南陵县新闻传媒中心2018年部门预算情况说明

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广播站采编部工作总结5篇

广播站采编部工作总结5篇

广播站采编部工作总结5篇篇1一、背景概述在过去的一年里,广播站采编部秉持着提高广播节目品质,传播正能量的使命,肩负着向社会传递信息和文化的重任。

在部门全体成员的共同努力下,我们围绕时事热点,结合地方特色,制作了一系列高质量的广播节目。

本报告旨在全面回顾过去一年的工作成果,总结经验教训,为未来的工作提供指导。

二、主要工作内容及成果1. 节目策划与制作在过去的一年中,我们紧扣时代脉搏,围绕社会热点和群众关切,策划并制作了一系列具有影响力的节目。

从年初的疫情防控专题,到年末的经济发展系列报道,我们始终坚持以人民为中心的工作导向,通过广播传递正能量。

部门成员分工明确,协作紧密,确保节目质量和时效性。

2. 新闻采编工作在新闻采编方面,我们注重深挖新闻价值,不断提高新闻敏感度。

从选题、采访到编辑、制作,每一步都精益求精。

我们与多个新闻单位保持紧密联系,及时获取一手资料,确保新闻报道的权威性和准确性。

同时,我们也注重新闻节目的创新,通过多种形式呈现新闻内容,提高节目的吸引力和感染力。

3. 栏目优化与品牌建设为了更好地满足听众需求,我们对现有栏目进行优化升级。

通过市场调研和听众反馈,我们不断调整节目内容和形式,提高节目的贴近性和亲和力。

同时,我们也注重品牌建设和推广,通过多种形式提高广播节目的知名度和影响力。

4. 技术创新与设备升级在过去的一年里,我们积极响应数字化、智能化的发展趋势,加强技术创新和设备升级。

通过引进先进的设备和软件,提高节目制作效率和音质质量。

同时,我们也注重技术培训和交流,提高部门成员的技术水平。

三、经验教训与问题反思1. 团队合作仍需加强虽然部门成员在工作中表现出较高的责任心和团队精神,但在某些关键时刻,仍需加强协作和沟通。

未来我们将更加注重团队建设,提高团队的凝聚力和战斗力。

2. 创新意识有待提高虽然我们在节目创新和栏目优化方面取得了一定成绩,但与社会发展和听众需求相比,仍有一定的差距。

2018年广播电视台预算信息公开

2018年广播电视台预算信息公开

2018年广播电视台预算信息公开(一)2018年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传影视文化方面的路线方针政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。

(二)根据省市发展广播电视事业的总体规划,负责拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展,负责广播电视重大项目建设。

(三)严格执行广播电视行业法规,按照有关章程,抓好内部管理,按规定完整转播中央省市广播电视节目。

(四)按照法律法规以及国家和省的统筹规划宏观政策对广播电视,县域专用网络进行规划和管理,加强新技术科研应用以及广播电视覆盖网络的建设,维护等工作,指导实施基础设施建设和改造工作,按照支配的广播电视频率,频道和功率等技术参数,做好广播电视的传输覆盖工作,负责广播电视节目安全播出,技术保障和设备设施的安全防范工作。

(五)加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织重大宣传报道活动负责广播电视节目的采编制播及广播电视节目交流,负责自办节目的策划采制审查包装,一经播出编排和管理工作,不断提高节目质量。

(六)加强广播电视队伍的思想建设,作风建设和组织建设,开展职工思想政治工作新闻职业道德教育,和业务培训提高职工综合素质。

(七)承办县委,县政府及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

机构设置情况根据上述职责,景县广播电视台设十个职能股室。

(一)办公室综合协调各科室的有关工作,协助领导处理日常工作,负责行政管理的组织协调,和督促检查工作负责文秘档案信息资料收发工作,负责承办人事调配工资调整,职称评聘的有关事宜,拟定本单位教育规划及培训计划,并组织实施负责治保消防卫生统计,信访接待计生后勤工作和车辆的管理(二)总编室负责广播电视宣传业务协调管理,和宣传计划的制定,负责安排广播电视各类节目的播出和上级广播电视节目的转播,负责电视节目预告,负责广播电视节目的审查,播出程序,编排评奖和通联工作,负责承办台编辑委员会日常事务工作。

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能执行卫生和计划生育法规,拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施;负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等;承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(二)部门主要职责1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。

制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监管。

4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。

负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。

5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。

落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

寿阳县新闻中心2018年度部门预算

寿阳县新闻中心2018年度部门预算

寿阳县新闻中心2018年度部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县新闻中心的主要职能二、寿阳县新闻中心部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、部门预算汇总表(表一)二、部门预算收支总表(表二)三、财政拨款收支总表(表三)四、部门预算收入总表(表四)五、部门预算支出总表(表五)六、一般公共预算支出预算表(表六)七、一般公共预算基本支出表(表七)八、政府性基金支出表(表八)九、“三公”经费支出表(表九)第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能:新闻中心主要工作是:在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县域经济社会发展这一中心,不断深化媒体改革。

创办《寿阳报》,打造“寿阳发布”微信平台、“寿阳发布”官方微博新媒体群。

对外宣传坚持做好重点、热点、难点、焦点问题的舆论引导,积极宣传县委、政府抓项目推动、民生改善、展示寿阳积极进取、转型跨越的新形象。

做好新闻媒体接待,积极化解负面新闻,维护寿阳正面形象。

接待中央和省、市媒体记者,加强同《山西日报》社、《晋中日报》社、晋中电视台等媒体负责人的联系和合作。

努力把寿阳县的转型发展成果全面、准确、主动、及时地向县内外人民展示。

二、部门预算单位构成单位内设机构:新闻中心是参照公务员管理的事业单位,内设新媒体中心是事业编制,都是统一核算,执行事业单位会计制度。

人员情况:本单位属参照公务员管理的事业单位,核定编制数为15人,实有人员11人,其中:在岗人员11人,离岗0人。

第二部分 2018年部门预算表(附后)一、部门预算汇总表(表一)二、部门预算收支总表(表二)三、财政拨款收支总表(表三)四、部门预算收入总表(表四)五、部门预算支出总表(表五)六、一般公共预算支出预算表(表六)七、一般公共预算基本支出表(表七)八、政府性基金支出表(表八)九、“三公”经费支出表(表九)详见公示表第三部门 2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算数据变动情况及原因2018年度财政预算安排我单位收入为188.63万元,与2017年收入179.26万元对比,收入增加了9.37万元。

2018年部门预算表

2018年部门预算表

第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
宿松县委宣传部2018年财政拨款收支预算总表
部门公开表2
宿松县委宣传部2018年一般公共预算支出预
算表
单位:万元
部门公开表3
宿松县委宣传部2018年一般公共预算基本支
出预算表
单位:万元
部门公开表4
宿松县委宣传部2018年政府性基金预算支出
预算表
注:宿松县委宣传部2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5
宿松县委宣传部2018年国有资本经营预算支出
预算表
单位:
注:宿松县委宣传部2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有
国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6
宿松县委宣传部2018年收支预算总表
单位:万
部门公开表7
宿松县委宣传部2018年收入预算总表
单位:万元
部门公开表8宿松县委宣传部2018年支出预算总表。

宣传

宣传

宣传】/whcharm/ShowArticle.asp?ArticleID =166187南陵县志南陵广播电影电视时间:2009-3-20 15:23:18 来源:南陵网一、有线广播机构1950年,本县成立收音站,每日将收录的中央、华东电台的新闻和自编的南陵新闻,油印成《大众报》(后改为《收音快报》),分发给干部、群众阅读。

1958年1月1日,南陵人民广播站成立,当日正式开播,工作人员5人,站址设在城关东门刘家花园。

1959年5月,县站机房遭火,8月重新开播,站址迁至城关西门文化馆内。

1962年迁至县人民政府院内。

1968年,人员增至15人,设工程技术组、编播组、仓库保管组,广播服务部。

1969年,成立县广播网办公室,辖县广播站。

1976年10月,“网办”改为县广播事业管理局。

1984年2月,改为县广播电视局,统一管理城乡有线广播和电视事业。

1990年12月,共有职工58人,其中干部12人,中级职称6人,助理职称6人,初级职称14人。

下属广播站、电视转播台、服务部。

其中广播站有干部职工27人,内设办公室、编辑部、技术部、发射部,负责广播宣传和机房管理。

农村广播站1958年,家发公社在全县第一个创建公社广播站,装有50W扩大机1台。

至1959年7月,弋江、许镇、奎湖、工山、童村、三里、何湾等公社相继建立了广播站,均安装一部收听机,收转节目。

1960年,弋江公社麒麟大队在全县第一个建起了广播放大站,有40W交流扩大机一台。

嗣后,县铁厂、昌桥煤矿、戴汇采矿处、南陵中学、南陵师范先后建起了广播站。

1961年,基层13个广播站(公社8个、厂矿3个、学校2个)和3个广播放大站(大队1个,学校2个)停办。

1963年下半年,有9个公社和1个镇重新建起了广播站,配机线员、值机员11人。

1973年,全县26个社镇,均建起了广播站。

1983年,原公社广播站改称乡广播站。

1990年,全县共有27个乡镇广播站。

南陵县融媒体中心(南陵县广播电视台、南陵报社.)_企业报告(业主版)

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企业基本信息
单位名称: 营业范围:
南陵县融媒体中心(南陵县广播电视台、南陵报社.) 宗旨:播映电视节目,促进社会经济文化发展。业务范围:电视节目制作;电视节目播出; 电视节目转播;报纸、杂志采编;网站、微博、微信新闻客户端内容发布
一、采购需求
1.1 总体指标
近 1 年(2022-09~2023-08):
目标单位: 南陵县融媒体中心(南陵县广播电视台、南陵
报社.)
报告时间:
2023-09-01
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!

2018年市县级融媒体建设简述

2018年市县级融媒体建设简述

2019年1月 月刊 总第321期2018年市县级融媒体建设简述文/本刊编辑部导语:2018年是市县级媒体融合建设实现全面纵深的一年。

为贯彻习近平总书记特别提出的“扎实抓好县级融媒体中心建设”的重要精神,按照中宣部提出“2018 年要先行启动600个县,2020年底基本实现在全国的全覆盖”的目标要求,国家加强政策推进、积极开展标准制定,各省正积极贯彻执行,全国各地市县级融媒体建设取得了重大的突破和令人欣喜的成绩。

在这新年的第一个月份里,《广播电视信息》杂志特别总结了2018年市县级融媒体建设的政策颁布、战略部署和推进情况,归纳于此篇简述,供各地参考交流。

市县级融媒体建设-政策推进◆1月,国家新闻出版广电总局向各省新闻出版广电局、总局直属有关单位正式发布了《广播电视台融合媒体互动技术平台白皮书》,以贯彻落实中央关于加快传统媒体与新兴媒体融合发展的战略部署,指导和规范我国广播电视台融合媒体互动技术平台的建设。

◆8月21日~22日,在全国宣传思想工作会议上,习近平总书记对县级融媒体建设作出了重要的指示,要求“扎实抓好县级融媒体中心建设,更好引导群众、服务群众”。

◆9月20日~21日, 中宣部在浙江省湖州市长兴县召开县级融媒体中心建设现场推进会,要求2018年先行启动600个县级融媒体中心建设,2020年底基本实现在全国的全覆盖,对在全国范围推进县级融媒体中心建设作出部署安排。

◆11月2日,中广电广播电影电视设计研究院牵头开展关于县级融媒体技术标准编制工作。

◆11月14日,在中央全面深化改革委员会第五次会议上,习近平总书记再次强调“组建县级融媒体中心, 有利于整合县级媒体资源、巩固壮大主 流思想舆论”。

◆11月16日,国家广播电视总局科技司和全国广播电影电视标准化技术委员会在北京组织召开广播电视行业标准《支撑县级融媒体中心升级平台规范要求》《县级融媒体中心建设规范》审查会。

该标准可操作性强,对县级融媒体中心建设有实质性指导作用。

湖州市2018年一般公共预算执行情况及

湖州市2018年一般公共预算执行情况及

湖州市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算一、2018年一般公共预算执行情况(一)全市执行情况1.收入执行2018年全市财政总收入预算数4416000万元,执行数为4907110万元,完成预算的111.1%,比上年增长(以下简称“增长”)20.0%。

2018年全市一般公共预算收入(即地方财政收入)预算数2564300万元,执行数为2870960万元,完成预算的112.0%,增长20.9%。

一般公共预算收入分项目完成情况如下:(1)增值税1060550万元,完成预算的105.4%,增长13.3%。

(2)企业所得税354314万元,完成预算的119.3%,增长33.9%。

收入增长,主要是受PPI上涨、经济发展质量和效益提升等影响,企业赢利状况有所改善。

(3)个人所得税212508万元,完成预算的102.7%,增长10.4%。

(4)资源税21262万元,完成预算的119.4%,增长35.2%。

收入增长,主要是受建材价格上涨拉动。

(5)城市维护建设税138823万元,完成预算的108.5%,增长18.5%。

(6)房产税99734万元,完成预算的123.1%,增长35.2%。

收入增长,主要是政策因素带来征期调整。

(7)印花税44055万元,完成预算的106.4%,增长13.0%。

(8)城镇土地使用税99488万元,完成预算的120.7%,增长43.2%。

收入增长,主要是上年征期调整,基数较低。

(9)土地增值税170678万元,完成预算的124.8%,增长46.1%。

收入增长,主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

(10)车船税24595万元,完成预算的93.9%,增长1.7%。

(11)耕地占用税20816万元,完成预算的66.5%,比上年下降(以下简称“下降”)22.5%。

主要是上年基数较高(上年增长107.7%)。

(12)契税159905万元,完成预算的97.5%,增长7.7%。

(13)环境保护税2062万元,完成预算的51.6%。

阜阳广播电视台2018年部门预算

阜阳广播电视台2018年部门预算

阜阳广播电视台2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门预算单位构成3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1.阜阳广播电视台2018年财政拨款收支预算总表2.阜阳广播电视台2018年一般公共预算支出预算表3.阜阳广播电视台2018年一般公共预算基本支出预算表4.阜阳广播电视台2018年政府性基金预算支出预算表5.阜阳广播电视台2018年国有资本经营预算支出预算表6.阜阳广播电视台2018年收支预算总表7.阜阳广播电视台2018年收入预算总表8.阜阳广播电视台2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责在市委、市政府的领导下,在市委宣传部具体指导下,完成全年新闻宣传报道任务,对外宣传发稿任务,办好重点广播新闻节目和《政风行风热线》节目,转播节目专业化,特色化改革,实现阜阳新闻广播、经济广播、交通广播全天18小时的播出节目任务,做好新媒体阜阳广播编排运行。

更好满足群众收听广播的需求。

加大投入完成广播发射、传输、录制、播出设备数字化升级改造,扩大广播信号的覆盖和播出质量。

组织实施全市性广播电视宣传工作;转播中央及省台的广播电视节目。

参与制定并实施全市广播电视事业发展规划;参与制定并实施全市广播电视事业发展规划;负责广播电视重大项目建设。

研究分析广播电视宣传工作中的重大问题,提出阶段性宣传工作的指导思想和报道重点。

负责广播电视新技术的开发应用,实施广播电视设备的升级改造。

关于预算年中调整的宣传报道稿

关于预算年中调整的宣传报道稿

预算年中调整宣传报道稿介绍预算年中调整的背景、原因、实施流程以及影响。

预算年中调整是指在财政年度预算执行过程中,对原预算计划进行调整的行为。

通常在每年的年中,也就是在财政年度的前半段和后半段之间进行。

预算年中调整的目的是为了使预算计划更加符合实际情况,更加科学合理,从而保证预算目标的实现。

预算年中调整的背景是由于预算计划编制时难以完全预测和掌握实际情况的变化。

在预算执行过程中,可能会出现一些不可预见的情况,如政策变化、经济形势变化、自然灾害等,这些情况都会对预算计划的执行产生影响。

因此,及时进行预算年中调整,可以使预算计划更加适应实际情况,更加符合实际需要。

预算年中调整的原因主要有以下几点:1. 预算计划编制时存在的误差。

预算计划编制时,难以完全预测和掌握实际情况的变化,因此可能会存在一定的误差。

这些误差需要在预算执行过程中进行调整。

2. 政策变化。

政策变化可能会对预算计划的执行产生重大影响,因此需要及时进行预算年中调整。

3. 经济形势变化。

经济形势的变化可能会对预算计划的执行产生重大影响,如 GDP 增长率、通货膨胀率等的变化,需要及时进行预算年中调整。

4. 自然灾害等不可抗力因素。

自然灾害等不可抗力因素可能会对预算计划的执行产生重大影响,需要及时进行预算年中调整。

预算年中调整的实施流程一般包括以下几个步骤:1. 收集信息。

需要收集各方面的信息,如政策变化、经济形势变化、自然灾害等,了解实际情况的变化情况。

2. 编制调整方案。

根据收集的信息,编制预算年中调整方案,明确调整的范围、目标、措施等。

3. 审核批准。

将调整方案提交相关部门进行审核批准,确保调整方案的合法性和可行性。

4. 实施调整。

在预算执行过程中,按照批准的调整方案进行预算年中调整。

预算年中调整的影响主要体现在以下几个方面:1. 预算计划的科学性和合理性提高。

通过预算年中调整,可以使预算计划更加符合实际情况,更加科学合理。

2. 预算目标的实现得到保障。

芜湖市人民政府办公室关于各县区、开发区2018年1—3月份经济运行情况的通报

芜湖市人民政府办公室关于各县区、开发区2018年1—3月份经济运行情况的通报

芜湖市人民政府办公室关于各县区、开发区2018年
1—3月份经济运行情况的通报
文章属性
•【制定机关】芜湖市人民政府办公室
•【公布日期】2018.05.09
•【字号】芜政办秘〔2018〕120号
•【施行日期】2018.05.09
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
芜湖市人民政府办公室关于各县区、开发区2018年1—3月
份经济运行情况的通报
各县、区人民政府,省江北产业集中区、经济技术开发区、长江大桥开发区管委会,市各有关单位:
经市政府同意,现将各县区、开发区2018年1—3月份经济运行情况予以通报。

请各县区、开发区和市直有关部门准确把握经济运行形势,精准施策,确保全市经济社会平稳健康较快发展。

2018年5月9日
注:高新技术产业增加值为规模以上工业口径。

注:农村常住居民人均可支配收入因弋江区和经济技术开发区城镇化率已达到100%,固无数据。

最新文广新局2018年工作总结和2019年工作计划

最新文广新局2018年工作总结和2019年工作计划

文广新局2018年工作总结和2018年工作计划今年以来,全县文化广电新闻出版体育工作,在县委、县政府的正确领导下,围绕全面建成小康社会总体目标,认真贯彻落实省市县关于文化体育工作各项决策部署,着力推进现代公共文化体育服务体系建设,切实保障广大人民群众的基本文化权益。

一、2018年工作总结(一)现代公共文化体务体系建设全面加强1、全面推进现代公共文化服务体系建设。

推进县图书馆申报国家一级馆评估,顺利通过省级验收。

组织实施中西部贫困地区公共数字文化服务提档升级、数字资源互联互通、基层公共数字文化服务推广等公共文化项目,推动公共数字文化互联网+ ,提升数字文化服务能力。

实施并完成油坊店乡综合文化服务中心建设,不断提升基层公共文化服务能力。

完成46个村农民文化乐园建设,其中贫困村39个。

启动实施南溪综合文化站申报省级电影室内固定放映点标准化建设,推动公益电影放映由流动向固定转变。

全面完成226个村数字农家书屋设备安装,推进农家书屋+互联网融合发展。

继续推进国家登山建设步道建设,完成7个乡镇60公里登山步道建设。

(二)群众公益文化体育活动扎实推进2、文化惠民工程提质增效。

一是持续推进文化民生工程,完成送戏进村、进社区、进校园304场,放映公益电影2712场,开展农村体育活动226场。

二是深化公共文化体育场馆开放。

县乡村三级公共文化场馆全部免费对外开放,县全民健身中心低收费开放,县图书馆、文化馆实行晚间对外开放,周开放时间达到70小时,县图书馆新采购1.5万册价值40万元图书。

三是创新公共文化体育服务方式。

县文化馆利用双休日、寒暑假举办文化艺术免费培训班3期6个班,全年培训学员400余人。

坚持政府主导、社会参与、全民共享的原则,引入社会力量参与公共文化建设,县文化馆建立法人治理结构,组建理事会,选举产生了理事长、副理事长;南溪综合文化服务中心实施社会化试点运营管理,引入安徽皖新传媒集团参与基层公共文化服务;推进全民健身活动县乡联动,在重走红军路、全国群众登山健身大会暨金寨红色越野赛等全民健身活动中,在县城设立主会场,各乡镇设立分会场,实现全民健身全民参与。

2018年广电中心预算公开报告

2018年广电中心预算公开报告

2018年广电中心预算公开报告一、单位主要职能及职责广播电视中心是旗委、政府管理全旗广播电影电视工作的职能部门。

是传达党和政府的声音、反映人民群众意愿的喉舌。

承担着旗内设立广播电视台、站和采编、制作、播发、传输左旗广播电视节目的重要任务,是巴林左旗广播电影电视事业的主体。

二、单位构成情况广电中心属全额拨款事业单位,现有职工61人,事业编制人数44人(其中苏木乡镇9人),员额制人员8人,财政临时工5人。

内设办公室、政工办、总编室、新闻部、蒙语新闻部、制作部、科技股、社管股、远程办、调频广播电台、“户户通”办公室、电影院线公司等12个股部台室,下设11个苏木乡镇广播电视站。

三、部门预算收支总体情况说明收入预算716万元,比2017年预算增加62万元,增长8%,增加主要是由于单位新增考录人员10人及转业安置人员2人。

支出预算716万元,比2017年预算增加62万元,增长8%,增加主要是由于单位新增考录人员10人及转业安置人员2人。

(一)部门预算收入情况说明部门预算收入716万元,其中:一般公共预算拨款收入716万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明部门预算支出716万元,其中:基本支出716万元,占比100%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算716万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类522万元,比上年预算数增加59万元。

主要用于发放人员工资和单位正常运转。

2、社会保障和就业类135万元,比上年预算数无变化。

主要用于发放退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出类20万,比上年预算数无变化。

主要用于单位职工医疗保险。

4、住房保障支出类38万,比上年预算数增加3万。

主要用于单位职工住房公积金。

巴林左旗广播电视中心二〇一八年三月二十日。

融媒体追加预算经费的请示

融媒体追加预算经费的请示

融媒体追加预算经费的请示
致 [负责人姓名],
我谨以此请示,针对我们融媒体部门目前遇到的预算不足问题,我们亟需追加经费。

以下是我们的理由和所需的额外经费。

首先,随着融媒体的发展和媒体环境的变化,我们的工作任务越来越繁重和复杂。

我们需要进行更多的原创报道、专题策划和多媒体制作,以满足读者和观众的多样化需求。

然而,目前的预算无法覆盖这些新增的工作内容和人员需求。

其次,我们还需要更多的技术设备和软件工具来支持融媒体工作。

这些包括高性能的电脑、摄像设备、音频设备、视频编辑软件等。

这些设备和工具的投入不仅可以提高我们的工作效率,还可以提升我们的媒体内容质量和创新能力。

最后,我们希望能够增加培训和教育的预算。

融媒体的发展非常迅速,我们需要不断学习和更新知识,以适应新技术和新趋势的发展。

通过培训和教育,我们可以提升团队的专业素养,并更好地满足读者和观众的需求。

基于上述理由,我们希望能够追加预算经费,以支持融媒体部门的发展和扩大。

我们将确保经费的合理使用和有效管理,以实现部门的战略目标和社会效益。

谢谢您对我们请示的关注与支持。

此致
[您的姓名]。

孝感市人民政府办公室关于2018年第三季度全市政府网站检查情况的通报

孝感市人民政府办公室关于2018年第三季度全市政府网站检查情况的通报

孝感市人民政府办公室关于2018年第三季度全市政府网站检查情况的通报文章属性•【制定机关】孝感市人民政府办公室•【公布日期】2018.08.10•【字号】孝感政办电〔2018〕36号•【施行日期】2018.08.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文孝感市人民政府办公室关于2018年第三季度全市政府网站检查情况的通报各县(市、区)人民政府,市高新区、临空经济区、双峰山旅游度假区管委会,市政府各部门:根据省政府办公厅相关工作要求,我市组织开展了2018年第三季度全市政府网站检查工作,现将有关情况通报如下:一、总体情况2018年7月底,我市开展了第三季度全市政府网站专项检查活动,摸清了问题底数,建立了工作台帐。

本季度对全市57家政府网站进行了全覆盖检查。

本季度发现有50家网站存在不同程度的“四不问题”共244条,上季度有51家网站存在“四不问题”共392条。

与上季度相比,本季度问题网站数环比减少了2%,问题数量环比减少了37.8%。

8月1日至8月7日开展了回头看,截至8月7日,全市44家单位已完成网站问题整改,还有13家正在整改中,整改完成率为77.19%,上季度网站问题整改单位为51家,整改完成率为92.98%。

与上季度相比,本季度完成整改单位数环比减少了13.73%,整改完成率环比降低了15.79%。

二、存在的主要问题(一)链接不可用明显下降经检查,有10家网站存在不可用链接问题,占全市政府网站的比例为17.54%,上季度有20家网站链接不可用,占全市政府网站比例为35.09%。

与上季度相比,本季度不可用链接网站数环比减少了50%。

不可用链接问题数量为19条,占全部“四不”问题的比例为7.79%,上季度有不可用链接问题数量为115条,占全部“四不”问题的比例为29.34%。

与上季度相比,本季度不可用链接问题数环比减少了83.48%。

(二)更新不及时有所上升经检查,有31家网站存在信息更新不及时问题,占全市政府网站的比例为54.39%,上季度有23家网站存在信息更新不及时问题,占全市政府网站的比例为40.35%。

新闻宣传经费报告模板

新闻宣传经费报告模板

新闻宣传经费报告模板报告内容:尊敬的领导:根据我部门对新闻宣传经费的调查和分析,我谨向您汇报以下结果和建议。

一、经费使用情况新闻宣传经费主要用于以下方面:媒体购买、广告投放、宣传品制作、活动组织及执行等。

根据对过去一年经费使用情况的统计,具体分配如下:1. 媒体购买:占用经费总额的30%。

主要分配给电视台、广播电台和报纸等主流媒体,用于宣传部门的活动报道和广告发布。

2. 广告投放:占用经费总额的25%。

主要投放在公共场所,如地铁、公交车和户外广告牌等,以提升品牌知名度。

3. 宣传品制作:占用经费总额的20%。

主要用于制作海报、宣传册、宣传视频等宣传材料,以便向公众传达相关信息。

4. 活动组织及执行:占用经费总额的25%。

主要用于组织新闻发布会、品牌推广活动和公益活动等,以增加企业的曝光度和形象塑造。

二、经费使用效果评估根据对经费使用效果的评估,以下是各项宣传活动的效果和回报情况:1. 媒体购买:通过各大媒体的报道和广告发布,有效提升了企业的知名度和形象,使更多的人了解和关注了企业的产品和服务。

2. 广告投放:在公共场所的广告投放,使更多目标受众接触到企业的广告信息,提高了品牌的曝光度和认知度。

3. 宣传品制作:制作的宣传材料被广泛散发和传播,为企业打造了独特的形象,增加了公众对企业的信任和好感度。

4. 活动组织及执行:组织的各类活动吸引了大量参与者,提高了企业的知名度和美誉度,同时也促进了与公众的互动和交流。

三、建议基于以上分析,我部门对新闻宣传经费提出以下建议:1. 针对媒体购买部分,建议继续加大投入力度,与更多主流媒体建立长期合作伙伴关系,提高企业在媒体上的曝光面和影响力。

2. 在广告投放方面,建议增加在互联网平台上的广告投放,如搜索引擎、社交媒体和电子商务平台等,以覆盖更广泛的目标受众。

3. 对于宣传品制作,建议注重创意和质量,确保宣传材料的独特性和吸引力,从而提高人们对企业的好感和信任度。

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南陵县新闻传媒中心2018年部门预算情况说明目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门预算单位构成3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1. 2018 年财政拨款收支预算总表2. 2018 年一般公共预算支出预算表3. 2018 年一般公共预算基本支出预算表4.2018 年政府性基金预算支出预算表5.2018 年国有资本经营预算支出预算表6.2018 年收支预算总表7.2018 年收入预算总表8.2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明1.关于2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018 年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018 年政府性基金预算拨款情况说明5.关于2018 年国有资本经营预算拨款情况说明6.关于2018 年收支预算总体情况说明7.关于2018 年收入预算情况说明8.关于2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分南陵县新闻传媒中心概况一、部门主要职责(一)贯彻执行党的宣传方针,坚持正确舆论导向,及时准确宣传党的路线方针政策,服务于县委、县政府的工作大局。

(二)奉献优秀的新闻和文化作品,丰富和活跃人民群众的精神文化生活,对内激发正能量,对外展示新形象,为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

(三)主动适应多媒体融合发展趋势,大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和宣传渠道。

(四)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成南陵县新闻传媒中心2018 年度部门预算本级预算,没有事单位,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

根据上述职责,县新闻传媒中心设6 个内设机构:(一)办公室协助单位领导管理机关日常工作,协调各股室的工作关系;负责文秘、会务、财务、档案、宣传、保密等工作;负责人事管理、文明创建、信访、综治、关工委等工作;负责与相关部门及媒体的接洽与沟通等工作。

(二)采编部(总编室) 负责对新闻统一策划、采访、编辑、制作,并根据多媒体的传播特点,分别在电视、广播、报纸、网络等平台发布,实现采编播一体化。

(三)报刊部负责《芜湖日报·南陵周刊》的策划编辑和出版发行,做好对外宣传报道。

(四)网络部负责“南陵新闻网”、南陵发布、“奇秀南陵”党政客户端等新媒体的维护、运行,负责采编部稿件在新媒体发布,做好对外宣传报道。

(五)技术播出部负责广播电视节目播出;负责监视播出内容,确保播出安全,定期维护、保养、检修相关设备和故障排除;负责播出机房日常管理。

(六)广告部负责受理电视、广播、报纸、网络平台上的广告业务,统筹规划平台上各种形式的广告资源。

三、南陵县新闻传媒中心2018年度主要工作任务2018年主要工作任务是:1、围绕县委、县政府中心工作开展宣传工作。

南陵县新闻传媒中心重点打造新媒体平台,整合新闻资源,优化人员组合,实现全媒体融合。

报纸、广播电视、新闻网、手机终端、公众微信号等各媒体同步发展,稿件质量不断提高,节目的综合影响力明显提升。

2、牢牢把握正确的舆论导向,宣传工作围绕主旋律,传播正能量;牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念。

加强对外宣传,提升南陵知名度和美誉度。

3、推进无线广播电视数字化转换工作,加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共服务体系,保障全县城乡居民更好地收听收看广播电视节目;4、县委、县政府交办的其他工作任务。

第二部分2018年部门预算表2018部门收支预算总表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元2018年部门收入预算表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元2018年部门支出预算总表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元2018年部门财政拨款收支预算总表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元2018年一般公共预算支出表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元2018年部门一般公共预算基本支出预算表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元2018年部门政府性基金收支预算表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元注:南陵县新闻传媒中心没有政府性基金拨款预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

2018年部门国有资本经营收支预算表部门:南陵县新闻传媒中心单位:万元注:南陵县新闻传媒中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出,故本表无数据。

第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明县新闻传媒中心2018年度财政拨款收支算 880.67 万。

收入按来源分为:全一般公共预算拨款880.67万元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元;支出按功能分类分为:一般公共服务 677.26 万元,76.91%;社会保障和就业支出 126.58 万元,占14.37%;医疗卫生支出 21 万元,占2.38%;住房保障支出 55.83 万元,占6.34%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明(一)一般公共预算拨款规模变化情况县新闻传媒中心2018年一般公共预算拨款880.67万元,比2017年度预算拨款减少18.40万元,减少2%,减少原因主要是进一步压缩项目经费支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 677.26 万元,76.91%;社会保障和就业支出 126.58 万元,占14.37%;医疗卫生支出 21 万元,占2.38%;住房保障支出 55.83 万元,占6.34%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况1、“一般公共服务”2018年预算677.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算126.58万元主要用于单位退休人员支出、事业单位基本养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算21万元,主要用于事单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算55.83万元,主要用于为单位职工缴纳的住房公积金、提租补贴方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明南陵县新闻传媒中心2018年一般公共预算基本支出88 0.67万元,主要包括:工资福利类支出475.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品服务支出2 2.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出;对家庭和个人的补助支出90.46万元,主要包括:退休费、遗属人员生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明南陵县新闻传媒中心2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明南陵县新闻传媒中心2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则,南陵县新闻传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

南陵县新闻传媒中心2018 年收支总预算880.67万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018 年收入预算情况说明南陵县新闻传媒中心2018 年收入预算880.67 万元,其中:一般公共预算拨款收入880.67万元,占100%,比2017 年预算拨款减少18.40 万元,减少2%,减少原因主要是进一步压缩项经费支出。

八、关于2018 年支出预算情况说明南陵县新闻传媒中心2018 年支出预算880.67万元,比2017 年预算减少18.4万元,减少2%,减少原因主要是进一步压缩项目经费支出。

九、其他重要事项的情况说明(一)项目及绩效目标情况2018年我单位没有省财政厅批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费2018 年机关运行经费财政拨款预算22.44万元,主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行等日常运行支出(三)国有资产占用使用情况截至2019年末,南陵县县新闻传媒中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值100 万元以上的专用设备0 台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0 辆,购置费0 万元;安排购置单位价值50 万元以上的通用设备0台(套),购置费0 万元;安排购置单位价值100 万元以上专用设备0 台(套),购置费0 万元。

(四)国有资本经营预算支出我单位2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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