最新食品生产QS全套生产记录文稿表格样板
食品生产企业应填写的记录模板
原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注:依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明(有或无)产品执行标准自检或送检情况结论查验人注:依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库)序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: (℃)保管人签字备注注:依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(出库)序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注:依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录日期投料时间种类(原、辅料或添加剂)品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注:依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录时间洗涤(消毒)洗涤(消毒)剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注:依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤(消毒)剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注:依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注:依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则(2016)》制定本表。
食品企业QS记录表格模板
原辅材料验货记录
(包括原料、食品添加剂、包装材料等)
产品销售台帐
原辅材料供方评价登记表
(包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等)
原辅材料投料、使用记录
关键工序质量控制记录
计量器具检定、使用台账
生产设备管理台账
消毒剂、清洗剂使用记录
质量管理考核记录
包装材料使用记录
主要负责人员、工程技术人员一览表
使用食品添加剂备案表
填报单位(盖章):填报时间:年月日
原料记录表
注:采购原料时应向供应商索取产品合格证或质检报告,食品添加剂还需要收集使用说明书、采购发票。
生产记录表
注:原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
产品销售记录表
原料信息记录表
注:1、企业应如实全数填写报表;
2、上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件(均需加盖公章);
3、发生增减品种时应及时上报,以便更新数据库有关内容。
不合格原料通知单
检验员:复核:检验时间:
不合格产品评审处置表
质量工作会议记录
醒发工序记录
烘烤工序记录
不合格项纠正记录
培训记录
设备维修(保养)记录
检修人:日期:(部门负责人)确认:日期:消毒剂入库、领用记录
设备、设施及地面卫生清洗消毒记录
消毒剂名称:
消毒方法:A浸泡、B喷洒、C擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称:
工作服消毒记录
记录人:审核人:年月日
抽样单
抽样单
抽样单
生产过程产品感官检验记录
净含量及感官检验原始记录
采购验证记录
采购验证记录
出厂检验报告。
食品、化妆品生产企业QS记录表格
(包括原料、食品添加剂、包装材料等)****厂(公司)产品销售台帐(包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等)****厂(公司)原辅材料投料、使用记录(包括食品添加剂、营养强化剂使用情况)填报单位(盖章): 填报时间:年月日注:企业首次备案应把食品添加剂购买发票、合格证、使用说明书附后,当企业更换食品添加剂时应重新备案。
填报人:联系电话:****厂(公司)原料记录表田质监食表01-2005注:采购原料时应向供应商索取产品合格证或质检报告,食品添加剂还需要收集使用说明书、采购发票。
****厂(公司)生产记录表注:原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
****厂(公司)产品销售记录表田质监食表03-2005****厂(公司)原料信息记录表填报单位(盖章):填报日期:注:1、企业应如实全数填写报表;3、发生增减品种时应及时上报,以便更新数据库有关内容****厂(公司不合格原料通知单检验员:复核:检验时间:不合格产品评审处置表质量工作会议记录技术文件发放及回收记录**** 厂厂醒发工序记录****厂(公司烘烤工序记录不合格项纠正记录不合格项目:不合格原因:纠正措施:实施人:年月日纠正后的效果:检查人:年月日生产人员伤病调离通知单生产人员伤病调离通知单培训记录****厂(公司)设备维修(保养)记录检修人: 日期: (部门负责人)确认:日期:消毒剂入库、领用记录设备、设施及地面卫生清洗消毒记录消毒剂名称:消毒方法:浸泡、喷洒、擦洗消毒液配制记录消毒剂名称:工作服消毒记录记录人:审核人:年月日****厂(公司抽样单******** 厂厂生产过程产品感官检验记录成品卫生检验原始记录检验员:检验日期:年月日净含量及感官检验原始记录****厂(公司)配采购验证记录采购验证记录出厂检验报告单检验员:审核人:报告日期:年月日干燥失重(水分)检验原始记录生产日期:备注:计算公式:m i- m2X1= ------------- x 100m i-m3式中:X1 -样品中水份的含量,%m3—容器的质量,g m i-容器+样品重, 2厂(公司)干燥失重(水分)检验原始记录生产日期:**** 厂厂物资采购计划单****厂(公物资采购计划单****厂(公司:成品入库记录成品出库记录细菌总数检测原始记录室温:C湿度:%第页共页总大肠菌群检测证实试验记录。
食品生产环节记录表格
食品生产环节记录明细表表1:场所清洁消毒记录表(食品生产企业)表2:供应商评价表(食品生产企业、小作坊)表3:合格供应商汇总表(食品生产企业、小作坊)表4:到货通知单(食品生产企业)表5:采购物资检验/验证结果通知单(食品生产企业、小作坊)表6:采购物资出入库台账(食品生产企业)表7:进货台账(食品生产企业、小作坊)表8:配料记录表(食品生产企业、小作坊)表9:内部学习培训记录(食品生产企业)表10:外出学习情况登记表(食品生产企业)表11:从业人员健康检查档案(食品生产企业、小作坊)表12:不合格品处置记录(食品生产企业、小作坊)表13:机器设备维修清洗保养卡(食品生产企业)表14:投料记录表(食品生产企业、小作坊)表15:领料单(食品生产企业)表16:成品出入库台账(食品生产企业)表17:产品销售台账(食品生产企业、小作坊)表18:抽检产品留样记录(食品生产企业、小作坊)表19:委托出厂检验登记表(食品生产企业、小作坊)表20:成品检验报告单(食品生产企业)表21:食品安全风险分析记录表(食品生产企业、小作坊)表22:不合格品销毁记录表(食品生产企业、小作坊)表23:食品召回措施报告(食品生产企业、小作坊)表24:食品召回阶段性进展报告表(食品生产企业、小作坊)表25:食品召回总结报告(食品生产企业、小作坊)表26:关键控制点记录表(食品生产企业、小作坊)监利县食品生产加工企业场所清洁消毒记录表企业名称:起止日期:年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制场所清洁消毒记录表备注:清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。
监利县食品生产加工企业供应商评价表企业名称:起止日期:年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制供应商评价表备注:食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产(流通)许可证(生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品),否则不得列为合格供应商监利县食品生产加工企业合格供应商汇总表企业名称:起止日期:年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制合格供应商汇总表监利县食品生产加工企业到货通知单企业名称:起止日期:年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制到货通知单到货日期:年月日仓管员:填报日期:监利县食品生产加工企业采购物资检验/验证结果通知单企业名称:起止日期:年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制采购物资检验/验证结果通知单编号:备注:1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。
最新食品生产QS全套生产记录表格样板
工作人员卫生检查记录DDDDLHNW-JL-05D7 第关键控制点记录原、辅料领用记录生产作业计划设备、设施维修计划设备、设施事故报告单DDLHNW-JL-061 第页/共质量目标进展情况检查统计表DDLHNW-JL-065 第页/共页文件(资料)更改申请表DDLHNW-JL-066 第页/共文件和资料更改通知单DDLHNW-JL-067 第页/共文件和资料更改一览表作废文件(资料)销毁登记表DDLHNW-JL-069 第页/共临沂市好乃屋食品有限公司检验仪器设备使用记录DDLHNW-JL-072 第页/共临沂市好乃屋食品有限公司检验仪器设备维护保养记录合格供方评价表月采购计划编制人:年月日审批人:年月日采购入库清单DDLHNW-JL-076 第页/共检验员:保管员:年月日采购物料进货检验验证记录检验员:生产设备台帐检验设备台帐审核人及日期:记录人及日期:现场卫生检查表DDLHNW-JL-079 第页/共记录人:年度设备检修实施记录设备验收记录DDLHNW-JL-083 第页/共页设备验收记录DDLHNW-JL-083 第页/共页日生产记录表DDLHNW-JL-084第页/共关键过程/设备鉴定/确认表工作人员不良行为处理记录DDLHNW-JL-017 第页/共消费者投诉处理记录DDLHNW-JL-008 第页/共质 量 活 动 记 录DDLHNW-JL-021第 页/共 页不符合项处置记录DDLHNW-JL-003 第页/共生产设备设施维护保养记录DDLHNW-JL-031 第页/共页设备、设施运行检查记录DDLHNW-JL-029 第页/共生产设备(工具)清洗消毒记录DDLHNW-JL-030 第页/共设备运行记录表DDLHNW-JL-028 年月第页/共38“√”正常运转“0”停产状态“△”维修保养“×”报废39废弃物处置记录DDLHNW-JL-081 第页/共成品出入库(销售台帐)登记表DDLHNW-JL-086 第页/共注:食品出厂检验记录应当真实,保存期限不少于二年。
食品企业QS[全套]记录文本表格
产品销售台帐专业知识分享原辅材料采购台账专业知识分享运输工具清洗消毒记录专业知识分享计量检测仪器检定、使用台账专业知识分享生产设备管理台账专业知识分享质量管理考核记录专业知识分享专业知识分享食品添加剂购买台帐专业知识分享合格供方名录有效期年月日至年月日专业知识分享食品添加剂使用台帐专业知识分享WORD格式整理专业知识分享原辅料入库记录WORD格式整理不合格纠正措施处理单WORD格式整理质量负责人活动记录表WORD格式整理文件发放/收回记录原辅料验收工序检验记录专业知识分享配料关键控制点操作记录()年度专业知识分享人员培训计划培训记录WORD格式整理专业知识分享设备检查、维修(保养)记录设备报废记录()产品原辅料出库记录设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录消毒方法:浸泡、喷洒、擦洗消毒液配制记录消毒剂名称:物品采购单生产计划单WORD格式整理过程控制记录WORD格式整理专业知识分享包装质量抽查记录采购计划单成品入库记录生产过程检验记录表厂区环境卫生检查记录注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证厂区环境卫生检查记录注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证车间清洁卫生日常检查记录注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证仓库环境卫生检查记录注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证仓库环境卫生检查记录注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证半成品感观、净含量检验记录设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录顾客满意程度调查表盖章:日期:责任人:供方评价表净含量检验原始记录主检: 校核: 年月日专业知识分享顾客投诉处理表专业知识分享。
Qs食品生产过程中所需各种记录表全收集(共158个表格)
Qs食品生产过程中所需各种记录表全收集(共158个表格)包衣岗位生产记录(2)制浆操作:包衣操作次数时间浆液名称用量(ml)次数时间浆液名称用量(ml)晾片操作记录:操作人:复核人:包衣岗位生产记录(1)产品名称:规格:生产批号:日期:年月日生产前检查:1、计量器具有“周检合格证”,并在周检效期内;()2、设备有“完好”证及“已清洁”状态标记;()3、容器具有“已清洁”状态标记;()4、该岗位门外有“清场合格证”;()5、岗位有“准许生产证”;()6、物料有“物料标示卡”、“流转证”、“检验报告单”;()7、岗位现场无上批生产产遗留物。
()检查人:复核人:年月日时分辅料名称批号报告单号数量混浆浓度:重量:胶浆浓度;重量:单浆浓度:重量:色浆浓度:重量:操作人:复核人:年月日时分前工序片芯数量:平均片重:包衣操作人:复核人:年月日时分详细操作见记录(2)开始时间:结束时间:晾片时间:投料量:产出总量:废品量:物料平衡:平衡计算:产出量+废品量/投料量×100%清场操作人:复核人:年月日时分监控结论:QA监控员:日期:年月日移交数量:共件移交人:接收人:日期:年月日☆生产过程异常情况:无□;有□按“偏差处理规程”进行处理。
包衣工序清场检查记录房间:年月日共1页第1页清场要求1.地面无粉渣,无药斑,无异物,门,开关无积灰。
2.使用的工具,盛器清洁无细粉痕迹。
3.生产工场及有关设施等均要干净整洁,堆放有序。
4.设备内外无物料痕迹,无污垢。
5.生产场地无上批产品的遗留物及上批使用过的工具。
清场品名规格批号生产时间班组(序号)清场项目项目清场者工艺员检查结果QA复核结果糖衣锅、加热器、盛料器是否清洁生产用的各种标记是否更换糖衣机外表面是否粉尘糖衣机内表面是否有残留物地面、门、墙是否清扫工具、器具,容器是否清洁物料处理名称数量去向工艺员检查结论:签字:QA检查员结论:签字:接续产品品名规格批号数量包衣工序物料平衡记录品名:批号:批量:生产日期年月日工艺员:共1页第1页物料平衡计算1.包衣工序糖衣片量+取样量+废料量×100%=万片+万片+万片×100%=%压片总量万片98%≤限度≤102%实际为%符合限度□不符合限度□异常情况及处理:备注:操作人:复核人:QA:包衣制造记录(1)品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共2页第1页指令工艺参数操作参数备注1包衣设备清洁、完好;计量器具在规定效期内。
Qs食品生产过程中所需各种记录表全收集共158个表格
包衣岗位生产记录(2)制浆操作:包衣操作次数时间浆液名称用量(ml)次数时间浆液名称用量(ml)晾片操作记录:操作人:复核人:包衣岗位生产记录(1)产品名称:规格:生产批号:日期:年月日生产前检查:1、计量器具有“周检合格证”,并在周检效期内;()2、设备有“完好”证及“已清洁”状态标记;()3、容器具有“已清洁”状态标记;()4、该岗位门外有“清场合格证”;()5、岗位有“准许生产证”;()6、物料有“物料标示卡”、“流转证”、“检验报告单”;()7、岗位现场无上批生产产遗留物。
()检查人:复核人:年月日时分辅料名称批号报告单号数量混浆浓度:重量:胶浆浓度;重量:单浆浓度:重量:色浆浓度:重量:操作人:复核人:年月日时分前工序片芯数量:平均片重:包衣操作人:复核人:年月日时分详细操作见记录(2)开始时间:结束时间:晾片时间:投料量:产出总量:废品量:物料平衡:平衡计算:产出量+废品量/投料量×100%清场操作人:复核人:年月日时分监控结论:QA监控员:日期:年月日移交数量:共件移交人:接收人:日期:年月日☆生产过程异常情况:无□;有□按“偏差处理规程”进行处理。
包衣工序清场检查记录房间:年月日共1页第1页清场要求1.地面无粉渣,无药斑,无异物,门,开关无积灰。
2.使用的工具,盛器清洁无细粉痕迹。
3.生产工场及有关设施等均要干净整洁,堆放有序。
4.设备内外无物料痕迹,无污垢。
5.生产场地无上批产品的遗留物及上批使用过的工具。
清场品名规格批号生产时间班组(序号)清场项目项目清场者工艺员检查结果QA复核结果糖衣锅、加热器、盛料器是否清洁生产用的各种标记是否更换糖衣机外表面是否粉尘糖衣机内表面是否有残留物地面、门、墙是否清扫工具、器具,容器是否清洁物料处理名称数量去向工艺员检查结论:签字:QA检查员结论:签字:接续产品品名规格批号数量包衣工序物料平衡记录品名:批号:批量:生产日期年月日工艺员:共1页第1页物料平衡计算1.包衣工序糖衣片量+取样量+废料量×100%=万片+万片+万片×100%=%压片总量万片98%≤限度≤102%实际为%符合限度□不符合限度□异常情况及处理:备注:操作人:复核人:QA:包衣制造记录(1)品名批号批量操作人复核人生产日期年月日班次班操作室机器型号机器编号共2页第1页指令工艺参数操作参数备注1包衣设备清洁、完好;计量器具在规定效期内。
Qs食品生产过程中所需各种记录表全收集(共158个表格)
包衣岗位生产记录(2)包衣岗位生产记录(1)包衣工序清场检查记录签字:QA检查员结论:签字:接续品名规格批号数量产品包衣工序物料平衡记录物料平衡计算1.包衣工序糖衣片量+取样量+废料量X 100%= 万片+ 万片 +万片 X 100%=%压片总量 万片98%《限度< 102% 实际为 % 符合限度口 不符合限度口异常情况及处理:备注:操作人:复核人:QA :品 名: 生产日期________ 批号: ________________________ 年 月 日 工艺员:批量: ______________共1页第1页包衣制造记录(1)品名批号批量操作人复核人生产年—月日班次班操作室包衣制造记录(2)品名批号批量操作人复核人生产年厂 ~ 班次班作室机器型号机器编号共2页第2页SC : 006包装岗位生产记录SC : 006包装指令单表12不合格品处置记录编号:表22不合格品销毁记录表企业名称:************ 食品有限责任公司采购不合格食品原料的处理记录采购物资出入库台账产品名称/代号: 包装规格:备注:本表用于单一采购物资的管理。
采购物资检验/验证结果通知单编号:备注:1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。
企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验。
留样观察记录留样检品名称:编号:REG-ZL-0021-00产品留样记录表17产品销售台账场所清洁消毒记录表场所名称: __________________表1场所清洁消毒记录表场所名称:_________________-21 -车间卫生检查表部门:检查人:检查日期:称量记录品名批号批量操作人复核人生产年"1 日班班操彳共1页第1页表16成品出入库台账产品名称/代号:包装规格:成品放行单成品放行审核单成品检验报告书表20成品检验报告单检验员: 审核:成品评价报告评价人/日期审核人/日期结论:评价人/日期审核人/日期表18抽检产品留样记录保管人:备注:本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。
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不符合部门
不符合责任人
产品类别
关键过程名称
设备名称及型号:
编号:
使用年限:
类别
项 目
要求值
实测值
判定结果
综合评价
设备参数
过程参数
生产能力
设计能力
工艺要求能力
实测能力
综合评价
产品质量状况:
检验员: 年 月 日
参加部门及人员
评 价 项 目
评 价 意 见
质量副总
生产副总
质检科
生产科
供销科
评价意见汇总:
汇总人: 年 月 日
评价结论:
DDLHNW-JL-069 第 页/共 页
序号
名 称
销毁原因
销毁日期
批准人
备注
市好乃屋食品
检验仪器设备使用记录
DDLHNW-JL-072 第 页/共 页
仪器设备名称
仪器设备编号
型号
年度
仪器设备检定时间: 年 月 日
日期
使用时间(精确到分钟)
样品编号
仪器使用性能
使用人
环境条件
开始
停止
检测项目
使用前
使用后
检 验 设 备台帐
DDLHNW-JL-078第 页/共 页
序号
设备名称
出厂日期
规格型号
精 度
(分度值)
测量
围
制造厂商
出厂
编号
使用地点
数量
报废日期
备注
审核人及日期: 记录人及日期:
现场卫生检查表
DDLHNW-JL-079第 页/共 页
检查组成员
时间:
检查容
现场卫生情况
检查结论
纠正措施容
复查人及结论
记录人:
批准人: 年 月 日
工作人员不良行为处理记录
DDLHNW-JL-017第 页/共 页
行为人:
所在部门:
发生时间:
发生地点:
发现不良行为的途径:
不不良行为的具体容:
调查人: 年 月 日
可能造成的危害(或影响)及补救措施:
签字: 年 月 日
处理意见:
签字: 年 投诉处理记录
DDLHNW-JL-008第 页/共页
投诉人单位
姓 名
地 址
电 话
邮 编
投诉方式
投诉日期
投
诉
容
及
理
由
供销科
意见
质量
负责
人
意见
处
理
结
果
经办人
年 月 日
总经理:
年 月 日
质 量 活 动 记 录
DDLHNW-JL-021 第 页/共 页
容概要:
时间:
容记录:
记录人:
不符合项处置记录
DDLHNW-JL-003 第 页/共 页
月采购计划
DDLHNW-JL-075第 页/共 页
序号
计划采购物料名称
数量
规格
供方名称
质量要求
到货日期
备注
编制人:年 月 日 审批人:年 月 日
采 购 入 库 清 单
DDLHNW-JL-076第 页/共 页
序号
物料名称
供货单位
规格
型号
计量
单位
数量
单 价
金 额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
金 额 合 计:
年度设备检修实施记录
DDLHNW-JL-082第 页/共 页
序号
设备部
编 号
设备名称
计划日期
要求
检 修 容
实施检修
大修
中修
实施时间
结 果
检修人
设 备 验 收 记 录
DDLHNW-JL-083第 页/共 页
设备名称
设备型号
生产厂家
购进时间
验收部门
验收项目
验收结果
结论
验收人
设 备 验 收 记 录
DDLHNW-JL-083第 页/共 页
设备名称
设备型号
生产厂家
购进时间
验收部门
验收项目
验收结果
结论
验收人
日 生 产 记 录 表
DDLHNW-JL-084第 页/共 页
产品名称
生产时间
年 月 日 时 -- 时
记录时间
监 控 容
自我监测项目
工艺要求及工艺参数
实 测 结 果
记录人
备注:
关键过程/设备鉴定/确认表
DDLHNW-JL-085第 页/共 页
工作人员卫生检查记录
DDDDLHNW-JL-05D7 第 页/共 页
日期
人员
衣服是否消毒
是否带口罩、手套
是否穿衣、帽
检查人
备注
关键控制点记录
DDLHNW-JL-037 第 页/共 页
生产时间
产品名称
控制点
标准要求
实际结果
备注
温度
时间
状态
温度
时间
状态
原、辅料领用记录
DDLHNW-JL-058 第 页/共 页
服务
交货及时性
A
□充分
□充分
□满足
□合理
□优
□优
□及时
B
□适应
□可行
□可用
□能接受
□良
□可接受
□有延期
C
□不适应
□不行
□不符合
□不合理
□一般
□较差
□经常延期
优先条件(指供货历史、相关证明)
评价结果
□列入合格供方 □不例入合格供方 □其它( )
评价人员: 年 月 日
注:相关容的评价,均应符合“B”以上要求,方可列入合格供方。
日期
产品名称
领取数量
发放人
领取人
备注
生 产 作 业 计 划
DDLHNW-JL-059 第 页/共 页
实施日期
产品名称
产品规格型号
数 量
产品等级或质量要求
备 注
批准人: 年 月 日 编制人: 年 月 日
设 备、设 施 维 修 计 划
DDLHNW-JL-060 第 页/共 页
序 号
设 备 名 称
实 施 日 期
各相关科室:
经质量管理技术领导小组研究决定,下列文件容不符合质量体系的要求,需要修改如下。
修改前后的容:
修改理由:
实施日期
编制人
日 期
年 月 日
审核人
日 期
年 月 日
批准人
日 期
年 月 日
文件和资料更改一览表
DDLHNW-JL-068 第 页/共 页
序号
编 号
名 称
变更时间
批准人
备注
作废文件(资料)销毁登记表
历时
修 理 容
维修人
备 注
批准人: 年 月 日 编制人: 年 月 日
设 备、设 施 事 故 报 告 单
DDLHNW-JL-061 第 页/共 页
日期
设 备 名 称
规格型号
事 故 原 因
处 理 意 见
负责人签名
备 注
质量目标进展情况检查统计表
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序号
顾客满意率
产品出厂合格率
℃
RH %
市好乃屋食品
检验仪器设备维护保养记录
DDLHNW-JL-073 第 页/共 页
时间
保养维护人
保养维护情况或故障原因
及 排 除 经 过
维护后核对、
校验记录
合格供方评价表
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单位名称
单位负责人
单位地址
联系
采购/外协材料名称
类别
技术力量
生产能力
产品质量
价格
质量保证能力
检验员:保管员:年 月 日
采 购 物 料 进 货
DDLHNW-JL-034第 页/共 页
时间
物料名称
供方名称
检验、验证项目
检验、验证结果
验证结论
备注
检验员:
生 产 设 备 台 帐
DDLHNW-JL-077第 页/共 页
序号
设备名称
自定编号
规格型号
制造厂商
出厂编号
启用时间
大修周期
保养负责人
备注
审核人及日期: 记录人及日期:
产品一次交验合格率
员工培训率
负责人
检 查 情 况
检查人员
文件(资料)更改申请表
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文件名称
文件编号
变更前的容:
变更后的容:
变更理由:
实施日期
编制人
日 期
年 月 日
审核人
日 期
年 月 日
批准人
日 期
年 月 日
文件和资料更改通知单
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