招待用品采购流程图
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程,防采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以(含1000元),由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程:1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。
2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。
3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。
5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。
每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。
3、流程图:1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程:1)、申请审批:采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。
2)、采购:采购人员按采购申请单采购。
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商,拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用
办公用品和员工食堂采购流程图
相关单位综合部经理分管领导 采购员
采购工作流程说明
任务摘要
采购流程工作管理
节点控制
相关说明综合部经理审批通过后,交分管领导审批,不通过则退回申请单。
③
分管领导审批通过后交采购小组采购,不通过则退回申请单。
④
采购小组根据审批通过的采购单进行采购。
员工食堂采购流程
综合部经理食堂管理员厨师
员工食堂采购流程说明
任务摘要
员工食堂采购管理
节点控制
相关说明
①
由厨师制定菜谱,经食堂管理员审核和综合部经理审批,通过后采购。
②
采购坚持三人行,厨师、食堂管理员、食堂监督员,根据当天人数采购。
③
管理员坚持实物税收制度,帐目清月结,帐物相符,及时销帐、公示,接受员工监督。
办公用品采购流程图
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要,向行政部提出购买申请,并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批,报总经理签字同意后,方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份,行政部留存一份,购买部门经理处留存一份。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理(负责人)审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记,财务部门记录后,申请部门方可领用
办公用品采购申请单
申请部门: 年 月 日
序号
品种
计划数量
预计单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人认可第二步:上报采购部审批第三步:上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:有权人审批第三步:签订合同采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:财务部核算第二步:采购、跟踪第三步:进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知;五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库第三步:保管1、验收要有相应负责人签名;2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部;3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致;附件一:请购单请购部门: 2012年 09月05日经办人:审批人:制表人:附件二:采购单附件三:询价单供应商名称:联系人:供应商电话:供应商传真: 供应商地址______________________付款方式:月结____天其它交货方式:送货上门其它交货日期______________________询价人:_______________年月日(需盖章签名确认)附件三:询价结果对比单需求单位: 产品名称:规格:联系电话:传真:地址:供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人:时间:。
常用办公耗类物资请购流程图
5
1、对已经审批的申购单交到此物的采购部门,进行采购。
采购部
6
7
1、采购按不同的物料联络供应商。但一定要做到货比三家,如果量大(超过3000元人民币)时,此物料的供应商至少应有二家或以上。
1、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况,如不能按时交货时一定要及时通知申购部门;
采购部
采购部
8
采购部
物控部
供应商
10
1、按采购合同的付款条件由采购进行付款申请,经批准后由财务进行付款。
采购部
财务部
付款前一定要对好帐,确保无误后才能申请付款。
11
1、此份采购申请单必须有一式三份:一份申请部门、一份物控部门、一份财务部门进行存档。
申请部门
物控部
财务部
制表
审核
核准
世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的
办公耗材类物资请购流程图
序号
流 程
说 明
责任部门
备 注
1
1、所有非生产性物料的请购由使用部门提出申请;
2、填写的格式按《非生产性物料请购单》进行填写。
使用部门
填写时,一定要填写完整。
2
No
Yes
1、部门主管审核所申购物料的可行性、正确性、合理性。
部门主管
在没有署名的空格时,可以签署在申请人一栏。
3
No
1、供应商交货后,按要求把货料摆放在我司指定的位置。
2、如果是非办公类的用品,一定要通知申购部门进行验收;
3、如果是办公类的用品,可以免检。但在使用过程中出现质量问题时,一定要进行退换。
供应商
按来料检验流,采购人员方可办理入库;
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未 通过审批则返回重新核对; 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制,确保物品数量准确,满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品(只限于合格产品),核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料,仓管可放在生产备料区; 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP(K3),在规定时间内将相关票据传递至财务部; 附件 《验收入库单》
采购流程及采购流程图完整版
采购流程及采购流程图标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率: 优化采购流程可 以减少采购时间, 提高采购效率。
降低采购成本: 优化采购流程可 以减少采购成本, 提高企业利润。
提高采购质量: 优化采购流程可 以提高采购质量, 降低采购风险。
提高采购透明度: 优化采购流程可 以提高采购透明 度,减少采购腐 败。
合同签订:与供应商签订采购合同,明确 双方权利和义务
付款结算:根据合同约定,向供应商支付 货款,完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了,易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择:选择合适的 供应商,包括价格、交货
期、质量等
合同签订:与供应商签订 采购合同,明确双方权利
和义务
收货验收:收到货物后进 行验收,确保货物符合要
求
售后服务:供应商提供售 后服务,确保货物正常使
用
采购需求:明确采购需求, 包括数量、规格、质量等
询价报价:向供应商询价, 获取报价,并进行比较
订单下达:向供应商下达 采购订段:提交采购申 请,等待审批
需求计划阶段:确定采购需 求,制定采购计划
采购流程图分为五个阶段: 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段:生成采购订 单,发送给供应商
收货验收阶段:接收货物, 进行验收
付款结算阶段:完成付款, 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一:某公司通过引入电子采购系统,实现了采购流程的优化,提高了采购效率和透明度。 案例二:某公司通过实施供应商管理策略,优化了采购流程,降低了采购成本。 案例三:某公司通过建立采购风险管理体系,优化了采购流程,降低了采购风险。 案例四:某公司通过引入采购数据分析工具,优化了采购流程,提高了采购决策的准确性。
办公用品采购、分配、管理流程图
办公用品采购、分配、管理流程图
固定资产、办公用品的采购分配流程图
办公用品采购流程说明:
1、各部门在每月25日前做出下个月的办公用品计划,并填写《物料申请单》,经部门经理签字批准后,报综管部;
2、综管部汇总各部门的办公用品计划,报财务经理、分管副总经理审核,报公司董事长审批;
3、采购经办人根据审批后的《物料申请单》进行采购;
4、采购完毕后交由综管部进行入库登记;
5、综管部通知做出计划的部门领取办公用品,并办理出库登记;
6、采购人根据《物料申请单》,到财务部填写费用支出审批单。
经领导签字后,由财务部负责打款;
7、开具发票。
根据购货发票到财务部办理支付手续
综管部验收入库, 实行入库登记并建立台帐综管部通知做出计划的部门领取办公用品,办理
出库登记并建立台帐
各部门负责所领取物品的管理和使用一般物品由综管部审核,报分管副总经理决定大宗物资和设备采购由综管部报分管副总经理审核后,报董事长决定一般物品到定点单位采购实施采购并与供货单位签定购货合同采购经办人编制大宗物资和设备采购计划后报董事长决定综管部请示物资采购项目部门提出
物资采购要求。
购置办公用品及设备流程图
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》:机关固定资产处置由科室提出,报局长办公会研究决定,按程序报县国资办,任何科室和个人不得自行处置,否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字):
县物价局审核人(签字):审核部门(公章):
单位(公章):
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字):
县物价局审核人(签字):审核部门(公章):
单位(公章):
表三
_________职权依据明细表
单位(公章):
领导(签字):年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》:机关人员因业务需要或个人申请,需调动科室的,报局长办公会研究决定,局领导同意后,做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字):
县物价局审核人(签字):审核部门(公章):
单位(公章):
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》:严格执行政务公开规定,行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开,确保行政权利公开透明运行,机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。
办公用品采购流程图课件.doc
申请部门提交申请
部门经理(负责人)审批说明不予采购原因总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记,财务部门记录后,申请部门方可领用
申请部门:年月日
序号品种计划数量预计单价审批数量备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计(元)
申请人:申请部门审批:主管领导审批:
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要,向行政部提出购买申请,并填写《办
公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批,报总经理签字同意后,方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份,行政部留存一份,购买部
门经理处留存一份。