三标一体审核范例

合集下载

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

三标一体化运行管理考核办法标准范本

三标一体化运行管理考核办法标准范本

管理制度编号:LX-FS-A82715三标一体化运行管理考核办法标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑三标一体化运行管理考核办法标准范本使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

一、目的第一条为确保公司三标一体化管理体系运行的持续有效,全面提高公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作的管理水平,特制定本管理办法。

第二条公司制订的《管理手册》、《程序文件》等文件及相关的法律法规是公司进行管理体系所必须遵守的重要文件,相应的记录是三标一体化运行符合性的重要证据之一。

二、组织及职责第三条质量部是公司管理体系运行工作的归口管理部门。

主要职责是:3.1 组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标并进行分解;3.2 组织公司管理体系内审及管理评审会议;3.3 负责公司管理体系运行工作的组织、协调和日常管理;3.4 负责与认证机构联络和协调,按审核计划进行工作安排;3.5 组织开展管理体系标准知识及审核员培训工作;对各部门管理体系日常运行进行指导和监督检查;配合第二方审核工作。

三标一体化管理体系内审检查表

三标一体化管理体系内审检查表

ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
------------------------------------------------------------
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号:审核方案策划职责:由管理部编制年度内审计划,报管理者代表审批
策划考虑的因素:√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次:每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求:一年内,应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法:√集中审核□滚动审核
策划时机:每年年初
策划结果报告如下:
编制:审批:批准:日期:日期:日期:。

ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表

ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表

ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表XXX管理体系内部审核检查表本审核标准适用于1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定质量管理体系的范围4.质量管理体系及其过程1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定环境管理体系的范围4.环境管理体系GB/1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定职业健康安全管理体系的范围4.职业健康安全管理体系涉及主要职能部门,审核要点如下:1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和内部因素,以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响?2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方,并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?3.组织是否确定了管理体系的范围,并对这些信息形成了相关文件?组织管理体系对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系?5.组织管理体系过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?此外,最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。

最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性,并提供身体力行的证据。

组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规,并采取改进措施。

最高管理者还需要制定方针和目标,并使其成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。

审核记录包括以上内容,以及组织确定的适用的法律法规、分管部门是否清楚并得到有效执行等信息。

7.1.3 基础设施为了确保产品符合性,组织必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护并能够持续满足运行要求?基础设施的选址和布置是否适宜,有利于确保组织的工作效率和产品质量?组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物和工作场所是否足够(如面积)和适宜(如位置)?组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段和过程来确保关键设备的技术状态良好?组织有哪些硬件和软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,并得到维护和控制?组织为实现产品符合性所需的支持性服务(如运输和通讯)是否确定、完整、快捷、准时,并得到有效维护?7.1.4 过程运行环境为了实现产品的符合性,组织必须识别和管理哪些重要工作环境因素(包括人和物理的因素)?组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求(如光亮度、温湿度、噪声和粉尘等)是否充分、适宜,并得到控制?组织为保护员工身心健康和安全,确保工作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素,预防事故和错误过程(活动)?工作环境中人、物和场所的配置和结合是否满足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立和保持安全、文明的工作环境?7.1.5 监视和测量资源组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置?所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求?组织已规定了哪些监视和测量活动?组织通过建立哪些过程,确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施?组织是否建立了测量设备量值传递系统,可追溯至国际或国家承认的测量基准?组织是否建立了测量设备系统?所有测量设备校准均已纳入校准系统,并规定了校准或验证周期?测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证?当测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时,组织是否制定用于校准或验证的文件?测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持?是否建立标识,用于确定其校准状态?测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确?调整过程是否受控,防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施?8.当测量设备不符合要求时,组织是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录?是否采取了适当措施来处理该设备和任何受影响的产品?9.在初次使用计算机软件之前,是否确认并记录其是否满足预期用途的能力?对需要重新确认的情况是否规定、实施并记录?10.是否确定并实施了测量设备在校准周期以外需要重新校准的情况?11.在测量设备搬运、维护和贮存期间,是否采取了适宜的防护措施,以防止其损坏或失效?7.1.6 组织知识7.2 能力公司是否获取并利用必要的知识?目前公司具备哪些知识?知识是如何进行管理和控制的?1.组织是否确定了岗位基本培训要求(应知应会)?主要关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求?2.是否针对组织发展和个人成长必须具备的知识、经验和能力提出了新的培训要求?3.组织的培训资源(包括师资、教材、场所、设施、经验和工具等)是否充足适宜?4.是否安排了计划,并分层分类培训,以确保按需培训和学以致用?5.组织是否注重能力(如技术能力、管理、交往能力)培训?是否注重意识(参与意识、质量意识)培训?在实际工作中,员工是否具备要求的知识、意识和能力?6.组织是否对所开展的培训进行有效性评价?所采取的评价方法(包括考核实例、观察、问卷等)是否有效适宜?7.员工是否建立并保持了教育、培训、技能和经历的记录?7.3 意识相关人员是否明白质量、环境、职业健康安全方针?是否明了相应的目标、指标及管理方案?是否认识他们的工作的重要性及其对整个管理体系的贡献?是否认识不符合要求所造成的后果?1.在内部沟通中,最高管理者是否发挥了主动主导作用,以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通?2.在自上而下沟通过程中,组织采取了哪些沟通方式(如例会制度)?在自下而上沟通过程中,组织采取了哪些沟通方式(如报告制度)?在横向与斜向沟通过程中,组织是否采取了措施防止混乱,避免破坏统一指挥系统?在内部沟通过程中,是否存在主要障碍?7.4 沟通7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 成文信息7.5.3 记录文件的控制审、验证活动?5.设计和开发策划是否考虑了产品的生命周期,包括设计、生产、使用、维护和处理?是否考虑了环境保护和可持续发展的要求?6.设计和开发策划是否充分考虑了风险管理和控制,包括产品安全、合规性和可靠性等方面的风险?7.设计和开发策划是否充分考虑了人员、资源和时间等方面的要求,以确保设计和开发的顺利进行?8.3.3设计和开发输入1.设计和开发输入是否充分、准确、明确,并符合顾客要求和法律法规的要求?2.设计和开发输入是否包含了产品的功能、性能、可靠性、安全性、合规性和环境保护等方面的要求?3.设计和开发输入是否包含了生产、使用、维护和处理等方面的要求?4.设计和开发输入是否包含了人员、资源和时间等方面的要求。

审核提供资料说明三标(全)

审核提供资料说明三标(全)

审核提供资料说明三标(全)第一篇:审核提供资料说明三标(全)……………………………………..................................................审核提供资料说明尊敬的客户,您好:非常荣幸能为贵公司提供认证服务!此次审核需要贵司提供以下资料:⌝最新年检的营业执照副本复印件(需盖公章);⌝最新年检的组织机构代码证的复印件(需盖公章);⌝企业资质、生产许可证副本/3C证书(须在有效期内);法规有要求时(需盖公章);⌝人员花名册(需盖公章)。

⌝基本情况调查表一份(需盖公章)。

⌝基本情况调查表附表一份⌝认证合同二份(需盖公章)。

14001体系客户另需提交以下资料:⌝重大环境因素清单;厂区平面图和地域图;(需盖公章)⌝适用环境法律、法规;守法证明;(需盖公章)⌝环评报告(需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字)、环境检测报告(需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字)、三同时验收报告(需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字)、环境因素调查表(申请表2-4页);(需盖公章及骑缝章)⌝废气、废水、噪音、环保治理设施或设备清单(适用时需提交)(需盖公章)OHSAS体系客户另需提交以下资料:重大危险、危害因素清单;确定的重大危险源(GB18218-2009标准);职业健康安全目标、指标和管理方案;公司平面布置图;职业健康安全管理体系运行中所遵守的法律、法规文件清单;组织简介和生产流程;职业病危害预评价报告书;检测报告(工作场所有害因素职业接触限值物理和化学因素);寄往:武汉市建设大道538号同成广场A栋3单元1803室收件人:陈文TEL:************……………………………………..................................................⌝程序文件和质量手册电子档⌝非常感谢您的配合,若有疑问请来电垂询!第二篇:公司顺利通过“三标一体”2016审核(推荐)公司顺利通过“三标一体”2016审核10月18日,公司顺利通过了质量、环境、职业健康三体系认证年审工作,标志着公司管理体系的符合性和有效性得到了青岛世通认证审核专家组的一致认可。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

1 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

2 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

3 / 844 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

5 / 846 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

7 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

8 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表79 / 8410 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

11 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

12 / 8413 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

14 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

15 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

表1216 / 8417 / 84注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。

质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。

ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表

ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性,并提供其身体力行的证据?
2.组织确定的适用的法律法规有哪些?这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行?组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况,发现不符合之处,是否采取改进措施?
2.所建立目标是否可测量?目标之间是否协调一致,是否相互保证?
3.所建立的目标是否包括满足产品要求所需的内容,如设备,工艺水平等目标?
4.组织为实现目标是否进行管理体系策划,分析确定实现目标的问题及相应措施,时间要求、责任人落实明确,并对目标实现程度有检查、有评价?
5.组织目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻公司方针,管理体系的完整性?
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?
5.4参与和协商
6.1应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.总则
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
是否明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪,减轻风险并使风险保持在可接受水平上,达到风险控制的目的,风险和机遇的事管理控制情况如何?
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
1.组织是否确定了管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?组织管理体系对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系?
环境因素/危险源的信息能否及时更新?

三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-02817S4.4.6的化学危 险品?•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐?•劳保护品管 理使用是否达 到要求?是否 按要求进行佩 戴? •本部门有无 特殊工种?电气工作人员能 否达到程序要 求?是否经上 级有关部门培 训取得资质? •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求?有无 重大故障?故 障排除是否及 时?排除故障 是否按规定办 理有关手续? •安全用电有 无重大不符 合? •现场管理是 否符合要求? •废弃物(废油 墨、废抹布等) 的处理是否按 要求进行?有 无处理记录? •培训落实是 否到位?•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗? 锅炉运行是否 建立了记录? •废气排放是 否符合国家标 准要求?•抽查员工了解 掌握情况•查培训记录 •查看有关记 录、台帐是否符 合,发放的劳保 护品是否到位 •抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日 表格编号:LYQG-028。

三标一体审核工作方案

三标一体审核工作方案

三标一体审核工作方案随着社会的不断发展,各行各业都在不断提升自身的管理水平和服务质量。

在这样的大环境下,各种审核工作也变得愈发重要。

而三标一体审核工作方案就是在这样的背景下应运而生的,它是一种全面、系统的审核工作方案,旨在提升企业的管理水平和服务质量。

本文将围绕三标一体审核工作方案展开讨论,探讨其在企业管理中的重要性和实施方法。

一、三标一体审核工作方案的概念。

三标一体审核工作方案是指在企业管理中,将ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系三个标准整合在一起进行审核的工作方案。

它是一种综合性的审核工作方案,旨在全面提升企业的管理水平和服务质量。

通过对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理进行综合审核,可以有效地发现问题和提出改进措施,为企业的可持续发展提供有力支持。

二、三标一体审核工作方案的重要性。

1. 提升管理水平。

三标一体审核工作方案将质量管理、环境管理和职业健康安全管理整合在一起进行审核,可以全面了解企业的管理情况。

通过对各个管理体系的审核,可以及时发现管理中存在的问题和不足之处,有针对性地提出改进措施,从而提升企业的管理水平。

2. 优化资源配置。

三标一体审核工作方案可以帮助企业优化资源配置,避免资源的浪费和重复利用。

通过对企业的各项管理活动进行综合审核,可以有效地发现资源的浪费和重复利用情况,提出合理的资源配置方案,为企业节约成本,提高效益。

3. 提升服务质量。

三标一体审核工作方案可以帮助企业提升服务质量,满足客户需求。

通过对企业的服务流程和服务质量进行审核,可以发现服务中存在的问题和不足之处,提出改进措施,从而提升服务质量,满足客户需求,增强竞争力。

三、三标一体审核工作方案的实施方法。

1. 制定审核计划。

在实施三标一体审核工作方案之前,首先需要制定详细的审核计划。

审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和对象、审核的方法和程序等内容,确保审核工作有条不紊地进行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档