固安县委统战部2018年部门预算信息公开

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统战部2018年预算公开情况说明

统战部2018年预算公开情况说明

统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责(1)、调查研究统一战线理论方针政策,贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策;向区委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(2)、负责联系各民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策,区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔新一代代表人物。

(3)、民族宗教工作涉密(4)、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

(5)、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(6)、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(7)、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(8)、承办区委交办的其它工作任务。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求,丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部,为行政全额财政拨款单位,内设2个行政职能科室,综合办公室、联络科。

人员编制数9人,实际在编9人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。

2、2018年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出1383049.97元。

其中人员经费支出1177379.97元,日常公用经费支出75670元,项目支出130000元。

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻执行中央、省、市有关统一战线工作的路线、方针、政策,通过各种渠道和形式,广泛进行统战宣传教育。

(二)落实区委统战工作部署,向区委和上级主管部门反映本区统战工作情况,提出工作意见和建议。

(三)组织全区统战工作重大活动,协调解决统战工作中遇到的疑难问题。

(四)负责联系各民主党派、工商联及有关团体、各界人士,贯彻落实多党合作和政治协商制度。

支持各民主党派独立开展工作,帮助他们选配领导班子,加强思想和组织建设。

(五)负责党外人士的政治安排工作,会同有关部门做好党外人士的选拔、培养、推荐工作,做好党外后备干部队伍的思想教育和组织建设。

(六)做好党外知识分子基础性管理工作,选拔党外优秀知识分子、科技拔尖人才并提出工作安排建议。

(七)协调有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实,会同有关部门做好宗教地下势力的治理工作。

(八)协助工商联做好非公有制经济工作,选拔、物色非公有制经济代表人物并做好思想政治工作。

(九)负责对台及台湾事务工作,做好对台宣传、经贸及接待联络工作。

(十)负责开展海外统战工作,加强与海外有关团体、人士的联系,组织“三胞”眷属为本区经济建设服务。

(十一)负责本区侨务工作。

(十二)完成区委交办的其他工作。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明长安区委统战部2019年预算收入总计188.09万元。

其中,一般公共预算收入188.09万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明2019年预算支出188.09万元。

其中,人员经费支出151.48万元,正常公用经费16.11万元,项目支出20.5万元(其中本级项目支出20.5万元,对下补助0万元。

中共霸州市委员会统战部2018年部门预算信息公开

中共霸州市委员会统战部2018年部门预算信息公开

中共霸州市委员会统战部2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将霸州市委统战部2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(1)贯彻执行《中国共产党统一战线工作条例(试行)》及统一战线的方针政策,落实市委关于统一战线工作的部署,充分发挥统一战线的法宝作用开展调查研究,向市委反映统一战线全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

(2)组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育,把统一战线工作纳入宣传工作计划,把统一战线理论、政策纳入市委党校教学内容,把统一战线知识纳入国民教育内容。

(3)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联1系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(4)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作;引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。

(5)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

(6)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(7)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(8)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担2任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算情况说明一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、主要职能承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护工作;承担全市人力资源和社会保障信息的收集、存储、整理、分析等工作;承担人力资源和社会保障有关法律法规和政策的咨询服务等工作;负责全市社会保障卡的换发和管理工作;承担本系统信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网络及设备管理维护科。

市人力资源和社会保障信息中心编制数32,实有人数41人,其中:在职41人。

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府购买服务支出情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)主要职责:1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施;拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划,并组织实施;制定城市管理相关规范性文件,并组织监督实施。

2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价;承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作;承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。

2018年收支预算总表(功能分类科目)

2018年收支预算总表(功能分类科目)
行政事业单位医疗 事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收

(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机

基本支出功能分类表

基本支出功能分类表

290.72 290.72
12,307.81 9,479.38 280.00 2,548.43 620.50 551.23 69.27 281.00 281.00 1,128.69 1,046.01 82.68 25.00 25.00 250.40 250.40
9,515.58 7,932.04 280.00 1,303.54 522.48 471.41 51.07 250.16 250.16 944.53 912.53 32.00 25.00 25.00 222.72 222.72
150.00 1,402.94 1,292.94 60.00
50.00 42.09 42.09 47.59 47.59 868.22 625.08 60.00 146.14
42.00 42.00 47.50 47.50 682.50 577.40 52.00 53.10
50.00 0.09 0.09 0.09 0.09 185.72 47.68 8.00 93.04
汕头市澄海区2018年一般公共预算基本支出计划表(支出功能分类表)
单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 基本支出计划 人员经费 合计 201 20101 2010101 2010104 2010108 2010199 20102 2010201 2010204 2010299 20103 2010301 2010302 2010399 20104 2010401 2010499 20105 2010501 2010599 20106 2010601 2010699 20107 2010708 2010799 20108 2010801 2010899 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 政协会议 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 税收事务 协税护税 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 其他审计事务支出 1 228,389.09 47,944.42 549.55 514.45 20.50 14.60 329.65 329.65 187,915.65 42,728.40 460.73 460.73 公用经费 40,473.44 5,216.02 88.82 53.72 20.50 14.60 38.93 38.93

2018年企业研发报表制度表式(607-1-2)

2018年企业研发报表制度表式(607-1-2)

企业研究开发项目情况表号:607-1表统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□制表机关:国家统计局国务院经济普查办公室尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□-□文号:国统字(2018)100号说明:1.统计范围:辖区内规模以上工业企业法人单位;特、一级总承包,一级专业承包建筑业企业法人单位;大中型交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业等企业法人单位的全部研究开发项目。

2.报送日期及方式:调查单位2019年3月10日24时前网上填报,省级统计机构2019年4月15日24时前完成数据审核、验收、上报。

3.本表“项目来源”按《研究开发项目来源分类目录》填报;“项目开展形式”按《研究开发项目开展形式分类目录》填报;“项目当年成果形式”按《研究开发项目成果形式分类目录》填报;“项目技术经济目标”按《研究开发项目技术经济目标分类目录》填报;“跨年项目当年所处主要进展阶段”按《研究开发项目进展阶段分类目录》填报,非跨年项目免填。

4.审核关系:表内审核:(1)若6≠000000,则5≤6且5≤201812且6≥201801(2)若5≤201712或6≥201901,则第7项的有效代码为1、2、3或4(3)8>0 (4)9>0 (5)10>0 (6)10≥11(7)若第2项的有效代码为30,则第7、8和9项免填。

表间审核:(1)607-1表∑(9)≤607-2表(1)*12(2)607-1表∑(10)≤607-2表(7)企业研究开发活动及相关情况表号:607-2表统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□制定机关:国家统计局国务院经济普查办公室尚未领取统一社会信用代码的填原组织机构代码□□□□□□□□-□文号:国统字(2018)100号单位详细名称:2018年有效期至:2019年6月补充资料:1.上年研究开发费用合计(51)____千元,其中已加计扣除的研究开发费用(52)____千元。

中央机构编制委员会办公室

中央机构编制委员会办公室

中央机构编制委员会办公室2018年度部门预算二〇一八年四月目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算一、《部门收支总表》及说明二、《部门收入总表》及说明三、《部门支出总表》及说明四、《财政拨款收支总表》及说明五、《一般公共预算支出表》及说明六、《一般公共预算基本支出表》及说明七、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明八、《政府性基金预算支出表》第三部分其他有关情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目三、“三公”经费四、机关运行费第一部分部门概况一、部门职能中央机构编制委员会办公室(以下简称中央编办)作为中央机构编制委员会的办事机构,承担中央机构编制委员会日常工作,归口中央组织部管理。

主要职责是:(一)研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。

统一管理各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(二)研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案,审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案,指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调党中央各部门、国务院各部门的职能配臵及其调整,协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。

(四)审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数;审核省级党委政府厅局机构设臵、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。

(五)审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设臵、人员编制和领导职数。

(六)研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案;审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案;审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制;负责事业机构编制管理方面的其他重要事项;指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;负责全国事业单位登记管理工作。

部门预决算信息公开统计表

部门预决算信息公开统计表
查单位名称(盖章): 部门预算公开检查内容 部门主要职责及部门决算单位构成 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 收入决算总表 支出决算总表 内容完整性 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门决算情况说明 细化到支出功能分类的项级科目 按经济分类公开 “三公”经费增减变化原因等说明信息 细化程度 细化说明因公出国(境)团组数及人数 “三公” “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公 经费公开 务用车购置费”和“公务用车运行费” 情况 公务用车购置数及保有量 国内公务接待的批次、人数 及时性 公开形式 填表人: 公开时间 在决算批准(批复)后20日内公开 在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息 复核人: 填表日期: 单位级次: 是/否

大观区编办2018年部门预算

大观区编办2018年部门预算

大观区编办2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表1. 大观区编办2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区编办2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区编办2018年收支预算总表7. 大观区编办2018年收入预算总表8. 大观区编办2018年支出预算总表第三部分2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责(一)贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案,指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(二)贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规,研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

(三)统一管理全区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(四)审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案;协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。

(五)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

2024年工会的经费审查工作总结

2024年工会的经费审查工作总结

2024年工会的经费审查工作总结一、工会经费审查工作概述工会经费审查工作是保证工会资金使用合规、透明和有效的重要环节。

2024年,我们工会坚持依法运作,以会员利益为出发点,严格按照相关法律法规和工会章程进行资金管理和使用,加强对经费审查工作的监督和落实。

下面将对2024年工会经费审查工作的完成情况进行总结。

二、工会经费审查工作内容(一)资金入账和支出审查:我们工会建立了科学的会费收缴和管理制度,确保会费按时、按量收取。

同时,严格审查工会经费的支出,合理、合规地使用工会经费,确保资金用于正确的方向和用途,并及时制定相应的汇报和公示制度。

(二)项目经费评审和监管:工会会员提出的各类活动项目需要通过工会评审才能获得经费支持,我们积极审查每一项申请,按照相关规定进行预算评估和经费审批。

在项目实施过程中,加强与项目责任人的沟通和协调,监督项目经费的使用情况,确保资金的使用合法合规。

(三)工会财务报告审核:我们工会定期编制财务报告,对收支、结余等进行详细说明;同时,制定相应的财务报告审核制度,由专人审核财务报告的真实性和准确性,确保财务信息的透明度和可信度。

(四)工会经费追溯制度:建立工会经费的追溯制度,通过工会经费的流转、使用等环节的记录和备案,追溯每一笔经费的来源和去向,确保资金的安全和合法。

三、工会经费审查工作取得的成果(一)资金使用透明度提升:通过加强工会经费审查工作,进一步提升了资金使用的透明度,确保每一笔经费都有明确的用途和流向,杜绝了资金的任意挪用和滥用。

(二)经费管理规范化:我们建立了一整套科学的经费管理制度,包括会费收取、支出审批、经费核算等环节,使经费管理变得规范化和有序化,确保资金的安全和合理使用。

(三)会员满意度提高:通过工会经费的合规使用,有效地满足了会员的需求,提高了会员满意度,增强了工会的凝聚力和成员参与度,为工会的发展壮大提供了有力支持。

(四)工会形象提升:我们工会坚持依法运作,严格财务管理,始终保持良好的形象。

共性工作分工

共性工作分工

领导干部“下基层” 按照领导干部“下基层”、扶贫帮困相关工作方案实施。
做好大武口区人力资源和社会保障局网站维护 按照信访工作方案实施,做好信访维稳系统日常维护及议 议政网等网上投诉处理 政网转办件办理 档案管理 按照档案管理工作要求开展工作 政务公开 按照政务公开相关工作要求组织开展工作 工青妇工作 按照工青妇相关工作要求开展工作 全民科学素质 按照全民科学素质相关工作方案实施 双拥工作 按照双拥相关工作 定期向区信访局、市人社局上报信访维稳工作情况 按照党风廉政建设相关工作方案实施 按照机关党建相关工作方案实施 按照精神文明相关工作方案实施,负责区人社局新浪 政务微博的实时更新、区志愿者网活动的发布。 按照人社厅基层宣传平台试点建设 按照综合治理、禁毒相关工作方案实施 按照依法行政、法治城区创建等相关工作方案实施 总结六五普法工作,积极开展七五普法工作 按照安全生产工作要求开展工作 按照全国卫生城市创建相关工作安排收集资料,组织实施 按照智慧城市创建相关工作安排组织实施 按照农业农村相关工作要求开展工作 按照计划生育相关工作方案实施
李鸿伟 李鸿伟 徐 徐 卢 军 军 艳
朱玉红 许向华 刘威辰 刘威辰 王剑钊 王一帆 刘 李 云 倩 仇维忠
附件:1
2017年共性工作任务分解表(34项)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 工作项目 保密工作 人事档案管理 全国文明城市创建 帮扶解困 民族宗教工作 机关效能建设 区志编纂 深化改革 信息宣传 人大建议、政协提案 社会信用体系建设 领导干部干事档案 单位网站域名维护 工作内容 按照保密工作相关要求开展工作 按照档案管理工作要求开展工作 按照全国文明城市创建相关工作安排收集资料,组织实施 按照大武口区帮扶解困办公室要求开展工作 按照民族宗教工作要求开展工作 按照机关效能建设相关工作方案实施 按照区志编纂相关工作要求开展 按照区深化改革领导小组要求开展工作 按照信息宣传相关工作方案实施 按照区政协委派民主监督员工作 按照自治区人社厅、区政府相关文件开展工作 按照领导干部干事档案管理相关工作要求开展工作 完成时间 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 12月31日前 责任领导 何树珍 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 张永军 王 锋 王 锋 王 锋 责任人 朱玉红 徐 军 赵文林 赵文林 赵文林 赵文林 赵文林 卢 艳 朱玉红 朱玉红 朱玉红 朱玉红 卢 马 马 艳 叶 叶

2018年封丘县卫生和计划生育委员会部门预算公开说明.doc

2018年封丘县卫生和计划生育委员会部门预算公开说明.doc

2018年封丘县卫生和计划生育委员会部门预算公开说明一、部门基本情况1、部门机构设置和主要职能2、人员构成情况3、部门预算构成二、2018年度封丘县卫生和计划生育委员会部门预算说明三、名词解释四、附件:封丘县卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开表1-1、部门收支总体情况表1-2、部门收入总体情况表1-3、部门支出总体情况表2-1、财政拨款收支总体情况表2-2、一般公共预算支出情况表2-3、一般公共预算支出情况表(政府经济分类)2-4、一般公共预算支出情况表(部门经济分类)2-5、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)2-6、2018年一般公共预算安排项目支出情况表2-7、一般公共预算“三公”经费支出情况表2-8、政府性基金预算支出表2-9、机关运行经费情况表2-10、2018年政府采购及新增资产配置计划表2-11、2018年国有资本经营预算收入表2-12、2018年国有资本经营预算支出表一、部门基本情况(一)部门机构设置和主要职责根据部门职责,县卫生和计划生育委员会(卫生局)设12个内设机构。

1、办公室(突发公共卫生事件卫生应急办公室)。

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作;承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密等工作;负责重大卫生和计划生育政策、重要政务工作和领导批示办理事项的督促工作;组织办理人大代表建议和政协委员提案;组织协调推动卫生和计划生育综合改革工作;负责处理有关卫生和计划生育方面群众信访工作。

指导卫生和计划生育群众社团的管理工作。

归口管理、协调指导全县卫生和计划生育系统涉外事务;负责拟订全县卫生和计划生育系统年度对外开放专项工作方案,指导、管理全系统的对外开放和招商引资工作;负责系统内对外合作项目的协调、指导和管理工作。

拟订全县卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和规范、措施;指导和推进全县卫生应急体系与能力建设,依法组织、协调、指导全县突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、应急处置、总结评估等工作;组织协调重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等突发事件的紧急医学救援;组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施;组织指导全县卫生应急队伍建设和培训、演练;依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

部门预算支出经济分类科目-2018

部门预算支出经济分类科目-2018

302
01 02 03 04 05 06 07
08
09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99
303
01 02
03
04
反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时 工的工 资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补 贴改革的在 职职工和离退休人员宿舍取暖费。 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在 物业管理费 职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合 治理、绿化 、卫生等方面的支出。 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、 住宿费 差旅费 、伙食补助费和市内交通费。 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费 因公出国(境)费用 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具) 修理和 维修(护)费 维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规 定提取的修 租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方 面的费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议 场地租 会议费 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的 师资费 培训费 、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通 费等各类培 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用 。 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗 耗材, 农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗 性体育用 专用材料费 品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品, 广播电视台发 射台发射机的电力、材料等方面的支出。 被装购置费 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置 支出。 反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的 油料支 专用燃料费 出。 反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、 钟点工 劳务费 工资,稿费、翻译费,评审费等。 委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费 反映单位按规定提取或安排的工会经费。 福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过 路费、 公务用车运行维护费 保险费、安全奖励费用等支出。 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如 公务交 其他交通费用 通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃 料费、维修 费、保险费等。 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用, 包括消 税金及附加费用 费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组 织的会 其他商品和服务支出 员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离 退休人员公 用经费等。 对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休 费、护 离休费 理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴等补贴 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休 费以及 退休费 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补 贴。 反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职 工或军 官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次 性支付给军 退职(役)费 官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支 付给自主择业的 军队转业干部的退役金。 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性 和定期 抚恤金 抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员 的各项抚恤 金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退 休人员丧葬费。 取暖费

石家庄桥西区打算生育协会2018年部门预算信息公布

石家庄桥西区打算生育协会2018年部门预算信息公布

石家庄市桥西区打算生育协会2018年部门预算信息公布依照《预算法》、《地址预决算公布操作规程》和《河北省省级预算公布方法》规定,现将2018年部门预算公布如下:一、部门职责及机构设置情形部门职责:对现有协会进行整顿提高、强化打算生育协会基层基础工作,按市要求进行全面标准。

增强培训,提高协会队伍素养。

踊跃发觉培育典型,利用多种形式,交流工作体会。

开展人口和打算生育基层群众自治工作。

5月29日及12月18日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传效劳活动,提高会员工作踊跃性、提高计生政策知晓率。

组织医疗专家志愿者队伍,在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、青春健康教育、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询效劳。

完善亲情关爱效劳模式,对计生特困家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关切活动,对昔时考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助,使计生政策惠及计生家庭。

为打算生育特殊困难家庭上保险,提高打算生育特殊家庭抵御意外损害的能力.机构设置:部门机构设置情形二、部门预算安排的整体情形依照预算治理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全数收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明反映本部门昔时全数财政收入。

2018年我部门预算收入安排万元,其中一样公共预算收入万元,财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

依照功能科目划分:一样公共效劳支出0万元,占0%;医疗卫生与打算生育支出万元,占100%。

二、支出说明收支预算总表支出栏、大体支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的整体情形。

桥西区计生协2018年支出预算万元。

其中:大体支出万元,占53%其中,人员经费万元,要紧包括:大体工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费万元,要紧包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公事接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和效劳支出等。

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固安县委统战部2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将固安县委统战部2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
中共固安县委统战部主要职责是:
(一)调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策、向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议:检查统战政策执行情况、协调统一战线各方面的关系。

(二)负责调查研究,协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(三)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助县工商
联和县有关统战团体做好干部管理工作;协助有关部门管理各乡镇统战委员。

(四)调查研究并反映我县非公经济代表人士的情况、协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(五)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(六)负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(七)负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作,联系指导县侨联工作。

(八)完成县委交办的其他工作。

中共固安县委台湾工作办公室(固安县人民政府台湾事务办公室)主要职责:
(一)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策;在县委、县政府统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。

(二)对全县涉台工作实施方针政策统一归口管理;组织、指导、管理、协调县委、县政府各部
门和各乡镇的对台工作,检查了解各部门对党中央、国务院对台方针政策和县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。

(三)调查研究台湾形势和县台经贸及县台之间交流往来发展动向,提出对策建议;统筹协调涉台法律事务。

(四)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作;组织重要台商的投资活动;参与县政府对台招商活动。

(五)协调、指导全县涉台经济、金融、文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及县台人员往来工作;负责我县赴台交流事项的立项,报批和赴台交流人员的行前教育工作;负责对台湾上层重点人物的联系和往来我县台胞的接待服务工作。

(六)按照中央有关规定,负责全县对台接触集中统一领导的组织实施。

(七)负责县委对台工作领导小组的日常工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置:
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明
反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入181.64万元,其中:一般公共预算收入181.64万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映固安县委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算181.64万元,其中基本支出139.38
万元,包括人员经费120.22万元和日常公用经费19.16万元;项目支出42.26万元,全部为本级支出,主要为宗教工作经费、对台工作经费等项目。

3、比上年增减情况
2018年预算收支安排181.64万元,较2017年预算增加54.52万元,其中:基本支出增加35.96万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加18.56万元,主要为县委统战部合署办公、劳务派遣等项目支出。

三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排12.87万元,主要用于固安县委统战部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年我部门“三公”经费预算安排4.14万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及
运维费4万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费4万元);公务接待费0.14万元。

“三公”经费与2017年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、认真抓好维稳排调。

坚决抓好宗教领域“三包”责任制,集中组织开展矛盾隐患排查活动,确保不出现一起宗教领域的非法聚集、上访事件。

2、合力促进民族团结。

以“民族团结进步宣传月”活动为契机,开展民族政策、形势教育进村街、进社区、进学校、进企业“四进”活动,营造民族团结的良好氛围,并使这项工作常抓不懈。

3、加强对各级政协委员、人大代表中的党外人士、非公经济人士的考察、考评工作,教育、引导广大代表、委员找准位置、发挥作用,对态度不积极、工作不得力的代表、委员,及时提出整改意见建议,甚至批评,纯洁队伍。

部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
2018年我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息
固安县委统战部上年末固定资产金额为20.63万元,本年度无拟购置固定资产,详见下表。

固安县委统战部固定资产占用情况表
编制部门:固安县委统战部截止时间:2017年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。

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