仓库作业流程图修改
仓库管理流程详解(附作业流程图)
仓库管理流程详解(附作业流程图)仓库管理流程,包括如下环节:物料出⼊库管理流程、成品出⼊库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理⼊库⼿续、货物保管、货物出库流程。
下载仓库管理流程全套资料 ⼯⼚流程中最重要的就是通过领⽤与⼊库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪,很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的,信息不及时,数据不准确导致了重复采购,多次领料以及物料⽆法追溯的问题,我们必须采⽤⼀种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理⼈员,控制物料应该作为仓库的管理重点。
要控制物料,你必须掌握如下数据: 1、每天进了多少物料? 2、每天⽣产⽤了多少(物料)? 3、每天剩余多少库存? 4、每天发出去多少货物? 5、每笔订单都⽤了哪些(物料)? 6、仓库出⼊库记录? 作为管理者,你都知道吗? 仓库管理流程图/仓库盘点流程图 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图:仓库管理流程之成品进仓 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、⼚家送货到达后,⼚家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显⽰送货单位名称、送货单位印章或经⼿⼈签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量⼤于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权⼈的书⾯通知后才能超量收货。
3、仓管员收货⽆误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专⽤章,⼀联⾃留,⼀联交对⽅。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核⽣效。
将《采购单》打印⼀式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专⽤章后,第⼀联存根⾃留,第⼆联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对⽅联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单⽆误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核⽣效。
仓库作业流程图
修改储位资料 确认入库、储位资料
上架
是否修 改储位
商品作业
暂存区检验、 核对条码、名 称、数量、包
是 合格
是 将验收过的商 品置栈板并搬 入入库暂存区
按上架计划 单指定储位 上架
上架
是否修 改储位
供应商 传递送货 通知
商品抵库
入库作业流程
操作 确认入库通知
核对采购订单和送货单 制订采购入库单
供应商退回 不合格品数 量,不办理 入库手续
否
记录收货资料、商品名称、 规格型号、数量
查询储位信息,选择储位 制订储位上架计划单
商品作业
暂存区检验、 核对条码、名 称、数量、包
合格Байду номын сангаас
将验收过的商 品置栈板并搬 入入库暂存区
仓储业务流程图资料
仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。
三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。
五个环节:物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。
每个环节又由若干个程序组成。
物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。
仓库各作业流程图
采购收料通知
厂商送货 核对货物
YES 签收
NO
问采购决定
送检单
SQE来料检验 合格
入良品仓
不合格
入不良品仓 做账清理单据
结束
【注意事项 】 厂商送货单:必须有送货厂商名称,收货厂商名称,送货时间,项目,采购订单号, 物料编码、品名、规格、数量。 核对货物:外箱,箱内小包装要贴有物料标签(物料编码、品名、规格、数量、生 产日期),外箱有无破损,受压,受潮,数量实物是否与送货单上相符。
领料作业流程图
需求 填写领料单 领料人签字 部门主管签字 领料单交仓库 仓管员发料 领料人清点 仓管员签字 做账清理单据
结束 【注意事项 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目,物料编码、品名、规格,领料数量, 领料人签字,部门主管签字方能领料。
成品入库流程
填写成品送检单
SQE成品检验
合格
送入仓库
不合格
返修
仓管员清点签收 仓管员入库 做账清理单据 结束
不良品作业流程
来料不良
产线不良
SQE判定 工程师评审 采购通知厂商
SQE判定
工程师评审
原材不 良
采购通知厂商
作业不 良
仓库安排退货
仓库安排退货
做账清理单据 结束
申请报废 入废品仓 仓库安排报废
发货作业流程
销售 发货通知
备料 制单 通知物流 Biblioteka 流签收 做账清理单据 结束5
仓储中心作业流程
仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展,提升仓储中心的管理水平,规范员工的作业程序,提高工作质量和工作效率。
现对仓储各岗位的操作流程描述如下。
概述:A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程(一)、流程图:(二)流程描述:外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。
1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况,仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范,规范原则是以系统名称为准。
1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。
2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整,不符合要求的退回,《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。
2.12供应商或采购人员送货到仓库时,仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续,对于某些临时紧急需要申购的备件,若相关部门直接通知采购部购买的,必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。
2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时,必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报,等确认及验收物资后再办理进仓手续,同时,仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作,需要交接班的,也必须交接。
2.14在规定时间内没有补办手续的,仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报,并建议其部门作出处理(报告一式两份,一份备件仓留,另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人)。
仓库盘点工作流程图
仓库盘点工作流程图1 初盘前盘点1.1 因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项1.2.1 最大限度保证盘点数量准确;1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作,将箱装物料放在对应的物料零件盒附近,距离不得超过两米;2.3 初盘前盘点作业流程2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”;2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装袋装,以下统称箱装物料进行点数;2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时,可根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可;一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作;2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近,距离不得超过两米;2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;2.4 初盘前已盘点物料进出流程2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时,可以开启箱装的已盘点的物料;2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可,一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;2.4.4 最后将外箱予以封箱;2 初盘2.1 初盘方法及注意事项2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作,其他区域在初盘过程不予以负责;2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点,不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误,物料标示SKU错误,物料混装等;2.2 初盘作业流程2.2.1 初盘人准备相关文具及资料A4夹板、笔、盘点表;2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后,根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行,并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;2.2.6 继续盘点箱装物料,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”,则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应,并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可,同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次,以保证初盘数据的正确性;2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供给商按交期送货,仓库主管安排相应仓库做收货预备。
2:供给商交货至仓库收料区,仓库人员接收到供给商送货单,查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单),以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(,若以上两项都存在问题,及时通知采购以及申领部门进行处理,处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损,受潮,挤压变形,倒置等影响物料品质的情况),如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4:对点作业,仓库收货人员按照对点要求进行单实对点,(对点要求:单据上物料编号,名称,数量,型号规格,颜色等是否与实物相符,单据是否模糊不清),不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5:仓库开出检验通知单(应注明供给商名称,物料名称以及规格型号,交货数量),交接给质管部原料品检(以下简称IQC),IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6:IQC检验完毕,将检验报告交接与相应仓库,对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理,良品实物入库摆放至良品区,账目由暂收仓调拨至良品仓,不良品摆放至退货区,账目由暂收仓调拨至退货仓。
7:IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区,待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8:仓管员在入库时要注重无外包装标识的药做好外包装标识,填写库存卡上入库信息,堆码严格按照堆码标准堆码,(堆码标准:上轻下重,上小下大,先进先出,符合堆码极限),并对该物料区域进行整理整顿,以便于收发物料。
9:当日入库单必须当日入库电脑,录入完毕后入库单财务联交财务,仓库联归档。
收货流程图如下:二、发料流程1:生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天,日需求计划必须前置于需求日期一天)。
仓储物资入库出库流程图
货物复核无误后,仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况,并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后,对货物堆放的现场进行清理,并且对在库货物进行清点,调整料卡,检查帐、物是否一致,若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作,及时完成登帐及各项统计报表的报送。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况,定期清扫库区,保证库区内清洁卫生,仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求,确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财务盖章),审核通过的备货,审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
⑥
实物仓管人员验收合格后,根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐,标明货位编号,1个工作日内登账,签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1.仓管人员根据上月的收发存情况,作出对账单与采购员对账。
2.对账确认完毕,开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据(送货单、验收单),月末应将各类统计表上报统计人员。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财务盖章),审核通过的备货,审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货,协调装卸。
仓库盘点作业流程图
作业说明
财务部
系统操作
其他部门
财务部/仓库
备注
此流程图适用于:仓库盘点作业.
1.首先由财务提出盘点需求,召开盘点说明会,宣布盘点日期,制定盘点计划后交上级领导审批通过方可生效.
8.复审OK则财务打印盘点调整单。
N
`
Y
1.盘点计划制定很重要,主要包括盘点的对象,时间,区间,产品类别,品号区间等重要信息.
2.审核通过的盘点计划应该发布出来,以便其它部门配合盘点工作.
3.财务部抽盘复核OK的必须在明细表签名.并在录入盘点料件作业中审核.
4.原档案保存.
5.盘盈亏审核.
5.在录盘点料件作业
2.仓库列印盘点清册,并依据产品明细表对分配指定区间进行实物盘点核对.
3.如果在盘点期间有进行交易,就将冻结日期后移,并将交易补上,重新赋予盘点数量.
4.仓库人员对有误新差的进行修正.将修正后的数量重新录入盘点清单.系统作业:录入盘点料件(单一人操作)和补入实盘数量都可操作(可多人同时操作).
7.仓库打印出盘点盈亏明细表,交总经理人工审核签名.
仓库发料作业流程图
有限公司
发料作业流程图(仓储部制订试运行)
审核/日期
批准/日期
仓储部
根据订单下达生 产指令单
采购部
1. 生产部根据生产指令单制作计划排期表
1. 生产部将生产领料单拿给相关仓管员 2. 生产部在生产领料单上备注时间,特别要
求
生产部开具《领料单》
2. 生产部主管根据生产安排制定生产领料单 准备领料
3. 生产部根据出货先后顺序进行安排生产 4.
3. 仓管员接到生产领料单后,根据急缓进行 先后备料
仓库备料
4. 仓管员将备好的物料与生产领料单一同放 入备料区,并通知生产部
1. 生产部收到仓管员的提醒信息后,及时到 仓库进行领料
仓库发料
2. 生产部根据领料单到仓库进行领料 3. 仓管员与物料员当面对物料进行交接
1. 品质部开出不良品报告,并通知采购
产
部 2. 不良品报告要有品质部、采将不良物料连同不良
报告给到仓库
3. 仓管员根据不良品报告在系统里做进
1. 生产部写报废单由品质部确认
货退回,并打印进货退回单 4. 仓管员把不良品连同进货退回单一起
来料不良
制程不良
2. 将报废物料连同报废单给到仓库 3. 仓库不定期对报废品进行处理
仓管扣系统账
给予发放 3. 对于易耗物品公司各部门领料,领料员开手工领
料单即可,领料单上必须有部门主管签名以便追
溯
成品出库
1. 出库前准备:业务部开出库计划至仓库。 2. 出库凭证 :手续齐全,仓库根据发货通知发放货物,非正式的凭证、白条 、便
条不能生效(凭证发完货物后交财务部,凭证由相关责任人签署)。 3. 备料:严格按照出库凭证(仓库应按照先进先出原则)。装卸规范,堆放标准。 4. 复核:备料后复核,防差错。核对车辆信息,拍照留档。 5. 交点:货物交点清楚,防止误装与实物与出库凭证不相符。 6. 清理账目:账要日清月结,随发随销。出库单据保存归档。
仓库作业流程图
仓库作业流程图仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。
以下是店铺为大家整理的关于仓库作业流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!仓库作业流程图仓储作业环节(一)订单处理作业仓库的业务归根结底来源于客户的订单,它始于客户的询价、业务部门的报价,然后接收客户订单,业务部门了解库存状况、装卸能力、流通加工能力、包装能力和配送能力等,以满足客户需求。
对于具有销售功能的仓库,核对客户的信用状况、未付款信息也是重要的内容之一。
对于服务于连锁企业的物流中心,其业务部门也叫做客户服务部。
每日处理订单和与客户经常沟通是客户服务的主要功能。
(二)采购作业采购作业环节一是将仓库的存货控制在一个可接受的水平,二是寻求订货批量、时间和价格的合理关系。
采购信息来源于客户订单、历史销售数据和仓库存货量,所以仓库的采购活动不是独立的商品买卖活动。
采购作业包括统计商品需求数量、查询供货厂商交易条件,然后根据所需数量及供货商提供的经济订购批量提出采购单。
服务于连锁企业的物流中心,此项工作由存货控制部来完成。
(三)入库作业仓库发出采购订单或订单后,库房管理员即可根据采购单上预定入库日期进行作业安排,在商品入库当日,进行入库商品资料查核、商品检验,当质量或数量与订单不符时,应进行准确地记录,及时向采购部门反馈信息。
库房管理员按库房规定的方式安排卸货、托盘码放和货品入位。
对于同一张订单分次到货,或不能同时到达的商品要进行认真的记录,并将部分收货记录资料保存到规定的到货期限。
(四)盘点作业仓储盘点是仓库定期对仓库在库货品实际数量与账面数量进行核查。
通过盘点,掌握仓库真实的货品数量,为财务核算、存货控制提供依据。
(五)拣货作业根据客户订单的品种及数量进行商品的拣选,拣选可以按路线拣选也可以按单一订单拣选。
拣选工作包括拣取作业、补充作业的货品移动安排和人员调度。
(六)出货作业出货作业是完成商品拣选及流通加工作业之后,送货之前的准备工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
挑选、加工“物料 使用特别通知”
仓库
分开放置,等待退货
物料入库,登入账, 物料标识。来料清单
分发给PMC、跟单 (跟单反馈到客户)
退料 流程
生产部
生产线退回仓库的物料的分类,1〉 自损、2〉来料不良、3〉合格物料。 属于不合格产品的,立即通知采购, 属于定期处理的,列出定期处理物 料明细,采购和仓库双方签字,采 购跟踪。
生产主管
按照《生产排程》和《物料需求 表》批准《领料单》
仓库
按照《生产单》核对领料单数量
按照《生产单》核对领料单数量
仓库
发料并进行入帐,修改标识
结束
成品 进出
库Байду номын сангаас
陈娟
写生产单交生产部
生产部
生产部按照包装资料进行包装, 并写出《成品入库单》,交品质 部验货签字确认。
N
生产返工 Y
品管部 仓库
合格?
N
部门 采购部
自购 物料 入库 流程
收到《采购订单》
仓库
收到客户的《送货单》,核对采购 订单:名称、规格、数量等
仓库
仓库核对物料的品名、数量,并 立即通知品检验货,验货人员不
在,通知蔡总另行安排人员
IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检 验。
品管主管 PMC
采购、生 产、技术
评审
IQC
采购
仓库
需要检验的
NO
物料
仓库
立即通知品检验货,验货人员不在, 通知蔡总另行安排人员
IQC
IQC按照“来料检验标准”进
品管主管
合格?
YES
N
报告客户
跟单部
报告客户
PMC 仓库
YES 急用?
N
仓库将物料分开放置,并 进行分类标识,等待客户
处理意见
客户紧急 处理意见
跟单部
跟踪客户的处理过
跟单部 IQC
得到客户的处理意见
N
Y
数量核对,登入账本并做好《物品标 识》
陈娟
写发货通知单,财务签字交仓库
仓库
核对发货通知单,开《送货单》
仓库 仓库
核对上述资料出货
登入账本/《物品标识》, 送货单交财务、客服
返工?
查料 流程
生产
填写生产单交各 相关仓管
仓管
根据生产单要求,对照BOM表仔细查料, 没有BOM表的告知沈建平找蔡总协调。 查料时间在2小时内完成,特殊情况不
生产部
仓管员开《退料单》
品管确认盖章,并在《退料单》 中签字确认给生产、仓库
品管确认盖章,并在《退料单》
IQC
中签字确认给生产、仓库
仓库
核对数量,物料入库、入帐。 物料分类放置和标识,退料 单一份交与采购签字,采购 通知供应商立即处理。
物料 出库 流程
物料员
按照《生产排程》和《物料需 求表》填写《领料单》
仓库
合格? N 急用?
N
Y
Y
挑选、加工或特采,《物 料评审报告》,《供方质 量月统计报告》
品质通知仓库不合 格,仓库通知采购, 采购通知供方退货
物料入库,记帐,物料标 识,《入库单》交财务、
采购、生产。
跟单部
客供 物料 入库 流程
收到客户的《交货单》
仓库
收到货运公司的《送货单》
仓库
仓库查看包装、核对送 货资料,根椐《送货单》 和原来的《交货单》核 对物料的件数,报告给
能及时完成的提前告诉沈建平。
仓管
根据物料的需求,注意查料要有记录, 注意重复订单物料累加,物料够,告知 沈建平。物料不够,开具物料采购单交 沈建平。
沈建平
根据物料情况,评估生产进度。 需要采购物料的,将物料采购 单交与采购部,并向采购部取 得采购时间,然后回复业务员
和客服交期。
协调
客户有指定交期而生产交期 延迟的,由沈建平召集采购、 业务、技术部门研讨生产进 度是否有其它办法可以变通。