大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

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教育系统2019年部门预算情况的说明

教育系统2019年部门预算情况的说明

教育系统2019年部门预算情况的说明「、基本情况(一)部门机构设置教育部门预算编制72个单位,其中行政机关1个,71个全额拨款事业单位,具体单位如下:教委机关行政编制43人,实际37人,工勤编制15人,实际4人;所属事业编制5623人,实际4997 人。

离退休人员2537人,其中:离休9人,退休2528人。

(二)主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策,研究提出本区教育工作的发展战略,组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹、协调和指导全区教育工作。

统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹、协调、指导教学和教育改革工作;负责教育教学质量的评估和监控工作;制定招生计划并组织实施;负责各类学校在校生的学籍管理。

3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

4.按照管理权限,对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。

5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实;负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;负责教育经费的预决算、落实,监督教育经费预算的执行情况。

7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划;落实本区教育系统人事制度改革工作;指导学校内部管理体制改革;主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。

8.统筹规划、指导学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校内外环境整治工作,维护学校正常秩序。

9.负责本区教育系统国际合作与交流工作;规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作;负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。

大竹县朝阳乡中心小学2017年部门决算编制说明

大竹县朝阳乡中心小学2017年部门决算编制说明

大竹县朝阳乡中心小学2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

大竹县朝阳乡中心小学是大竹县朝阳乡街道辖区内的一所九年一贯制学校,主要承担大竹县朝阳乡的小学、初中义务教育教学工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年本单位主要工作是保障本单位机构正常运转、完成日常教学工作任务以及承担大竹县朝阳乡小学、初中教育事业发展相关工作。

二、部门概况大竹县朝阳乡中心小学系大竹县教育和科技知识产权局举办的一所九年一贯制学校,属财政全额拨款事业单位。

本单位编制74人,实有教师81人,现在学校有15个教学班,学生656人。

三、收支决算总体情况说明2017年大竹县朝阳乡中心小学本年收入合计1153.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1153.14万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

收入情况图2017年大竹县朝阳乡中心小学本年支出合计1153.14万元,其中:基本支出1153.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计1153.14万元。

与2016年相比,财政拨款收入总计增加8.73万元,增加0.76%。

2017年度财政拨款支出总计1153.14万元。

与2016年相比,财政拨款支出总计增加8.73万元,增加0.76%。

100.00%支出情况图基本支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元,占本年支出合计的100%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加8.73万元,增加0.76%。

XXX中学机构职能编制规定(三定规定)

XXX中学机构职能编制规定(三定规定)

XXX中学机构职能编制规定第一条XXX中学为县教育和体育局所属公益一类事业单位。

第二条XXX中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程,强化政治功能,加强对重大问题重要事项的政治把关,与行政领导班子共同做好本单位工作。

要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,充分发挥战斗堡垒作用。

第三条XXX中学的主要职责是:坚持党对学校工作的全面领导,坚持社会主义办学方向,建设现代学校制度,实施初中义务教育和学历教育;开展与基础教育相关的社会服务;履行法律、法规、规章规定的其他职责;完成县教育和体育局交办的其他任务。

第四条XXX中学设5个内设机构:(一)党务办公室。

承担学校党组织的建设工作,坚持党组织对学校思想政治工作的领导;开展党的基本知识宣传教育,培养入党积极分子;做好统战工作。

(二)办公室。

负责学校日常工作的综合协调和管理服务,承担人事管理、文电、会务、机要、保密、信息、宣传、档案、计划生育、信访、接待、应急、值班等工作。

(三)教务处。

负责教育教学、教研科研、课题管理、教师管理、教学与督导、教学常规考核、课程管理和评价、教辅部门管理等工作。

负责教育教学教研的规划、组织与协调,承担各类考试的组织与安排等工作。

负责学生学籍管理与学生综合素质评价工作。

(四)政教处。

承担学校日常学生德育事务;承担对学生的奖惩、资助、保险等工作;承担学生体质健康、体育、艺术、卫生等工作;承担“家、校、社”联合育人工作;承担学生发展指导工作。

(五)总务处。

承担校园基础设施建设与维护、公寓管理等工程;承担学校资产管理工作;承担学校食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作。

学校工会、团委等群团机构按照有关章程设置。

第五条XXX中学核定事业编制X名。

设校长1名、副校长X名。

第六条XXX中学经费来源为财政拨款。

第七条本规定由中共XX县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共XX县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

机构编制台账

机构编制台账

机构编制台帐部门(单位):序号:表格填报说明及指标解释1.台账名称:指党委政府和机构编制部门批准机构成立及历次机构编制事项调整的发文标题,及组织、人社部门核定和调整非领导职数的发文标题。

例如:《XX省机构编制委员会关于设立XX机构的批复》。

2.批准文号:指机构编制部门批准的机构成立及历次机构编制事项调整的文件号。

3.批准时间:指机构编制部门批准的机构成立及历次机构编制事项调整的文件印发的时间。

例如:1993-02-01。

4.台账主题词:选择型指标,指机构编制部门批准的机构成立及历次机构编制事项调整的主要内容,包括:(1)设立;(2)更名;(3)挂牌;(4)合并;(5)分设;(6)撤销;(7)编制变动;(8)撤销编制;(9)机构改革定编;(10)职数变动;(11)清理规范。

5.机构规格/规格:选择型指标,指机构编制部门批准的机构级别,包括正、副厅级,正、副处级,正、副科级,未定级和其他,“未定级”指未明确级别的机构。

6.批准内设机构数:指机构编制部门批准设立的内设机构的个数(不含批准设立的二级内设机构数)。

7.批准其他工作机构数:指机构编制部门批准设置的,不计入内设机构个数的机关党委、纪检监察、离退机构、机关其他等机构数。

8.批准二级内设机构数:指机构编制部门批准设立的二级内设机构的个数。

二级内设机构指标主要用于机构层级较多的部门,如市委办公室内设市委保密委员会办公室,市委保密委员会办公室又设两个科,则市委保密委员会办公室按照内设机构指标填写信息,其所设科按照二级内设机构指标填写信息。

9.核定参公管理职位数:指公务员主管部门核定的单位参照公务员法管理职位数。

10.行政编制:指机构编制部门批准核定的行政编制数(不含政法专项编制)。

11.政法专项编制:指机构编制部门批准核定的政法专项编制数。

12.机关其他编制:指机构编制部门核定的在群团机关使用的事业编制、在行政机构使用的尚未消化的自定编制或事业编制。

乡镇中心小学校 关于2018年部门预算编制的说明

乡镇中心小学校 关于2018年部门预算编制的说明

乡镇中心小学校关于2018年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作万源市梨树乡中心小学校主要服务区域为梨树乡所辖行政区,主要工作宗旨为:实施初等义务教育,促进基础教育的发展,其他相关社会服务。

2018年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针,加强师资队伍建设,大力改善办学条件,加强校园文化建设。

抓好精细化管理,努力提升教育教学质量,促进梨树乡小学教育事业的发展。

二、部门概况万源市梨树乡中心小学校无下属二级预算单位。

辖一所中心校,一所村校。

三、收支预算总体情况2018年万源市梨树乡中心小学校收入预算总额为277.7878万元,其中:当年财政拨款收入277.7878万元,事业收入0万元。

相应安排支出预算277.7878万元,其中:教育支出254.0929万元,社会保障和就业支出3.7668万元,住房保障支出19.9281万元。

四、支出预算安排情况万源市梨树乡中心小学校预算安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障万源市梨树乡中心小学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于万源市梨树乡中心小学校为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务(基础教育),主要用于万源市梨树乡中心小学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,退休人员工资由省上直发,学校无此项。

(三)医疗卫生,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:(一)工资福利支出。

主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二)商品和服务支出。

主要用于:日常办公、差旅、会议……等支出。

关于2019年部门预算编制的说明.doc

关于2019年部门预算编制的说明.doc

盐边县城第一小学校关于2019年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算,2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》(盐边财政〔2019〕8号)批复了2019年县级部门预算,并对2019年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定,将我单位2019年部门预算说明如下:一、主要职责盐边县城第一小学校是盐边县教育体育局下设公立小学教育机构。

从事小学学历教育教学。

二、基本情况盐边县城第一小学属全日制事业核算独立单位1个。

公益一类事业单位,单位性质为:财政补助事业单位,事业单位会计制度。

编制74人,在职教师79人,退休98人,遗属1人;专任教师79人。

其中副高职称12人,一级教师43人。

二级教师24人,本科学历33人,大专学历44人,中专及以下学历2人。

省级骨干教师4人,市级学科带头人、骨干教师7人,县级学科带头人、骨干教师12人。

学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室,设备齐全,学校图书室有各类图书37400多册,人均25册,全校有教学班29个,一年级5个,二年级4个;三年级4个;四年级6个;五年级5个;六年级5个班,全校学校1300人,随班就读4人。

三、2019年主要工作任务(一)内部管理1.加强班子队伍建设注重引领学校发展的能力提升,通过“岗位练兵、岗位成才”,打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

2.加强教师队伍建设注重师德修炼,构建“育人课堂”,全面提高教师教育教学能力和水平,打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍,实现自身价值最大化。

3.坚持依法治校修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案,使学校的各项工作有章可循,确保学校各项工作有秩序的进行,做到依法治校。

(二)育人氛围1.显形环境:绿化、美化、香化、净化、文化。

镇人民政府部门预算编制说明

镇人民政府部门预算编制说明

镇人民政府部门预算编制说明第一部分目录一、部门基本概况(一)职能职责(二)机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况(一)收入预算(二)支出预算四、一般公共预算拨款支出预算(一)基本支出(二)项目支出五、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(二)"三公"经费预算(三)政府采购情况(四)国有资产占有使用情况(五)预算绩效管理情况六、名词解释七、罗桥镇人民政府部门预算公开表格:(一)部门收支总表(附件2-1)(二)部门收入总表(附件2-2)(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)(五)财政拨款收支总表(附件2-5)(六)一般公共预算支出表(附件2-6)(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)第二部分罗桥镇人民政府2020年预算公开说明一、部门基本概况(一)职能职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。

大竹县第四小学2019年部门预算编制说明

大竹县第四小学2019年部门预算编制说明

大竹县第四小学2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)职能简介基本职能:正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(二)2019年重点工作学校全面贯彻党和国家的教育方针,坚持科学发展观,坚持以人为本,坚持“围绕党建抓队伍,围绕课堂抓教学,围绕习惯抓德育”的工作思路,坚持“崇实尚勇,全面育人,和谐发展”的办学理念,坚持“在教师培养上下功夫,在常规管理上抓落实,在教育科研上找突破,在改革创新上添活力,在教学质量上谋发展,在办学特色上看亮点”的工作措施,传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”的四小学精神,形成“严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风,强化育人意识、服务意识,创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。

二、部门预算单位构成大竹县第四小学为全额拨款事业单位,财政一级预算。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,大竹县第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2019年收支总预算531.82万元。

(一)收入预算情况大竹县第四小学2019年收入预算531.82万元,其中:一般公共预算拨款收入531.82万元,占100%。

(二)支出预算情况大竹县第四小学2019年支出预算531.82万元。

其中:教育支出391.50万元,占73.62%;社会保障和就业支出87.66万元,占16.48 %;卫生健康支出19.26万元,占3.62%;住房保障支出33.40万元,占6.28%。

唐山海港开发区幼儿园

唐山海港开发区幼儿园

唐山海港开发区幼儿园2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。

一、部门职责及机构设置情况(一)基本情况我园属于差额拨款事业单位,实有人数100人,其中行政编制0人,事业编制19人,其他81人。

(二)主要职责我单位的主要职能是:贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规,坚持正确的办园方向,不断提高保教水平。

(三)机构设置情况我单位性质为差额拨款事业单位,经费保障形式为财政性资金基本保证经费。

机构设置情况如下:园长主持全园工作,下设三个部门,:教研处、总务处、办公室,教研处由副园长主管,下设教研室和幼儿保健室,主抓幼儿保育工作;总务处由总务主任主管,主要管理工会、保安、师幼档案情况;办公室由办公室主任主管,主要负责人事及财务方面的管理。

二、部门预算安排的总体情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

(二)2019年预算收支情况2019年收入预算总计1197万元。

2019年支出预算1197万元,按用途划分为:工资福利支出880万元;公用经费支出311万元;对个人家庭补助支出6万元;专项项目支出0万元。

(三)增减变化分析比2018年预算增加3.4万元,主要支出项目增减原因分析:工资福利支出较上年增加208.15万元,原因是2018年7月工资调标。

公用经费支出较上年增加61.28万元,原因是2019年劳务费中增加派遣人员住房公积金缴费支出,工会费福利费计提增加,日常维修支出增加。

对个人家庭补助支出无变化。

专项项目支出较上年减少266.03万元,原因是2019年园舍修缮及设备设施采购项目减少。

新余委编办2019年部门预算

新余委编办2019年部门预算

新余市委编办2019年部门预算目录第一部分新余市委编办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分新余市委编办2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分新余市委编办2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分中共新余市委机构编制委员会办公室概况一、部门主要职责市委编办是市委工作机关,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的工作,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家及省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策、法规。

拟定本市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策和实施办法,建立健全机构编制管理的规章制度。

(二)负责全市各级党政机关,人大、政协机关,检察院、法院机关,各民主党派、人民团体机关和各级各类事业单位的机构编制工作。

(三)根据省委和省政府的部署,研究拟定我市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施市直党政机构改革方案。

审核县(区)、乡(镇)机构改革方案,指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间,市委各部门与市政府各部门之间以及市直部门与县(区)之间的职责分工。

(五)负责市委各部门、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构的机构设置(含内设机构)人员编制的审核和科级领导职数的审批,提出市委、市政府各部门领导职数配备的建议;负责审核县(区)、乡(镇)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总数。

(六)负责市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)人员编制的审核和科级领导职数的审批,提出领导职数配备的建议。

大竹县文星镇中心小学2017年部门决算编制说明

大竹县文星镇中心小学2017年部门决算编制说明

大竹县文星镇中心小学2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

根据县委、县政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在县委、县政府的领导下实施中小学教育,扫除新文盲,巩固提高教育成果。

按照上级有关部门的规定,负责对学校教育的财务和基建进行管理。

按照中小学教育课程计划要求开齐课程开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)2017年重点工作完成情况。

主要工作:使我校中小学教育健康有序开展,使全校教育教学质量进一步提高。

同时要在县委、县政府和教育主管部门以及财政部门的领导下,为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。

二、部门概况大竹县文星镇中心小学系大竹县教育科技知识产权局举办的一所义务教育阶段完全小学,属财政全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况说明2017年大竹县文星镇中心小学本年收入合计1831.2446万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1831.2446万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。

2017年大竹县文星镇中心小学本年支出合计1639.641万元,其中:基本支出1639.6410万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计为1831.2446万元,与2016年度相比增加448.9021万元,增加32.47%。

2017年度财政拨款支出总计1639.641万元。

与2016年相比增加257.2985万元,增加18.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1639.641万元,占本年支出合计的100%。

南充市紫竹街幼儿园2019年部门预算编制说明.doc

南充市紫竹街幼儿园2019年部门预算编制说明.doc

南充市紫竹街幼儿园2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)主要职能1、认真贯彻执行《幼儿工作规程》,结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划,并认真实施,有计划有步骤地开展保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿,对幼儿做到关心、细心、耐心,不偏爱,坚持正面教育,严禁体罚和变相体罚。

3、制订教育活动计划,钻研教材,研究教法,引导幼儿主动学习。

观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教。

4、科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

定期进行总结,不断提高工作质量。

5、进园前,必须做好一切准备工作,带班时精力集中,尽心尽责,不随便离开班级,密切关注幼儿的活动及需求,及时提供适当的指导。

注意幼儿安全,预防事故发生。

6、努力学习幼教理论,积极参加教育研究和各种业务进修学习,勇于改革、创新,不断提高自身的业务素质。

7、根据教育内容,定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境,为区域活动提供符合幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。

管理好班内一切物品不受损失,保持班内环境、物品的整洁,做好保管区内的清洁工作。

(二)2019年工作计划1、科学管理,构建和谐校园(1)系统化与精细化相结合,构建科学管理机制。

(2)制度化与人本化结合,营造和谐管理氛围。

2、保教并重,提升服务品质(1)关注环境,打造润心家园。

(2)关注一日流程,优化活动环节。

(3)关注保育,为孩子健康护航。

(4)关注教学,抓好每一堂课。

(5)关注区角,注重养成教育。

3、强化安全,打造平安校园(1)落实安全工作责任。

(2)开展安全教育活动。

(3)落实安全保障措施。

4、德才并重,成就快乐团队。

二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入2019年部门预算编报范围的单位包括南充市紫竹街幼儿园。

三、收支预算情况说明2019年南充市紫竹街幼儿园本年收入预算合计301.87万元,其中:本年财政拨款收入301.87万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%。

跃进路小学2019年度部门预算

跃进路小学2019年度部门预算

跃进路小学2019年度部门预算公开说明一、部门职责及机构设置情况(一)部门职责从事小学教育教学工作(二)机构设置情况跃进路小学作为一级部门预算单位,内设5个办公室,分别为办公室、教务处、总务处、德育处、教研室。

二、部门预算安排情况说明(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2019年年初预算数1516.88万元,其中,一般公共预算拨款1477.51万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款39.36万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入拨款0万元。

②支出预算,2019年年初预算数1516.88万元2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数为1509.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;②项目支出:2019年年初预算数为7.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为1.00万元,其中,公务接待费1.00万元。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年跃进路小学运行经费一般公共预算拨款235.48万元(其中:办公费32.06万元、印刷费20.00万元、电费13.00万元、邮电费0.50万元、水费7.36万元、差旅费3.00万,维护费15.00万元,培训费12.10万、工会经费34.00万元(含党建经费17.00万)等,(四)预计国有资产占用情况2019年跃进路小学资产总额1454.96万元,其中流动资产78.10万元,固定资产1376.85万元。

(六)重点项目绩效目标2019年跃进路小学申报的项目共1个。

1.校园安保支出7.45万,年度绩效目标为保障校园安全。

武宁县第八小学_企业报告(业主版)

武宁县第八小学_企业报告(业主版)

二、采购效率
2.1 节支率分析
武宁县第八小学近 1 年项目月度节支率在 0%~0%之间浮动。从地区来看,节支率表现出较强的行业 差异性,建筑装饰和装修业、计算机设备、印刷服务等节支率相对较高。 近 1 年(2022-09~2023-08):
*平均节支率是指,项目节支金额与预算金额的比值的平均值。(节支金额=项目预算金额-中标金额)
4/14
重点项目
项目名称
TOP2 武宁县第八小学网上超市项目
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
武宁县易修电脑科 技
0.2
2022-12-20
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(5)广告业(1)
重点项目
项目名称
TOP1 武宁县第八小学服务工程项目
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
武宁县起点广告装 饰设计有限公司
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................6 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................6 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................6 三、采购供应商 .............................................................................................................................6 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................6 3.2 主要供应商项目 ................................................................................................................7 四、采购代理机构..........................................................................................................................8 4.1 主要代理机构分析 ............................................................................................................8 4.2 主要代理机构项目 ............................................................................................................9 五、信用风险 .................................................................................................................................9 附录 ...............................................................................................................................................9

盐池县高沙窝中心小学2019年部门预算

盐池县高沙窝中心小学2019年部门预算

盐池县高沙窝中心小学2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府采购预算表盐池县高沙窝中心小学2019年部门预算—单位概况一、主要职能1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定,坚持依法治教、依法治学。

2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4.坚持以教学为中心,努力提高教学质量。

5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6.组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。

7.抓好校园安全工作,抓好学校及周边治安综合治理工作。

8.完成上级布置的其他任务。

二、部门预算单位构成对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:从预算单位构成看,盐池县高沙窝中心小学部门预算包括:中心小学本级预算、所属事业单位预算。

纳入高沙窝中心小学2019年部门预算编制的二级预算单位包括:1、高沙窝中心小学学校现有教学班12个,在校学生286人,其中住宿生109人;教职工32人,其中专任教师32人,学历达标率为100%,高于国家规定学历教师30人,占专任教师的94%;县级及以上骨干教师9人,占专任教师的27.28%。

本单位内设:办公室、教务处、政教处、总务处、党建。

2、高沙窝镇幼儿园现在园幼儿150名,设大、中、小6个教学班;现有教师16人(雇佣11人,专任教师5人)学历达标率80﹪。

本单位内设:办公室、教务处。

盐池县高沙窝中心小学2019年部门预算—部门预算情况说明一、关于盐池县高沙窝中心小学019年财政拨款收支预算情况的总体说明高沙窝中心小学2019年财政拨款收入预算736.45万元,其中:本年收入736.45万元,包括一般公共预算拨款736.45 万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。

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大竹县第八小学
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介:
基本职能:大竹第八小学是一所完全小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。

单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。

执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。

(二)2019年大竹县第八小学的主要工作:
1、加强党风廉政建设,不断强化拒腐防变能力。

2、按时完成“标准中心校”建设,打好安全生产脱贫攻坚战。

3、加强环保工作.
4、狠抓教学质量。

5、加强学校党建工作。

二、部门预算单位构成
大竹县第八小学为行政事业单位,财政一级预算。

下设0个直属事业单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

大竹县第八小学
2019年收支总预算1371.8699万元。

(一)收入预算情况:
大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元,其中:一般公共预算拨款收入1371.8699万元,占100%。

(二)支出预算情况:
大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。

其中:工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占
14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元,比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元;支出包括:小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况:
大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元,比2018年预算数增加149.38万元。

主要包括:增加在职人员工资费用和公用经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况:
1.小学教育支出1006.5764万元占比73.37%;
2.事业单位离退休支出91.4648万元占比6.67%;
3.社会保障和就业支出140.6021万元占比10.25%;
4.住房保障支出84.3612万元占比6.15%;
5.事业单位医疗支出48.8654万元占比3.56%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为1006.5764万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出。

包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)对家庭和个人补助(款)行政事业单位离退休(项):2019年预算数为232.0669万元,主要用于:对家庭和个人补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

及事业单位离退休人员支出
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为8
4.3612万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为48.8654万元,主要用于事业单位医疗经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1371.8699万元,其中:人员经
费1173.3039万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费198.566万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县第八小学2019年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元,其中:公务接待费1.6万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

2019年我校未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费公务接待费比2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费我校没有。

八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县第八小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县第八小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的
支出。

十、其他重要事项的情况说明
本年度我校无项目支出等
十一、名词解释
1.指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是利息收入等。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.教育支出:反映政府教育事务支出。

4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标。

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