医药公司库房变更专项内审方案
药品批发企业库房变更专项内审
时间:2018年7月25日3:00—4:30
内容:不合格项统计、分析并提出纠正措施。
八、评审报告
质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,
年7月22日
审核部 门审核 员
审核日
期
பைடு நூலகம்内审编号
检查项
目
项目内容
审核检查记录
确认
*04301
企业应当具有与药品经营范 围、经营规模相适应的经营
程中药品储存的需要。?) 二、审核范围
1库房设施设备
2、库房使用管理?
、审核依据
1、新版GSP及附录有关要求。
2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则
四、审核方法
根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及 设施设备进行审核
五、内审时间
2018年6月底之前完成地址变更(新的库房于2018年7月6日正式更换使用),为
3、公司依据GSP规定还需进一步加强了对设施设备的细化管理。
结论: 内审小组认为公司库房硬件符合GSP的要求,设施设备能够有效运行,但需进一步完
善与改进,质量管理部应继续加强对员工的业务培训。
纠正措施要求:
对缺陷项目质量管理部向责任部门下发《问题改进和整改措施跟踪记录》限期整改。
整改结果由质量管理部进行追踪与验证。
拼箱发货操作及复核的作业
区域和设备。
04707
库房应当有包装物料的存放 场所。
04708
库房应当有验收、发货、退
货的专用场所。
*04709
库房应当有不合格药品专用 存放场所。
*05001
运输药品应当使用封闭式货
GSP关于库房地址变更专项内审报告改
陕西济元医药有限公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
二、审核范围涉及公司储运部:仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、冷链设施设备验证。
三、审核依据1、《药品经营质量管理规范》(GSP)2、《药品经营质量管理规范》附录3、陕西省药品批发企业GSP认证现场检查评定标准四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录和陕西省GSP认证现场检查评定标准条款的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2014年7月底之前完成地址变更(新的库房于2014年7月15日正式更换使用),为了更好检验新的库房在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求),公司于2014年8月15日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组(同2013年)七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2014年8月15日8:30--9:00会议内要:会议中质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议不合格项统计与分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
质量管理部:2014年8月15日总经理:专项内审涉及的相关条款,具体如下:1、(条款第04301条)企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
2、(条款第04401条)库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
3、(条款第04501条)药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
医药公司库房变更专项内审方案
医药公司库房变更专项内审方案背景介绍作为一家医药公司,药品的储存以及库房管理是尤为重要的。
然而,随着公司的不断发展,库房也要不断地变更与优化,这就意味着公司需要对库房变更进行专项内审,以确保库房变更符合公司的相关政策和法规,同时保障库存货物的安全性、完整性和可追溯性。
目的和意义本文旨在为医药公司的库房变更提供专项内审方案,以便公司能够更好地进行库房变更管理,确保库房变更的合规性、安全性和可靠性,避免不必要的风险和损失。
审核准备在对库房变更进行内审之前,必须进行充分的准备工作:1.明确审计目标首先要明确审计目标,明确需要审计的库房变更事项和重点,如库存管理、库房面积变更、库房地点变更、库房货架等。
2.制定审计计划制定审计计划是内审的核心内容之一。
具体工作包括:•确定审计对象•制定审计时间表 -确定审计方法和程序•根据审计目标和重点确定审计的具体范围和深度。
3.收集所需文件资料内审需要收集和分析各种与库房相关的文件资料,包括库存清单、库房布局图、安全监控记录等。
4.整理内审工作底稿在内审之前需要整理内审工作底稿,包括审计程序,相应的检查表和填写清单等。
5.评估内部控制需要评估公司内部的库房管理控制,发现任何潜在的缺陷和问题,以及制定相应的改进计划。
审计程序内部审计程序如下:1.初步调查初步调查是审计的第一步,主要是收集和整理与库房变更相关的文件和资料,包括库存清单、库房布局图、安全监控记录等。
这些资料将成为后续审计工作的重要依据。
2.审计计划和程序设计在初步调查之后,必须制定审计计划和程序设计。
在此过程中,应确定审计所需的材料和资源,明确审计程序和工作流程,并根据公司的内部控制制度和相关法规设计相应的审计程序。
3.应用审计程序进行内部控制评估根据制定的审计程序,对内部控制进行评估,发现存在的问题和缺陷,并准确地描述它们。
评估内部控制时,首先需要识别库房变更的风险,在风险高的区域进行深入调查,确保内部控制体系符合公司的政策和法规。
药品经营企业仓库地址变更专项内审
XXX医药有限公司仓库地址变更专项内审计划XXX医药有限公司仓库地址变更专项内审检查记录项目条款检查内容附录检查部分检查方法检查结果存在问题与改进措施质量管理体系*00701企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
/1.设施设备、计算机系统对应相关章节条款检查;2.综合质量体系各要素的情况,判断是否与企业的规模、经营范围相适应。
符合规定/设施设备*04301企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的库房。
/1.查看仓库平面图,是否按经营范围要求设置库房或区域,以及各个库房位置、面积、布局是否合理;2.查看经营场所平面图中面积、布局是否合理;3.检查企业是否有库房产权证明或租赁协议;4.检查各库区是否按平面图设置,各功能区的划分、标示是否清楚;5.库房面积是否与经营规模相适应,药品堆放是否拥挤。
符合规定/ 04401库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
/1.现场查看库房所在的外环境是否有污染源,或是否有较大粉尘、强烈热源等,库区与外界是否建立有效隔离了措施;2.现场查看库房内部布局,是否划分不同状态、功能区域,物流通道是否通畅。
符合规定/设施设备04501药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
/1.现场检查企业库区、周边环境,各区域是否有序划分或隔离,是否保证各类工作在一定范围内进行,不会对其它工作造成影响;2.查看储存作业区与办公生活区是否有隔离措施。
符合规定/ *04601库房的规模及条件应当满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
/1.检查企业库房条件、容量,是否能保证药品的合理、规范、安全储存;2.检查库区的条件是否能保证有序开展各项作业。
符合规定/ 04602库房内外环境整洁,无污染源,库区地面硬化或者绿化。
药品经营企业仓库地址变更专项内审
XXX医药有限公司仓库地址变更专项内审计划XXX医药有限公司仓库地址变更专项内审检查记录项目条款检查内容附录检查部分检查方法检查结果存在问题与改进措施质量管理体系*00701企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
/1.设施设备、计算机系统对应相关章节条款检查;2.综合质量体系各要素的情况,判断是否与企业的规模、经营范围相适应。
符合规定/设施设备*04301企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的库房。
/1.查看仓库平面图,是否按经营范围要求设置库房或区域,以及各个库房位置、面积、布局是否合理;2.查看经营场所平面图中面积、布局是否合理;3.检查企业是否有库房产权证明或租赁协议;4.检查各库区是否按平面图设置,各功能区的划分、标示是否清楚;5.库房面积是否与经营规模相适应,药品堆放是否拥挤。
符合规定/ 04401库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
/1.现场查看库房所在的外环境是否有污染源,或是否有较大粉尘、强烈热源等,库区与外界是否建立有效隔离了措施;2.现场查看库房内部布局,是否划分不同状态、功能区域,物流通道是否通畅。
符合规定/设施设备04501药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
/1.现场检查企业库区、周边环境,各区域是否有序划分或隔离,是否保证各类工作在一定范围内进行,不会对其它工作造成影响;2.查看储存作业区与办公生活区是否有隔离措施。
符合规定/ *04601库房的规模及条件应当满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
/1.检查企业库房条件、容量,是否能保证药品的合理、规范、安全储存;2.检查库区的条件是否能保证有序开展各项作业。
符合规定/ 04602库房内外环境整洁,无污染源,库区地面硬化或者绿化。
2022医药公司GSP库房整改专项内审
******医药有限公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新整改的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
(确保公司仓库整改后,库房能够符合新版GSP及附录要求,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
)二、审核范围储运部及GSP认证条款的所有部门过程。
三、审核依据1、新版GSP及附录有关要求。
2、药品经营企业GSP认证现场检查指导原则四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间****年**月底之前完成仓库整改(整改后库房于****年**月** 日正式按整改后的库房使用),为了更好的检验库房在实际运行过程中是否能够符合新版GSP 及附录要求和实际操作的需要,公司于**** 年**月**日,对库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组组长: ***副组长:***成员:***********七、内部审核情况综述(一)首次会议时间:****年**月**曰****内容:质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议时间.**** 年 ** 月 ** 曰 *******内容:不合格项统计、分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
起草:质量管理部审核:******批准:*******年**月**日******医药公司专项内审报告审核过程综述:****年**月**日,公司内审小组按照GSP及附录和GSP认证现场检查指导原则,对公司储运部门专项内容进行内部评审,包括仓库及设备等,通过看现场、查资料、查询等方式进行检查,同时对被审部门讨论分析,找出主客观原因,对缺陷项目提出纠正措施和改进意见,并进行了综合评价,以确定公司质量体系运行的有效性和可靠性。
(完整版)新版GSP关于库房地址变更专项内审报告(改)
陕西济元医药有限公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
二、审核范围涉及公司储运部:仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、冷链设施设备验证。
三、审核依据1、《药品经营质量管理规范》(GSP)2、《药品经营质量管理规范》附录3、陕西省药品批发企业GSP认证现场检查评定标准四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录和陕西省GSP认证现场检查评定标准条款的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2014年7月底之前完成地址变更(新的库房于2014年7月15日正式更换使用),为了更好检验新的库房在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求),公司于2014年8月15日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组(同2013年)七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2014年8月15日8:30--9:00会议内要:会议中质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议不合格项统计与分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
质量管理部:2014年8月15日总经理:专项内审涉及的相关条款,具体如下:1、(条款第04301条)企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
2、(条款第04401条)库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
3、(条款第04501条)药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
新版GSP关于库房地址变更专项内审报告改
济元医药专项审计划及方案一、审核目的通过专项审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
二、审核围涉及公司储运部:仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、冷链设施设备验证。
三、审核依据1、《药品经营质量管理规》(GSP)2、《药品经营质量管理规》附录3、省药品批发企业GSP认证现场检查评定标准四、审核方法根据《药品经营质量管理规》及附录和省GSP认证现场检查评定标准条款的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、审时间2014年7月底之前完成地址变更(新的库房于2014年7月15日正式更换使用),为了更好检验新的库房在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规》(GSP)条款和实际操作的要求),公司于2014年8月15日,对公司库房及设备进行专项审。
六、审组组成:公司审领导小组(同2013年)七、部审核情况综述(一)首次会议时间:2014年8月15日8:30--9:00会议要:会议中质量管理部要对审组详细说明审的相关依据和要审的具体条款。
(二)末次会议不合格项统计与分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
质量管理部:2014年8月15日总经理:专项审涉及的相关条款,具体如下:1、(条款第04301条)企业应当具有与其药品经营围、经营规模相适应的经营场所和库房。
2、(条款第04401条)库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
3、(条款第04501条)药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
4、(条款第04601条)库房的规模及条件应当满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
药品批发企业库房变更专项内审.
*****公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施.(确保公司仓库变更后,新库房能够符合新版GSP及附录要求,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
)二、审核范围1、库房设施设备2、库房使用管理三、审核依据1、新版GSP及附录有关要求。
2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2018年6月底之前完成地址变更(新的库房于2018年7月6日正式更换使用),为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合新版GSP及附录要求和实际操作的需要,公司于2018年7月24、25日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组组长:***副组长:***成员:**** ****七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2018年7月24日8:00--9:00内容:质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议时间:2018年7月25日3:00-4:30内容:不合格项统计、分析并提出纠正措施.八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
起草:审核:批准:2018年7月22日经公司内审小组对以上条款的检查发现以下不合格项:1.库房对无关人员的进入可控管理未做到位.2.工具定置区未有明显标示.3.包装物料存放区域未设置明显标示。
4、个别设施设备定期检查、清洁和维护、运行未做记录。
审核组人员签字:*****公司问题改进和整改措施跟踪记录****公司专项内审报告。
药品批发企业库房变更专项内审
药品批发企业库房变更专项内审专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
(确保公司仓库变更后,新库房能够符合新版GSP及附录要求,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
)二、审核范围1、库房设施设备2、库房使用管理三、审核依据1、新版GSP及附录有关要求。
2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2018年6月底之前完成地址变更(新的库房于2018年7月6日正式更换使用),为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合新版GSP及附录要求和实际操作的需要,公司于2018年7月24、25日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组组长: ***副组长:***成员: **** ****七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2018年7月24日8:00--9:00内容:质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议时间:2018年7月25日3:00—4:30内容:不合格项统计、分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
起草:审核:批准:2018年7月22日审核部门\审核员审核日期内审编号检查项目项目内容审核检查记录确认*04301 企业应当具有与药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
04401 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
04501 药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
新版GSP关于库房地址变更专项内审报告(改)
陕西济元医药有限公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
二、审核范围涉及公司储运部:仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、冷链设施设备验证。
三、审核依据1、《药品经营质量管理规范》(GSP)2、《药品经营质量管理规范》附录3、陕西省药品批发企业GSP认证现场检查评定标准四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录和陕西省GSP认证现场检查评定标准条款的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2014年7月底之前完成地址变更(新的库房于2014年7月15日正式更换使用),为了更好检验新的库房在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求),公司于2014年8月15日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组(同2013年)七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2014年8月15日8:30--9:00会议内要:会议中质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议不合格项统计与分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
质量管理部:2014年8月15日总经理:专项内审涉及的相关条款,具体如下:1、(条款第04301条)企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
2、(条款第04401条)库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
3、(条款第04501条)药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
【范文】药品批发企业库房变更专项内审
药品批发企业库房变更专项内审专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
(确保公司仓库变更后,新库房能够符合新版GSP及附录要求,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
)二、审核范围1、库房设施设备2、库房使用管理三、审核依据1、新版GSP及附录有关要求。
2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2018年6月底之前完成地址变更(新的库房于2018年7月6日正式更换使用),为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合新版GSP及附录要求和实际操作的需要,公司于2018年7月24、25日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组组长: ***副组长:***成员: **** ****七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2018年7月24日8:00--9:00内容:质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议时间:2018年7月25日3:00—4:30内容:不合格项统计、分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
范文起草:审核:批准:2018年7月22日审核部门\审核员审核日期内审编号检查项目项目内容审核检查记录确认*04301 企业应当具有与药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
04401 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
04501 药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
药品批发集团公司地库房变更专项内审
*****公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
(确保公司仓库变更后,新库房能够符合新版GSP及附录要求,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
)二、审核范围1、库房设施设备2、库房使用管理三、审核依据1、新版GSP及附录有关要求。
2、药品批发企业GSP认证现场检查指导原则四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2018年6月底之前完成地址变更(新的库房于2018年7月6日正式更换使用),为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合新版GSP及附录要求和实际操作的需要,公司于2018年7月24、25日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组组长: ***副组长:***成员: **** ****七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2018年7月24日8:00--9:00内容:质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议时间:2018年7月25日3:00—4:30内容:不合格项统计、分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
起草:审核:批准:2018年7月22日经公司内审小组对以上条款的检查发现以下不合格项:1.库房对无关人员的进入可控管理未做到位。
2.工具定置区未有明显标示。
3.包装物料存放区域未设置明显标示。
4、个别设施设备定期检查、清洁和维护、运行未做记录。
审核组人员签字:*****公司问题改进和整改措施跟踪记录*****公司专项内审报告专项内审涉及的相关条款,具体如下:1、(条款第04301条)企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
新版GSP关于库房地址变更专项内审报告(改)
陕西济元医药有限公司专项内审计划及方案一、审核目的通过专项内审,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、安全储存,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改进,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题,使质量管理体系按照GSP的要求有效实施。
二、审核范围涉及公司储运部:仓库地址变更、空调系统、温湿度监测设备、冷链设施设备验证。
三、审核依据1、《药品经营质量管理规范》(GSP)2、《药品经营质量管理规范》附录3、陕西省药品批发企业GSP认证现场检查评定标准四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》及附录和陕西省GSP认证现场检查评定标准条款的具体要求,结合实际操作的需要,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2014年7月底之前完成地址变更(新的库房于2014年7月15日正式更换使用),为了更好检验新的库房在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求),公司于2014年8月15日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成:公司内审领导小组(同2013年)七、内部审核情况综述(一)首次会议时间: 2014年8月15日8:30--9:00会议内要:会议中质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二)末次会议不合格项统计与分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程,编写评审报告,提交评审组审核通过后,报公司总经理审批,质量管理部留档保存。
质量管理部:2014年8月15日总经理:专项内审涉及的相关条款,具体如下:1、(条款第04301条)企业应当具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
2、(条款第04401条)库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求,防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
3、(条款第04501条)药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
新版GSP关于库房地址变更专项内审报告
新版GSP关于库房地址变更专项内审报告一、背景为了规范药品经营企业的管理,促进药品经营活动的质量和安全,国家食品药品监督管理局发布了《药品经营质量管理规范》(药监局令第28号)的通告。
该通告明确规定了药品经营企业必须建立和实施药品经营质量管理体系,并定期进行内部审计,以确保质量管理体系的有效性和合规性。
我公司是一家药品经营企业,根据最新规定,我公司准备进行一次库房地址变更专项内审,以确保变更过程的合规性和内部控制的完善性。
二、内审目的通过对库房地址变更进行专项内审,旨在评估并改进库房地址变更过程中的合规性和内部控制措施,以确保变更过程的顺利进行,并遵守相关法规和规定。
三、内审范围本次库房地址变更专项内审的范围包括以下方面:1.变更计划的合规性:评估变更计划是否符合相关法规和规定,是否经过充分的内部讨论和审核。
2.内部控制:评估变更过程中的内部控制措施是否有效,包括变更申请的审批流程、变更执行的跟踪和监督、变更结果的验证等。
3.资料维护和备份:评估变更过程中相关资料的维护和备份是否完善,以确保变更过程的可追溯性和追踪性。
四、内审方法和步骤1.内审计划制定:制定内审计划,明确内审范围、目标、方法和时间表。
2.内审资料收集:收集和整理与库房地址变更相关的文件、记录和资料。
3.内审现场调查:对变更过程中的关键环节进行现场调查,了解实际操作和过程,并与相关人员进行沟通和访谈。
4.内审结果分析:对收集到的内审资料进行分析,评估变更过程中的合规性和内部控制的有效性。
5.内审报告编写:根据内审结果编写内审报告,提出问题和改进意见,并同时给出相应的纠正和预防措施。
五、内审结果和问题发现在本次库房地址变更专项内审中1.变更计划不符合相关法规和规定的要求,缺乏必要的内部讨论和审核。
2.变更过程中的内部控制措施不完善,缺乏有效的审批流程和跟踪监督。
3.相关资料的维护和备份不完善,变更过程的可追溯性和追踪性有待改进。
六、改进措施为解决上述问题,我们提出以下改进措施:1.加强变更计划的内部讨论和审核,确保计划符合相关法规和规定的要求。
XXX医药公司库房变更专项内审方案
XXX库房变更专项内审方案内审编号:一审核目的:确保公司仓库变更后,新库房能够符合新GSP要求,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
二审核范围:1、库房设施设备2、库房使用管理三审核依据:《吉林省药品批发企业GSP现场检查评定标准(试行)》《药品经营质量管理规范附录检查内容》四审核组组成:组长:总经理副组长:质量负责人成员:各部门负责人五审核方法:内审小组召开内审会议,由内审小组副组长带领小组成员对库房相关项目对照内审检查记录表进行逐项检查,对能够当场完成改进的不符合项目,当场整改;对不能当场完成整改的不符合项目,下达整改通知,并指定小组成员跟踪记录整改完成情况。
六时间:1、首次会议定于2016年9月8日上午8:30-9:002、上午9:00-下午5:00 为内审考察时间3、末次会议下午5:00-6:00七、地点:公司会议室、公司仓库XXx2016年9月8日质量管理体系仓库变更专项内部评审计划及方案审批表(记录表编号)内审编号XXX文件文件编号关于成立仓库变更专项内审小组的通知公司各部门:为确保《药品经营质量管理规范》2012年版运行的适宜性、充分性、有效性,确保公司的质量体系能够持续有效的运行及公司经营活动符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(2012年版)要求,根据公司《质量体系内部评审制度》、《质量管理体系内部评审操作规程》决定对公司新增仓库变更进行专项内审。
现成立仓库变更专项内审小组,小组成员为:组长:总经理副组长:质量负责人成员:各部门负责人特此通知XXX有限公司2016年9月8日主题词:成立仓库变更专项内审小组通知抄送:各内审小组成员XXX有限公司办公室2016年9月8日XXX文件。
药品批发企业库房变更专项内审
药品批发企业库房变更专项内审专项内审方案及方案一、审核目的通过专项内审 ,保证新变更的库房及设施设备在质量体系运行中满足药品的合理、平安储存 ,便于开展储存作业。
促进本公司质量管理体系的完善并持续改良 ,检查并纠正本公司质量管理体系实施中的问题 , 使质量管理体系按照 GSP 的要求有效实施。
(确保公司仓库变更后,新库房能够符合新版GSP 及附录要求 ,能够满足公司经营过程中药品储存的需要。
)二、审核范围1、库房设施设备2、库房使用管理三、审核依据1、新版 GSP 及附录有关要求。
2、药品批发企业GSP 认证现场检查指导原那么四、审核方法根据?药品经营质量管理标准?及附录的具体要求 ,结合实际操作的需要 ,对库房及设施设备进行审核五、内审时间2021 年 6 月底之前完成地址变更(新的库房于2021 年 7 月 6 日正式更换使用 ),为了更好的检验新库房在实际运行过程中是否能够符合新版 GSP 及附录要求和实际操作的需要 ,公司于 2021 年 7 月 24、25日,对公司库房及设备进行专项内审。
六、内审组组成 :公司内审领导小组组长 :***副组长 :***成员 : **** ****七、内部审核情况综述(一 )首次会议时间 : 2021 年 7 月 24 日 8:00--9:00内容 :质量管理部要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款。
(二 )末次会议时间 :2021 年 7 月 25 日 3:00 —4:30内容 :不合格项统计、分析并提出纠正措施。
八、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程 ,编写评审报告 ,提交评审组审核通过后 ,报公司总经理审批 ,质量管理部留档保存。
起草 :审核 :批准 :2021 年 7 月 22 日审核部门审核员审核日期内审编号检查工程工程内容审核检查记录确认 *04301 企业应当具有与药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
04401库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求 ,防止药品的污染、交叉污染、混淆和过失。
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XXX 库房变更专项内审方案
内审编号:
一审核目的:确保公司仓库变更后,新库房能够符合新GSP要求,能
够满足公司经营过程中药品储存的需要
二审核范围:1、库房设施设备
2、库房使用管理
三审核依据:《吉林省药品批发企业GSP现场检杳评定标准(试行)》《药品经营质量管理规范附录检查内容》
四审核组组成:
组长:总经理
副组长:质量负责人
成员:各部门负责人
五审核方法:内审小组召开内审会议,由内审小组副组长带领小组成员对库房相关项目对照内审检查记录表进行逐项检查,对能够当场完
成改进的不符合项目,当场整改;对不能当场完成整改的不符合项目,下达整改通知,并指定小组成员跟踪记录整改完成情况。
六时间:1、首次会议定于2016年9月8日上午8:30-9:00
2、上午9:00-下午5:00为内审考察时间
3、末次会议下午5:00-6:00
七、地点:公司会议室、公司仓库
XXx2016年9月8日
质量管理体系仓库变更专项内部评审计划及方案审批表(记录表编号)内审编号
XXX文件
文件编号
关于成立仓库变更专项内审小组的通知
公司各部门:
为确保《药品经营质量管理规范》2012年版运行的适宜性、充分性、有效性,确保公司的质量体系能够持续有效的运行及公司经营活动符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(2012年版)要求,根据公司《质量体系内部评审制度》、《质量管理体系内部评审
操作规程》决定对公司新增仓库变更进行专项内审。
现成立仓库变更
专项内审小组,小组成员为:
组长:总经理
副组长:质量负责人
成员:各部门负责人
特此通知
XXX有限公司
2016年9月8日主题词:成立仓库变更专项内审小组通知
抄送:各内审小组成员
XXX有限公司办公室2016年9月8日
XXX文件
记录人: XXX有限公司文件
吉林省四海缘医药有限公司文件
记录人: 吉林省四海缘医药有限公司文件
质量管理体系内部评审报告审批表记录表编号内审编号:。