2019年部门预算公开

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桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明为了便于社会公众了解学校2019年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔2019〕3号关于批复2019年部门预算的通知,现公开我校2019年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下:第一部分:单位概况一、机构设置情况、基本职能及主要工作目标根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008〕106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔2010〕61号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔2011〕49号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011〕258号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》(桂编[2013]50号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》(桂编[2016]3号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构24个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、人员构成情况根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1516名,后勤控制数70名,实有在职人员1444人,后勤服务聘用人员控制数在职人员69人,离退休人员551名。

第二部分:预算收支情况“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”(见附件)。

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻执行中央、省、市有关统一战线工作的路线、方针、政策,通过各种渠道和形式,广泛进行统战宣传教育。

(二)落实区委统战工作部署,向区委和上级主管部门反映本区统战工作情况,提出工作意见和建议。

(三)组织全区统战工作重大活动,协调解决统战工作中遇到的疑难问题。

(四)负责联系各民主党派、工商联及有关团体、各界人士,贯彻落实多党合作和政治协商制度。

支持各民主党派独立开展工作,帮助他们选配领导班子,加强思想和组织建设。

(五)负责党外人士的政治安排工作,会同有关部门做好党外人士的选拔、培养、推荐工作,做好党外后备干部队伍的思想教育和组织建设。

(六)做好党外知识分子基础性管理工作,选拔党外优秀知识分子、科技拔尖人才并提出工作安排建议。

(七)协调有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实,会同有关部门做好宗教地下势力的治理工作。

(八)协助工商联做好非公有制经济工作,选拔、物色非公有制经济代表人物并做好思想政治工作。

(九)负责对台及台湾事务工作,做好对台宣传、经贸及接待联络工作。

(十)负责开展海外统战工作,加强与海外有关团体、人士的联系,组织“三胞”眷属为本区经济建设服务。

(十一)负责本区侨务工作。

(十二)完成区委交办的其他工作。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明长安区委统战部2019年预算收入总计188.09万元。

其中,一般公共预算收入188.09万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明2019年预算支出188.09万元。

其中,人员经费支出151.48万元,正常公用经费16.11万元,项目支出20.5万元(其中本级项目支出20.5万元,对下补助0万元。

阿克苏地区库车县第七中学2019年部门预

阿克苏地区库车县第七中学2019年部门预

阿克苏地区库车县第七中学2019年部门预算公开目录第一部分库车县第七中学单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、库车县第七中学收支总体情况表二、库车县第七中学收入总体情况表三、库车县第七中学支出总体情况表四、库车县第七中学财政拨款收支总体情况表五、库车县第七中学一般公共预算支出情况表六、库车县第七中学一般公共预算基本支出情况表七、库车县第七中学项目支出情况表八、库车县第七中学一般公共预算“三公”经费支出情况表九、库车县第七中学政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于库车县第七中学2019年收支预算情况的总体说明二、关于库车县第七中学2019年收入预算情况说明三、关于库车县第七中学2019年支出预算情况说明四、关于库车县第七中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于库车县第七中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于库车县第七中学2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于库车县第七中学2019年项目支出情况说明八、关于库车县第七中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于库车县第七中学2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分库车县第七中学概况一、主要职能详细介绍本部门单位工作职能。

库车县第七中学地处天河路27号,始建于2017年8 月,其教学宗旨为:实施高中和初中基础教育;业务范围为:高中学历教育,初中学历教育,举办培训班,开展勤工俭学。

单位业务主管部门为库车县教育局,单位性质为全额拨款事业单位。

二、机构设置及人员情况库车县第七中学无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:行政办、教务处、政教处、总务处,教研室及工会。

2019年末库车县第七中学核定编制数 73 人,实有人数 73 人,其中:在职 73 人,增加34 人;退休 0人,增加0 人;离休 0 人,增加 0 人。

漯河医学高等专科学校

漯河医学高等专科学校

漯河医学高等专科学校2019年度部门预算公开说明目录第一部分漯河医学高等专科学校概况(一)主要职能(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:漯河医学高等专科学校2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第一部分漯河医学高等专科学校概况一、漯河医学高等专科学校主要职能漯河医学高等专科学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。

学校坚持立德树人的根本任务,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高人才培养质量为核心,积极推进教育供给侧改革;在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式,在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色,实施护理专业“双语”教学;实行“弹性学制”、“宽进严出”;以“健康中国医疗+”为切入点,建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地......学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高,已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校,为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。

二、漯河医学高等专科学校预算单位构成漯河医学高等专科学校预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。

1.漯河医学高等专科学校本级2.漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市中心医院)3.漯河医学高等专科学校第二附属医院4.漯河医学高等专科学校第三附属医院三、人员构成情况漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工3894人,离退休人员697人。

第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明2019年部门预算主要任务是:1.不断深化教育综合改革。

完善“三个习惯”“三张处方”人才培养方案,积极申报省级和国家级教学成果。

河北唐山海港经济开发区第三中学

河北唐山海港经济开发区第三中学

河北唐山海港经济开发区第三中学2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好我校预算工作。

一、部门概况及机构设置情况(一)基本情况我单位属于行政事业单位,实有人数33人,其中行政编制0人,事业编制6人,其他27人。

(二)主要职责我单位的主要职能是:我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;实施素质教育,积极配合政府动员辖区内初、高中学生入学,按照规定标准完成教育教学任务。

(三)机构设置情况河北唐山海港经济开发区第三中学,始建于2018年,学校占地81.8亩,建筑面积27878.07平方米,绿地面积19855平方米,学校布局合理,具有初、高中教学楼、多功能厅、食堂、宿舍、门卫及看台、泵房热力站,是一所颇具规模的学校。

我校内设3个机构,分别为:校长室、办公室、教导处。

二、部门预算收支情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

(二)2019年预算收支情况2019年收入预算总计1185万元。

2019年支出预算1185万元,按用途划分为:工资福利支出603.488万元;公用经费支出1.512万元;对个人家庭补助支出0万元;专项项目支出580万元。

(三)增减变化分析2018年无预算。

三、“三公”经费预算说明2019年我部门“三公”经费预算安排0万元,具体安排情况为:(一)公务用车购置及运行费。

共计安排0万元,与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元,与上年持平。

2.公车运行维护经费安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费安排0万元,较上年预算减少0万元,本着厉行节俭的原则减少公务接待次数,预计公务接待费用减少。

2019年部门预算有关情况的说明.doc

2019年部门预算有关情况的说明.doc

2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。

机关办公服务,机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。

(二)、内设机构我单位为全额拨款事业单位,编制70人。

现有在职在编人员64人,退休18人,合同制工人56人。

局长1人,副局长2人,纪委书记1人,内设科室14个。

其中:1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室:办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。

二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明(一)2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元,其中,财政拨款8047.88万元,占100%。

2019年支出预算为8047.88万元,其中,人员经费支出1091.93万元,占13.57%;日常公用经费支出70.01万元,占0.87%;专项经费支出6885.94万元,占85.56%。

(二)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1043.45万元,减少12.97%。

主要原因:一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出;二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。

(三)2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。

比2018年减少77784元,减少11.11%。

主要原因:节约开支。

办公费64人(三类部门)192000元;差旅费1+63人239400+19000元;培训费64人64000元;公务招待费10408元;单位电话通讯费14部70000元,其中:1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室(办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、);办公费设备购置费64人32000元;维修维护费64人6400元;交通费,3辆车(局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车)109800元;其他费用82人90200元。

通辽市扶贫开发办公室

通辽市扶贫开发办公室

通辽市扶贫开发办公室2019年部门预算公开报告二〇一九年三月二十六日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能通辽市扶贫开发办公室是政府的职能部门,为行政单位,执行行政单位财务会计制度。

主管全市扶贫工作,现有内设科室7个。

(二)部门主要职责(一)贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针政策,研究拟订通辽市扶贫开发和革命老区建设工作方面的规划并组织实施。

(二)协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,开展有关扶贫工作方面的交流与合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和监督工作。

(三)会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作。

(四)制定市本级扶贫资金项目分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用,管理有关扶贫项目。

(五)承办通辽市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看,通辽市扶贫开发办公室部门预算包括:只包括本级独立预算单位,无二级预算单位。

(一)部门机构及人员基本情况2019年,通辽市扶贫开发办公室本级及下设独立预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。

人员基本情况,编制核定编制人数33人、截止2018年12月31日,在职人员17人,退休人员16人。

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省财政厅2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)团结动员全区各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)教育引导妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动全区妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务。

加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(五)教育引导广大妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式,不断提高生活质量和生活品味。

(六)组织发动妇女积极参与两个文明建设,开发育人资源,做好基层儿童工作。

(七)加强基层妇女组织建设。

(八)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

桥西区妇女儿童工作委员会设在区妇联,承担桥西区妇女儿童工作委员会日常工作。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。

桥西区妇联2019年收入预算安排136.22万元,其中一般公共预算收入136.22万元,财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区妇联2019年支出预算136.22万元。

其中:基本支出96.02万元,其中,人员经费87.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费8.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休干部经费、公务交通补贴等。

政务服务中心2019年部门预算

政务服务中心2019年部门预算

县政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门预算公开信息目录1.部门职能职责2.机构设置3.部门收支概况(1)收入预算(2)支出预算(3)机关运行经费安排情况(4) 政府采购预算(5) 国有资产占有情况说明(6)预算绩效目标说明(7)“三公”等经费预算说明(8)其他事项4.名词解释5.部门预算公开表格目录6.公开表格附件一、部门职能职责(含2019年主要工作任务)(一)贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件;协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

(二)负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作;负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

(三)负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务;负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

(四)负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度;对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐;受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

(五)参与全县各部门(含中央、省、市驻茶部门)、各乡镇(街道)电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

(六)负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管;负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

(七)负责对县政府特许设立的办事大厅(分中心)的指导和监督;负责对乡镇(街道)便民服务中心规范运作的协调和指导。

(八)负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务,提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务;负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、机构设置我单位共有内设股室、单位4个(含0个副科级单位),分别为:综合办公室、电子政务股、政务服务股、业务协调股三、部门收支概况19年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。

预算公开说明

预算公开说明

营收入 入
备注
3365.38 3365.38 2250.38 746.61 345.26 23.13 20069.64 20068.5 4156.4
-7.15 -7.15
0.12 -7.27 4156.4 4156.4 4156.4
3372.53 3372.53 2250.38 746.61 345.14 30.4 11302.42 11301.28
7、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和 成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作; 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作; 依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
8、牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作;会 同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划 并组织实施,推动服务外包平台建设。
6.18 6.18 6.18 963.31
963.31 963.31
9.4 9.4 9.4
11301.28 1.14 1.14 236.08 236.08 236.08
18745 2750 2750 2850 2850 13145 13145 529.99 529.99 529.99
-8-
4610.82
9、组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进 出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制, 依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全 应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措 施的应诉工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指 导企业在国外的反垄断应诉工作。
10、指导协调全省外商投资工作,拟订全省外商投资政 策和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及 变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特 别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有 关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指

伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开

伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开

伊春市中心医院2019年部门预算和“三公”经费公开伊春市中心医院预算信息公开情况预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、机关运行经费情况六、政府采购情况七、国有资产占有使用情况八、预算对比情况说明九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责伊春市中心医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院,承担全市人口的医疗保健任务。

二、机构设置我院内设机构92个,分别是政治处、纪检监察科、院长办公室、工会、团委、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、经管办、信息科、医保办、院内感染监控科、综合档案室心血管内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、老年病科消化内科、血液内科、肾内科、重症医学科、心脏监护科血液透析室、皮肤科、临床心理门诊、骨科、普外科、肿瘤外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科(中西医科)、麻醉科、肿瘤内科、康复医学科、急诊科、高压氧治疗科、碎石中心、手术室、药学部、预防保健科、物理诊断科、医学检验科、病理科、放射线科、CT 诊断科、内窥镜室、核医学科、磁共振成像诊断科、输血科、消毒供应室、器材科、介入治疗科;营养科、体检中心、门诊部、健康管理中心、住院处、保卫科、总务科、伙食科、放疗科、全科医疗科、疼痛科、风湿免疫科、计划生育门诊、医疗美容科、变态反应科、静配中心、职业病科、医疗纠纷调解办公室、信息中心、绩效办、物资采购办、质控办、老干部室、护理支持中心。

其中重点专科六个。

编制床位数1000张。

三、人员构成我院在编人员696人,离、退休人员567人,其中离休人员6人,退休人员561人。

四、报表文字说明1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算收入;支出包括:医疗卫生支出与计划生育支出、社会保障和就业支出。

2019年预算公开填报说明

2019年预算公开填报说明

2019年预算公开填报说明
一、公开的表格(共13张表)
全套表格均通过部门预算编制系统中的《2019年部门预算公开表格》导出审核后打印即可。

二、单位主要职责、机构设置情况及部门预算单位构成
单位职责、机构设置及部门预算单位构成与部门情况说明合并撰写,具体内容和格式参照本部门和本单位上年度预算公开资料撰写。

三、本级预算和所属单位的预算公开
有二级单位的需要做汇总预算,将《2019年度部门预算公开的表格》中的所有表格汇总并加上主管单位的上述各表,应剔除重复收入。

要求:既要公开本级预算,又要公开汇总预算。

在公开表格时,表的标题分别加上“(本级)”和“(汇总)”字样。

四、“三公”经费预算安排情况及增减变化说明
本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况及增减变化说明,参照本单位上年度格式撰写(新增单位参照同类单位撰写)。

五、转移支付资金公开
1、农林水、教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开。

2、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过
程公开。

3、民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

4、分配到人(户)的财政资金、乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况。

凡涉及到上述情况的单位和部门,请务必做好公开资料,并将公开的word文档、电子表格、电子照片、电子图片等全部放到“转移支付资金公开”文件夹中,并写上规范的文件名和标题。

实验小学2019年部门预算信息公开情况说明

实验小学2019年部门预算信息公开情况说明

中心小学小学2018年部门结算和2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《山东省省级预算公开办法》规定,现将青岗集镇中心小学小学2018年部门结算和2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1. 全面贯彻党和国家的教育方针,实行九年义务教育。

2. 大力实施素质教育,更新教育观念,提高教学水平。

3. 大力抓好德育教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。

4. 加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围。

5. 加强安全管理,杜绝各类安全事故发生。

6. 完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

青岗集镇中心小学小学的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年及去年全部收入情况。

2018年度决算收入总计16.4575万元,其中:财政拨款收入108575元,占64%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入56000元,占34%。

2019年预算收入1210.34万元,其中:一般公共预算收入1210.34万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

-2-2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映青岗集镇中心小学小学年度部门预算中支出预算的总体情况。

曹县青岗集镇中心小学2018年度决算支出总计16.4575万元,其中:基本支出16.4575万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

2019年支出预算23.4万元,其中基本支出17.8万元,包括人员经费10.5万元和日常公用经费7.3万元;项目支出6.6万元,包括本级支出6.6万元,主要为中心小学录播室经费、聘请代课教师经费等。

2019年部门预算公开流程示例

2019年部门预算公开流程示例

2019年部门预算公开流程(示例)
一:信息公开及专题专栏公开
(1)登入人民政府网站后台
/admin/login,输入单位账户密码
(2)进入后台后选择政务公开栏内的信息公开,所属组配选择各部门预算,随后点击添加信息公开进入编辑界面。

(3)进入信息公开页面后编辑相关内容并上传附件[2019年预算公开表格](从预算管理系统里自行导出表格),上传键在内容栏上
随后编辑内容及上传附件保存后,信息公开完成。

(4)保存后,信息公开下方会出现所保存的内容,如下图,
选择该内容并点击“批量添加信息到专题”,选择“各部门预算”,按确定键。

公开工作完成。

唐山海港开发区幼儿园

唐山海港开发区幼儿园

唐山海港开发区幼儿园2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。

一、部门职责及机构设置情况(一)基本情况我园属于差额拨款事业单位,实有人数100人,其中行政编制0人,事业编制19人,其他81人。

(二)主要职责我单位的主要职能是:贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规,坚持正确的办园方向,不断提高保教水平。

(三)机构设置情况我单位性质为差额拨款事业单位,经费保障形式为财政性资金基本保证经费。

机构设置情况如下:园长主持全园工作,下设三个部门,:教研处、总务处、办公室,教研处由副园长主管,下设教研室和幼儿保健室,主抓幼儿保育工作;总务处由总务主任主管,主要管理工会、保安、师幼档案情况;办公室由办公室主任主管,主要负责人事及财务方面的管理。

二、部门预算安排的总体情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

(二)2019年预算收支情况2019年收入预算总计1197万元。

2019年支出预算1197万元,按用途划分为:工资福利支出880万元;公用经费支出311万元;对个人家庭补助支出6万元;专项项目支出0万元。

(三)增减变化分析比2018年预算增加3.4万元,主要支出项目增减原因分析:工资福利支出较上年增加208.15万元,原因是2018年7月工资调标。

公用经费支出较上年增加61.28万元,原因是2019年劳务费中增加派遣人员住房公积金缴费支出,工会费福利费计提增加,日常维修支出增加。

对个人家庭补助支出无变化。

专项项目支出较上年减少266.03万元,原因是2019年园舍修缮及设备设施采购项目减少。

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;(二)结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;(三)负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;(四)负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;(五)负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;(六)负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;(七)负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;(八)配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;(九)配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;(十)承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

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2019年部门预算公开(南部县五灵乡小学)2019年1月28日— 2 —目录1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表(一)12.表3-2-1一般公共预算支出表(二)— 3 —13.表3-2-2一般公共预算支出表(三)14.表3-2-3一般公共预算支出表(四)15.表3-2-3一般公共预算支出表(五)16.表4 日常公用支出财政拨款预算表(一)17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表(二)18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表— 4 —部门预算信息公开模版:(南部县五灵乡小学)2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作南部县五灵乡小学是一所九年一贯制学校。

主要职能是:实施9年义务教育,全面推进素质教育,大力发展学前教育,巩固提高义务教育发展水平。

以办人民满意教育为宗旨,以立德树人为根本,以实施素质教育为主题,全面提高教学质量,探索特色学校建设,不断提升学校教育整体实力,确保学校可持续发展。

二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门预算编报范围的单位包括本级,本部门无下属二级单位。

(若只有本级单位,请介绍机构设置情况,下级单位为一级预算部门的不在此内容中反应)三、收支预算总体情况南部县五灵乡小学2019年收入预算634万元,其中:— 5 —上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入634万元,占100%。

2019年支出预算634万元,其中:基本支出634万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(数据来源“收支预算总表”)四、财政拨款收支预算情况南部县五灵乡小学2019年度财政拨款收支预算总计634万元。

与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少36万元,增长4%。

主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县五灵乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出634万元,占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36万元,增长4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县五灵乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出634万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出634万元,占100%;教育支出441万元,占70%;社会保障和就业支出94.8万元,占15%;医疗卫生与计划生育支出46.3万元,占7%;住房保障支出51.9万元,占8%;…。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务(类)634万元(款)主要用于一般公— 6 —共服务。

2. 一般公共服务(类)634万元,主要用于公共服务。

3. 教育(类)441万元,主要用于小学教育。

4. 社会保障和就业(类)94.8万元,主要用于保障性缴费。

5. 医疗卫生与计划生育(类)46万元,主要用于医疗卫生。

6.住房保障(类)51.9万元,主要用于住房保障。

……(数据来源“收入预算总表”)六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县五灵乡小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出629万元,其中:人员经费620万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利— 7 —费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明南部县五灵乡小学2019年度无“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,2019年无因公出国(境)任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。

全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

(若没有购车,可写为:2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

)公务用车运行维护费支出0万元。

计划用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费南部县五灵乡小学2019年无公务接待费八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况南部县五灵乡小学2019年伍政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况— 8 —本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年度,***机关及下属***、***(二级预算单位)运行经费支出**万元,比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。

(二)政府采购支出情况本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…(二级预算单位事业收入情况)等。

(无此项内容的单位则不解释,下同)3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、— 9 —“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

(介绍收入类型、来源)5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、— 10 —因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

— 11 —19.……。

(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减)— 12 —表12019年收支预算总表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 13 —表2部门预算收支总表单位名称:单位:元— 14 —部门预算收支总表单位名称:单位:元— 15 —表1-2部门预算收入总表— 16 —表1-3 — 17 —部门预算支出总表表2财政拨款预算收支总表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 18 —单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 19 —单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 20 —— 21 —财政拨款预算收支总表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元表2-1财政拨款支出预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 22 —表3人员支出财政拨款预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元表3-1一般公共预算基本支出预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 24 —表3-2 一般公共预算支出表(一)— 25 —表3-2-1一般公共预算支出表(二)— 26 —表3-2-2 一般公共预算支出表(三)— 27 —表3-2-3一般公共预算支出表(四)— 28 —表3-2-4表4 日常公用支出财政拨款预算表(一)— 29 —— 30 —单位名称:南部县五灵小学单位:元表4-1日常公用支出财政拨款预算表(二)单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 31 —表5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元表6项目支出预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元表7一般公共预算“三公”经费支出表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 32 —表8政府性基金支出预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元表8-1政府性基金“三公”经费支出表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 33 —表9 国有资本经营支出预算表单位名称:南部县五灵乡小学单位:元— 34 —南部县财政局办公室 2019年1月29日印发。

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