材料物资管理办法
煤矿供应物资材料管理及回收办法
煤矿供应物资材料管理及回收办法为了加强我矿材料管理,明确职能部室和基层区队在材料管理方面的职责和分工,规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理要求,以实现材料零浪费,达到节支降耗,降低生产成本,提高经济效益之目的,特制定本办法。
1职责划分1I企管劳资部111负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。
1.1.2对全矿所有材料负综合管理责任。
1.2生产部1.2.1负责所分管其他材料(仅工字钢、锚索及锚索托盘)、木材、支护、建工等材料预算的编制和日常管理。
1.3机电部13.1负责所分管的其他材料(分管部分)、配件、油脂、大型材料、专用工具、自用煤等材料预算的编制和日常管理。
1.4安检部1.4.1负责所分管的安全费用、质量标准化工程(含各种牌版)等材料预算的编制和日常管理。
1.5调度室151负责所分管的其他材料(通讯、监测、监控)预算的编制和日常管理。
1.6通风部1.6.1负责所分管的瓦斯防治、消防器材等材料的预算编制和日常管理。
1.7综合办1.7.1综合办负责办公用品等低值易耗品的预算编制和日常管理。
1.8区队1.8.1负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常管理及月末内部考核。
2材料预算管理2.1年初,根据公司下达的年度可控材料成本指标,结合本年度生产计划安排,由企管部牵头组织,各成本管理部室参加编排本年度详细的材料消耗预算,报矿领导审核后,分解下达执行。
2.2对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等,均明确指标列入矿管费用,由管理部室根据年度生产经营计划总体安排,逐月编制使用预算,用料单位按规定程序审批领用。
2.3月度生产计划排定后,由成本管理部室根据生产计划安排及年度材料指标情况,充分考虑月度的生产情况,编制材料预算,并分解到各用料单位;对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等,分管部室提出详细的材料消耗预算,列入矿统管材料预算,月中由分管部室控制发放。
煤矿材料物资管理办法
煤矿材料物资管理办法第一章总则第一条为了规范煤矿材料物资管理,提高资源利用效率,保障煤矿的生产运营安全,制定本办法。
第二条煤矿材料物资管理应当遵循依法、公开、公正、公平的原则,加强材料物资的采购、库存、使用和清算工作。
第三条本办法适用于全国范围内的各类煤矿。
第二章采购管理第四条煤矿材料物资采购工作应当按照国家有关法律、法规和政策要求进行。
第五条煤矿应当建立健全材料物资采购管理制度,明确采购程序和责任人。
第六条煤矿材料物资采购应当根据生产需要制定采购计划,确保库存的及时补充。
第七条煤矿材料物资采购应当坚持公开招标的原则,确保采购过程的公正、公平、公开。
第八条采购合同应当明确合同双方的权利义务,明确交付方式、数量、质量、价款等事项。
第九条煤矿材料物资采购应当建立供应商评估制度,对供应商的信用和综合能力进行评估,并及时调整供应商名单。
第十条煤矿应当加强采购合同履约监督,确保采购合同的及时履行。
第三章库存管理第十一条煤矿应当建立材料物资库存管理制度,明确库存保管人员和仓库管理规定。
第十二条煤矿材料物资库存应当根据生产计划和物资需求进行合理调配和安排,避免浪费和积压。
第十三条煤矿材料物资库存应当建立台账,记录物资的种类、数量、质量等信息,并进行定期清点和盘点。
第十四条煤矿材料物资库存应当加强保管和防护工作,确保物资的安全和完好。
第十五条煤矿材料物资库存应当按照先进先出的原则进行管理,及时消耗过期物资。
第十六条煤矿材料物资库存应当定期检查和审计,发现问题及时处理和纠正。
第四章使用管理第十七条煤矿材料物资使用应当按照生产需要进行合理安排和使用。
第十八条煤矿材料物资使用应当遵循节约、高效、安全、环保的原则,促进资源的合理利用。
第十九条煤矿材料物资使用应当建立明确的使用制度和流程,加强对使用人员的培训和监督。
第二十条煤矿材料物资使用应当严格执行消耗定额和消耗量检测,避免浪费和滥用。
第二十一条煤矿应当及时处理和回收废旧材料物资,实现资源的循环利用。
物资材料管理办法(最新)
物资材料管理办法(最新)一、总则1. 为了规范物资材料的管理,合理调配资源,提高工作效率,制定本管理办法。
2. 本管理办法适用于所有相关部门和人员,包括但不限于采购、库存、使用等环节的管理工作。
二、采购管理1. 物资材料的采购需严格按照采购计划进行,确保合理用量和质量。
2. 在编制采购计划时,应充分考虑实际需求、市场供应情况和财务预算等因素。
3. 采购过程中,应与供应商保持良好的沟通,确保供应商能够按时提供合格的物资材料。
4. 采购过程中,必须依法遵守相关法律法规,严禁违规操作和腐败行为。
三、库存管理1. 物资材料的库存管理,应按照先进的物资管理理念和方法进行。
2. 建立健全的入库、出库、盘点等管理制度,确保库存的准确性和及时性。
3. 对于易损、易变质的物资材料,应采取合适的保管措施,确保其质量和可用性。
4. 定期进行库存盘点,及时发现和处理盘点差异,保持库存数据的真实可靠。
四、使用管理1. 使用物资材料必须按照规定的用途和标准进行,严禁滥用和浪费。
2. 各部门应合理安排使用计划,避免过度使用和过度投入。
3. 对于有特殊使用要求的物资材料,必须经过相应部门的授权和管理。
4. 记录和追踪物资材料的使用情况,及时掌握使用情况和消耗量。
五、报废处理1. 对于过期、损坏和不能使用的物资材料,应及时进行报废处理。
2. 报废处理前,应进行必要的审核和审批程序,确保合规性和合理性。
3. 报废处理应符合环保要求,对有环保风险的物资材料需采取安全措施。
4. 记录和报告物资材料的报废情况,及时做好相关的数据统计和汇总。
六、监督与检查1. 相关部门应加强对物资材料管理工作的监督和检查,确保各项管理制度得到有效实施。
2. 对于存在违规行为的,应及时发现、严肃处理并追究责任。
3. 定期进行物资材料管理的绩效评估和反馈,及时调整和改进管理工作。
七、附则1. 本办法的解释权归公司所有,并由相关部门负责解释和执行。
2. 本办法自发布之日起生效,旧版办法自动废止。
煤矿材料物资管理办法
材料物资管理办法为了规范公司对材料物资的管理,逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度,切实做好物资管理,提高企业管理水平,增加经济效益,防止材料物资等流动资产的损失,现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。
一、材料物资的分类:公司的材料物资实行分类管理,可大致分为A、B、C三大类,A类为直接用于井下生产的大宗物资,该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点,如坑木、液压支护、钢材等。
B类为直接用于生产,计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等,C类为低值易耗品等金额较小,如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。
二、材料物资的采购:A、B两类材料物资实行招投标制,材料采购必须做到事先有计划,事中有控制。
事先有计划是指,应根据生产需要和采购成本,由使用单位上报相关部门采购,应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系,努力实现效益最大化。
对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资,尽可能实现零库存管理。
具体做法:使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书,物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等,填写好计划书后,按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后,由分管物资采购部门负责采购。
事中有控制指:生产经营过程中,做好材料物资的收发领用工作,领用材料时要注明用途,数量,金额和领用人签名。
对用后剩余材料要及时办理退库手续。
对材料物资的消耗可按月进行对比分析,找出非正常材料消耗原因,不断降低成本,提高生产效益。
三、材料物资的入库:公司根据生产管理需要设置材料仓库,专设材料计划员和仓库管理人员。
计划员由采购部统一领导,计划员设两名,根据每月材料需求负责拟订采购合同,办理材料入库手续,计划员负责材料单价及金额的填写,物资采购合同签定后,计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单,到财务部门办理付款手续,物资到库后原则上发票要同时到达,对于材料已到发票未到的物资,计划员要根据物资的价格办理暂估入库,等发票到达时要用负数冲回,根据发票补办正常的入库手续。
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度为加强项目物资管理,根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。
一、物资采购1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责人必须进行询价,并提供三个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。
如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。
2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里处采购,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。
3、材料采购之前必须有采购计划。
各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。
材料采购人员拿到物资采购计划后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。
尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。
坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。
4、建设方提供材料。
材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字,再报我方项目经理审核批准,最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。
二、验收1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。
工程物资材料管理办法
工程物资材料管理办法一、工程材料管理的基本流程1. 采购流程(双包工程)(1)由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请,并交于材料管理员处。
(2)材料管理员再根据仓库材料结存情况,拟定该工程的实际采购清单,并反馈该工程的项目管理员签字确认.(3)工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买,确保材料满足需求.(4)采购员负责确定供货商,并照单采购。
并负责相关合同及付款流程的办理,要账实相符。
2.入库流程(1)自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量, 对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象,应拒绝办理入库手续,并及时与供货商联系、确认处理办法。
(2)单包工程的材料,甲方直接发至我工程库的,需项目经理与甲方确认后,方可收验货。
对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象,应拒绝办理入库手续,并报告项目经理,由项目经理与甲方协调. (3)由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的,工程设计部需提交材料清单,库管员根据清单进行验货入库,并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。
(4)所有自购、代托管材料,库管员负责原始文本文档记录和管理,料帐管理负责电子档案的录入,并适时报工程设计部相关人员。
(5)库房管理员负责材料的堆放,并且由材料管理员在每月月底盘库时,检查堆放情况,如有乱堆乱放,由库房管理员负责堆放整齐。
3。
出库流程(1)根据施工情况,由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后,由库管员见“单”发货;公司外其他施工队需领用材料,其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货,特殊情况必须电话确认。
(2)库管员根据领料单,负责材料出库。
(3)由库管员负责每天的出库物资的登记,料帐管理员负责电子档案的管理.(4)严禁无关人员擅自进入库房。
(5)对于一切手续不全的提货、领料事项,库房管理员应拒绝发货,并报采购中心及工程设计部。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理,完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程,降低物料消耗成本,根据公司实际情况,制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资,包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资,工程物资就是指基建工程项目中得采购物资,工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理,分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料,以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外,其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门,仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况,业务部门可以设立二级仓,二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价,填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联,第一联由申请部门自存,第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资,仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次,第一次时间为周一下午4:00之前,第二次时间为周四下午4:00之前。
二、仓存物资中得特定物资,申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购:(一)干货类,申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类,申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资,申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下(含1000元)由部门经理核准;二、单批次请购预算在1000元以上,10000元以下(含10000元),除部门经理签批外,还应由分管副总及总会计师核批;三、单批次请购预算在10000元以上,50000元以下(含50000元),或超出当期请购预算得,除以上签批外,须经总经理审批。
工程仓库材料管理制度
工程仓库材料管理制度一、总则为了规范工程仓库材料管理,提高材料利用率,确保工程进度和质量,特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目中的材料管理工作,包括材料的接收、存储、分类和出库等流程。
三、管理责任1. 项目经理负责制定工程材料管理方案,指定专人负责材料管理工作。
2. 物资管理人员负责具体执行材料管理工作,包括材料的采购、收发、入库、出库等。
3. 工程部门负责监督和检查材料管理工作,及时发现并解决问题。
四、材料的接收1. 仓库物资管理人员应妥善接收由供应商送来的材料,对送货清单进行核对,确保数量和质量无误。
2. 接收时应对每批材料进行检验,确保符合工程要求,并做好记录。
3. 如有疑问或发现问题,应立即报告项目经理或工程部门。
五、材料的存储1. 对于不同性质的材料应分类存放,避免混淆和交叉污染。
2. 存放区域应保持干燥通风,避免受潮和变质。
3. 存放材料时要合理堆放,标识清晰,便于查找和管理。
4. 对易燃、易爆材料应加强安全措施,确保仓库安全。
六、材料的分类1. 根据材料的性质和用途对其进行分类,避免混淆和错误使用。
2. 对于易损坏和易变质的材料要及时使用,避免浪费。
3. 对于剩余材料要及时清点,做好记录,并妥善保存或退还。
七、材料的出库1. 出库前要经过相关部门的审核和签字批准,确保使用计划和需求准确。
2. 出库时要对材料进行清点和记录,确保数量无误。
3. 出库后要及时更新库存信息,以便及时补充和调整。
八、材料的使用1. 材料的使用要按照工程设计和规范要求进行,避免造成浪费和损坏。
2. 对于高值和重要材料要加强监控和保护,杜绝浪费和损失。
3. 使用中如发现问题或材料不符合要求,应立即停止使用并报告相关部门。
九、绩效考核1. 项目经理要定期对材料管理工作进行评估和考核,及时发现问题并进行改进。
2. 物资管理人员要对自身工作进行总结和反思,不断提高管理水平和工作效率。
3. 对于材料管理工作表现突出的人员,应给予奖励和激励,激发其工作积极性。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式,明确职责分工与范围,满足甲方要求及工程施工需要,根据公司文件规定,结合本项目部特点,制定以下管理规定。
二、主要内容(一)工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内,编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制,将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额,限额准确率不小于____%,各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时,由班组长填写“限额外用料申请单”,经施工员审核,项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担,费用从当月奖金中扣除。
(二)自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸,参照施工进度每月底报下月计划,预算部门审核,经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部,分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划,经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部,分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额,经工程部审核,项目主管领导批准,报物资部,由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额,技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核,经分项目部总工程师批准,报物资部,供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额,预算部门审批,作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为,严肃采购纪律,既满足施工生产需要,又要有效地降低采购成本,根据公司有关文件规定,特制定以下管理规定。
材料物资管理制度办法
材料物资管理制度办法一、总则为了加强对公司材料物资管理工作的规范和管理,更好地利用和保护公司的材料物资资源,提高公司的经济效益和社会效益,确保公司业务的正常运转,制定本办法。
二、管理责任1. 公司领导负责公司材料物资管理工作的指导和监督,明确相关部门的管理责任。
2. 相关部门负责实施公司材料物资管理相关制度的执行和监督,协助公司领导做好材料物资管理工作。
3. 每个员工都有责任遵守公司的材料物资管理制度,积极配合相关部门做好材料物资管理工作。
三、物资采购管理1. 公司根据业务需求和采购计划,明确采购目标和规范采购流程。
2. 采购人员应主动了解市场行情,选择信誉良好的供应商进行采购,确保货源充足、价格合理、质量可靠。
3. 采购人员在采购过程中要严格执行公司的采购制度,确保采购行为合法合规、透明公开。
四、物资存储管理1. 公司应建立健全的物资存储管理制度,确保物资存放安全、整洁、有序。
2. 物资存储人员要严格遵守存储管理规定,实行分类存储、标识管理、清点盘点,确保物资信息准确无误。
3. 物资存储人员要掌握物资的使用情况和库存情况,及时调整存储方案,避免过期、损坏等情况发生。
五、物资领用管理1. 公司应建立健全的物资领用管理制度,规范领用流程,确保领用行为合理合法。
2. 领用人员需按照规定的程序和数量领取物资,如有特殊情况需提供相关证明材料;不得私自挪用或滥用公司物资。
3. 领用人员需及时向相关部门归还或报废使用完毕的物资,并做好相关记录。
六、物资维护管理1. 公司应建立健全的维护管理制度,定期检查、维护公司物资设备,确保其正常运转。
2. 维护人员应定期对公司物资设备进行检查和保养,发现问题及时修复,确保设备性能稳定。
3. 维护人员要做好设备使用说明和维护记录,形成档案备查,以备日后参考。
七、盘点管理1. 公司应定期对公司的物资进行盘点,确保物资的准确性和完整性。
2. 盘点人员应按照规定流程进行盘点工作,及时核对财务和实物库存,如有差异需及时调整。
工程物资材料管理制度
工程物资材料管理制度第一章总则第一条为了规范工程物资材料的管理,保证施工进度和质量,确保工程造价的控制,提高管理效率,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程施工过程中的物资材料采购、储存、使用、验收等环节。
第三条工程项目部负责对物资材料进行统一管理,明确相关责任人,建立完善的管理制度,保证物资材料的合理利用。
第四条工程物资材料管理应遵守法律、法规,根据工程建设的需要和施工进度,严格执行管理制度。
第五条物资材料管理应强调经济、合理、高效、安全、环保等原则,做到节约资源,提高效益。
第六条工程物资材料管理应与质量管理、进度管理等配合,形成统一的管理体系。
第七条工程物资材料管理制度的具体细则,根据实际情况由项目部根据本制度制定,并不断完善。
第二章物资材料采购第八条工程物资材料采购应严格按需采购,不得虚报、冒领或延误采购时间。
第九条工程物资材料采购应遵循公开、公正、公平原则,选择具备相应资质的供应商,并保证物资质量。
第十条工程物资材料采购应明确采购合同的标的、数量、质量、价格等内容,并签订书面合同。
第十一条工程物资材料采购时应开具发票,严格遵守财务制度,确保财务记录真实准确。
第十二条工程物资材料采购应按时交货,保证施工的正常进行。
第十三条工程物资材料采购过程中如有纠纷应及时处理,保证工程施工的正常进行。
第三章物资材料储存第十四条工程物资材料储存应选择干燥通风、整洁无尘的仓库,保证物资材料不受潮、霉变等影响。
第十五条工程物资材料应分类存放,做到一目了然,便于取用。
第十六条工程物资材料储存应按规定的堆放高度、堆距等标准进行,保证储存安全。
第十七条工程物资材料储存应定期检查,发现问题及时处理,保证物资品质。
第十八条工程物资材料储存区域应设置专人负责,确保物资材料安全。
第四章物资材料使用第十九条工程物资材料使用应按照设计要求,保证工程质量。
第二十条工程物资材料使用应按照使用标准,不得使用过期或失效的物资。
第二十一条工程物资材料使用应严格按照规定的用途使用,不得私自挪用、借用。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理,规范物资采购、存储、使用和处置等环节,提高物资使用效率,降低成本,保证生产经营活动的正常进行,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理,包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括:1、计划性原则:物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则:在满足生产经营需求的前提下,尽量节约物资,减少浪费。
3、合理性原则:物资的采购、存储和使用应合理安排,避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作,应根据公司的生产经营计划和物资库存情况,制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容,并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划,选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款,确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后,应由质量检验部门进行检验,合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作,应建立健全物资存储管理制度,确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时,仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等,无误后办理入库手续,并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放,做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点,确保账物相符。
如发现账物不符,应及时查明原因,并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资,应采取特殊的存储方式和保管措施,确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要,填写物资领用申请单,经部门负责人审核批准后,到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单,发放物资,并及时登记出库台账。
物料仓库物资摆放管理办法
物料仓库物资摆放管理办法一、目的为了规范物料仓库物资摆放,提高仓库管理效率,确保物资安全,特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有物料仓库的物资摆放管理。
三、物资摆放原则1. 分类分区原则:物资应按照类型、规格、用途等分类分区摆放,便于快速查找和取用。
2. 先进先出原则:对于有保质期或生产日期的物资,应按照先进先出的原则进行摆放,确保物资的新鲜度和质量。
3. 安全原则:物资摆放时应注意安全,避免倒塌、滑落等事故的发生。
4. 空间利用原则:合理利用仓库空间,避免浪费,提高仓库利用率。
四、物资摆放要求1. 物资应摆放在指定的货架上,不得随意堆放或放置在地面上。
2. 货架上的物资应整齐、稳固,不得倾斜、悬挂或超过货架承受范围。
3. 对于易燃、易爆、有毒、有害等危险品,应按照相关规定单独存放,并设置明显的警示标志。
4. 对于大型或重型物资,应使用专门的存放设备或摆放方式,确保安全和稳定。
5. 对于需要特殊存放条件的物资,如低温、防潮等,应按照要求进行存放。
五、物资摆放管理1. 仓库管理员应定期对物资摆放进行检查,及时调整和整改不符合要求的情况。
2. 对于新入库的物资,仓库管理员应根据物资特性和摆放原则,指定合适的存放位置。
3. 仓库管理员应定期对仓库进行整理和清理,及时清理过期、损坏或不再使用的物资。
4. 对于需要报废的物资,应按照相关规定进行处理,不得随意丢弃或占用仓库空间。
六、培训与监督1. 仓库管理员应接受相关培训,掌握物资摆放管理的知识和技能。
2. 公司相关部门应定期对仓库进行监督检查,确保物资摆放管理的执行情况。
七、本办法的制定、修改和解释权归公司所有。
八、本办法自发布之日起实施。
材料物资进出库管理办法
材料物资进出库管理办法第一章总则第一条为了规范材料物资的进出库管理工作,保障材料物资的安全、准确和高效,提高运营效率,制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司内所有材料物资的进出库管理,包括原材料、成品、半成品等。
第三条材料物资的进出库管理应符合国家法律法规和公司的相关规定,遵守安全、准确、高效的原则。
第二章进库管理第四条进库是指将材料物资从供应商处或其他部门移入公司库存的过程。
第五条进库应按照采购计划和合同约定执行,确保进库数量、品质、规格等与采购要求一致。
第六条进库前,必须对材料物资进行验收。
验收包括数量、质量的检查,检验合格后方可进库。
第七条进库记录应包括进库日期、材料物资名称、规格、数量、质量要求、供应商、进库人员等信息。
第八条进库记录应及时录入电子系统,并由仓库管理员签字确认。
第九条进库后,应及时将材料物资存放在仓库指定的位置,并进行标记、分类、编号等操作。
第十条对于特殊材料物资(如易腐、易燃、易爆等),应按照特殊规定进行存放和管理,确保安全。
第三章出库管理第十一条出库是指将库存的材料物资移交给公司内部部门或外部单位使用或销售的过程。
第十二条出库应按照领用计划或销售合同执行,确保出库数量、品质、规格等与需求一致。
第十三条出库前,必须进行材料物资的核对和确认,保证出库的准确性和完整性。
第十四条出库记录应包括出库日期、材料物资名称、规格、数量、使用部门或销售单位、出库人员等信息。
第十五条出库记录应及时录入电子系统,并由仓库管理员签字确认。
第十六条出库后,要及时更新库存记录,并对库存进行盘点,确保库存与实际一致。
第十七条对于特殊材料物资,应按照特殊规定进行出库和使用,保证安全和合规。
第四章监管和安全措施第十八条仓库管理员应具备相关的专业知识和操作技能,严格遵守操作规程,保证进出库操作的准确性和可追溯性。
第十九条仓库应设置合理的仓库布局,确保材料物资的存放有序、便于管理。
第二十条仓库应配备合适的存储设备和工具,如货架、叉车等,确保材料物资的安全和有效存储。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作,促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性,制定本办法。
第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则,确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。
第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理,包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。
第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资,应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定,严格按照采购程序进行采购。
(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。
(三) 采购需求应当实事求是,符合本单位业务需要,采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式,确保最大限度地维护本单位利益。
第五条采购方式(一) 本单位采购物资,应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购,特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。
(二) 采购前,应当评估不同采购方式的优缺点,根据实际情况选用最合适的采购方式。
(三) 采购过程中,应当加强监管,确保采购结果公正、公平、公开,禁止搞一手公告、一手采购等陷阱,禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。
第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等,同时注明采购方式、时间和地点,确保采购信息真实、准确、完整。
(二) 采购文件应当发放公开透明,确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。
第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理,建立完善的分类目录。
(二) 物资分类应当符合本单位业务需求,符合国家相关法律法规和行业标准,便于物资管理和统计分析。
第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前,应当对物资进行清点和检验,确保物资质量合格、数量准确,填写入库单,经有关部门审批后方可入库。
物资资料管理办法
物资资料管理办法1.目的:2.建立健全公司物资管理部所要求的业务资料, 充分体现物资管理工作的全过程, 满足公司质量、环境和安全卫生管理体系的要求, 给项目过程控制、成本核算、计划统计、综合分析、投标报价、竣工决算等提供依据。
3.范围:在施工程全过程的物资管理工作。
4.依据:3.1公司QEOHS文件3.2公司《物资管理手册》5.职责:4.1负责建立健全内业基础资料并及时记录、汇总、分析、上报。
4.2根据公司制定的各项管理制度完善本职工作。
4.3监督、指导分承包方的资料管理和上报工作。
6. 4.4配合各职能部门, 提供所需的资料、数据。
7.资料的建立健全与管理方法5.1物资计划接收或发放时, 及时填写《物资计划收发记录》。
按完成情况进行分类、归档。
5.2经授权采购物资后, 及时填写《物资采购记录》和《料具验收单》。
5.3公司供应的物资, 每月底对照原始单据办理《拨料单》转帐。
5.4物资进场验证后按品种及时填写《(QEOHS)检测记录》。
将确定为不合格的物资记入《不合格材料记录》中, 并及时通知供应方进行处理解决, 将结果记入《不合格材料纠改通知及实施结果记录》。
5.5成品、半成品的进场要及时记入《构件台帐》。
5.6租赁进场或退场的周转材料及时记入《架模租赁使用台帐》。
5.7按《拨料单》、《料具验收单》的内容记入《材料明细帐》。
5.8大宗物资的发放按《物资消耗总量控制单》的定额进行, 要有“领料记录”。
贵重物品须持主管领导的批条。
化学危险品单独记入《化学危险品发放台帐》和《材料明细帐》。
5.9劳动保护用品和工具的领用者要在《劳保工具卡片》上签字。
5.10物资在保管保养期间的检查情况要记入《储存物资检查记录》, 发现问题的原因和解决处理的结果, 及时填写《物资保管、运输期间出现问题及处理记录》。
5.11特殊物品在搬运前, 将要求和技术措施写入《贵重、特殊物品搬运作业指导书》。
并指挥、监督作业。
5.12所有的工程材料的进场, 必须索要材质证明原件, 记入《材质证明接收台帐》。
物资材料管理办法
物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行,强化物资的采购、供应和使用管理,更好地做好材料的管理工作,切实加强项目部工程材料的管理,保证施工生产的顺利进行,以尽可能少的人力、资金,及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求,有效地控制成本,降低消耗。
结合实际,指导、督促项目部材料的管理,优质高效地为施工生产提供物资保障,特制定以下材料管理办法:仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。
材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。
物资管理部门必须坚持以施工生产为中心,提高经济效益为目的,通过监控加强管理,降低物耗,合理配置资源。
第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后,书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部.既有物资盘存清单第二条、物资的采购与验收1、工程材料的采购(1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行.仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准,按施工进度提供各项所需材料,并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。
(2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求,对到场材料要按材料验收标准验收,发现问题及时处理。
在使用中,应按分项工程的需用量严格控制,并做到心中有数,随时核算.材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报,材设部、合约部和总工均须建立台账。
(3)、对工程所需的砂、石料等大堆料,按工程质量、进度需要,安排专人进行采购。
进场前应按有关规范进行检验,并择优签订供货合同。
材料进场后,材料收料人员须保证24小时收料,最迟在第二天中午前建账,日清月结.(4)、零星材料的管理施工过程中,各种零星材料要占一定的比例,控制管理好零星材料较为重要。
所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。
①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出,总工签认并报请项目经理同意后实行。
商品物资材料管理办法
商品物资材料管理办法为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,加强成本控制,特制定本办法;公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市;原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价 5%后拨入各实体;物料及库存商品的盘点:月末 25日结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕;燃料盘点:月末 25日结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点;水电表计量:月末 25日结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门;原材料管理规定:领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签;库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过称计量;对冷库内原材料要清理到库外进行过称;公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对;如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存;厨房各班组厨师长每周六晚和每月 25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘;确保盘点正确;厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任;高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理;海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,收货时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结;对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任;各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定严肃处理;各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制;商品管理规定:公司商品实行协议采购制度,对没有采购协议的商品各实体一律不准销售;同时对两个月内滞销的商品,将不再销售;由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退;商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿;商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销;各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,如果发现上述事件,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚;商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必须以现金结算,不准还商品;对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责;吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续;。
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材料物资管理办法
为了规范公司对材料物资的管理,逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度,切实做好物资管理,提高企业管理水平,增加经济效益,防止材料物资等流动资产的损失,现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。
一、材料物资的分类:
公司的材料物资实行分类管理,可大致分为A、B、C三大类,A类为直接用于井下生产的大宗物资,该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点,如液压支护、钢材等。
B类为直接用于生产,计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等,C类为低值易耗品等金额较小,如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。
二、材料物资的采购:
A、B两类材料物资实行招投标制,材料采购必须做到事先有计划,事中有控制。
事先有计划是指,应根据生产需要和采购成本,由使用单位上报相关部门采购,应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系,努力实现效益最大化。
对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资,尽可能实现零库存管理。
具体做法:使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书,物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等,填写好计划书后,按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后,由分管物资采购部门负责采购。
事中有控制指:生产经营过程中,做好材料物资的收发领用工作,领用材料时要注明用途,数量,金额和领用人签名。
对用后剩余材料要及时办理退库手续。
对材料物资的消耗可按月进行对比分析,找出非正常材料消耗原因,不断降低成本,提高生产效益。
三、材料物资的入库:
公司根据生产管理需要设置材料仓库,专设材料计划员和仓库管理人员。
计划员由采购部统一领导,计划员设两名,根据每月材料需求负责拟订采购合同,办理材料入库手续,计划员负责材料单价及金额的填写,物资采购合同签定后,计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单,到财务部门办理付款手续,物资到库后原则上发票要同时到达,对于材料已到发票未到的物资,计划员要根据物资的价格办理暂估入库,等发票到达时要用负数冲回,根据发票补办正常的入库手续。
计划员要确实履行职责,每月材料入库后及时把发票送到财务部,对
取得的增值税专用发票,要检查发票项目是否齐全,发票与物资是否相符,若填写错误要及时通知供应商重开。
库管员根据物资专用发票,与材料采购计划核对,主要核实数量、规格型号等是否相符,准确无误后才能按材料明细开具入库单一式三联(存根联,财务联,仓库联)。
计划员在材料办理完入库手续后将专用发票(财务联)和入库单(财务联)送交财会部门,财会部门根据审核无误后的购货凭证,作为付款依据。
支付材料款时,将审批后的材料采购计划书交财务领导签字后,方能支付货款。
仓管员按月将本月采购的物资,根据入库单(仓库联)分类(A,B,C三类)登记材料入库台帐,并做到帐实相符,帐帐相符(财务与仓库)。
三、材料物资的出库:各耗用部门领用材料时,仓管员应严格按材料的规格品种、数量、用途填制出库单一式四联(存根联,财务联,仓库联,领用单位联),领料人在领料单上签字认可。
如未用完的材料应及时办理退库手续,即仓管员按退回材料的规格品种、数量、用途填写红字出库单,视同材料入库,退料人和仓管员在退料单上签字认可。
月末(当月28号)仓管员将出库单(财务联)分类汇总后交财务部门作材料出库依据,并将A、B两类当月入库的材料物资交到财务部门。
同
时由仓管员分类(A,B,C三类)登记材料出库台帐,结出本月材料入库、出库、期末材料结存数。
同时将本月出入库单(仓库联)分类做出清单,装订后交财务部门核对财务帐和仓库帐是否相符。
各月仓管员按月自检自查帐实是否相符,并配合财务部门等相关部门做好材料物资清查核对工作。
公司原则上不对外调拨材料,对于确需在本公司调拨的材料,应由公司总经理签字审批后,计划员应按材料入库价格加上17%税额换算成含税价格,再加上5%的管理费后确定调拨价,把材料调拨单交给财务部门,财务部凭调拨单开具发票给对方单位。
四、材料物资盘点制度:
每季度对材料物资进行清查盘点,盘盈、盘亏的存货要及时查明原因,分清责任,按规定程序上报处理。
盘亏、毁损、腐烂变质的存货,价值在1万元(含1万元)以内的由管理部门提出报告,说明原因,由财务和相关部门核实,经分管领导、总经理审批后进行处理;价值3万元以上的由管理部门提出报告,说明原因,由财务和有关部门核实,经分管领导、总经理核批后,报董事长审批处理;一次性处理5万元以上的报董事会批准处理;因计量误差而造成盘盈、盘亏的存货,直接管理部门要提出专题报告,经生产、财务部门核实后,报分管领导、
总经理、董事长审批处理。
对于市价下跌的存货要计提存货跌价准备。
库管员岗位职责
一、库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续,入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到整齐摆放、合理有序、方便生产。
不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。
二、每次发生入、出库事项,应立即填写入、出库单,据实登记记账。
出、入库单一式三联,分别由经办人、库房和财务部存查;
三、根据出、入库单,登记材料明细账。
四、所有材料出库必须凭领料单领取,库房方可办理出库手续。
五、建立材料进、出台账;明细账;材料盘存表。
六、盘存
1、每月末,物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。
2、总经理可根据需要,直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。
3、所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理意见,报总经理审批。
七、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
八、完成公司临时下达的其它工作。
2010。