项目评估管理表单
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
PM团队绩效考核项目评分表
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
得分方法: 实际绩效占50%; 标准化操作占50% 维护管理;文件管理;资产管理;
评估项目清单
文件管理(21分) 技能管理 得分 工作报告 得分 表单填写 得分 资料编写 得分 资料保管 得分 人技能表 1 故障报告 1 保养记录表 1 SOP/WIT 1 资料完整性 1 有项目表 1 缺陷报告 1 故障报告单 1 PPM 1 资料完好性 1 有计划表 1 特检报告 1 零件更换 1 PPT 1 资料时效性 1 有记录表 1 月度报告 1 设备履历表 1 一点通 1 (展示板信息) 1 项目报告 1 日常巡检表 1 更换展示板 1 性 KPI 得分
故障修复 KPI 得分
优化数量 KPI 得分
100% 90% 80% 70% 60%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
化操作
PM团队绩效评估项目清单
标准化操作 资产管理(6分) 维护管理(28分) 资产验收 得分 等级评估 得分 维护计划 得分 维护优化 得分 故障管理 得分 工具管理 得分 培训管理 得分 验收报告 1 100% 1 月度计划 1 项目报告 1 报告及时 1 需求及时 1 资料齐全 1 资产编号 1 季度计划 1 合理建议 1 反馈及时 1 补领及时 1 有计划表 1 资产清单 1 年度计划 1 内容变更 1 处理及时 1 无丢失 1 培训记录 1 变更记录 1 人员组织 1 零件变更 1 记录及时 1 放置合理 1 完成率100 1 报废报告 1 零件准备 1 零件清单 1 记录完整 1 工具准备 1 维护绩效(35分) PM后OE 故障停机 故障间隔 KPI 得分 KPI 得分 KPI 得分
[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划
自检报告
47
测量系统分析评价
质保部
MSA
48
初始过程能力研究
工艺部
X—R控制图
49
生产件批准
质保部
PPAP
50
生产确认试验
质保部
试验报告
51
设计确认
开发部,客户
设计确认记录表
52
包装评价
APQP小组
产品包装评价表
53
制定生产控制计划
开发、工艺
(生产)控制计划
TR-0701-19
控制计划检查表
34
第
三阶段
过程设计和开发
编制产品包装标准
销售、开发
产品包装标准
TR-0701-30
35
评审产品/过程质量体系
质保、开发
产品/过程质量体系检查表
TR-0701-31
36
制定过程流程图
工艺部
产品过程(初始)流程图
TR-0701-11
过程流程图检查表
TR-0701-32
37
制定车间平面布置图
工艺部
车间平面布置图
□第一阶段 □二阶段
评审类别
□设计输入 □设计输出
评审内容与意见和建议:
评审结论:
评审参加人(签字):
□ 开发部 □ 生产部 □采购部
□ 质保部 □ 销售部 □ 物流部
备注:
拟制
审批
新 产 品 开 发 设 计 目 标
标识:TR-0701-09 编号:
产品名称
图 号
顾客名称
新产品项目开发要求 /顾客要求
产品过程(初始)流程图
TR-0701-11
11
绩效管理验收测评表
(八)加减分项考核执行情况(2 分)
满分2分。班组工作规范考核表单的发放率 低于98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现班组工作规范考核表单记录 的填写不规范,1次扣0.1分。 满分1分。出现制定不合理依据实际情况扣 0.1-1分。 满分1分。未执行加减分项依据实际情况扣 0.1-1分。 满分2分。出现资料未发放到位依据实际情 况扣0.1-2分。 满分1分。出现掌握程度不够依据实际情况 扣0.1-1分。 满分1分。出现未审核或签字情况1次扣0.2 分。 满分1分。出现未通报情况1次扣0.2分。
基础资料、文件 文件资料 工作记录、座谈 会议纪要 文件资料 岗位竞聘原始记录
1 2 1 1 1 1
(六)工作态度考核执行情况(4 分)
满分2分。签订率低于99%,每低1%,扣0.2 分。 满分2分。出现时间填写不规范,1次扣0.1 分;出现上下级签字不规范,1次扣0.1分。 满分2分。出现附表内容不规范,1次扣0.1 分;出现内容填写不规范,1次扣0.1分。 满分2分。面谈开展率低于80%,每低1%扣 0.1分。 满分2分。出现面谈记录的填写不规范,1次 扣0.1分;出现上下级签字不规范,1次扣 0.1分。 满分2分。KPI考核表单的发放率低于98%, 每低1%扣0.1分。 满分2分。出现KPI考核表单记录的填写不规 范,1次扣0.1分。 满分2分。目标计划考核表单的发放率低于 98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现目标计划考核表单记录的填 写不规范,1次扣0.1分。 满分2分。业绩等级状况考核表单的发放率 低于98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现业绩等级状况考核表单记录 的填写不规范,1次扣0.1分。 满分2分。工作态度考核表单的发放率低于 98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现工作态度考核表单记录的填 写不规范,1次扣0.1分。
南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格
附表2:公司基建项目现场管理检查评价标准表格(试行)中国南方电网有限责任公司基建部组编使用说明一、编写情况为进一步加强公司基建项目现场管理,统一基建项目现场检查标准表式,结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建三册和基建综合评价工作的有关内容,特制定本检查评价标准表格。
本表格检查对象为业主单位。
二、表格使用主体本表格使用主体为公司基建部、公司基建综合检查专家组和公司基建纠察大队。
三、表格组成本表式分项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理和档案管理八个部分,共12张表格。
四、现场运用基本原则(一)《基建项目现场管理检查评价标准表格》为公司基建综合检查和日常飞行检查专用检查表格。
其他检查各机构亦可采用其对项目进行检查。
(二)检查评价单位(机构)应自工程开工至竣工验收完成期间采用《基建项目现场检查评价标准表格》对项目开展检查评价工作(配网可按标段为单位进行检查)。
(三)《基建项目现场管理检查评价标准表格》的检查评价对象为基建在建项目。
通过项目检查综合反映业主项目部、建设单位以及分子公司的基建项目现场管理水平。
(四)各检查评价单位(机构)(各级基建管理部门、基建纠察大队、有关检查评价机构)可根据项目现场实际情况,随机抽取检查表格对项目进行检查评价。
(五)《基建项目现场管理检查评价标准表格》检查表的抽取基本原则:1、原则按照“全覆盖”的原则对项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理、档案管理八个方面进行检查。
2、检查机构应根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械(具)抽取相应表单进行检查评价。
暂不具备检查条件,可免于检查。
3、如检查项目在现场检查存在困难的,检查组应结合项目情况延伸至相应的建设单位或分子公司进行检查。
4、检查组亦可根据实际情况抽取在建或已竣工的基建项目对有关内容进行检查评价。
五、检查评价办法(一)检查周期基建项目现场检查评价可采取定期及不定期检查方式(二)检查方式一般应采用飞行检查方式对项目进行检查。
APQP—所有表单汇总
新产品制造可行性报告******有限公司产品成本核算报价表******有限公司合同/ 订单评审表部门:日期:年月日******有限公司新产品项目开发申请单******有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门:制定日期:年月日******有限公司新产品项目 APQP 开发计划******有限公司新产品项目 APQP 开发计划(续上页)第 2 页,共 5 页 PPP-2-04A0-2第 4 页,共 5 页 PPP-2-04A0-4******有限公司新产品项目 APQP 开发计划(续上页)第 5 页,共 5 页 PPP-2-04A0-5******有限公司设计和开发评审记录表制定部门:制定日期:年月日PP-706-2-02A0新产品开发设计目标PPP-2-05A0产品初始材料清单PPP-2-06A0******有限公司产品过程流程图第页,共页 PPP-2-07A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0产品保证计划产品保证计划(续上页)管理者支持******有限公司DFMEA框图/环境极限条件表******有限公司潜在的失效模式及后果分析******有限公司设计 F M E A 检查表制定部门:制定日期:年月日******有限公司设计和开发确认记录表产品可制造性和装配设计产品可制造性和装配设计(续上页)******有限公司第页,共页******有限公司控制计划检查清单制定部门:制定日期:年月日PPP-2-13A0******有限公司样件试作和试验验证计划******有限公司样件检验和确认记录表******有限公司试验报告设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0新设备、工装和试验设备检查清单第1页,共 2 页 PPP-2-20A0-1新设备、工装和试验设备检查清单(续上页)第2页,共 2 页 PPP-2-20A0-2新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0******有限公司量具/ 试验设备检查清单PPP-2-22A0******有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司设计和开发评审记录表制定部门:制定日期:年月日PP-706-2-02A0。
医疗器械通用项目可行性评估表
4.产品标示追溯是否有规定
是否
5.是否有其他不能达到要求之事项
是否
备注:
不能达成事项对策:
确认人:
确认人:
生产部
1.工装、模具是否能达到要求
是否
2.现有设备是否能确保生产要求
是否
3.厂房及环境是否符合生产及法规要求
是否
4.人员技能是否符合要求
是否
5.是否有其他不能达到要求之事项
是否
备注:
不能达成事项对策:
确认人:
品控部
1.产品品质接收水平是否规定
是否
2.产品检验方法是否规定
是否
3.测量设备能否满足检验要求
医疗器械通用项目可行性评估表
表单编号:
评估部门
评估内容
评估结果
技术研发部
1.原材料Leabharlann 模具寿命是否有影响是否2.产品尺寸公差精度现有设备能否达到
是否
3.制程中能否达到操作简易方便
是否
4.产品外观要求是否能完全达到
是否
5.是否有其他未攻关的技术难点
是否
6.是否有其他不能达到要求之事项
是否
备注:
不能达成事项对策:
产品研发项目管理流程及表单
持续收集财务数据
制定定价策略/ 提供定价报告
定价、评估利 润/成本
品管QA
验证客户需 求规格/制定 质量目标
确定系统设计 要求、制定技 术规格标准
监控和管理 (项目需求、规格、质量目标)
R&D
进行技术需 求分析、制 定产品包需 求、研究可 替换概念和 可替换技术
分解 和分 配需 求任 务
硬件设计方案 软件设计方案 结构设计方案 项目测试方案
开发和测试硬件
软件详 细设计
开发和测样机 DVT
开发和测试结构 测试装备和功能验证 外观工业设计评估
试产 试产 试产 (PP1) (PP2) (PP3) 500 5K 50
提供技术培训和 支持
品牌体验/客服/设计
识别服务性需 求、制定客户 支持策略
支持内部测试、准备客户服务和支持
提供持续的客户支持
生产链
识别制造性需 求、制定生产 策略 进行供应商分 析、制定供应 商开发策略
制定生产制造方案、制定 生产装备开发计划
设计制作工艺、配合试产初始产品、开发制造/测试设备、制造工艺验证
产能提升、监控生 产、管理供应要求
供应商筛选、谈判 订购研发物料、选择供应商(试产)、订购生产零件(量产)
采购
销售/市场
研究销售策略
制定市场计划
准备销售配合
项目管理体系框架 V1.0
职能部门 \项目阶段 项目管理核心组 组建项 目团队 概念 准备项目 策划书 分解项目目 标/创建WDS 计划 优化资源/制定项 目进度计划 开发 验证 发布
交付件/评审 决策检查点 里程碑
相应输出
管理、协调、控制、监督项目各环节的执行情况,分析项目状况
ISO记录表单模板汇总
ISO记录表单模板汇总1. 引言ISO(国际标准化组织)记录表单是用于记录和管理企业的各种质量管理活动和过程的工具。
记录表单是质量管理体系的基本组成部分,它可以帮助企业追踪和监控质量目标的达成情况。
本文将介绍一些常用的ISO记录表单模板,以便企业能够更有效地管理质量活动和数据。
2. 核心要素ISO记录表单模板的核心要素包括表单名称、表单编号、版本号、制定日期、更新日期等。
表单名称应该简明扼要地反映其功能和用途,方便用户快速理解和使用。
表单编号和版本号可以帮助管理人员追踪表单的历史变更记录,并确保使用的是最新版本的表单。
制定日期和更新日期记录了表单的制定和更新时间,可以作为参考依据。
3. ISO记录表单模板示例3.1 检验记录表单表单名称表单编号版本号制定日期更新日期检验记录表单QM-FORM-001 1.0 2021-01-01 2021-06-01 表单说明:检验记录表单用于记录和管理产品的质量检验活动。
表单包括检验日期、产品批次号、检验项目、检验结果等信息。
示例截图:检验记录表单示例检验记录表单示例3.2 不合格品记录表单表单名称表单编号版本号制定日期更新日期不合格品记录表单QM-FORM-002 1.0 2021-01-01 2021-06-01表单说明:不合格品记录表单用于记录和管理产品的不合格品情况。
表单包括产品名称、不合格原因、责任人、采取的纠正措施等信息。
示例截图:不合格品记录表单示例不合格品记录表单示例3.3 外部供应商评估记录表单表单名称表单编号版本号制定日期更新日期外部供应商评估记录表单QM-FORM-0031.0 2021-01-012021-06-01表单说明:外部供应商评估记录表单用于记录和管理外部供应商的评估情况。
表单包括供应商名称、评估日期、评估指标、评估结果等信息。
示例截图:外部供应商评估记录表单示例外部供应商评估记录表单示例4. 总结ISO记录表单是质量管理体系的重要组成部分,它可以帮助企业追踪和监控质量目标的达成情况。
11项目风险辨识评估一览表
11项目风险辨识评估一览表项目基本信息
项目名称:[项目名称]
项目负责人:[项目负责人]
项目起止日期:[项目起止日期]
项目风险辨识评估
评估方法和说明
在进行项目风险辨识和评估时,我们采用了以下方法和说明:
1. 风险辨识方法:[简要描述风险辨识方法]
2. 风险评估方法:[简要描述风险评估方法]
风险级别定义
- 高风险:[高风险级别定义]
- 中风险:[中风险级别定义]
- 低风险:[低风险级别定义]
结论与建议
本次项目风险辨识评估共识别出11个风险,根据风险级别划分,其中高风险有X个,中风险有X个,低风险有X个。
针对这
些风险,我们建议采取以下措施来降低风险的发生概率和影响程度:
1. [建议1]
2. [建议2]
3. [建议3]
4. [建议4]
5. [建议5]
以上为项目风险辨识评估一览表。
如有需要,请及时反馈。
重大工程项目安全评估表格
重大工程项目安全评估表格一、项目基本信息
二、安全评估内容
2.1 设计阶段安全评估
2.2 施工阶段安全评估
2.3 验收阶段安全评估
三、安全评估结论
根据对项目的设计阶段、施工阶段和验收阶段的安全评估,结
论如下:
1. 项目在设计阶段、施工阶段和验收阶段的安全状况分别为:(请填写评估结果)
2. 针对评估中发现的问题,已制定相应的整改措施,并由相关
责任人负责整改,预计整改完成时间为:(请填写整改完成时间)。
3. 整体来看,本项目在安全方面存在一定的风险,但通过采取
整改措施,可有效降低风险,确保项目顺利进行。
四、附件
1. 安全评估报告
2. 整改措施实施计划
3. 相关法律法规和技术标准
注:本表格仅供参考,具体内容需根据项目实际情况进行调整。
项目评估审批表 填表说明(简体)
《项目评估审批表》填表要求与说明一、适用范围本表适用于集团内各分子公司对外承接各类客制化产品(项目)在投标前或确定签约之前对项目有关业务、法务、财务等敏感信息与指标进行评审时适用。
二、填表依据依据公司“销售政策”、“销售与收款管理循环”、“企业内部控制基本规范”及公司“会计制度”等相关法令、法规及公司规定,以求各项目经济效益最大化、项目风险最小化为最终目标导向。
三、有关内容填制说明(一)表头部分1.表抬头:表抬头公司LOGO图标一般为集团统一图标;公司名称为各适用单位名称,可根据需要进行修改。
2.制定日期:为填制此表的具体日期,此日期应早于各权责主管签核的日期。
3.呈报部门:此栏有四个选项,根据呈报部门情况进行勾选,如呈报部门为非业务部门、财务部门、采购部门的,应勾选其他项,并在空白处自行书写呈报部门名称。
4.第2行名称:此栏主要有客户名称、项目名称与经办人名称三项内容,客户名称主要是准备与其进行合作的单位法定名称或合作项目的总包单位法定名称;项目名称一般是指对方招标书(要约书)上所列合作事项的简称;经办人名称是指此项目的具体承办者或业务担当。
5.项目内容:此栏主要是反映客户招标书(要约书)上约定的标的内容,根据其描述情况进行简化填写。
6.项目类别:此栏主要是根据集团内主营业务情况进行划分的信息,主要列示了工装、冲焊、产品与其他四类,可根据业务承接的具体情况在其他类空白处修改填写。
7.信息来源:此栏主要是填写呈报项目信息的获得途径,如招标网公示、行业网公示、客户群推荐、员工介绍等。
8.项目交期:此栏主要是填写客户招标书(要约书)上明确约定的项目竣工终验的日期。
9.标的金额:此栏主要是填写客户招标书(要约书)上明确列示的项目制程周期内的交易总价格,一般为含税价格,如有明确约定为不含税价的,应显著列示,并作相应勾选。
(二)表体部分1.项目主要经济条款列示1.1客户项目所在地:此栏主要是填写客户招标书/要约书(以下简称要约文件)上明确列示的项目施工安装或项目使用所在的法定地点。
建筑项目管理力评分表
12
(8)
3
区域设计管理部处理设计相关问题的及时性及主动性
基本能及时及主动处理问题7~9(5~6);
个别设计阶段能及时及主动处理问题3~6(2~4);
基本不能及时及主动处理问题0~2(0~1)
9
(6)
4
区域设计管理部对设计工作的统筹管理能力
能力很强,基本满足设计需求7~9(5~6);
能力很强,基本能及时解决突发问题4~6(3~4);
能力一般,只能及时解决部分突发问题1~3(1~2);
能力较差,基本不能及时解决突发问题0(0);
6
(4)
7
区域设计管理部在工作各环节中与设计方的配合态度及沟通顺畅程度
态度良好,沟通基本能保持顺畅4~6(3~4);
态度一般,沟通并非一直顺畅3(1~2);
态度恶劣,沟通困难0(0)。
6
(4)
备注:
1.由项目设计总负责人(权重60%)及装修运营管理对接人(权重40%)负责评估打分;
2.“评分标准”及“基础分”列表下括号中的数值为特别针对于装修运营管理对接人的打分情况;
3.评分人需按各评分维度以基础分为上限自由打分;
4.线上评分流程:管理力评分流程由项目设计总负责人在项目设计全部完成后,也就是全套图纸完成的时间节点发起,经项目设计总负责人评分完毕提至装修运营管理对接人评分,最终由装修运营管理对接人结束流程。
建筑项目管理力评分表
序号
维度
评分标准
基础分
1
区域设计管理部在制定专项设计计划前是否与设计院充分沟通
全方位充分沟通9~12(6~8);
个别事项或专业有沟通4~8(3~5);
基本不沟通0~3(0~2)
项目QE 工作表格
参与控制计划编制
3
过程的设 实验与测试标准评估 计和开发
测量控制计划制定
检测工装策划 产品喷涂区域 产品工艺工序 DFMEA参与与评审 参与T0检讨会议 主导T0试样的外观确 认与问题点的提出 参与T0试样结构的确 认与问题点的提出
T0试样的基本实验与 测试的确认与问题点 提出 参与T0试样产品组装 效果确认与问题点的 提出 指导实验室对T0试样 进行重点尺寸检测
立项
建立客户项目.品质人 员的联系方式 前期报价项目的参与 客户公司通用品质与 实验测试标准 产品基本结构与组装 产品图纸尺寸的解读
2
客户产品 品质标准 产品实验与测试计划
客户特殊特性要求 产品风险评估与反馈 客户品质标准与要求 的宣导与培训 产品工艺工序 参与过程流程图策划
重点管制尺寸的标识
参与过程流程图策划
质量策划质量工程师主要工作内容
序号 阶段 工作内容
参加项目小组 客户项目.品质人员沟 通,交流 1
输出
公司名称,人员 项目小组成员表 项目小组成员表 实验及测试工装预算费用
输入
项目小组成员表 项目小组成员表 项目小组成员表
相关表单及作业
《项目小组成员表》 《项目小组成员表》 《项目小组成员表》 《检测工装及实验费用报价单》
4
产品及过程 的确认 指导实验室对T0试样 (T0试样) 进行全尺寸检测 参与T0试样测量不合 格尺寸的确认与改善 主导与客户品质部门 的沟通和确认 参与供应商的评估,主 导供应商对该项目产 品的品质标准传达与 品质培训 主导与客户品质部门 的沟通和确认 各项标准合符品质要 求参与产品打样确认 或送样确认 参与T0问题点改善的 跟踪确认 对客户提出问题点跟 踪确认
项目评估管理表单
第45章项目评估管理表单表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表表45-5 项目管理评估量化评分表——项目管理部分表45-6 项目管理评估量化评分表-项目结果部分图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》表45-7 中国卓越项目管理评估内容表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表A表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表B图45-2 科兹纳(Kerzner)五级项目管理成熟度模型说明项目管理就是要“做正确的事,正确地做事,获取正确的结果”。
如何能做到这些,需要对项目评估。
项目评估应该包括项目前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。
项目前评估就是要解决“做正确的事”——立项,其余的评估要解决是否做到了“正确地做事和获取了正确的结果”。
目前有关这方面的资料还不多,本章给出了部分这方面的参考表单。
表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表项目编号:项目名称:评审阶段:自年月日至年月日评价下列目标:质量性能:□达到标准□低于标准□高于标准费用:□按照预算□超出预算□低于预算进度:□按照进度□进度提前□进度滞后综合而言,项目实施到现在是否成功□是□否分析失败原因:项目团队工作评估:团队的工作意愿、凝聚力、士气、效率如何?角色遵从情况、激励落实情况如何?协调工作评审:与客户的协调、与上级的协调、小组内的协调如何?如果再做一次,你将用哪些不同的方法:成功经验与可借鉴的教训:表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表项目目标完成度与其他可比项目对比发展趋势结果与过程的关联程度全部目标完美地实现全部目标完美全部项目目标均呈正向发展态势和持续卓越的绩效全部项目标说明100%95%90%较好地实现大部分目标大部分目标较好大部分目标呈正向发展态势和持续非常好的绩效大部分目标说明85%80%75%70%65%一些范围内进行较好对比一些目标较好一些目标呈正向发展态势和持续较好的绩效许多目标说明60%55%50%45%40%小范围内进行较好对比几个目标较好—一些目标说明35%30%25%20%15%没有证据显示没有证据—没有呈现10% 5% 0%评估模型》,如图45-1。
供应商审核项目
注:1.评鉴分数低于每一项平核内容最高得分的50%时,必须在对应的“查核状况说明”栏进行记录说明。
内
容
评鉴分数
查核状况说明
备 注
4 of 5
评鉴 R 项目
o H S 方 面
内
容
评分数
查核状况说明
备 注
14.产品(包括辅助材料-比如溶剂,胶水,胶带等等)的释放流程是否包括了 RoHS 符合的确 认? (3分) 15.在生产线是否符合及不符合材料被仔细隔离 ?(3分) 16.是否所有的工具和设备仔细和持续地检查来保证没有交叉污染 ?(3分) 17.是否所有间接物料被仔细和持续地检查 RoHS 符合情况 和/或 污染源 (3分) 18.是否转拉(线)流程,特别是绿色与非绿色产品之间的转换是否被仔细地管理,以避免混料 ?(3分) 19.是否有一个避免交叉污染的检查表和记录, 例如电烙铁, 工装, 储存, 通风系统, 回收 塑料的混用, 等等?(3分) 20.是否 RoHS 生产中用到的物料,工具和设备具有追溯性?(3分) 21.是否生产线上的文件记录, 包括随工单, 识别标签, 作业订单, 等等, 能够容易和易辩 识地区分开绿色和非绿色产品 ?(3分) 22.是否 每天/例行 IPQC 和 QA 检查程序包括足够的 RoHS 符合检查 ?(3分) 23.是否有额外的程序去控制修理位的物料?(3分) 24.在货仓是否将符合和不符合物料仔细隔离, 以减少混料的风险, 是否包含了从生产线退 回货仓的物料 ?(3分) 25.是否符合物料有独特的料号, 与不符合物料区分? 物料是否有厂商提供的清晰的标示 (比如厂商, 料号, 物料描述, 批号, 订单号, 内外包装有清晰的标签等等)? 是否有清晰 的物料纪录用来进行材料的追踪?(3分) 26.是否有不符合事项的改正行动, 是否有逐级上报程序 ?(3分) 27.对内部审查发现的不符合项, 是否有证据显示纠正行动有被跟进, 纠正行动合理吗 ?(3 分) 1.是否有建立品质记录管制程序(3分)
物业外拓项目运营要求及评估清单
检查记录、整改计划和工作记录
检查工作日志、智慧如有)的完成情况是否和现场实际一致;
/
内页管理:检查各项工作记录表单是否按照体系要求执行落地;
各项资料齐整
检查项目客户资料、项目各类图纸、设施设备台账、合同管理是否完整、合 规(其中客户资料、重要设施设备清单以及合同管理是必查扣分项);
各项资料齐整
评估合同约定费用(开办费、空置房费用、历史欠费、整改费用及其他补贴 费用按承诺时间落实收回,有据可
/
检查项目停车收费、基础业务饱和收入是否和立项时一致、评估物业费的催 缴工作是否按照计划推进、评估社区增值收入是否按照规划落位、成本端的
/
评估现场环境、绿化、秩序、设施设备、报事报修等品质是否达到合约要求 工作记录、智慧巡查记录、区域品
或与分级品质标准、外拓项目检查标准相匹配;
质检查记录
重大设施设备故障是否按照整改计划落实、推进;
物业外拓项目运营要求及评估清单
工作内容
完成《进场计划》编制,并召开进场启动会,将任务和准备工作进行分工 将收费系统、停车场管理系统、战图管理系统、智慧工单系统、品质核查系 统、工程巡检系统等管理工具上线并运用,包含后续更新的其他管理系统和 管理工具。
完成标志 《进场计划》、会议纪要
系统上线并能够正常使用
序号 1
完成时间
2
工作事项 进场启动会
系统上线
3
组织项目体检
4 项目接管一 个月内
7
建立客户档案 建立外部关系
焕新行动的实施
8
业委会沟通
9
项目接管三 个月内
项目风险项的整改
12
焕新行动的品牌展示
13
经营点位的规划和落地
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表单)
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在介绍GJB9001C软件风险评估程序,提供完整的评估表单。
该程序旨在帮助组织评估软件项目存在的风险,并采取相应的风险管理措施以降低风险对项目的影响。
评估流程
1. 风险识别:
- 以项目为基准,明确软件项目所涉及的相关风险点,并进行细分和分类。
- 考虑相关的技术、人员、资源和环境因素,识别可能影响软件项目的潜在风险。
2. 风险分析:
- 对每个识别出的风险进行分析,确定其概率和影响程度。
- 根据风险的概率和影响程度,对风险进行优先级排序。
3. 风险评估:
- 综合考虑风险的概率和影响程度,评估每个风险的整体风险水平。
- 根据评估结果,确定需要采取的风险管理措施。
4. 风险管理:
- 根据评估结果中确定的风险优先级,制定相应的风险管理策略。
- 实施风险管理措施,并监测其有效性。
5. 风险控制:
- 针对评估结果中高风险级别的风险,确保制定有效的控制措施。
- 监测和追踪风险控制的实施情况,及时纠正和调整。
评估表单
请参考以下完整的软件风险评估表单,根据实际情况填写相关信息。
结论
GJB9001C软件风险评估程序提供了一套完整的方法和工具,
以帮助组织评估软件项目的风险,并采取相应的风险管理措施。
通
过合理的风险评估和管理,能够降低软件项目的风险,并提高项目
的成功率和质量。
注意:本文档仅供参考,请根据实际情况进行适当调整和改进。
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第45章项目评估管理表单
表45-1 项目机会评估要素分层表
表45-2 项目阶段性评审表
表45-3 项目后评价成功度评价表
表45-4 项目后评价效益指标对比示意表
表45-5 项目管理评估量化评分表——项目管理部分
表45-6 项目管理评估量化评分表-项目结果部分
图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》
表45-7 中国卓越项目管理评估内容
表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表A
表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表B
图45-2 科兹纳(Kerzner)五级项目管理成熟度模型
说明
项目管理就是要“做正确的事,正确地做事,获取正确的结果”。
如何能做到这些,需要对项目评估。
项目评估应该包括项目前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。
项目前评估就是要解决“做正确的事”——立项,其余的评估要解决是否做到了“正确地做事和获取了正确的结果”。
目前有关这方面的资料还不多,本章给出了部分这方面的参考表单。
表45-1 项目机会评估要素分层表
表45-2 项目阶段性评审表
项目编号:
项目名称:
评审阶段:自年月日至年月日
评价下列目标:
质量性能:□达到标准□低于标准□高于标准
费用:□按照预算□超出预算□低于预算
进度:□按照进度□进度提前□进度滞后
综合而言,项目实施到现在是否成功□是□否
分析失败原因:
项目团队工作评估:
团队的工作意愿、凝聚力、士气、效率如何?角色遵从情况、激励落实情况如何?协调工作评审:
与客户的协调、与上级的协调、小组内的协调如何?
如果再做一次,你将用哪些不同的方法:
成功经验与可借鉴的教训:
表45-3 项目后评价成功度评价表
126
表45-4 项目后评价效益指标对比示意表
127
128
129
评估模型》,如图45-1。
图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》
表45-7中国卓越项目管理评估内容
A主体部分(1 000分)
B 附加部分(200分)
该模型共有13项准则,31项子准则、其中每个子准则下还有一系列相关的评审提示点。
量化评分表是针对每一项子准则进行量化评分的,最后再根据综合计分表合计评分。
合计评分表见表45-8、表45-9。
130
131
表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表
A
表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表
B
说明:上表是对应科兹纳模型的一个组织级项目管理成熟度评估表。
科兹纳模型是用来帮助组织(企业)实施项目管理战略规划,在一个合理的时间期限内获得成熟和卓越的组织级项目管理成熟度模型,如图45-2所示。
图45-2科兹纳(Kerzner)五级项目管理成熟度模型
(1)主要内容。
第一层次,通用术语。
在这一层次中,组织了解了项目管理的重要性,并需要进一步了解对项目管理基础知识以及相关的术语。
第二层次,通用过程。
在这一层次中,组织认识到自己需要定义和建立通用过程,以便在一个项目上成功之后,还可以将该过程重复地用于其他许多项目。
在这一层次上,还包括理解项目管理原则对组织所用其他方法的应用和支持。
第三层次,单一方法。
在这一层次中,组织认识到将公司所有方法结合成一个单一方法所产生的协同效应,其核心是项目管理。
与使用多个方法相比,只用一个方法所产生的协同效应使得控制更加容易。
第四层次,基准比较。
在该层次上,组织认识到,为了保持竞争优势,过程改进是必要的。
基准比较必须连续进行。
组织必须决定以谁为基准点及需要比较什么。
第五层次,持续改进。
在这一层次中,组织评估通过基准比较获得的信息,然后必须决定,这些信息是否能改进单一方法。
(2)评估方法。
该模型评估方法比较复杂,在科兹纳的专著《组织项目管理成熟度模型》中译本中就有118页文字的介绍。
为了便于读者了解应用科兹纳模型评估的主要内容、程序和方法,本书总结了一个评估内容一览表,也可以简称5-5评估法,如表45-10所示,供读者理解和应用。
132。