3审计主管岗位说明书

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审计主管岗位职责

审计主管岗位职责
审计主管岗位职责
岗亭职责
部分:财务部
职务:审计主管
直属上级:财务总监
部属:审计员
生效日期:2006/1/1
编号: FD-JOB-015
工作描述:
1、闇练操纵电脑输入技能和营业常识,具备发明错弊、查找根源的丰富技能
和审核单据、运算汇总的全然技能以及谨小慎微、一丝不苟的工作立场和快、准、好的工作效力。
2、包பைடு நூலகம்夜审、日审报表精确,及时出报。
3、督促审计员对酒店各项扣头、接待权限的审核工作。
4、检查审计职员作完成的精确性。
5、做好日审、夜审的日常治理工作。承担对部属的营业监督、指导、培训、治理以及办
公用品、职员考勤等日常事务。
6、协同当日其他审计员完成审计工作。
7、监督、分派每日夜审人职员作义务。
8、做好与其他部分的工作沟通。
9、完成上级引导安排的其他工作。
页数:1/1编号:FD-JOB-015

审计部主管岗位职责

审计部主管岗位职责

审计部主管岗位职责
审计部主管的职责包括以下几个方面:
1. 制定审计计划:审计部主管负责根据组织的需要和风险状况,制定年度和长期的审计计划。

这些计划应该确保覆盖到组织的所有重要领域,且与组织的战略目标相一致。

2. 管理审计团队:审计部主管负责组织、管理和指导审计团队的工作。

这包括招聘、培训和评估审计人员,确保团队的专业能力和能效。

3. 进行审计工作:审计部主管亲自参与审计工作,对组织的财务、运营和合规等方面进行审计。

他们要根据内部控制和监管要求,查验和评估组织的风险管理和内部控制体系。

4. 撰写审计报告:审计部主管应根据审计结果撰写审计报告,明确指出审计发现、问题和建议。

报告中应简明扼要地说明问题的严重性和影响,以及改善措施。

报告要提交给高级管理人员和董事会等相关方。

5. 提供管理建议:审计部主管在审计报告中可以提供管理建议,帮助组织改善内部控制和业务流程。

他们应与管理层密切合作,就如何解决审计发现和改进组织运营提供专业的建议。

6. 监督监控:审计部主管应确保内部控制和合规要求得到有效执行和监控。

他们要审核公司的风险管理流程,并持续关注和监控公司的财务报表和业务活动,以防止潜在的欺诈和舞弊行为。

7. 配合外部审计:审计部主管要配合外部审计,接受外部审计人员的独立审计,并提供相关文件和信息。

总而言之,审计部主管负责管理和监督组织的审计工作,确保审计的及时和高质量完成,同时提供管理建议和监控内部控制的有效性。

审计主管岗位的具体职责(5篇)

审计主管岗位的具体职责(5篇)

审计主管岗位的具体职责职责:1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;____对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;3.撰写审计报告,提出相关审计建议;4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;5.完成领导交办的其他工作。

岗位要求:____具有二年以上内审工作经验;2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;3.掌握审计、税务等基本法律法规;4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差审计主管岗位的具体职责(2)审计主管是企业内部审计部门的领导,主要负责组织和协调内部审计活动,确保企业各项业务活动的合法性、规范性和有效性。

其具体职责包括:1. 制定审计计划:负责编制年度审计计划,并分配任务给审计团队成员,确保审计工作按照计划进行。

2. 组织审计工作:安排审计团队进行具体的审计工作,包括收集和整理相关信息、调查和分析审计对象的业务运作、检查财务报表和会计制度的合规性等。

3. 审计风险评估:评估审计对象的风险,并确定适当的审计程序和控制点,以确保审计工作的全面性和有效性。

4. 进行审计测试:负责指导审计团队进行内部控制测试,包括检查财务记录、文件和文件,以确保其准确性和完整性。

5. 编写审计报告:根据审计发现和意见,编写审计报告,并向高层管理人员汇报审计结果和建议。

报告要准确、全面、有说服力,以便管理层进行相应的决策和改进。

6. 监督改进措施:跟踪审计报告中提出的问题和建议的改进进展,确保相关的风险和问题得到及时解决。

7. 提供咨询服务:作为内部审计部门的专业领导者,负责为高层管理层提供审计和风险管理方面的咨询和建议。

8. 维护合规性:确保企业遵守相关法律法规和内部控制制度,及时识别并纠正风险和问题,避免企业受到罚款或法律纠纷。

9. 发展和培训审计团队:负责审计团队的管理和发展,包括招聘和培训审计人员,提升团队的专业水平和能力。

审计主管岗位职责要求 内部审计专员岗位职责

审计主管岗位职责要求 内部审计专员岗位职责

审计主管岗位职责要求一、职位概述审计主管是公司内部审计部门的负责人,主要负责组织和协调内部审计工作,确保公司的运营与管理符合规定、合规并提供有效的内部控制建议。

二、职责描述1.制定并监督内部审计工作计划,确保按照计划完成各项审计任务。

2.指导和管理内部审计团队的工作,包括审计项目的安排、进度追踪和质量控制。

3.对公司的内部控制制度进行评估和审计,发现潜在的风险并提出改进建议。

4.负责审计报告的编写和提交,及时向高级管理层汇报审计结论和问题,并跟踪整改进展。

5.维护与相关利益相关方(包括监管机构、股东等)的沟通和合作关系,及时回应相关问题和要求。

6.监督内部审计人员的工作素质和业务能力,进行培训和指导,提高团队整体水平。

7.当需要时,参与公司的重大项目、合并收购、重组等业务活动的审计工作,保障项目的合规与风险管理。

8.关注并了解业界相关的法规、制度和最佳实践,根据需要提出内部审计制度的改进和优化建议。

三、任职要求1.本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景。

2.至少5年以上内部审计相关工作经验,有2年以上团队管理经验者优先。

3.具备良好的沟通协调能力和分析判断能力,能够高效组织和管理团队。

4.熟悉审计理论和方法,熟悉相关法律法规和准则。

5.具备较强的风险识别和问题解决能力,能够迅速反应和应对紧急情况。

6.熟练掌握相关审计软件和办公软件的使用。

7.具备良好的团队合作精神和积极主动的工作态度。

8.有相关行业的工作经验者优先考虑。

内部审计专员岗位职责一、职位概述内部审计专员是公司内部审计部门的核心人员,主要负责执行内部审计项目,评估公司的内部控制效果,并提出改进建议。

二、职责描述1.执行内部审计工作计划,独立完成各项审计任务,包括风险评估、业务流程审计、财务审计等。

2.根据公司的内部控制制度和相关法律法规,评估内部控制流程的有效性和合规性。

3.进行内部审计的数据采集、分析和验证,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书1.负责制定部门年度工作计划并组织实施;2.负责对企业内部控制制度的审计和评价,提出改进意见和建议;3.负责对企业投资、经营等经济活动进行审计和监督;4.负责对企业重要事项进行专项审计;5.负责领导人员经济责任审计;6.负责建设工程等项目结算审计,并督促被审计单位的审计整改工作;7.负责估算、概算的审查和工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核;8.负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账进行监督检查;9.负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作;10.负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作,并审查竣工项目造价指标;11.负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程;12.负责部门员工考勤及考核工作;13.负责部门各项业务的档案管理工作;14.制定审计、造价专业人员培训计划,建立专业人员信息档案;15.参与对所属单位年度经营目标考核审计监督完成上级主管部门和公司交办的其他工作。

2、定岗员工基本信息岗位名称岗位序列定岗员工职能执行汇报关系直接上级经理岗位目的执行部门工作任务岗位职责序号职能领域审计、造价1执行工作2其他▪主要职责:1.根据部门年度工作计划执行相应的审计、造价任务;2.协助经理对企业内部控制制度进行审计和评价,提出改进意见和建议;3.协助经理对企业投资、经营等经济活动进行审计和监督;4.协助经理对企业重要事项进行专项审计;5.参与领导人员经济责任审计;6.协助经理进行建设工程等项目结算审计,并督促被审计单位的审计整改工作;7.协助经理进行估算、概算的审查和工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核;8.协助经理对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账进行监督检查;9.协助经理进行公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作;10.协助经理进行公司材料信息价格、工程造价信息管理工作,并审查竣工项目造价指标;11.遵守公司审计、造价管理制度和相关工作流程;12.完成部门员工考勤及考核工作;13.完成部门各项业务的档案管理工作;14.参与审计、造价专业人员培训计划;15.完成上级主管部门和公司交办的其他工作任务。

审计主管岗位的主要工作职责

审计主管岗位的主要工作职责

审计主管岗位的主要工作职责
1. 制定和执行审计计划:根据公司的需求和风险评估,制定全面的审计计划,并确保计划的执行。

2. 领导和指导审计团队:负责领导和管理审计团队的工作,包括团队成员的招聘和培训、工作任务的分配和监督等。

3. 进行内部审计:负责内部控制的评估和审计,确保公司内部控制的有效性和合规性。

4. 管理和监督审计项目:负责对各个审计项目的管理和监督,包括项目的进度、质量和预算的控制。

5. 审计报告和建议:根据审计结果,及时编写审计报告,并向高层管理人员提供合理的建议,以改进和优化公司的运营和管理。

6. 风险管理:根据公司的风险评估,识别和评估潜在的风险,并采取适当的措施来降低和管理风险。

7. 合规性审计:负责对公司的各项业务和活动进行合规性审计,确保公司的运营和行为符合相关法规和政策要求。

8. 跟踪和监督问题的解决:跟踪和监督审计发现的问题的解决进展情况,确保问题得到及时解决和改进。

9. 与外部审计机构合作:负责与外部审计机构进行合作,提供所需的信息和材料,并协助外部审计工作的顺利进行。

10. 维护专业知识更新:及时了解审计领域的最新发展和法规变化,并不断学习和提升自己的专业知识和技能。

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审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力

审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力

审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力1.审计主管岗位职责:(1)负责企业内部审计工作的组织、协调、指导和监督,并对审计成果进行评估。

(2)制定企业内部审计计划,提出审计意见和建议,为企业经营决策提供可靠数据支持。

(3)针对企业内部管理、风险控制、资产保护等方面开展风险评估和内控审计,发现隐患并提出改进建议。

(4)主持企业内部审计调查,及时发现和制止违规行为。

(5)保证审计工作质量和效果,责任到人,及时完善和调整审计制度和程序。

(6)沟通协调企业内外部各方面合作,处理好与关键利益相关方的关系。

2.审计主管任职条件:(1)硕士及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业。

(2)五年以上相关工作经验,具有丰富的企业内部审计、风险管理和内部控制等方面的经验。

(3)熟知会计、审计、税法等法规政策,熟悉企业财务管理体系。

(4)具有较强的组织、协调、领导能力,能够指导和管理团队并协调各方合作。

(5)良好的沟通能力和分析思维能力,能够理性客观分析问题,及时发现和解决问题。

(6)具有良好的职业素养和道德品质,能够维护企业利益和社会公共利益。

3.应具备的能力:(1)熟悉企业内部管理体系,熟知财务、会计、审计、税法等法规政策。

(2)具有丰富的企业内部审计经验,了解企业管理制度和流程。

(3)具有较强的组织、协调、领导能力,能够指导和管理团队并协调各方合作。

(4)良好的沟通能力和分析思维能力,能够理性客观分析问题,及时发现和解决问题。

(5)具有较强的判断力和决策能力,能够准确判断和评估风险和内控状态。

(6)高度的责任感和职业道德,能够维护企业利益和社会公共利益。

审计岗位说明书(精选6篇)

审计岗位说明书(精选6篇)

审计岗位说明书(精选6篇)审计岗位篇11.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。

遵守学校各项,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。

2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。

3.工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。

4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告。

5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。

在审计规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。

6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。

7.及时收集基建市场工程造价情况。

8.完成处领导交办的其他工作任务。

审计岗位说明书篇21.拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;3.对工程项目的招标、签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;4.负责工程预结算审计、决算审计;5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;6.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

审计岗位说明书篇31、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;6、完成领导交办的其他任务。

审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力

审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力

审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计主管的岗位职责(3篇)

审计主管的岗位职责(3篇)

审计主管的岗位职责岗位职责:____对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;____对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计;____对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行全面审计;____对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同有关部门对其进行审计,并提出相关建议;____对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理;____起草财经审计有关文件和规章制度,包括各种审计办法、规定等;7.进行询价监督及上级领导交办的其他工作。

任职资格:1.审计专业统招本科及以上学历;____具有大中型生产制造类企业同岗位____年及以上工作经验;3.能适应陕北工作环境。

审计主管的岗位职责(2)包括但不限于以下内容:1. 制定审计计划和方案:负责制定并更新审计计划和方案,根据组织的需求和风险评估确定审计重点和范围。

2. 确定审计标准和方法:根据相关法律法规和审计准则,制定内部审计的标准和方法,确保审计工作的专业性和准确性。

3. 管理审核团队:负责组织和管理审计团队,包括招聘、培训、评估和激励审计人员,确保审计工作的高质量和高效率。

4. 指导审计工作:提供审计方法和技术的指导,确保审计工作的符合内部和外部规定,并提供实质性的意见和建议。

5. 进行审计工作:负责组织和执行审计计划,包括收集和分析相关信息,评估风险和内控措施,检查财务记录和业务操作,发现问题和改进机会。

6. 发布审计报告:根据审计结果,编制和发布审计报告,总结审计工作和发现的问题以及改进建议。

7. 提供咨询和建议:为组织的管理层提供咨询和建议,帮助他们解决风险和内控方面的问题,并提升管理效能。

8. 与外部审计机构沟通:与外部审计师和相关监管机构进行沟通,配合外部审计工作,协助解决问题和提供必要的信息和文件。

9. 进行持续改进:通过对审计工作的评估和反馈,不断改进审计方法和流程,提高审计工作的质量和效率。

10. 监督合规性:监督组织的合规性,包括遵守法律法规、内部规章制度和职业道德要求。

审计主管岗位说明书

审计主管岗位说明书
审计主管岗位说明书
单位名称
某某有限责任公司
岗位名称
直截了当上级
部门
审Hale Waihona Puke 部直截了当下级下级人数
职位代码
职系
职等职级
薪金标准
核准人
填写日期
要紧工作职责
制定并实施审计打算,完成公司各项经营、财务审计及专项审计。
工作内容
1.依照公司的工作目标拟定公司的审计打算,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.收集审计证据、编制审计工作底稿,预备审计报告;
3.批阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准那么的要求;
4.监督、检查公司制度的落实情形;
5.指导下属职员所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准那么要求;
6.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
工作条件
工作场所:办公室。
环境状况:舒服。
危 险 性:差不多无危险,无职业病危险。
◆了解审计领域进展趋势,把握国际最新审计理论和方法;
◆谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
◆熟悉财务治理、资本运作以及企业融资;
◆良好的中英文口头及书面表达能力。
职业素养
◆责任心强、工作认真认真、自主性强;
◆有较强的敬业精神;
◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
任职资格
性别
不限
年龄
资格证
教育背景
◆财务、会计或相关专业本科以上学历;
◆英语国家四级〔含〕以上,具有审计师或注册会计师资格。
培训经历
◆受过治理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
经验
◆五年以上跨国企业或大型企业集团财务治理工作体会,有跨行业财务工作经历者优先考虑。

审计主管岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

审计主管岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

审计主管岗位职责、要求以及未来可以发展的方向一、审计主管岗位职责作为一名审计主管,主要的职责包括以下几个方面:1、指导和监督审计团队审计主管需要指导、监督下属团队的工作,包括制定审计计划、检查审计工作的进度和质量等,确保整个团队的工作进展顺畅。

2、评估风险和制定相应方案审计主管需要对企业内部进行风险评估,制定相应的审计方案,确保审计工作的全面性和有效性。

如果有需要,审计主管还需要帮助企业内部建立相应的风险管理机制。

3、检查和分析财务报表和会计凭证审计主管需要检查和分析企业的财务报表和相关的会计凭证,确保他们的真实性和完整性。

如果发现问题,审计主管需要及时纠正并制定相应的措施。

4、与内部和外部利益相关者沟通审计主管需要与企业内部和外部利益相关者进行沟通,包括高管、投资者、债权人、审计委员会等,将审计结果向他们报告,并解答他们的相关问题。

二、审计主管的要求1、学历:审计主管一般要求拥有本科及以上学历,相关专业如会计、审计等。

2、从业资格:需要拥有相应的从业资格,如注册会计师、注册内部审计师等。

3、经验:需要具备丰富的审计、会计和管理经验,以便更好地指导和监督下属团队。

4、沟通能力:需要具备良好的沟通和协调能力,能够有效地与各种利益相关者进行沟通交流。

5、团队合作精神:需要具备良好的团队合作精神,能够带领团队高效地完成工作目标。

三、审计主管的未来发展方向1、继续提升专业技能随着业务的扩展与发展,审计主管需要不断更新自己的专业技能,包括新的会计准则、法规、税法等。

这需要审计主管与时俱进,不断学习新知识,提升自己的专业技能。

2、拓展业务领域审计主管也可以通过不断地拓展业务领域来提升自己的专业能力。

例如,通过深入研究某个行业的特点和趋势,将自己的审计经验与专业知识进一步发挥出来。

3、发展管理能力审计主管也可以通过培养自己的管理能力,进一步提升自己在企业内的地位。

例如,可以参加企业管理课程,提高自己的管理水平;也可以通过人力资源管理、项目管理等职责,进行管理工作相关的培训与学习。

审计主管职位说明书

审计主管职位说明书
业务了解
范围
熟悉财税法规、审计程序及公司财务管理流程
培训经历
受过财务管理、财经法律法规等方面的培训
知识
具备良好的审计、财务、管理、法律等知识
职责细化描述




职责一
编制公司内部审计计划
工作任务
1.负责制定公司内部审计工作规划和编制年度审计计划
2.组织公司内部审计计划的实施
职责二
参与企业内部审计工作
审计主管职位说明书
ห้องสมุดไป่ตู้基本信息
职位名称
审计主管
职位编号
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
职位概述
协助完成财务账目审查、经济效益和相关经济责任的监督、评议、审计等工作,确保公司各项经济活动正常进行
任职资格
学历
大专以上
专业
财务会计或审计类相关专业
工作经验
3年以上相关工作经验
能力素质
具有良好的沟通、组织协调能力,较强的发现和分析问题能力;原则性强、洞察力敏锐
工作任务
1.协助相关领导根据管理层要求对公司财务收支、预决算等情况进行内部审计
2.负责对公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,并提交审计报告
3.负责对公司重大经营活动、重大项目进行审计调查
4.参与公司各业务部门/子公司负责人的离任审计工作
职责三
配合外部审计工作
工作任务
1.配合外部审计机构进行必要的审计活动
2.协调相关工作,确保外部审计机构对公司的审计工作顺利开展
职责四
审计档案资料管理
工作任务
1.编写内部审计报告,提出相关建议
2.组织对相关的审计资料、文件进行归档管理

审计总监岗位说明书

审计总监岗位说明书
5、对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为,经公司领导同意,作出制止决定。
6、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经公司领导批准,可以采取必要的措施,并提出追究有关人员责任的建议。
7、检查管理工作及经济效益的情况,提出改进管理、提高经济效益的建议。
8、检查财经法规的遵守情况,提出纠正、处理违反财经法规行为的意见。
编制:人力资源部岗位责任人:批准:
9、对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理建议,并按有关规定,向上级领导反映。
关键考核指标
序号
考核项目
任务及指标要求
考核部门
1
经营任务
协助推进业务部门完成当月公司经营任务
财务中心
2
预算管理
推进财务预算管理,控制经营成本,为经营决策提供准确的数据
财务中心
3
子公司监督管理
子公司监督管理;子公司内控管理;保障控股子公司财务规范性、合法合规性;对控股子公司的经营成果进行有效评价,并出具相应报告
10、完成领导交办的其他临时性工作任务。
工作权限:
1、根据内部审计工作的需要,要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件、资料等。
2、审核凭证、帐表、决算,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料。
3、审核成本管理情况,检测成本管理软件。
4、对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。
岗位职责:
1、拟订年度内部审计计划、月度部门工作计划;
2、负责控股子公司财务监督管理工作,保障控股子公司、分公司财务规范性、经营合法合规性;对控股子公司的经营成果进行有效评价,并出具相应报告;
3、根据公司的年度经营计划,对经营数据进行分析,推进财务预算管理,控制经营成本,为经营决策提供准确的数据;

审计主管岗位职务说明书

审计主管岗位职务说明书

岗位名称审计主管岗位代码岗位序列管理岗位层级直接上级财务部经理/审计部经理工作目的根据审计制度和计划,完成自己的工作,同时指导审计小组进行审计。

工作描述职责任务职责:负责学院审计工作工作任务1.负责确定具体的审计项目,并在执行审计业务过程中,根据具体情况调整审计计划,以达到预定的审计目的2.根据组织整体发展战略、财务审计政策的发展计划,对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性和效益性进行独立的经济检查和监督,以保证审计工作按规定进行3.协调审计小组工作,检查审计工作进度,解决工作中遇到的困难和问题,必要时提请部门经理给予支持4.负责审计工作底稿的复核、汇总,起草审计结论、处理意见,提出审计建议5.负责审计报告的撰写,对审计报告做出的处理建议负事后监督检查的责任6.为审计工作的不断改进和完善提出新的建议职责:完成上级交办的其他工作业绩标准1.审计报告准确2.财务记录准确工作难对财务报告、报表、记录的准确性的审计点工作禁忌1.不严格遵守企业审计制度要求2.工作不细心,粗心,经常出现数字错误,导致经济损失3.审计不及时4.泄漏企业秘密职业发展高级审计主管任职资格知识技能能力教育水平本科及以上专业要求审计、会计或财务管理工作经验5年以上审计或财务相关工作经验职业资格取得本专业中级专业技术资格或同等级职业/执业资格,且通过相应的外语和计算机考试专业技能熟悉财务、审计制度和管理相关政策,具有一定的财务管理知识能力要求具有较高的责任感,较强的沟通协调能力,具有团队合作精神,具有一定的领导能力其他要求无。

审计主管工作职责描述范文(3篇)

审计主管工作职责描述范文(3篇)

审计主管工作职责描述范文审计主管是负责管理和组织公司内部审计工作的高级职位。

他们负责制定审计计划、指导审计员进行审计工作、提供决策支持,确保公司的内部控制和运营过程的有效性和合规性。

以下是审计主管的工作职责的详细描述。

1. 制定和实施审计策略和计划。

审计主管负责与管理团队合作制定并实施公司的审计策略和计划。

他们需要了解公司的战略目标、业务风险以及关键控制能力,以确保审计工作的重点和优先级与公司的目标一致。

2. 指导和监督审计人员。

审计主管负责指导和监督审计部门的工作人员。

他们需要确保审计人员具备必要的技能和知识,能够完成各种类型的审计任务。

他们还需要提供培训和发展机会,促使审计人员不断提高专业水平。

3. 确保内部控制的有效性。

审计主管负责评估和监督公司的内部控制体系,确保其有效性和合规性。

他们需要识别和解决控制漏洞和风险,并提供建议和改进措施,以帮助公司改进内部控制和风险管理。

4. 进行风险评估和审核。

审计主管负责进行公司的风险评估和审核,确定潜在的风险和机会。

他们需要评估公司的业务流程、财务报告和运营流程,以确定其存在的风险和不足之处,并提供改进建议。

5. 检查和评估财务报告。

审计主管负责检查和评估公司的财务报告,确保其准确性和真实性。

他们需要了解财务报告的编制原则和要求,并与财务团队合作,确保报告达到相关标准和要求。

6. 提供决策支持。

审计主管需要与管理层合作,提供决策支持和价值增值服务。

他们可以通过审计工作识别机会和改进潜力,提供相关建议和决策支持,帮助公司实现战略目标。

7. 监督合规性。

审计主管负责监督公司的合规性,确保公司的运营过程符合法律法规和行业标准。

他们需要保持对相关法规的了解,并与法务和合规团队合作,制定和执行合规政策和程序。

8. 管理审计项目。

审计主管负责管理多个审计项目的执行和跟踪进展。

他们需要分配资源、制定时间表并监督工作进展,确保项目按时完成,并向管理层汇报项目结果和建议。

审计岗位说明书

审计岗位说明书

审计岗位说明书岗位背景审计岗位是一个关键的职业,在组织中扮演着重要的角色。

审计师通过对组织内部运营和财务活动的检查,以确定其合规性和有效性。

审计岗位的主要目的是确保组织的运营符合法规和内部控制要求,同时评估其风险和提供改进的建议。

岗位职责审计师在组织中负责以下职责:1.进行内部审计:审计师负责对组织内部运营和财务活动进行审核。

这包括检查财务报表、账簿记录和支出合规性,以确保其准确性和合规性。

审计师还需要评估内部控制系统的有效性,并提供改进建议。

2.风险评估和管理:审计师负责评估组织面临的风险,并提供相应的风险管理策略。

他们需了解组织的运营流程和业务模型,并在此基础上识别潜在的风险。

审计师需要通过对风险的评估和监控,为组织提供保护和改进的建议。

3.内部控制审查:审计师需要对组织内部的控制措施进行审查和评估。

他们需了解组织的内部控制框架和政策,并确保其有效性。

审计师还需要进行内部调查,以发现任何存在的欺诈、浪费或滥用情况。

4.合规评估:审计师负责评估组织的合规性,确保它遵守相关的法律、法规和规章制度。

他们需要熟悉不同行业的法律要求,并将其应用到组织的运营中。

审计师还需要与内部和外部的监管机构合作,确保组织的合规性审查顺利进行。

5.编制报告:审计师需要将审计结果整理成报告,并向高层管理人员和董事会提供汇报。

这些报告应包含对发现的问题和风险的详细描述,以及推荐的解决方案。

审计师还需要及时跟进报告实施情况,并向管理人员提供进一步的支持和指导。

职位要求为了胜任审计岗位,候选人需要具备以下能力和技能:财务和会计知识:审计师需要具备扎实的财务和会计知识,包括财务报表分析、成本控制和预算管理等。

他们需要了解财务指标和业务运营,以评估组织的财务状况和运营效率。

法律和合规知识:审计师需要了解适用于组织行业的法律和合规要求。

他们需要熟悉相关的法律法规,以确保组织遵守法律要求并规避风险。

分析和解决问题的能力:审计师需要具备良好的分析能力和解决问题的能力。

审计主管岗位职责

审计主管岗位职责

审计主管岗位职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计部主管岗位职责(2篇)

审计部主管岗位职责(2篇)

审计部主管岗位职责1.协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;2.完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;3.根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件;4.进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告;5.完成领导交办的其他任务。

审计部主管岗位职责(2)审计部主管的岗位职责包括但不限于以下几项:1. 制定和执行审计部门的年度工作计划和目标,并确保它们与公司的战略目标一致。

2. 负责组织、协调和监督审计部门的日常工作,确保审计活动的顺利进行。

3. 确保所有审计工作符合公司的内部审计政策、程序和标准,并遵守相关法律法规。

4. 领导和指导审计团队的成员,提供必要的培训和支持,以保持团队的专业水平和工作效率。

5. 确保审计工作的质量和准确性,及时报告重要的审计发现和问题,并提供相应的解决方案。

6. 维护与公司其他部门和外部审计方的良好沟通和合作关系,以确保审计工作的顺利进行。

7. 监督和评估公司的内部控制制度和风险管理,提出改进建议并跟进执行情况。

8. 参与公司的风险管理工作,识别和评估潜在的风险,并提供相应的建议和措施进行风险控制。

9. 配合外部审计师的工作,提供必要的支持和信息,确保外部审计工作的顺利进行。

10. 监督审计部门的预算和资源的合理运用,确保审计工作的经济效益和效率。

11. 及时关注和学习财务、会计和审计方面的最新发展和法规变化,更新和提升自己和团队的专业知识和技能。

总体来说,审计部主管是负责整个审计部门的高级管理人员,具有确保公司内部控制的有效性、提供准确和可靠的审计结果和建议等重要职责。

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人事类
对本部门人员考核和奖惩有建议权;
对本部门人员的任免有建议权。
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报工作
督导
监督公司各部门执行公司管理制度;
监督投资公司的运行情况。
协调
与公司各部门及单位进行审计工作的沟通和协调
外部
工作
关系
政府部门、省、市内部审计协会、中介机构
任职资格
最低学历
本科学历及以上
技术职称或技术等级要求
审计主管
基本情况
岗位名称
审计主管
岗位编号
所属部门
审计部
直接上级
审计部部长
直接下属
岗位名称
审计员
岗位编制
2人
岗位设置目的
保障公司审计工作正常开展,促进公司内部审计管理规范发展,实现公司审计管理目标。
主要工作职责和内容
1、审计实施
1)起草公司内部的审计工作计划和审计方案;
2)协助组织实施公司内部的各项内部审计监督和检查;
3、行政事务
1)完成部门档案的收集和建档管理工作,及处理部门行政事务工作。
4、其他工作
1)定期参加公司或者部门内部专业培训,不断提高个人执业能力;
2)按时完成领导交给的各项任务。
主要职权
业务类
对直接下级的工作有安排、检查和监督权;
对公司制度的落实情况有监督权。
费用类
对本部门的预算内的费用有审核权;
对本部门预算制定有建议权。
取得审计从业资格证书;初级职称及以上
专业知识
会计学、审计学、经济学、管理学等相关专业
工作经验
5年以上工作经验,2年以上财务审计相关工作经验
技能技巧
掌握一定的财税和经济法律相关知识,具备一定的写作水平和谈判技巧;了解国家现行政策及经济形势,经济管理的基本知识;
熟悉公司相关的程序文件、管理标准和工作标准;
3)根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目;
4)及时向审计部长沟通审计工作进展及重要审计事项;
5)起草审计报告,编写审计通知以及审计报告送达;
6)参与组织对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7)参与组织进行审计工作研究和学术交流。
2、制度管理
1)严格执行公司的各项管理制度,完成部门管理制度的编写。
熟练
能力素质
较强的坚持原则精神和抗压能力,责任心强,反应灵活;
一定的沟通协调能力、调研分析、发现解决问题能力;
职业发展
可晋升岗位
审计部副部长
可轮岗岗位
入职培训
产品知识公司企业文化
在职培训
企业管理、审计、财税、信息系统管理、工程预算和审核等
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
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