不合格品审理单、处理单
不合格品审理单
不合格品审理单
产品/零部
件名称
碟型螺栓
规格
型号
M6x70
生产任务代号
工序号
送检数
1000
不合格品编号
责任部门
采购部
操作者
不合格品数量
1000
不合格品情况描述:
此碟型螺栓未进行镀锌处理
检验员:年月日
原因分析:
厂ห้องสมุดไป่ตู้未按要求发货
责任部门:年月日
处理意见:
□返工、返修□退货□让步接受□降级使用□报废
□其他:
审理人员(签名):年月日
生产部意见:
生产主管(签名):年月日
研发部意见:
研发主管(签名):年月日
质量部意见:
质量主管(签名):年月日
批准意见:
批准人:年月日
不合格品处置单
不合格品处置单一、概述不合格品处置单是在生产、质检等环节中,对于检测出的不合格产品进行记录和处理的单据。
每个企业和行业对于不合格品的标准和处理流程都有所不同,但是不合格品处置单是普遍使用的工具。
二、不合格品的定义不合格品是指生产、质检过程中不符合规定要求的产品,包括外观、规格、性能等方面出现问题的产品。
不合格品可能是由生产过程中的设备、材料、人员等环节引起的,也可能是产品自身问题导致的。
无论出现不合格品的原因如何,都需要对其进行认真的记录和处理,以保证产品的质量和企业的声誉。
三、不合格品处置单的要素不合格品处置单应该包括以下要素:1. 不合格品的基本信息•产品型号、名称、规格•不合格品数量•不合格品出现的日期、位置2. 不合格品的原因分析•造成不合格品的原因和过程•不合格品是否能够得到修复或者再利用3. 不合格品的处置情况•不合格品处理的方式和方法•处理人员的信息和签名/确认•处理时间和原始记录等4. 不合格品处置的流程和结果•处理过程中相关人员的操作情况•处理结果的反馈和落实情况5. 其他信息•不合格品的备注•不合格品的附件、照片等资料四、不合格品处置流程不合格品处置流程因行业和企业而异,下面是一个通常流程的简单示例:1.发现不合格品:发现生产和质检过程中出现不合格品,及时进行记录,并对于不合格品进行处理。
2.不合格品记录:填写和整理不合格品处置单,记载产生不合格品的位置、时间、数量、问题等要素,以及对于不合格品的处理方式和人员的信息等情况。
3.不合格品处置:根据不合格品出现的原因和处理目标,选择不同的处理方式,可以是直接销毁、返修/缺陷品、退货等方式,并及时进行处理,使不合格品不会对后续流程和产品造成影响。
4.操作人员签字确认:不合格品处理结束后,相关人员应该进行签字确认,以保证处置信息的真实性和准确性,并留存记录和档案以备查。
5.不合格品处置结果反馈:勘探器反馈处置结果,及时向生产、质检等环节反馈情况,并予以总结和分析,以避免同类问题再次发生。
不合格品处理单(MRB)
报废
相 关
□采购
部 □技术
门 评 □质量
审 □生产
□市场
不合格 最终处理方式
□ 退□货 10□0% 返□工 让□步 报废
退货 可□于供 方□挑供 方扣处除 当批
其他说明
审核 /日
签字 /日
副总经理意见
跟踪验证
1. 不2合. 产品
3. □是
签字 /日
□否 开启《纠正预防措施要求单》 CAR NO:
注:【 本单一式三联
验证
核准
人/
/日
① 质量留存联(白) ② 检验联(红) ③ 仓管联(蓝)】
签字/日期
表单编号:SJ-RL-Q-0004 E/0
产品名称 □ 供方
不合格品处理单
□紧急
□特急
No. 规格型号/料号 总数量/抽检数 抽检不合格数 不合格严重性 □严重 □一般
□轻微
不合格描述
检验 员/
评审部门 (勾选)
退货
100% 挑选
返工 返修
让步 接收
供应商不合格品处理通知单
供应商不合格品处理通知单尊敬的供应商:经过我公司的检验和评估,我们不幸地发现您所提供的产品存在质量问题,并且被认定为不合格品。
为了保护我公司的利益,确保我们向客户提供高质量的产品,我们需要您立即采取措施解决此问题。
特发此不合格品处理通知单向您告知具体情况,并要求您立即采取措施解决此问题。
具体不合格品情况如下:1.不合格品种类:(列出具体不合格品种类和数量)2.不合格品问题描述:(详细描述不合格品的问题,如外观缺陷、功能故障等)3.不合格品影响:(列出不合格品可能给我公司造成的影响,如损失、客诉等)4.检验和评估过程:(描述我公司对提供产品的检验和评估过程,包括标准和方法)5.不合格品处理要求:5.1立即停止生产和供应不合格品的产品。
5.2立即召回已经出库的不合格品产品。
5.3对已经出库的不合格品产品进行处理,可以选择重新制造、修复或报废。
5.4提供详细的处理计划,包括时间进度和具体措施,并经我公司批准后执行。
5.5全力配合我公司的追踪和调查工作,提供相关的数据和文件支持。
请您注意,不合格品处理的时间非常紧迫,我们要求您在(指定的期限)之前提供处理计划。
在此期限之前,您可以自行查找原因,并采取一切必要的措施解决问题。
如果您无法在指定期限内提供合适的处理计划,我公司将不得不采取进一步的措施,包括但不限于:1.停止与您的合作关系,并寻找其他合格的供应商。
2.追究您的违约责任,并要求您承担相应的经济赔偿。
我们希望您能够认真对待此问题,采取有效措施解决不合格品问题,并确保今后提供的产品符合质量要求。
我们希望与您保持良好的合作关系,但质量是我们最重要的考虑因素之一、希望您能够理解我们的立场,并及时采取行动。
谢谢您的合作!此致敬礼。
不合格品处理单
产品名称
控制变压器
产品型号
BK-800E
输入380V
输出220V 230W
不合格事项
□进货 □过程产品 ☑最终产品
检查人员
李元
不合格
事实描述
规格
BK-600D 输入380V输出220V 360W
数量
4
到货产品型号与输出功率与采购计划不符
严重程度
□严重 ☑ 一般 □轻微 □观察项
不符合
☑技术标准□技术文件 □程序文件
□图
处置建议
□返工或纠正 □降级接收 □报废 ☑ 退货、换货 □筛选使用
□其他
签字:年月日
返工返修后的再检验
☑合格 □符合降等标准 □ 不合格
检查员(签字):日期:年月日
纠正措施
建议
责任部门:
应针对不合格事实分析产生原因并制定和实施纠正措施。
指定最后完成日期:应于月日前完成纠正措施。
检查员(签字):日期:年月日
原因分析
纠正措施
物资部门负责人(签字):
日期:年月日
生产部门负责人:
日期:年月日
纠正措施
效果验证
验证、检查人(签字):
日期:年月日
不合格品处理单
不合格品跟进(品管填写): 审核:
分发单位: □冲压部 □注塑部 □装配部 □计划部 □冲压品质
品管 □FQC □OQC □SMD □
□
承办: □电镀品管 □注塑品管
□装配
不合格处理流程
细节说明
附件 采购部意见:
核准: 会签相关单位
市场部意见:
制定: 计划部安排:
处理措施 □ 挑选 □ 退货 特采 □ 责任单位重 工 □ 直接报废 □ 退金报废 □ 入库暂存 □ 其它
工程单位意见:
生产单位意见:
1.不合格品 处 23.良理 良品情 品处形 数理::□ 方 式 4 :不□ 良正 品常 处 理 5.方 重式 工:时□间直: 至 结案 □是 □否
不合格品处理单
开单日期:
□来料不合格 □库存原材料 □制程不合格 □库存半成品
料号
品名规格
批次号
不合格数量
□外观 □尺寸 □组装 □功能 □HSF
不 良
抽 具检 体数 不良
不良数
不良率
内
描写:
容
说
明
审核:
检验人员:
表单编号: □库存成品 □客户退货 □其他
责任单位/操作员 责任品管
不 良 样 品
风险分析
不合格品审理单、处理单
部门: 日期: 年 月 日产品名称产品型号产品批号
本批数量
抽样率
检验方式
不合格现象
概述
负责人签字
主管签字
评审会议评审结果
不合格原因
责任部门
处理措施制定和执行部门
审批结论
审批人
审批日期
备注
不合格品处理单
产品名称
规格型号
产生部门
不合格数量
不合格描述:
检验员: 日期
不合格原因:
检验员: 日期:
不合格品处理:
批准: 日期:
处理结果:
记录人: 日期:
备注:
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不合格品审理单(模板)
编号:XT/XY-WT-SC-NSL-版次:A0
制造单位填写
制造单位名称
项目编号
不合格零件名称
不合格零件图号
不合格零件数量
不合格零件批次号
不合格零件顺序号
所属上一级组件名称
所属上一级组件图号
不合格情况描述:
检验员(印章):日期:年月日
不合格产生原因描述:
工艺审理人员签名/日期:质量审理人员签名/日期:
年月日年月日
设计单位审理结论
1)不合格类别判定(在选项前勾选或涂黑):□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类
2)审理结论பைடு நூலகம்:□原样使用□返修□限制使用□报废
3)具体审理意见(“返修”必须明确可接受的要求;“限制使用”必须明确使用范围;“原样使用”和“报废”时可填无):
设计审理人员签名/日期:年月日
审理意见跟踪
返修结论跟踪(制造单位填写)
□满足要求
□不满足要求,再次提交的审理单编号为:
检验员(印章):日期:年月日
限制使用结论跟踪(使用单位填写)
检验员(印章):日期:年月日
注:1.本表留存两份,制造单位留存一份,一份随件周转,并在周转过程中填写“审理意见跟踪栏”,其余不填写;
2.审理单各栏(含可选项)不得留有空白,无信息时需填写“无”。
不合格品处理单
-
□返工合格□让步接收□报废□退货 (请保持质量状态)
返工验证、措施有效性验证
签名:
损失成本
材料费:人工费:其它费用:
合计:
注:本报告传递部门:1、让步接收:品管、责任部门;
2、报废/退货:品管、责任、物控或日
处理
评审
意见
技术部门意见
□同意□不同意□不影响性能□影响性能
签名:日期:
采购部门意见
&
□同意□不同意
签名:日期:
制造部门意见
□同意□不同意
签名:日期:
品管部门
□同意□不同意
签名:日期:
销售部门
□同意□不同意
签名:日期:
总经理裁决
(必要时)
□同意□不同意
签名:日期:
有限公司
不合格品报告处理单
来源部门(单位):No.
□原材料□在制品□产品□退货产品□其它:
名称
规格型号
图号或单号
~
批量
抽样数
抽样不合格数
不合格
事实描述
:
质检员:负责改进部门:年 月 日
纠 正
处 置
□返工或返修□让步接收□报废□退货 (请保持质量状态)
负责人:年 月 日
改进部门
原因
分析
/
负责人:年 月 日
医疗器械企业不合格品评审处置单
No.:
评审信息
评审名称
关于No.号为:《不合格品记录单》的评审。
评审日期
不合格品原因分析(从人、机、料、法、环等因素分析不合格产生的原因,并进行风险分析和受影响范围评估,拟采取的纠正等)
描述人:日期:
纠正预防措施判定
是否启动纠正预防措施:□否□是,纠正预防措施处理单No.号:
评审情况姓名部门ຫໍສະໝຸດ 日期意见姓名
部门
日期
意见
处置决定
□返工/返修□让步接收□退货□报废□其他______________________
指定的处置责任人:指定的处置确认人:
不合格品评审的批准
批准意见:
批准人:日期:
处置跟踪验证
处置结果:
责任人:日期:
确认结果:
确认人:日期:
《不合格品处理单》填写规范
《不合格品处理单》填写规范
1、公司所产生的不合格(包含外部退货品)品由质检员填写《不合格评审单》。
2、填写规范:写明产品名称,型号、数量、批次数、加工
日期、不合格工序、不合格数量、不合格产生原因及预
防措施、标明是多批次与一批次、退货品需标明产品上
商标日期、
3、此表为一式四联,第一联品管留底(白联),第二联交
责任单位,第三联交财务部,第四联交企管部,产品需
入待用品仓库的另外复印一份交成品库仓管员。
4、需返工返修的产品经返修后将入库单附在《不合格评审单》上。
5、《不合格评审单》填写后交各部门签字后交财务部结算。
企管部
2014.3.12。
不合格品处理单
纠正措施
效果验证
验证、检查人(签字):日期:年月日
备注:
1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过2%时,由巡检员现场处理;
2、单项不良率超过2%,综合意见为返工/返修时,生产部制定返工/返修工艺流程;
3、报废品不超过2%由巡检给出最终处理结果,超过2%时由质量部主管批示最终处理结果。
□其他
签字:年月日
返工返修后的再检验
□合格 □符合降等标准 □ 不合格
检查员(签字):日期:年月日
纠正措施
建议
责任部门:
应针对不合格事实分析产生原因并制定和实施纠正措施。
指定最后完成日期:应于月日前完成纠正措施。
检查员(签字):日期:年月日
原因分析
纠正措施
责任部门负责人(签字):
日期:年月日
批准:
管理者代表:
不合格品处理单
产品名称
操作人员
不合格事项
□进货□过程产品:
□最终产品
检查活动
检查
人员
不合格
事实描述
产品
规格性质Biblioteka 数量严重程度□严重 □ 一般 □轻微 □观察项
不符合
□技术标准□技术文件 □程序文件
□图纸 □工艺文件
操作人员
确认
签字:年月日
不合格品
处置建议
□返工或纠正 □降级接收 □报废 □ 退货、换货 □筛选使用
(最新整理)不合格品审理单(模板)
(完整)不合格品审理单(模板)
编辑整理:
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不合格品审理单
编号:XT/XY-WT-SC—NSL—
版次:A0
注:1.本表留存两份,制造单位留存一份,一份随件周转,并在周转过程中填写“审理意见跟踪栏”,其余不填写;
2。
审理单各栏(含可选项)不得留有空白,无信息时需填写“无”.。