 报销部门信息
- 部门名称:
- 部门编号:
- 联系人:
2. 报销人员信息
- 姓名:
- 部门:
- 职位:
3. 报销项目信息
- 报销日期:
- 报销金额:
- 报销事由:
- 报销类别:
- 具体说明:
4. 收款信息
- 收款人姓名:
- 收款银行:
- 银行账号:
5. 报销附件
注意事项
- 请务必按照实际情况填写报销明细单,并上传相关附件。
- 报销金额必须与附件中的收据或一致。
- 提交后,报销明细单将被发送给财务部门进行审核和处理。
- 请确保所填写的报销项目信息准确无误,以免延误报销进程。
以上是报销明细单(完整版)的模板示例,员工在申请报销时可根据实际情况填写相应信息,并按照要求提交给财务部门。如有疑问,请联系财务部门负责人。
费用报销单明细表
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人:
报销人:
费用报销单
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
Βιβλιοθήκη Baidu
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人:
报销人:
费用报销单
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
(专业版)报销表单样本
(专业版)报销表单样本
一、基本信息
1.1 报销人信息
- 姓名:[报销人姓名]
- 部门:[报销人所在部门]
- 职位:[报销人职位]
- 工号:[报销人工号]
1.2 审批人信息
- 审批人姓名:[审批人姓名]
- 审批人职位:[审批人职位]
- 审批人联系方式:[审批人联系方式]
1.3 报销部门信息
- 部门名称:[报销部门名称]
- 部门负责人:[部门负责人姓名]
二、报销项目
2.1 项目名称:[项目名称]
- 项目类型:[项目类型,如:差旅、采购、业务招待等] - 项目时间:[项目开始时间]至[项目结束时间]
2.2 项目内容
- 项目描述:[项目详细描述]
- 项目成果:[项目成果描述]
三、报销金额
- 报销总金额:[报销总金额]
- 报销明细:[报销明细,如:交通费、住宿费、餐费等] 四、报销凭证
- 发票类型:[发票类型,如:增值税普通发票、增值税专用发票等]
- 发票号码:[发票号码]
- 发票金额:[发票金额]
五、报销事由
- 事由描述:[报销事由详细描述]
- 事由证明:[事由相关证明文件,如:合同、协议等]
六、审批流程
1. 报销人提交报销表单及相应凭证
2. 部门负责人进行初步审核
3. 财务部门进行详细审核
4. 总经理审批
5. 报销人确认报销金额
七、备注
- 如有特殊事项,请在备注栏说明。
八、签字栏
- 报销人:[报销人签名]
- 部门负责人:[部门负责人签名]
- 财务部门:[财务部门负责人签名]
- 总经理:[总经理签名]
九、提交日期
- 报销提交日期:[报销提交日期]
- 审批完成日期:[审批完成日期]
---
请根据实际情况填写以上内容,确保报销表单的准确性和完整性。如有疑问,请联系财务部门。
公司报销表格明细表模板
日期
费用报销单
ห้องสมุดไป่ตู้
年
月
日
岗位
费用项目
摘要说明
NO.
职位
单据
金额
张数 万 千 百 十 元 角 分
合计金额 人民币(大写): 副总经理: 总 经 理:
财 务
审核 人: 部门经
部 理:
¥
经
办 经 办 人:
部
门 部门经理:
财务报表---财务费用支出明细表
2018.4.21 2018.4.22 2018.4.23 2018.4.24 2018.4.25 2018.4.26 2018.4.27 2018.4.28 2018.4.29 2018.4.30 2018.4.31
费用支出内容名称
王经理出差 李总出差 公司聚餐
财务费用支出明细
费用支出金额
3550 4550 6560
经手人
李玉 王文 周晓梅
备注说明
财务支付 财务支付 财务支付
财务审核人:
源自文库
费用支出合计
14660
完整版费用报销单表格表单
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共___________ 张
规格:180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000元以上需通过财务经理审批, 5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格:180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,
(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000
元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批
。
T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格:180MM胳6MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一:采购申请单
2. 表单二:费用报销单
3. 表单三:借款申请单
4. 表单四:资金预算表
表单一:采购申请单
- 用途:员工申请采购物品
- 内容:员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程:员工填写表单并提交给上级审批,财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二:费用报销单
- 用途:员工报销相关费用
- 内容:员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程:员工填写表单并提交给上级审批,财务部审核后给予报销或拒绝
表单三:借款申请单
- 用途:员工申请借款
- 内容:员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程:员工填写表单并提交给上级审批,财务部审核后给予借款或拒绝
表单四:资金预算表
- 用途:预估财务部门的资金情况
- 内容:会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程:财务部门汇总各部门的预算,填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍,通过这些表单,财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项,并进行资金预算
审核和管理。希望以上内容对您有所帮助。如有其他问题,请随时与我联系。
财务各类报销表
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途金额(元)
备
注
监委会领导审核
部
门
经
理
审批
合计
单
位
负
责
人审
批
金额合计(大写):
会计:出纳:报销人:
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
费用报销单
报销实体:年月日附件共张
用途金额(元)
备
注
单位负责人签批部门经理审核
合计
金额合计(大写):
会计:出纳:报销人:
借款审批单
年月日附件共张
借款实体借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
实体负责
部门经理审核
人签批
会计主管复核借款人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张借款实体借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
实体负责
部门经理审核
人签批
会计主管复核借款人
差旅费报销单
报销实体:年月日附件共张名姓名职别出差事由
实体负责人签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他小计
月日
合计
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销实体:年月日附件共张
名姓名职别出差事由
实体负责人签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他小计
月日
合计
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人
加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)
实体盖章:年月日单位:元
发放实体事由
发放总金额(大写)万仟佰拾元角分小写:¥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张客户名称
出纳复核收款人
珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度
为了进一步加强医院财务管理,统一财务用款、采购及报销标准,规范财务报销程序,明确经济责任,提高办事效率,增强依法理财的意识,保证财务信息的真实合法,更好地为医院健康发展服务。根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规,结合医院实际,制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度:
医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序:
1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目,要事先进行可行性论证和评议,提出可行性方案,经院委办公会议审议通过,报院长审批后,方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时,单价在500元以上,各科室负责人根据业务需要,按规定作出购置申请计划,经分管院长审核签字,报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等,根据各科室实际消耗的统计分析资料,并结合库存情况,各科室负责人合理作出采购申请计划,经分管院长审核签字,报院长审批后方可购买。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
XX电器(XX)有限公司
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。