32JL-SH-00-4-2现场审核记录(审核准备、首末记录20151201)
ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告
2020年度内审材料2020年5月内审员任命书各部门:为了贯彻执行ISO 9001:2015标准,确保公司管理体系有效运行,定期验证管理体系的符合性。
经批准,现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员,涂加飞为内审组长。
具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划,编制审核实施计划。
2、组织按计划实施内审,并编制内审报告。
3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。
总经理:2020年04月28日2020 年度内部审核计划Q/JL- 14现场审核实施计划Q/JL- 15:首/末次会议签到表Q/JL- 16 2020年 05月08日管理体系内部审核报告编号:Q/JL- 20一、审核目的:1.检查和评价公司的质量体系符合性、有效性,是否持续有效运行。
二、审核范围:公司质量管理体系所覆盖的所有部门、过程和活动三、审核依据:ISO9001:2015管理体系要求、质量管理体系文件、合同要求及法律法规的要求四、内部审核时间:2020年05月08日五、审核组:审核组长:涂加飞审核组员:高心宇六、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、副总经理、各部门的主管负责人及审核组成员。
七、内部审核综述:审核组于2020年 05月08日日为期一天对公司管理体系运行工作进行了一次集中式有重点、抽查式内部体系审核。
本次审核通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据,并做好内审记录。
涉及最高管理层、计划部、五金部、CNC一部、采购部、财务部。
本次审核得到了公司领导的大力支持和各部门的积极配合,使得本次审核得以在规定的时间内顺利完成,并达到了本次审核的策划目标,比较明晰的发现了体系运行中存在的具体问题和薄弱环节。
八、不符合项简况及分析说明审核中共发现1项不符合,为一般不符合项,分布于管理体系中的Q9.1.2中。
九、管理体系运行状况评价本次审核对公司2个职能部门进行了审核和最高管理层人员座谈,从整个审核过程和审核结果来看,审核组认为,本公司的体系运行符合标准要求和有关文件要求,体系运行基本有效。
无缝钢管记录表格汇编
版本号:A/0受控状态:发放编号:记录表格汇编编制:审核:批准:发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录年度管理评审计划表编制/日期:审核/日期:批准/日期:管理评审记录记录人:年月日管理者代表:年月日管理评审报告管理评审改进措施报告受控文件清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件修改通知单文件修改一览表外来文件清单记录清单编制/日期:批准/日期:订单(合同)记录编制:日期:产品合同评审表KY/JL-04-02销售合同台帐合同更改通知单供方调查表KY/JL-05-01供方评议表填表: 日期: 审核: 日期:合格供方名单采购计划编制:年月日审核:年月日批准:年月日供应商质量异议信息处理报告KY/JL-05-05原材料入库验收通知单KY/JL-05-06原材料入库验收通知单KY/JL-05-06外购外协件验收入库通知单送检单进货检验报告生产计划单编制/日期: 审批/日期:生产计划单编制/日期: 审批/日期:质量计划表NO:KY/JL-06-02KY/JL-06-03工艺装备生产任务书工装验收记录表工艺纪律检查记录编制:受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL-06-07热处理工艺参数记录表无损检测委托单KY/JL-08-01无损检测委托单KY/JL-08-01超声波检测报告NO:KY/JL-08-02涡流检测报告NO:KY/JL-08-03化学成分分析报告力学性能试验报告试验员:审核:日期:试验员:审核:日期:晶间腐蚀试验报告试验员:审核:日期:钢管成品检验记录半成品检验记录半成品检验记录水压试验报告KY/JL-11-03计量器具、测试装置采购审批表计量器具、测试装置登记台帐计量器具、测试装置周期检定计划表KY/JL-12-03制表:审核:批准:。
4体系审核基本知识
受审核的过程 涉及的部门 检查内容 检查方法 检查记录 评价结果
21
按过程审核
受审核过程:7.4 内审员:张三 日期: 5月7日 审核组长:XXX 序号 检查内容 受审核部门 检查方法 现场审核记录 结果
按部门审核
受审核部门:销售部 内审员:张三 日期: 5月7日 审核组长:XXX
序号 检查内容 标准条款
体系审核基本知识和流程
谢冬妙
1
审核: 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并 形成文件的过程
审核目标 审核准则
标准要求 法律法规 体系文件 作业标准
定义与术语
审核结论 比较 审核发现
不符合项 建议项
审核报告
审核证据
作业记录 口头陈述 实际操作 实物
2
5
定义与术语
审核准则 用作依据的一组方 针、程序或要求。
ISO9001质量管理体 系要求 质量方针、质量目标、 质量手册、程序文件、 作业指导书、图样、质 量 计划和其它政策性的 承诺 法律法规、行业技术 标准 与顾客签订的合同
让高质量的产品乘着环宇风帆,冲出 亚洲、走向世界。
6
定义与术语
4
审核: 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并 形成文件的过程
三个核心特点
客观性 系统性 独立性
对审核对象 的评价是以 客观证据为 基础的。
审核也是一 个过程,应 采用“管理 的系统方法 ”原则去理 解。
以独立的不 受他们人干 扰的审核原 则为基础。
目的 范围 审核方 审核时间 审核人员 审核结论 与受审方 的关系
第一方审核
符合性和有效 性 全面性 组织 组织自定 内部、外部 符合性和有效 性 隶属关系 雇佣关系
建设工程施工单位、监理单位全套用表
施工单位用表指南目录1.工程质量事故报告2.单位工程开工报告3.施工日志4.技术核定单5.建筑物(构筑物)定位(放线)测量记录6.技术交底7.图纸会审记录018.图纸会审记录029.技术、经济签证核定单10.抄测记录11.主要原材料及构配件出厂证明及试验单目录12.设计变更通知单汇总表13.仪器、设备计量标定合格证清单14.建筑工程隐蔽检验记录15.建筑物垂直度、标高、全高测量记录16.单位工程竣工资料:卷内目录17.单位工程竣工资料目录18.单位工程质量竣工验收记录19.单位(子单位)工程质量控制资料核查记录20.单位(子单位)工程质量控制资料核查记录21.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录22.单位(子单位)工程观感质量检查记录23. 分部工程质量验收记录24.子分部工程质量验收报告25. 分项工程质量验收记录26.工程施工检验批质量验收记录(通用表)27.主体结构分部工程质量验收报告28.砖含水率记录29.砌筑砂浆强度评定30.混凝土(弯拉)强度合格评定31.主体结构工程质量文件汇总表32.主体结构工程质量文件汇总表(混凝土子分部工程)0133.主体结构工程质量文件汇总表(混凝土子分部工程)0234.主体结构工程质量文件汇总表(钢结构分项工程)0335.主体结构工程质量文件汇总表(木结构子分部工程)0436.单位工程混凝土试块强度汇总表37.竣工工程申请验收报告38.沉降观测记录39.商品混凝土施工记录40.现场拌制混凝土施工记录41.同条件养护试件温度记录42.砌筑砂浆施工记录43.住宅工程分户抹灰检查记录44.住宅工程分户厨卫间、屋面防水质量检查记录45.住宅工程分户楼地面检查记录46.住宅工程门、窗检查记录47.建筑工程材料见证取样、送检单48. 子分部工程质量验收记录49.钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录50.打桩施工记录51.钢桩工程检验批质量验收记录52.混凝土灌注桩检验批质量验收记录(一)53.混凝土灌注桩检验批质量验收记录(二)54.混凝土灌注桩混凝土浇注施工记录55.混凝土结构子分部工程质量验收记录56.混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录57.钢筋混凝土灌注桩基础施工记录58.土方开挖工程检验批质量验收记录59.土方回填工程检验批质量验收记录60.回填土夯实施工记录61.灰土、砂和砂石地基检验批质量验收记录62.强夯地基检验批质量验收记录63.水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录64.水泥土搅拌桩地基施工记录65.人工挖孔灌注桩施工记录66.套管成孔灌注桩施工记录67.土工合成材料地基检验批质量验收记录68.注浆地基检验批质量验收记录69.振冲地基检验批质量验收记录70.振动冲击沉管灌注桩施工记录71.土和灰土挤密桩地基检验批质量验收记录72.高压喷射注浆地基检验批质量验收记录73.设备基础复测记录74.地基验槽记录75.地基与基础分部工程质量验收报告76.地基与基础工程质量文件汇总表77.桩基础工程质量验收报告78.桩基础工程质量文件汇总表79.地基处理工程质量验收报告80.地基处理工程质量文件汇总表81.桩基轴线位置验收记录82.地下建筑防水混凝土检验批质量验收记录83.水泥砂浆防水层检验批质量验收记录84.地下建筑卷材、涂料防水层检验批质量验收记录85.防水工程细部构造检验批质量验收记录86.管道系统消毒清洗记录87.阀门试验检查记录88.管道工程压力试验记录89.设备管道吹洗(扫)记录90.通水试验记录91.管道工程隐蔽验收记录92.接地电阻测试记录93.绝缘电阻测试记录94.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录95.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录96.室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录97.室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录98.雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录99.卫生器具安装工程检验批质量验收记录100.卫生器具给水配件安装工程检验批质量验收记录101.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录102.室外给水管道安装工程检验批质量验收记录103.室外给水管道安装工程检验批质量验收记录104.室外排水管道安装工程检验批质量验收记录105.雨水管道灌水试验记录106.污水管道立管通球检查记录107.污水管道渗水量试验记录108.排水管道灌水试验记录109.成套配电柜、控制柜( 屏、台) 和动力照明配电箱( 盘) 安装分项工程检验批质量验收记录110.成套配电柜、控制柜( 屏、台) 和动力照明配电箱( 盘) 安装分项工程检验批质量验收记录111.不间断电源安装检验批验收记录112.低压电气动力设备试验和试运行检验批验收记录113.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装工程检验批质量验收记录114.电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设安装工程检验批质量验收记录115.电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录116.普通灯具安装工程检验批质量验收记录117.普通灯具安装工程检验批质量验收记录118.建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装工程检验批质量验收记录119.建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装工程检验批质量验收记录120.开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录121.开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录122.建筑照明通电试运行检验批质量验收记录123.接地装置安装工程检验批质量验收记录124.接地装置安装工程检验批质量验收记录125.避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装工程检验批质量验收记录126.接闪器工程检验批质量验收记录127.建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录128.系统通电试验记录129.电气工程隐蔽验收记录130.电气配管安装工程隐蔽验收记录131.工序质量评定表工程质量事故报告/注:此表由施工单位报建设、监理、质量监督机构。
4-1审查会会务手册含日程安排及梁场平面图╳╳制梁场
中铁制梁场时速公里铁路预制后张法简支梁国家生产许可证审查会日程安排表参会领导、专家食宿安排中建敦化制梁场时速250公里客运专线铁路预制后张法简支箱梁国家生产许可证审查会参会人员通讯录中铁局有限公司制梁场- 5 -制梁场审查配合组人员名单审查配合组组长:(制梁场经理)副组长:一、内业软件组组长:(制梁场总工程师)成员:二、硬件检验组组长:成员:桥面组:桥下组:三、后勤保障组组长:成员:资料组:后勤保障组:交通组:会议须知参加会议领导及专家请于2007年月日到制梁场会议室签到,由会议会务组统一安排住宿。
与会人员应保管好会议资料、贵重物品,如发生遗失请即告知会务组。
会议期间,参会领导及专家集中就餐,由会务组统一安排,参会人员需就医时,请与会务组联系。
其他与会人员请提前5分钟进入会场,并请将通讯工具设置于振动状态。
会议具体事项:1、首次会议时间:4月26日8:30开始地点:制梁场会议室2、末次会会议时间:4月29日16 :00—18:00地点:中铁局制梁场会议室3、住宿:饭店4、就餐:(1)25号:晚餐地点:饭店时间:18:00-(2)26-29号:早餐地点:饭店一楼美食广场时间:7:30—8:00中餐地点:制梁场小餐厅时间:12:00—晚餐地点:制梁场小餐厅时间:18:00(3)30号:早餐地点:饭店一楼美食广场时间:7:30—8:00中餐地点:制梁场小餐厅时间:12:00—晚餐地点、时间:待定会议用车,请与会务组联系。
会务组联系人:╳╳╳:136****8105,************转2108 传真************二〇〇七年月日在制梁场国家生产许可证审查会首次会上的致辞尊敬的各位领导、专家:首先,请允许我代表中铁局及制梁场的全体参战员工对今天来参加淄博制梁场时速200公里客货共线铁路预制后张法简支T梁国家生产许可证审查会的领导和专家表示热烈的欢迎。
感谢各位长期以来对我们中铁局及制梁场的关心和帮助。
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期:2021/4/1 日期:2021/4/1 日期:2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期:2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期:2021-4-11 日期:2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门:
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果,确保公司质量方针和目标的实现,按照标准的要求以及公司贯标工作方案,经公司研究决定,成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核,请做好准备工作。
一、审核组成员:
组长:唐翠华
组员:夏辛生邓斌熊波
二、审核时间:
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附:2007年度内部审核方案。
水利工程施工规范全套表格
附录E施工监理工作常用表格E.1表格讲明E.1.1表格可分为以下两种类型:1承包人用表。
以CB××表示。
2监理机构用表。
以JL××表示。
E.1.2表的标题〔表名〕应采纳如下格式:注2:“施工放样报验单〞——表格名称。
注3:“承包[]放样号〞——表格编号。
其中①“承包〞:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理〞代之。
②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包〞可用其简称表示。
③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。
④“放样〞:表格的使用性质,即用于“放样〞工作。
⑤“号〞:一般为3位数的流水号。
如承包人简称为“华安〞,那么2021年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为:E.2表格使用讲明E.2.1监理机构可依据施工工程的规模和复杂程度,采纳其中的局部或全部表格;要是表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。
E.2.2各表格足注中所列单位和份数为全然单位和推举份数,工作中应依据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。
E.2.3相关单位都应明确文件的签收人。
E.2.4“CB01施工技术方案申报表〞可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施方案、专项施工方案、度汛方案、灾难应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样方案和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。
E.2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。
E.2.6表格中凡属部门负责人签名的,工程经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。
表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师〞、“总监理工程师/监理工程师〞和“工程经理/技术负责人〞的可依据工程特点和治理要求视具体授权情况由相应人员签署。
E.2.7监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。
ISO9001-14001(2015版)内部审核资料全套带填写记录---2020年
XXXXXX有限公司内审材料(QMS/EMS)2020年10月XXXXXX有限公司质量和环境体系内部审核通知各部门:为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果,确保公司方针、目标的实现,按照标准的要求以及公司贯彻标准工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司2020年度质量、环境管理体系内部审核,请做好准备工作。
一、审核组成员:组长:xx组员/第1组:xx、xx 第2组:xx、xx第3组:xx、xx 第4组:xx、xx第5组:xx 、xx 第6组:xx、xx二、审核时间:2020年10月23日特此通知XXXXXX有限公司2020年10月09日附:内部审核实施计划XXXXXX有限公司质量和环境体系内部审核实施计划XXXXXX有限公司质量&环境内审员名单编制/日期:xx /2020-10-23 审核/日期:XXXXXX有限公司会议签到表会议记录附:会议签到表会议记录附:会议签到表表单编号:表单编号:表单编号:表单编号:2020年内部审核报告GB/T 19001 & GB/T24001编制: xx审核: xx批准:xx2020年10月23日XXXXXX有限公司目录一、年度内部审核计划二、内审通知及实施计划三、内审员资质及名单四、内部审核会议签到表五、内部审核首末次会议记录六、内部审核检查记录表七、内部审核不符合项报告八、内部审核不符合项追踪表九、内部审核总结报告內部审核总结报告报告日期:2020-10-23表单编号:05-质量环境管理体系内部审核检查表-07-内审不符合项纠正追踪表-OK.xls。
开箱检查记录—工程设备进场开箱验收单
(监理[2018]设备 号)
闸门、启闭机设备于年月日到达闸施工现场,设备材料数量及开箱验收情况如下
序
号
名
称
规格/
型号
单位/
数量
检查
开箱
日期
外包装情况(是否完好)
开箱后设备外观质量(有无磨损、撞击)备来自备件检查情况设备合格证
产品检验证
产品说明书
备注
1
暗杆铸铁镶铜闸门
3.0*3.0米
2扇
2
直联双吊点启闭
2X10-SD
2台
3
启闭机螺杆
Φ75*
7100mm
4根
备注:经发包人、监理机构、承包人、供货商、设计单位和项管单位六方现场开箱,进行设备的数量及外观检查,符合设备移交条件,自开箱验收之日起移交安装单位保管。
承包人:
北项目部
代表:
日期: 年 月 日
供货商:
限公司
代表:
日期: 年 月 日
项管单位:
代表:
日期:
年 月 日
发包人:
代表:
日期:
年 月 日
合同名称: 合同编号:
说明:本表一式份,发包人份、项管单位份、设计单位份、监理机构份、承包人份、供货商份。
Φ75*
7100mm
4根
备注:经发包人、监理机构、承包人、供货商、设计单位和项管单位六方现场开箱,进行设备的数量及外观检查,符合设备移交条件,自开箱验收之日起移交安装单位保管。
承包人:
代表:
日期:
年 月 日
供货商:
代表:
日期:
年 月 日
监理机构:
监理部
代表:
QMS现场审核检查清单及记录模板
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进,详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围:×××3该组织识别了外包过程,或无外包过程,外包过程主要包括:委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等,按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单,该组织质量管理体系文件有:质量手册(含质量方针和质量目标)程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个,如管理制度×个,工艺规程×个,作业指导书×个,验证规范×个,国家标准×个,行业标准×个等;质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人:王刚实施日期:2005.12.1其内容包括:质量方针,2006~2008年质量目标,删减条款为7.3,有删减的说明,删减合理适宜,对×个程序文件的内容进行了引用,QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单,该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件,如《文件控制程序》,QP-423-2005 ,经×××批准,于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单,内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态,如A版/0次修改,或A版/1次修改3查三份作业文件(标准/规范/作业指导书….)记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录,记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录,有批准人×××,批准日期×××,更改人×××,更改日期×××6查作废文件管理记录,作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单:a顾客来文,b与产品有关的法律法规(国家标准、行业标准和主管部门的强制规定)8抽3个使用文件的现场,有:a现行有效版本的文件,b有控制编号9查上述2-3份文件,记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件,如《记录控制程序》,QP-424-2005 ,包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理,从记录清单中可体现,经×××批准,于×××实施。
企业客户交易评估系统
环球工业Z-120 560 1 560
世纪宝贝玩具 F-021 320 5 1600
环球工业有限 S-136 75 10 750
黄河工业公司 G-980 50 15 750
永嘉贸易有限 A-157 60 9 540
黄河工业公司 G-910 120 2 240
销售记录表
客户名称 产品编号 单价 数量 销售额
永嘉贸易有限 A-156 120 2 240
利达有限责任 C-001 80 4 320
环球工业有限 S-453 150 2 300
永嘉贸易有限 A-201 650 1 650
晋北科贸
B-150 200 3 600
永嘉贸易有限 A-301 90 5 450
北京市6985信箱 济南燕子山路D-1号 青岛市香港中路X632号 烟台市莱山区A15号
1880
2125
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008
永嘉贸易有限 利达有限责任 环球工业有限
晋北科贸 久佳有限 世纪宝贝玩具 黄河工业公司 乐乐服装
编号 销售日期 0001 05/11/1 0002 05/11/2 0003 05/11/3 0001 05/11/4 0004 05/11/5 0001 05/11/6 0003 05/11/7 0005 05/11/8 0006 05/11/9 0003 05/11/10 0007 05/11/11 0001 05/11/12 0007 05/11/13 0008 05/11/14 0006 05/11/15
乐乐服装
E-365 90 13 1170
世纪宝贝玩具 F-027 35 15 525
发货地址 北京市6985信箱 上海市122信箱 青岛市162信箱 北京市6985信箱 上海市F021信箱 北京市6985信箱 青岛市162信箱
S-RZ-JL-SH-013一阶段非现场审核计划与记录
审核计划(要点)
审核记录及符合性评价
1通用审核要点
审核记录
评估
1.1按照认证范围,组织需提供的必要的法律证明文件
1.1.1申请方和拟认证组织的法律地位证明(营业执照或法人授权书等、组织机构代码证/统一社会信用代码)
1.1.2工业产品生产许可证
1.1.3生产许可证
1.1.43C认证证书
1.1.5特种设备制造许可证
2.4.5婴幼儿配方乳粉企业应包括GB23790标准中的特殊要求,特定处理步骤添加添加剂、微量营养成份的添加过程的能力
2.4.6CCP、关键过程、需确认过程的识别与控制
2.4.7法规或强制要求的产品型式试验报告、产品质量检验报告的符合性
2.4.8奶源概况:生鲜乳日供应量与企业日加工能力情况及最大收奶区域半径的说明(适用时)
1.1.6安全生产许可证1.1.7卫生许可证
1.1.7其他行政许可证明文件
1.2拟认证范围界定的合理性(结合审核时,如各体系范围不同,应分别说明)
1.3组织运作场所和现场基本情况描述,并确认是否存在多场所、临时场所
1.4了解与各管理体系有关的相关方,了解组织外部提供的过程、产品和服务有哪些,组织对其控制方式方法
2.3职业健康安全管理体系
2.3.1组织识别建立了哪些过程、文件化信息
2.3.2危险源及风险识别与评价方法及结果的适宜性
2.3.3主要危险源运行控制和应急准备与响应准备的策划
2.3.4主动和被动的监视和测量的策划
2.3.5法律法规要求的识别及合规性评价
2.4乳制品GMP
2.4.1卫生管理制度的建立,奶源的来源及控制要求,检验文件的建立及资源的配置
3确定认证范围
认证范围是否变化,如变化,说明变化后的认证范围
内审记录新版
年度内审计划QR-32编制: 审批: 日期: 7月12日内审实行计划编号: QR-31一、审核目旳:为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
审核范畴:本次审核按ISO9001:和GB/T 50430-质量管理体系、ISO14001:环境管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
三、审核准则:1.GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系规定》2.GB/T 50430-《工程建设施工公司质量管理规范》3.GB/T 24001- idt ISO 14001:《环境管理体系规定和使用指南》4.GB/T 28001-《职业健康安全管理体系规定》;5.有关法律、法规;6.顾客规定。
7、我司管理手册、程序文献、其他文献;四、审核时间: 7月16日-17日初次会议时间: 7月16日8:00-8:30末次会议时间: 7月17日16:00-16:30五、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:首、末次会议: 最高管理者或其代表及与审核有关旳管理人员参与。
1、审核活动:按审核日程安排, 被审核方有关人员在本岗位。
2、六、审核旳组织和人员:3、审核组组长:组员:七、受审核部门:本次审核波及质量/环境/职业健康安全管理体系所规定旳各有关职能部门涉及总经理、管理者代表、行政部、财务部、经营部、工程部、项目部。
审核报告发布日期及范畴:编制: 审批: 日期: 07月12日内部审核报告1、编号: QR-362、目旳为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
2.范畴本次审核按ISO9001:、GB/T 50430-、GB/T 50430-、ISO14001:、GB/T28001质量、环境和职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
检验过程审核记录
定置/标识/防混料/防混批;
库存量合理性,考虑了紧急情况的应急
√
√
1.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?
-足够的检验可能性;
-图纸/订货协议/规范;
与供方签订《供货协议》,确保供方所供产品的质量达到《供货协议》要求
有足够的检验可能性
图纸/订货协议/规范齐全
√
1.3
是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
-质量统计、分析评定;
-优先减少计划;
-改进措施.
对供方供货实物质量进行评价,与要求有偏差时采取有效措施
有质量统计、分析评定
采用优先减少计划
有具体的改进措施
√
1.4
原材料库存量状况是否适于生产
要求?
-库存环境;
-定置/标识/防混料/防混批;
-库存量合理性,是否考虑了紧急情况的应急.
原材料库存量状况有安全库存适合于生产要求
库存环境符合要求
检验过程审核记录编号 JL-JZB-25-I
产品型号名称/编号:
工序名称/编号:制造过程、检验过程、服务过程
要素检
1.1
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?
-供方质量保证体系;
-实物质量评定;
只允许已认可的且有质量能力的供方供货
该企业供方质量保证体系健全
实物质量经评定合格
JL0407现场检测工具设备出入库记录
JL0407现场检测工具设备出入库记录
一、目的
本文档旨在记录JL0407现场检测工具设备的出入库情况,以
维护设备管理的准确性和完整性。
二、背景
为确保JL0407现场检测工具设备的有效使用和保养,必需建
立出入库记录,实时监控设备的数量和状态。
三、内容
1. 出入库记录表格:记录设备的出库和入库情况,包括设备名称、规格、数量、出库人员、入库人员、日期和备注等字段。
2. 出库流程:
- 出库申请:出库人员填写出库申请单,包括设备名称、规格、数量、出库日期、出库理由等,并提交给设备管理员。
- 设备管理员审核:设备管理员审核出库申请单,确认申请合
理且库存充足。
- 出库操作:设备管理员将申请单上的设备信息录入出库记录
表格,并出库给出库人员。
- 出库确认:出库人员收到设备后,确认设备的完好性和数量,并在出库记录表格上签字确认。
3. 入库流程:
- 入库操作:入库人员将归还或新增设备的信息录入入库记录
表格。
- 入库确认:设备管理员收到设备后,检查设备的完好性和数量,并在入库记录表格上签字确认。
4. 库存盘点:定期进行库存盘点,核实库存数量与记录一致性。
四、注意事项
1. 请出库人员和入库人员谨慎填写记录,确保信息的准确性和
完整性。
2. 设备管理员应及时处理出库申请,确保出库流程的顺畅进行。
3. 设备管理员应保管好入库和出库记录表格,便于日后查阅和
核对。
以上为JL0407现场检测工具设备出入库记录的文档内容,以
确保设备管理的准确性和完整性。
如有任何疑问或需要进一步信息,请随时联系设备管理员。
设备的开箱进场验收记录簿
年
月
日
山东省建设工程质量监督总站监制
精彩文档
实用标准文案
设备(开箱)进场验收记录
鲁 DQ—007
工程名称 分项工程名称 设备名称 制造厂名 包装情况 检 验 记 录 随机文件 备件与附件 外观情况 测试情况
奥体中心工程拆迁安置小区13#楼 电气安装工程 电话前端箱
山东春鹏彩虹电器有限公司 编 号
施工单位 监理(建设)单位
11
结论: 符合设计与规范要求。设备及资料完好、合格,可以进行安装。
施工单位: 项目专业技术(质量)负责人: 专业质量检查员:
供应单位: 济南鑫宏建建筑安全设备有限公司
监理(建设)单位: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
(公章)
2008年10月30日
(公章)
2008年10月30日
(公章)
施工单位 监理(建设)单位
山东平安建设集团有限公司 山东众成建设项目管理有限公司
规格型号 收到件数
500*250*120 2
装箱单号
良好无损 检验报告、3C认证书、合格证 齐全配套 良好 良好
缺、损附(备)件明细表
序号
名
称
规
格
单
位
数
量
备注
检 验 结 果
结论: 符合设计与规范要求。设备及资料完好、合格,可以进行安装。
500*250*120 2
装箱单号
良好无损 检验报告、3C认证书、合格证 齐全配套 良好 良好
缺、损附(备)件明细表
序号
名
称
规
格
单
位
数
量
备注
检 验 结 果
结论: 符合设计与规范要求。设备及资料完好、合格,可以进行安装。
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□确认审核目的、范围和准则
□说明审核存在的不确定性
◇正确对待抽样风险性
□报告审核发现及审核评价
◇符合性较好的方面
◇报告不符合项情况
□提出纠正措施要求
◇强调举一反三
□报告审核结论
◇பைடு நூலகம்明审核组推荐意见
◇还需经审批决定最终结论
◇必要时告知影响审核结论可靠性降低的情况
□审核组公正性、保密性承诺
□获证后证书和标志的管理、使用及监督要求
□确认沟通渠道、资源、设施
◇确认向导及作用
◇确认审核组工作安全性、紧急措施和安全程序
◇交通、会议、工作条件、资源
◇审核所用语言
□审核组公正性、保密性承诺
□对审核的实施和结果的申诉、投诉渠道
□请受审核方领导讲话
注:请审核组长主持
其他需要记载事项(可加附页):
(在□中划“√”表示已进行的内容)
末次会议:第阶段时间:
6.关键过程和再确认过程/主要技术指标(适用时):
7.重要环境因素及应采取的相应控制方式(适用时):
8.不可接受风险及其风险评价和应采取的控制方式(适用时):
9.EnMS还应关注:用能结构、主要能源使用、重点耗能设备、淘汰的设备或工艺等
10.其他需说明的情况或关注问题:
□对专家认证知识的培训
□对审核员专业知识培训
□专业审核指导书培训
□产品认证实施方案培训
□其他
首次会议:第阶段时间:
□致谢
□介绍与会者
◇介绍审核员
◇受审核方人员介绍
□确认审核目的、范围和准则
□确认审核日程计划安排及其他安排
□确认审核进度报告方法
□审核方法和程序
◇审核抽样存在风险
◇审核发现及不符合项的分类
◇审核结论的报告方法
◇有关审核终止条件的信息
□持有所颁发的带有CNAS(即中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受CNAS的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。
□变更信息的通报
□几点说明
◇审核报告未经许可,不得向第三方展示
◇顾客满意度调查表
◇对审核结论异议的处理,申、投诉渠道
□请受审核方领导讲话
其他需要记载事项(可加附页):
现场审核记录:审核准备第阶段年月日
审核组签字:
□初审□监督□再认证□扩项
□文件审核情况说明
□审核工作文件
□现场审核用表格准备
□适用的法律法规
□审核用作业指导文件
□审核计划确认
□审核日程安排/分工说明
□检查表编制
□现场审核前的文件签署
□审核组公正性、保密性承诺签署
□审核人员评价表准备
□顾客满意度调查准备
□审核员行为准则重申
□抽样情况的说明
□需要时,审核相关的文件和信息
其他:
(在□中划“√”表示已进行的内容)
1.受审核方覆盖产品、活动或服务范围:
2.适用的主要法律法规/产品标准/其他要求:
3.受审核方顾客或其管理绩效主要相关方:
4.应取得的资质和获取资质的主要条件:
5.产品、活动或服务特点/主要过程: