样品数量管理表格式
样品统计表
陈会忠
1.2 1.3、180级电感线
各2公斤
小韦
王腾飞
外贸
QZYL QZL0.234
各1公斤
样品统计表样品申请人时间客户名称型号规格性能测试取样人时间刘凯1122科尔创qzyxyl220031以色标颜色为准国标ccaqzy1802025gb1pew155051gbccaqa2155045gbqal015gb2董诗怡1122金彪ccaqa1155059w外经062之内金彪1123陈会中035025180颜色与宁静180级接近2kg2pew01701900200025漆膜盐水0高压针孔3老板qa017019021023065ccaqa12kg董诗怡1211213180级电感线王腾飞外贸qzylqzl0234
样品统计表
样品申请人
/时间
客户
名称
型号规格
性能测试
取样人/时间
刘凯/11.22
科尔创
Q(ZY/XY)L/220/0.31
以色标颜色为准,国标
CCAQZY/180-2/0.25
GB
金永盛
1PEW/155/0.51
GB
CCAQA-2/155/0.45
GB
韦兵芬
遵迪
QAL-0.15
GB2盘
董诗怡11.ห้องสมุดไป่ตู้2
金彪
CCAQA-1/155/0.59
W外经0.62之内
金彪11.23
陈会中
0.35 0.25/180级
颜色与宁静180级接近,2KG
2PEW0.17 0.19
0.020-0.025漆膜\盐水0\高压针孔≤3个
老板
QA0.17\0.19\0.21\0.23
各1公斤,星期一要
检测样品送检数量及试验周期一览表
单项3天
(2)细集料:颗粒级配,含水率,泥块含量,密度
50kg
全项7天
单项3天
(3)矿粉:亲水系数
10kg
全项7天
单项3天
3
岩石
单轴抗压强度
6块
7天
桥梁工程:70*70*70mm
路面工程:50*50*50mm
4
水泥
标准稠度用水量,凝结时间,安定性,胶砂强度
30kg
R3 7天
R28 35天
5
水泥混凝土
检测样品送检数量及试验周期一览表
编号
试验检测项目
试验项目
送检数量
试验周期
备注
1
土
颗粒级配,界限含水率,击实试验(最大干密度、最佳含水率),比重,天然稠度,有机质含量
100kg
全项7天
单项3天
水泥类送检样品干燥、无受潮及结块
2
集料
(1)粗集料:颗粒级配,含水率,泥块含量,针片状颗粒含量,压碎值,密度
150kg
坍落度,含气量
水泥:50kg;砂:100kg;石:200kg
R7 13天
R28 30天
配合比设计
水泥:50kg;砂:150kg;石:200kg
R7 13天
R28 35天
如需加外加剂合比,外加剂数量为3L或5kg
抗压强度
3块
龄期后5天
150*150*150mm
抗弯拉强度
3块
龄期后5天
150*150*550mm
每种规格:2根35cm;
2根50cm
7天
钢筋接头
抗拉强度,屈服强度,断后伸长率,冷弯
双面搭接焊
每种规格: 3根50cm
质量管理记录表格
质量管理记录表格
以下是一些常见的质量管理记录表格:
1. 检验记录表格:记录每个样品或产品的检验结果、检验日期和检验员,以便对产品的质量进行追溯和追踪。
2. 抽样检验记录表格:记录每个样品或产品的实际抽样数量、检验结果以及检验员的姓名和日期,以便在批量检验中监控产品的批量质量。
3. 不合格品记录表格:记录每个不合格产品的原因、数量、处理方式和处理人员,以及采取的纠正措施和预防措施,以便及时纠正和避免同类问题的再次发生。
4. 过程控制记录表格:记录生产过程中的重点控制点、检查时间、监测结果和控制措施,以便对生产过程进行监控和纠正,保证产品符合质量要求。
5. 内部审核记录表格:记录内部审核人员对质量管理体系的审核结果、发现的问题和提出的建议,以便及时改进和完善质量管理体系。
6. 外部审核记录表格:记录外部审核人员对质量管理体系的审核结果、发现的问题和提出的建议,以便及时改进和完善质量管理体系,并与外部审计人员进行沟通和协调。
7. 培训记录表格:记录员工的培训计划、培训课程、培训时间
和培训效果,以便从长远角度提高员工能力和素质,为产品质量提供保障。
样品数量表
二灰土
5kg
2000m²
210/组(成型120+抗压90)
7
二灰碎石 无侧限 无侧限 三灰碎石
100kg
2000m²
650/组(成型455+抗压195) 7天无侧限抗压强度
7
100kg
2000m²
650/组(成型455+抗压195)
7
水稳砂
100kg
2000m²
650/组(成型455+抗压195)
7
3块/组 3块/组 6块/组 6块/组 15块/组 / / / /
/ / / / / / / / /
110/组 90/组 90/组 S6:435/组、S8:535/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、 S10:635/组 20元/循环 1500/测试段 2000/测试段 2000/测试段 150/点
/ / / / /
3 3 3 3
集
料
/
400m³或 600t
505/组
连续级配试配
3
级配碎石
/
400m³或 600t 400m³或 600t
505/组
1.筛分析2.压碎值 1.筛分析2.紧装密度和堆积密度3.表观 密度4.含泥量5.泥块含量6.针、片状含 量7.压碎指标 灌砂桶标定
3
砂砾
30kg
505/组
3
委托单务必注明产地、使用部位、代表批量。
干密度、含水量、压实度。品种规 石的比例。水泥不可超过初凝时间 全称。
规格应注明水泥、砂、碎石的比例 。如有生产厂家务必注明全称。
供合证复印件,委托单务必注明出厂
加剂合格证复印件。委托单务必注 石型号、水泥标号、砂子型号。样 碎石30kg(2种以上碎石必须写掺
样品需求管理制度表格范文
样品需求管理制度表格范文样品需求管理制度1. 总则1.1 目的样品需求管理制度的目的是确保样品需求的准确性、合规性和及时性,以满足市场营销、产品开发和用户需求的要求。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门、员工及相关合作伙伴,包括但不限于市场营销部门、产品开发部门、供应商和客户。
1.3 术语定义样品需求:指各部门或项目组提出的对特定产品或材料的样品需求。
样品需求管理:指对样品需求的收集、审核、优先级排序、跟踪和反馈的过程。
2. 样品需求流程2.1 样品需求收集2.1.1 各部门成员或项目组成员根据业务需要提出样品需求。
2.1.2 样品需求应包括但不限于产品名称、规格要求、数量、用途和交付时间等相关信息。
2.1.3 样品需求可以通过填写样品需求登记表、邮件、或口头提出的方式进行。
2.2 样品需求审核2.2.1 样品需求管理员负责审核收集到的样品需求。
2.2.2 审核内容包括样品需求信息的完整性、准确性和合规性。
2.2.3 如有需要,样品需求管理员可与需求提出方进行进一步沟通或要求提供补充信息。
2.2.4 经审核确认后,样品需求管理员应在样品需求登记表中记录审核结果。
2.3 样品需求优先级排序2.3.1 样品需求管理员根据业务流程、交付时间要求、项目重要性和资源可用情况等因素,对已审核的样品需求进行优先级排序。
2.3.2 样品需求应根据优先级进行标识,如高、中、低等级划分。
2.4 样品需求跟踪和反馈2.4.1 样品需求管理员负责对各部门或项目组提出的样品需求进行跟踪和反馈。
2.4.2 样品需求管理员应及时更新样品需求登记表,记录每个样品需求的跟踪进度和反馈结果。
2.4.3 若样品需求无法满足或存在延迟交付的情况,样品需求管理员应及时通知需求提出方,并说明原因和可能的解决方案。
2.5 样品需求管理评估和改进2.5.1 公司应定期评估样品需求管理制度的有效性和执行情况。
2.5.2 评估内容包括样品需求的准确性、合规性和及时性等方面。
化验室检验记录表(表格模板、格式)
*********
化验室原始记录
编号:******* No:样品名称生产日期
样品规格及数量检验日期抽样人检验员
检验项目及记录
干燥失重计算公式X=(m1+m2-m3)/m2
试验序号试验1 试验2 称量瓶(袋)质量m1(g)
样品质量m2(g)
干燥后总质量m3(g)
水分含量X(g/100g)
还原糖计算公式
氧化亚铜:X1=(V1-V0)×c×71.54
还原糖:X=m1/(m×V/250×1000)试验序号试验1 试验2
称取样品质量m(g)
样液消耗高锰酸钾的量V1(ml)
空白消耗高锰酸钾的量V0(ml)
相当于氧化亚铜质量m1(mg)
相当于氧化亚铜的葡萄糖量(mg)
还原糖含量X(g/100g)
菌落总数稀释度空白0.1 0.01 0.001 平板计数
平均数
结果报告
其他
********
化验室原始记录
编号:******** No:样品名称生产日期
样品规格及数量检验日期抽样人检验员。
样品制作管制程序完整表格
样品制作管制程序1.目的:确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围:凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。
3.权责:3.1 业务单位:依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。
3.2 工程单位:依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。
3.3样品生产安排:生管3.4生产单位:样品制作3.5采购单位:样品所需材料零件之请购。
3.6品保单位:样品测试记录及报告之提供。
4.作业内容:4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品:业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位,依一般出货程序办理之;或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书,经工程检查承认ok转业务,由业务单位寄给客户。
4.3 非规格品:4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」,同时与生产单位确认样品交期,生产单位须知一个工作天内回复,业务据此回复客户。
确定交期后,「样品申请书」发给工程。
4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理(修订.制作)图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。
4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段),工程提供报价数据给业务向客户报价。
4.4 样品制作:4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视,对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程,由工程进行确认。
4.4.4 样品或外购材料、零件及成品,经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。
建筑材料及消防产品见证取样抽样基数及样品规格数量一览表
材料,多层每3栋,高层每栋为一个检验批。 不足上述要求的也按一个检验批计。
1000mm×190mm 复合材料需要提供 25mm*25mm小样块9块
20块
可然型建筑材料 (B2)级
500mm×190mm
10块
装饰织物燃烧性能
3000mm×3000mm(可拼装)
名称
抽样基数
数量 (每批次)
手提式灭火器
同一生产厂、同一品种、类型和规格每100具为一个检验批,不足100具大
同一生产厂、同一品种、类型和规格每2t为一个检验批,不足2t也 按一个检验批计。
干粉灭火剂
同一生产厂、同一品种、类型和规格每5t为一个检验批,不足5t也 按一个检验批计。
可燃气体探测器、点型感温火灾探测器
逐只
2具 4个
20㎏
5kg 10kg
5m 20kg 2m³
25㎏
2kg 5㎏
灭火器的维修与报废
7具
防火封 、阻火包带
述要求的均按一个批次计。
堵材料
无机防火堵料 、阻火包、阻 火模块
同一生产厂、同一品种、类型和规格每200kg为一个检验批,不足 上述要求的均按一个批次计。
防火封堵板
同一生产厂、同一品种、类型和规格每50㎡为一个检验批,不足上 述要求的均按一个批次计。
水系灭火剂
同一生产厂、同一品种、类型和规格每2t为一个检验批,不足2t也 按一个检验批计。
同一生产厂、同一品种、类型的每50樘为一个检验批,不足50樘大 于10樘的也按一个检验批计,不足10樘的不抽取样品。
同一生产厂、同一品种、类型的每50樘为一个检验批,不足50樘的 也按一个检验批计。
10只 数量 (每批次) 1樘
试验项目及所需样品数量一览表
5
水泥混凝 土、砂浆 、外加剂
《普通砼配合比设计规 程》JGJ/T55-2000 3 抗压强度 普通砼拌合物性能试验 方法JTGE30-2005 4 抗折强度 普通砼力学性能试验方 5 抗渗性能 法JTGE30-2005 普通砼力学性能试验方 8 劈裂抗拉强度 法GB/T50081-2002 砼强度检验评定标准 9 含气量 JGG F80/1-2004 10 干缩率 《公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程》 11 减水率 JTGE30-2005 12 泌水率 《砼外加剂标准》 GB8076-1997 13 强度比 《砌筑砂浆配合比设计 外加剂的钢筋锈蚀试验 规程》JGJ98-2000 《建筑砂浆基本性能试 验方法》JGJ70-90 14 外加剂的PH值试验 15 16 砂浆稠度试验 分层度
试验项目及所需样品数量一览表
检测产品/ 序号 类别
检测项目/参数
序号 1 2 名称 地基承载力 完整性
检测标准(方法)名称 试验 及编号(含年号) 组数 《公路土工试验规程》 JTG E40-2007 《建筑基桩检测技术规 范》JGJ106-2003 《公路桥涵施工技术规 范》JTJ041-2000 公路工程基桩动测技术 规程JTG/T F8-01-2004
1组 1组 1组 1组
试验项目及所需样品数量一览表
序号 检测产品/ 类别
检测项目/参数
序号 1 2 3 名称 屈服强度
检测标准(方法)名称 试验 及编号(含年号) 组数
所需样品数
9
钢材试验
4 5 6
钢筋砼用热轧带肋钢筋 GB1499.2-2007 低碳钢热轧圆盘条 抗拉强度 GB/T701-1997 金属抗伸试验方法 延伸率 GB/T228-2002 金属弯曲试验方法 GB/T232-1999 弯曲性能 《钢筋焊接及验收规程 》JGJ18-2003 钢筋焊接接头试验 《预应力混凝土用钢绞 钢绞线拉伸与弹性模量 线》GB/T5224-2003 《锚具和夹片硬度试验 试验 规程》GB/T230.1-2004 锚具、夹片硬度试验 压实度检测 路面厚度 路基路面回弹弯沉 摩擦系数
承认样品管理程序(含表格)
承认样品管理程序(ISO9001-2015)1.0目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制,确保样品得以有效管理、使用。
2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。
3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理;3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制,试模样品、材料的内部评估、承认、批准;3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认,样品登记、保管;过期或作废样品的管理。
3.2品管部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理;3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验;样品使用、归还、有效周期管理。
3.3业务部3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品信息要求沟通、获取;3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。
3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取;3.4.2负责向相关部门(品管部/工程部等)送交供应商的材料样品,并督促工程部对其供应商的材料样品进行确认,以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。
4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附《材料样品承认书》送样进行确认;材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时,需转给工程部进行材料样品的确认。
工程部进行样品、材料样品(2Pcs以上)的测试,包括材料样品的实配动作;适时安排由制造部门进行试用,合格后工程部进行样品承认。
4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。
工程部确认OK,必须完成供应商《材料样品承认书》的制作,并将《材料样品承认书》转采购;若确认NG,工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。
经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。
限度样板或样品管理规范(含表格)
限度样板或样品管理规范(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的:明确规定公司对产品外观及其他检验项目的限度样品或样板管理办法,以及客户端传达至公司的限度样板或样品的管理办法。
2.0适用范围:本规定适用于公司所有产品相关限度样品或样板的管理。
凡外观检验之半、成品均适用之3.0职责:品质部为本管理规定的总负责人3.1 技术部/生产部: 负责协助品质部限度样板及样品的签定及执行;3.2 品质部: 负责公司内部产品的限度样板或样品的确认及、签定及管理,对客户端传递的限度样板或样品进行确认及管理。
负责对各部门进行宣达、传递及培训。
4.0定义限度样板:制程上因产品外观品质无法以书面订定规格而批准容许的外观实物样品5.0作业内容:5.1限度样品之批准与制作:5.1.1 量产前:由品质部与技术部主管共同批准。
如需要客户批准时,会同客户针对品质上各项不明确点由客户确认并批准。
若因客户要求,需在限度样品制作、批准完成前先行量产,得到客户同意后,可先行量产后再制作、批准限度样品。
5.1.2量产后: 由品质部提供样品,并由品质最主管批准。
5.1.3设计变更时:同5.1.1办理。
5.1.4当客户的品质标准有异议:需重新签认样品时,同5.1.1办理。
5.1.5所有限度样品均需在《限度样品标示卡》上填上品名、料号、签定项目、日期、批准人及限度类别,限度类别分为:轻微、一般、严重,每个类别最少为三个限度样品。
5.1.6限度样品须放置于硬纸板(或塑胶)盒子内,并用《限度样品标示卡》进行标示。
5.1.7限度样品的制作份数为三份,制造、品质使用单位各一份,品质文员保存一份。
5.2限度样品之使用:5.2.1对于制程上各工程之半成品、成品在检验外观有无法判定时,可以用限度样品进行参照判定,以符合品质要求。
5.2.2客户对外观品质有疑问时,可借助限度样品进行判定。
5.3限度样品之管理:5.3.1限度样品批准后,由使用单位专人负责并固定放置位置并定期进行清洁。
样品出货管理程序(含表格)
样品出货管理程序(ISO9001-2015)1.目的:规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理,使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围:公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部:样品制作、登记管理。
3.3品保部:样品可靠性测试与保存管理。
4.定义4.1普通样品:本公司已在生产的产品,此类产品送样为“普通样品”,因普通样品为在制产品,无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品:需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品,此类产品送样为“特殊样品”,需另行出BOM等技术资料。
5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时,由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后,移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检,品保部安排样品验证性检验。
若是从现有产品修改制作,则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发,则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验样品制作好后,研发部需进行样机测试。
检测需作成“样品检测记录”上,并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验研发测试通过后,需进行可靠性实验,同时品保部也需进行可靠性实验验证,并留下记录。
5.5当所有验证通过后,由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户,并跟进客户回签样品,回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理:样品由研发部按仓库物料管理方法管理,建立帐卡。
业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样打样人员需多打一个样,以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记样品打样好后,对样品进行编号,编号格式为:S1*******-0001(150428为日期;01为第1款样品;0001样品总流水号)。
样品做好后,打样人员对样品编号,编号后登录到“样品登记表”上,以便跟进签样。