易门县妇女联合会2018年部门预算公开说明

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易门关工委2018预算公开

易门关工委2018预算公开

易门县关工委2018预算公开目录第一部分易门县关工委2018年部门预算编制说明第二部分易门县关工委2018年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)十二、省对下转移支付绩效目标表十三、部门政府采购情况表易门县关工委2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责易门县关心下一代工作委员会是县委的群众团体机构,其职能是:1.围绕县委、政府的工作中心,服务大局,把握形势,与时俱进,认真贯彻落实科学发展观,充分发挥“五老”的优势和作用,以社会主义核心价值体系教育为根本,为青少年身心健康成长做了实事、好事。

2、加强农村青年教育培训工作,助农民增收致富。

在示范村、重点联系村开展学科技致富奔小康活动,3、在未成年人中开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

(二)机构设置情况易门县关心下一代工作委员会是独立核算单位,有编制数2名。

设办公室副主任1名(实职副科),办公室人员1名。

2017年末实有在职人员2人。

(三)重点工作概述1、加强青少年思想道德教育,以社会主义核心价值体系教育为核心,以理想信念教育为重点,对青少年进行思想道德、爱国主义、法律法规、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观教育,全面提高青少年思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

2、抓好农村社区青年教育工作。

把农村社区青年“讲政治、育新人,学科技、奔小康”活动继续抓实抓好,培养建设社会主义新农村、新社区的新型农民、城镇居民,为他们增加一技之长,解决就业出路,推动社会管理创新,维护社会稳定。

3、为青少年办实事、做好事、解难事。

深圳市妇女联合会

深圳市妇女联合会

第七部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 等之外取得的收入。 三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置 项级科目的其他项目支出。 五、其他群众团体事务:反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于群众团体事 务方面的支出。 六、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。 七、财政对其他社会保险基金的补助:反映其他财政对社会保险基金的补助支出。 八、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)开支的离退休人员经费。 九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。 十、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际 缴纳的职业年金支出。 十一、行政单位医疗:反映市财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费。 十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员) 发放的用于购买住房的补贴。 十四、用于社会福利的彩票公益金:属于政府性基金,反映用于社会福利和社会救助的 彩票公益金支出。 十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、

中共易门县委宣传部2018年部门预算编制说明

中共易门县委宣传部2018年部门预算编制说明

中共易门县委宣传部年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责中共易门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:、根据中央、省、市委关于宣传思想工作路线、方针、政策及重大决策部署,制定全县宣传思想工作规划、计划和措施,并负责组织实施。

指导各乡镇(街道)、县属各部门的宣传思想工作。

、负责组织、指导全县理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学工作,及时掌握各个时期各阶层的思想动态,有针对地抓好全县干部群众思想政治工作。

、负责引导社会舆论,把握正确导向,在政治方向和方针,政策方面实施领导,指导、协调全县新闻宣传和社会宣传工作。

、研究、规划、部署全县群众性精神文明建设工作,管理县精神文明建设指导委员会办公室。

、研究、规划、部署全县文化产业改革发展工作,管理县文化产业发展领导小组办公室。

从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(二)机构设置情况中共易门县委宣传部内设个科室(办公室、宣传文化科、理论教育科、文产办),代管机构个(文明办),下设机构个(易门县媒体管理服务中心)。

县委宣传部编制共人,其中:行政编制人(含名行政周转编制),媒体管理服务中心事业编制人。

截止年月底,在职在编人员人,行政人员人(副处级人、正科级人,副科级人,科员人),工勤人员人,事业人员人。

小汽车保留辆,车牌号:云。

(三)重点工作概述、坚持正确的艺术方向,指导全县文化艺术工作。

、指导并管理全县对外宣传工作。

、负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

、负责《玉溪日报》县(区)周刊易门版和《易门新闻网》稿件的组织、采编任务。

、承办上级宣传部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况我部门编制年部门预算单位共个。

其中:财政全供给单位个;部分供给单位个;特殊供给单位个;自收自支单位个。

财政全供给单位中行政单位个;参公管理事业单位个;非参公管理事业单位个。

截止年月统计,部门基本情况如下:截止年月底,在职在编人员人,行政人员人(副处级人、正科级人,副科级人,科员人),工勤人员人,事业人员人。

鹰手营子矿区妇女联合会2018年部门预算信息公开

鹰手营子矿区妇女联合会2018年部门预算信息公开

鹰手营子矿区妇女联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定现将鹰手营子矿区妇女联合2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:妇联职责:(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策、提高妇女人才成长。

(二)教育引导妇女牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、全面提高政治思想素质、科技文化素质和民主法制素质,成为新时期有理想、有道德、有文化、有纪律、自尊、自信、自立、自强的社会主义现代化建设者。

(三)向党委和政府反映妇女群众的意见、建议和要求,代表妇女在基层政权建设中发挥民主参与、民主管理、民主监督的作用,推进男女平等基本国策的落实。

(四)宣传、普及有关妇女儿童的法律法规知识,反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象,配合有关部门打击拐卖- 1 -word版本可编辑.欢迎下载支持.妇女儿童以及黄、赌、毒等社会丑恶行为,维护社会稳定,推进依法治区。

(五)普及科普知识、环保知识、妇幼保健知识,宣传优生、优育、优教,提高妇女儿童健康水平和家庭教育水平。

(六)建立和坚持学习培训、工作会议、代表联系户、评比表彰等工作制度,做好培养、推荐基层后备女干部工作。

内设机构营子区妇联机构规格为正科级,经费开支为全额拨款,领导职数2名,正科级1名,副科级1名。

妇联机构设置情况预算单位构成情况本单位属一级预算单位。

一、部门预算安排的总体情况- 1 -word版本可编辑.欢迎下载支持.我部门严格《预算法》要求,将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:1、收入说明2018预算收入合计为46.47万元,其中:财政拨款收入46.47万元,上级补助收入0元,事业收入0元,其他收入 0元。

2、支出说明本年支出合计 46.47万元,其中:基本支出 33.97万元,项目支出 12.50万元,上缴上级支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

3、比上年增减情况2018年预算收支安排46.47万元,较2017年预算减少1.53万元,其中:基本支出减少11.03万元,主要为减少人员经费支出;项目支出较2017年实际安排增加9.5万元三、2018年机关运行经费安排情况- 1 -word版本可编辑.欢迎下载支持.营子区妇联机关运行经费预算安排3.56万元,其中:办公及印刷费0.64万元、邮电费0.94万元、差旅费0.12万元、福利费0.16万元、工会经费0.25万元,公务交通补贴1.38万元,退休人员福利费0.07万元。

2018年县级部门财政拨款收支预算总表

2018年县级部门财政拨款收支预算总表
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290499其他政府性基金支出
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
收 入 总 计
47392324.11
2296002用于社会福利的彩票公益金支出 支 出 总 计
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

出 预算数
38404028.88 4644658.31 3579182.31 84076.00 195000.00 410000.00 206400.00 170000.00 846715.32 604796.40 241918.92 17763782.00 0.00 5809472.00 200000.00 6945740.00 2413000.00 2395570.00 4678500.00 698000.00 3980500.00 5082961.86 1900000.00 2622450.91 560510.95 1478435.90 1478435.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1087228.00 1087228.00 54541.08
单位:元
2082701财政对失业保险基金的补助 2082702财政对工伤保险基金的补助 2082703财政对生育保险基金的补助 2082799其他财政对社会保险基金的补助 20899其他社会保障和就业支出 2089901其他社会保障和就业支出 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101103公务员医疗补助 2101199其他行政事业单位医疗支出 213农林水支出 21305扶贫 2130506社会发展 21307农村综合改革 2130705对村民委员会和村党支部的补助 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 229其他支出

哈尔滨市双城区妇女联合会2018年部门预算公开情况说明

哈尔滨市双城区妇女联合会2018年部门预算公开情况说明

哈尔滨市双城区妇女联合会2018年部门预算公开情况说明目录第一部分哈尔滨市双城区妇女联合会概况一、主要职责二、机构设置三、人员构成四、部门预算编报范围第二部分哈尔滨市双城区妇女联合会2018年部门预算表(见附件)一、部门收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表九、国有资本经营预算拨款收支情况表第三部分哈尔滨市双城区妇女联合会2018年部门预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出预算情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明四、2018年度机关运行经费支出情况说明五、2018年度政府采购支出情况说明六、2018年度国有资产占用情况说明第四部分名词解释根据哈尔滨市双城区财政局关于做好2018年预算信息公开的有关要求,现将哈尔滨市双城区妇女联合会2018年部门预算情况说明如下:第一部分哈尔滨市双城区妇女联合会概况一、主要职责(一)围绕党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)调查研究全区妇女儿童事业发展情况,及时向区委、区政府反映妇女儿童工作中的重大问题,及时提出意见或建议。

(三)执导协调和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的深入开展,组织动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)指导全区各级妇联的宣传工作。

教育引导全区广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神,总结宣传和表彰全区各行各业先进妇女;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高我市妇女素质,促进女性人才成长。

(五)代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与研究制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章,并进行宣传、推动和监督执行,切实维护妇女儿童的合法权益。

部门预决算信息公开统计表

部门预决算信息公开统计表
查单位名称(盖章): 部门预算公开检查内容 部门主要职责及部门决算单位构成 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 收入决算总表 支出决算总表 内容完整性 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门决算情况说明 细化到支出功能分类的项级科目 按经济分类公开 “三公”经费增减变化原因等说明信息 细化程度 细化说明因公出国(境)团组数及人数 “三公” “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公 经费公开 务用车购置费”和“公务用车运行费” 情况 公务用车购置数及保有量 国内公务接待的批次、人数 及时性 公开形式 填表人: 公开时间 在决算批准(批复)后20日内公开 在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息 复核人: 填表日期: 单位级次: 是/否

云南省易门县文化馆2018年度部门决算

云南省易门县文化馆2018年度部门决算

云南省易门县文化馆2018年度部门决算第一部分云南省易门县文化馆概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分云南省易门县文化馆概况一、主要职能(一)主要职能1、配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策,开展群众性文化艺术活动,为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务;文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

2、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规,弘扬中华民族优秀传统文化,弘扬时代主旋律。

3、运用各种文化艺术手段,开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织群众文化活动、业余文艺创作,丰富群众精神文化生活。

4、搞好业余文艺群体建设,辅导、培训业余文艺骨干,组建多种门类的业余文艺团队,开展群众性文艺创作活动。

5、加强对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站、业余团队的文化工作指导和文化活动辅导,培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才。

6、积极开展群众文化理论研究,有计划地进行群文调研、群众文艺理论研究和文化交流,编辑大众科普资料。

7、搜集、整理、保护畲族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

(二)2018年度重点工作任务介绍1.因地制宜、以人为本,多渠道开展免费开放工作在文化馆馆舍整体搬迁至农经局大楼的特殊情况下,文化馆结合市县相关要求和自身实际情况,修缮了文化馆现有场地,设置了免费开放功能室,因地制宜,积极开展免费开放进校园、进乡镇(街道)、进社区、进单位的工作。

易门县政府信息公开的内容是怎么样的?

易门县政府信息公开的内容是怎么样的?

易门县政府信息公开的内容是怎么样的?其实无论是哪里的信息公开都是差不多的内容的,目的就是希望让公民们都能够看到政府,国家机关的工作内容,每天都是在建设什么,以及未来的规划是怎么样的,这些也和公民的切身利益联系在一起,能够对政府起到一个监督的作用,那么关于易门县政府信息公开的内容是怎么样的?其实无论是哪里的信息公开都是差不多的内容的,目的就是希望让公民们都能够看到政府,国家机关的工作内容,每天都是在建设什么,以及未来的规划是怎么样的,这些也和公民的切身利益联系在一起,能够对政府起到一个监督的作用,那么关于易门县政府信息公开的内容是怎么样的?▲一、易门县政府信息公开政府信息公开的内容有哪些政务公开,是指狭义上的政府信息公开。

是行政机关公开其行政事务,强调的是行政机关要公开其执法依据、执法程序和执法结果,属于办事制度层面的公开。

主要的要求是使政府的工作内容公开化,对于政府筹划或正准备进行的各项工作,如城市建设、道路规划、医疗保健措施、事务处理等分类进行公开,并对各项工作内容及进程予以公开,任何公民都可以通过特定途径,如政务公开栏、政务公开网络等进行查询、监督。

主要依据是《中华人民共和国政府信息公开条例》。

中华人民共和国政府信息公开条例第一章总则第一条为了保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,制定本条例。

第二条本条例所称政府信息,是指行政机关在履行职责过程中制作或者获取的,以一定形式记录、保存的信息。

第三条各级人民政府应当加强对政府信息公开工作的组织领导。

国务院办公厅是全国政府信息公开工作的主管部门,负责推进、指导、协调、监督全国的政府信息公开工作。

县级以上地方人民政府办公厅(室)或者县级以上地方人民政府确定的其他政府信息公开工作主管部门负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

第四条各级人民政府及县级以上人民政府部门应当建立健全本行政机关的政府信息公开工作制度,并指定机构(以下统称政府信息公开工作机构)负责本行政机关政府信息公开的日常工作。

深圳市妇女联合会

深圳市妇女联合会

深圳市妇女联合会2018年度部门预算目录第一部分深圳市妇女联合会部门概况第二部分深圳市妇女联合会2018年度部门预算收支总体情况说明第三部分深圳市妇女联合会2018年度部门预算支出具体情况说明第四部分深圳市妇女联合会2018年度政府采购预算情况说明第五部分深圳市妇女联合会2018年度“三公”经费财政拨款预算情况说明第六部分深圳市妇女联合会2018年度部门预算绩效管理情况说明第七部分名词解释第八部分深圳市妇女联合会部门2018年度部门预算其他需要说明情况附表:深圳市妇女联合会2018年度部门预算表1.收支预算总表2.收入预算表3.支出预算表4.基本支出预算表5.项目支出预算表6.财政拨款收支总体情况表7.一般公共预算支出预算表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本基金预算支出情况表10.上级专项转移支付支出预算表11.政府采购项目支出预算表12.“三公”经费财政拨款预算情况表13.部门预算管理项目情况表14.项目支出绩效目标表第一部分深圳市妇女联合会概况一、主要职能团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设,促进经济发展和社会全面进步。

教育、引导广大妇女发扬“四自”精神,组织妇女教育及妇女干部的专业培训,全面提高素质,促进妇女人才的成长。

代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

负责全市妇女组织建设,组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。

组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。

组织调查研究,向市委反映妇女群众的思想动态。

指导妇女儿童阵地开展工作,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,全心全意为妇女儿童和家庭服务。

负责我市妇女界的统一战线工作,扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往,增进了解和友谊。

协助政府拟定妇女、儿童发展规划,并组织、协调贯彻实施。

2018年度妇女儿童和民族宗教事业发展资金-妇女儿童事业发展资金绩效评价报告(山东)

2018年度妇女儿童和民族宗教事业发展资金-妇女儿童事业发展资金绩效评价报告(山东)

2018年度妇女儿童和民族宗教事业发展资金-妇女儿童事业发展资金绩效评价报告一、项目基本情况(—)项目立项政策背景及实施的目的2011年,国务院颁布了《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》和《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》;2016年山东省政府颁布了《山东省妇女发展”十三五”规划》和《山东省儿童发展"十三五”规划》,制定了"十三五"时期山东省妇女、儿童发展的阶段性目标提出了保障妇女和儿童各项权利的策略措施。

为贯彻落实两个纲要、两个规划和全国妇联提出的基层妇女组织工作要求,强化妇联社区服务功能,2011 ~ 2018年,山东省连续8年逐年增加投入省级财政资金,设立妇女儿童和民族宗教事业发展资金一妇女儿童发展资金(以下简称"妇女儿童发展资金"),用于支持全省妇女儿童事业的发展。

(二)项目内容和预算支出情况1.项目内容省本级项目:山东省妇女联合会省本级部门计划实施会议11场,计划实施培训12场,计划实施各类活动59项,预算金额1699.94万元。

市级项目:山东省妇女联合会计划在全省(除青岛市外)16市130个县(市、区)实施妇女儿童家园建设项目60个、预算金额600万元;基层妇联组织成员素质提升工程项目50个、预算金额200万元;婚姻家庭辅导中心建设项目100个、预算金额500万元;"大姐工坊”扶持项目100个、预算金额200万元;母亲素效果部分指标满分30分,得分为24.56分,得分率81.87%。

项目社会效益方面:省本级项目部分活动未实施或未按合同约定实施,活动效果未能达到预期目标,如新媒体互动服务程序开发及运维费用、全省城乡妇女岗位建功先进集体(个人)表彰等活动未实施。

市级项目如婚姻家庭辅导中心建设项目辅导率偏低,截止2018年12月辅导率低于20%的有38家。

可持续性方面:妇女儿童家园建设项目,后期管护、日常经费未能建立相应保障机制;婚姻家庭辅导中心建设项目,地方财政支持力度不够,项目运行经费缺乏保障。

第一部分概况

第一部分概况

第一部分概况第一部分概况1.县妇联主要职能:县妇联是在县委领导下为争取妇女进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

(1)、全面提高妇女儿童素质。

(2)、维护妇女儿童合法权益。

(3)、创造妇女儿童发展良好环境。

具体工作是:领导全县妇女和妇女团体的工作。

承担县委、县政府和有关方面委托的妇女工作事务,参与民主管理和民主监督。

参与协调处理各种与妇女和儿童利益有关的工作。

组织全县妇女在经济建设中发挥先锋和模范作用,完成县委、县政府和省、市妇联部署的妇女为主体的各项任务。

调查妇女和儿童思想动态和妇女工作情况,研究妇女运动、妇女工作理论、妇女思想教育、妇女事业发展等项工作,为县委、县政府决策提供依据。

关心妇女儿童的成长,监督检查妇女儿童法规制度的执行情况,积极协助有关部门解决妇女儿童的社会问题和实际困难,负责对妇女儿童的保护工作。

负责全县妇女的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训妇女干部。

负责指导并组织全县妇女的思想理论教育、宣传文化活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀妇女人才。

二、部门决算单位构成灵丘县妇女联合会县本级决算,没有下级和下属单位。

第二部分2018年度部门决算报表灵丘县妇女联合会2018年度部门决算公开表.xls第三部分2017年度部门决算情况说明一、2017年度部门决算收支情况灵丘县妇女联合会2018年部门决算收入2923319.52元,比2017年增加1059976.84元;支出2006129.60元,比2017年增加1061519.2元。

以上收支大幅增加主要原因是我部门项目支出加大,分别是行政运行886429.60元和一般行政管理支出119700元,重大公共卫生专项支出1000000元。

其他小幅增加均因增人增资及社保经费增加。

二、“三公”经费情况2017年部门决算“三公”经费支出中公车运行维护费财政没给预算,共花费17690.17,从办公经费出了,比2017年减少1272.55元。

关于云南省勐海县妇女联合会2018年部门预算编制的说明

关于云南省勐海县妇女联合会2018年部门预算编制的说明

关于云南省勐海县妇女联合会2018年部门预算编制的说明目录第一部分云南省勐海县妇女联合会概况一、基本职能及主要工作二、机构设置情况第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算编制情况二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况(二)财政拨款收入情况四、预算单位支出情况(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况(三)一般公共预算支出(四)政府性基金预算(五)社会保险基金预算(六)国有资本经营预算五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明(一)基本支出情况(二)项目支出情况八、其他公开信息(一)专业名词解释(二)机关运行经费支出情况(三)国有资产占有使用情况(四)预算绩效情况(五)三公经费情况第三部分2018年部门预算表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)和《勐海县财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年县级部门预算的通知》(海财预字〔2017〕521号)的相关要求,现将云南省勐海县妇女联合会2018年部门预算公开如下:第一部分云南省勐海县妇女联合会概况一、基本职能及主要工作(一)基本职能一是加强各级妇联的组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设职责。

二是加强服务妇女儿童和家庭,促进女性创业就业职责。

三是加强网上妇联建设职责,打造网上网下相互促进、有机融合的妇女工作新格局。

四是加强妇女工作理论研究职责,组织代表妇女群众参与民主协商,进一步发挥妇联在协商民主中的作用。

五是加强对女性社会组织的引领、联系和服务职责,促进其健康有序发展。

(二)主要工作1.进一步加大党的十九大精神的学习宣传力度,进一步学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的十九大精神,引导各级妇联干部和广大妇女群众自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。

第一部分 江西省妇联概况

第一部分 江西省妇联概况

第一部分江西省妇联概况一、部门主要职责代表和维护广大妇女、儿童的权利和利益,促进男女平等,培养提高妇女自身素质,促进女性人才成长等职责。

二、部门基本情况2018年江西省妇联共有预算单位4个,包括江西省妇联本级和3个二级预算单位,编制人数小计147人,其中:行政编制人数45人,全部补助事业编制人数102人,实有人数小计190人,其中:在职人数小计113人,包括行政在职人数45人,全部补助事业在职人数68人,离休人数小计8人,退休人数小计69人,在校学生1267人,其中:中专、技校生人数1267人。

第二部分江西省妇联2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年江西省妇联收入预算总额为4269.26万元,较上年减少629.01万元,其中: 一般公共预算拨款收入2892.4万元,较上年预算安排增加325.3 万元;事业收入300万元,较上年预算安排减少60 万元;国库集中支付网上结转1063.36万元,较上年预算安排减少907.81万元;其它资金结转结余13.5万元。

较上年预算安排增加13.5万元。

(二)支出预算情况2018年江西省妇联支出预算总额为4269.26万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出2712.56万元,较上年预算安排减少17.67万元,包括:工资福利支出2233.05万元,商品和服务支出329.88万元,对个人和家庭的补助149.63万元,项目支出1556.7万元,较上年预算安排减少611.34 万元,其中:商品和服务支出1179.27万元,对个人和家庭的补助352.43万元,资本性支出25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2560.04万元,较上年预算安排减少105.43万元;教育支出1279.2万元,较上年预算安排减少581.8万元;文化体育与传媒支出7万元,较上年预算安排增加7万元;社会保障和就业支出195.68万元,较上年预算安排增加11.77万元;医疗卫生与计划生育支出111万元,较上年预算安排增加52.6万元;住房保障支出26.88万元,较上年预算安排减少2.56万元;其他支出89.46万元,较上年预算安排减少10.59万元。

2018年易门县文化旅游广电和体育局

2018年易门县文化旅游广电和体育局

2018年易门县文化旅游广电和体育局预算编制说明目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、收入支出决算总体情况说明四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明九、其他公开信息2017年11月易门县文化旅游广电和体育局财务人员按《关于召开易门县2018年部门预算编制工作会议的通知》的精神编制了2018年单位预算,现说明如下:一、基本职能及主要工作贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版(版权)、广播电影电视、旅游、体育等方面的法律法规和政策,促进社会经济文化发展。

(图书/文献/报刊/音像资料)采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

保障公民基本文化权益, 配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策,开展群众性文化艺术活动,为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务;开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织群众文化活动、业余文艺创作;研究拟订易门县文化、旅游、广播电影电视、体育、新闻出版事业中长期发展规划并组织实施。

二、预算单位基本情况我部门编制2018年一级部门预算单位1个,二级预算单位2个,共设编制91人,设编制机要通讯用车一辆,单位地址在龙泉镇杨柳街92号。

现有在职职工88人,其中行政人员15人,机关工人2人,事业人员72人,退休职工33人,职工遗属3人。

现法人代表是期兴才,统一社会信用代码是11530425589638962N。

三、收入支出决算总体情况说明(预算公开)2018年预算收入1875.2万元,与上年同口径相比减少210.58万元,减少率10.1%,增加(减少)的主要原因是:保民生,压缩其他支出2018年预算支出1875.2万元,与上年同口径相比减少210.58万元,减少率10.1%,增加(减少)的主要原因是:保民生,压缩其他支出三、预算单位收入情况(一)易门县文化旅游广电和体育局属财政全额拔款独立核算单位,2018年部门财务总收入1875.2万元;其中一般公共预算1875.2万元;(二)财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入1875.2万元,其中:本年收入1875.2万元,本年收入中1875.2万元(本级财力1875.2万元)四、预算单位支出情况:2018年部门预算总支出1875.2万元,本级财力安排1875.2万元,其中,基本支出1875.2万元,项目支出0元;(一)本级财力支出按功能科目分类情况:功能科目分组,主要用于文化体育与传媒支出1386.61万元;社会保障和就业支出224.11万元;医疗卫生与计划生育支出95.77万元;商业服务业支出59.08万元;住房保障支出109.63万元;(二)本级财力支出按经济科目分类情况:经济科目分组,基本支出1875.2万元,主要用于工资福利支出1619.14万元;商品和服务支出182.93万元;对个人和家庭的补助73.13万元;项目支出0元;五、省对下专项转移支付情况(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况本单位无相关情况(二)与中央配套事项本单位无相关情况(三)按既定政策标准测算补助事项本单位无相关情况六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

2018年度齐齐哈尔昂昂溪妇女联合会部门决算

2018年度齐齐哈尔昂昂溪妇女联合会部门决算

2018年度齐齐哈尔市昂昂溪妇女联合会部门决算目录第一章2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第三章2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费执行情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明八、对专业性较强的名词进行解释第二章部门概况一、部门职责(一)主要职能区妇联是在区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,具有参与、教育、代表、服务、联谊五项社会职能。

(二)主要职责1、根据党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、调查研究全区各地妇女和儿童的情况、问题,提出建议,及时向区委、区政府反映。

3、指导和推动全区城乡妇女创业就业及“巾帼建功”活动;组织、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

4、指导全区各级妇联的宣传教育工作。

引导全区广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;积极开展全区各行各业“三八”红旗竞赛活动,“五好文明家庭”创建活动;树立典型,表彰先进,多渠道、多层次地开展妇女职业技术培训和妇女干部培训,全面提高我区妇女素质,促进女性人才成长。

5、代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务。

部门收支总表

部门收支总表

四、财政专户管理的教育收费
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入
2019年预算
736,507.40
收入总计
736,507.40
单位:元
支 出
项目(按功能分类)
一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出
67,739.40
65,766.40 65,766.40
1,973.00
986.50 986.50 609,800.00 565,999.84 565,999.84 43,800.16 27,358.56
16,441.60
65,766.40 65,766.40
1,973.00
986.50 986.50 609,800.00 565,999.84 565,999.84 43,800.16 27,358.56
支出总计
2019年预算
67,739.40 609,800.00
58,968.00
736,507.40
单位名称:易门县计划生育协会
科目
科目编码
科目名称

妇联经费落实情况汇报

妇联经费落实情况汇报

妇联经费落实情况汇报尊敬的领导:根据妇联经费使用情况的要求,我对妇联经费的落实情况进行了汇报。

经过全面的调查和核实,我对妇联经费的使用情况进行了详细的总结和分析,现将汇报如下:首先,妇联经费的使用情况。

在过去一段时间内,妇联经费主要用于开展妇女权益保障、妇女教育培训、妇女就业创业等方面的工作。

经费的使用情况得到了充分的公开和透明,各项支出均符合相关规定和要求。

同时,经费使用过程中,严格按照预算安排,确保了经费的合理使用和科学管理。

其次,妇联经费的落实情况。

妇联经费的落实情况得到了各级财政部门和审计部门的认可和肯定。

在资金拨付、使用过程中,严格按照相关法规和规定执行,确保了经费的合规使用和合理落实。

同时,各项支出均经过审批和备案,确保了经费的安全和稳定。

再次,妇联经费的使用效果。

经费的使用效果得到了相关部门和社会各界的广泛好评。

在妇女权益保障、妇女教育培训、妇女就业创业等方面取得了显著成效,为促进妇女全面发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

同时,经费使用过程中,各项支出均经过严格的绩效评估和效果考核,确保了经费的有效使用和良好效果。

最后,妇联经费的管理和监督。

在经费的管理和监督方面,我们建立了健全的经费管理制度和监督机制,加强了经费的使用和管理过程中的内部控制和外部监督,确保了经费的安全和合规使用。

同时,我们还加强了经费使用情况的公开和透明,接受各方面的监督和检查,确保了经费的合法合规。

综上所述,妇联经费的落实情况得到了充分的肯定和认可,取得了良好的经费使用效果,为促进妇女全面发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

我们将进一步加强对妇联经费的管理和监督,确保经费的安全和合规使用,为推动妇女事业的发展和社会的进步做出新的更大的贡献。

特此汇报。

妇联经费使用部门。

日期,XXXX年XX月XX日。

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易门县妇女联合会年部门预算公开说明
目录
第一部分易门县妇女联合会年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费预算情况
九、其他公开信息
第二部分易门县妇女联合会年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出预算表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
易门县妇女联合会年部门预算编制说明
根据易财字[]号文件批复了我局年度部门预算,为确保我局年部门预算依法落实,方便各方了解监督,现作如下说明。

1.基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
易门县妇女联合会是主管全县妇女工作的群团组织,是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

主要职能为:一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

组织、指导和推动全县农村妇女开展“三学三比”竞赛活动和城镇妇女开展“巾帼建功”活动、“五好文明家庭”创建活动、机关妇委会工作;二是教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高妇女的科学文化水平,促进妇女人才成长。

负责全县基层妇联组织建设、思想建设、作风建设,充分发挥妇联的桥梁、纽带和支柱作用;三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,推进男女平等基本国策的落实;
宣传有关妇女儿童法律、法规、规章,维护妇女儿童合法权益;
四是加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办经费支出。

五是承担易门县妇女儿童工作委员会办公室日常事务;县妇女发展规划和儿童发展规划的贯彻组织实施、监测评估等协调推动工作。

六是协调组织有关部门开展对维护妇女、儿童合法权益的法律、法规的宣传、贯彻、检查;负责妇女群众来信来访工作,为妇女儿童提供法律咨询和帮助;七是做好妇女干部
的培养输送工作,提高妇女参与国家和社会事务决策及管理的程度。

八是承办县委和县政府、上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况
年部门预算编报的单位共个,属于财政全供给单位部门在职人员编制人,其中:行政编制人,事业编制人。

在职实有人,全部为公务员身份人员,财政全供养人,退休人员人,无离休人员,无编制车辆。

1.重点工作概述
贯彻落实男女平等基本国策,维护妇女儿童合法权益。

紧紧围绕县委、县政府中心工作,推进妇联组织和妇联工作改革创新,坚持“一手抓发展,一手抓维权”的工作方针,团结带领全县妇女为助推易门经济社会持续健康发展,维护社会和谐稳定发挥了巾帼力量。

2.预算单位基本情况
本部门编制年部门预算单位共个。

其中:财政全供给单位个;部分供给单位个;特殊供给单位个;自收自支单位个。

财政全供给单位中行政单位个;参公管理事业单位个;非参公管理事业单位个。

截止年月统计,部门基本情况如下:。

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