出口转内销表一

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出口视同内销征税进项税额抵扣证明

税款所属期;年月单位:元至角分纳税人识别号

备注:1、本表一式三份,主管税务机关责任科室、征收窗口、纳税人各一份。

2、本表第1、7、9栏应与《出口视同内销征税货物单票对应情况表》第8、9、15栏合计数相等。

3、本表第1栏数据应填报在《增值税纳税申报表》第1栏和第2栏和附表1第3栏。

4、本表第7栏数据应填报在《增值税纳税申报表》第11栏和附表1第3栏。

5、本表第10栏数据应在《增值税纳税申报表》第14栏和附表2第18栏作负数冲减。

6、本表第11、12栏合计数或第13栏数据应填报在《增值税纳税申报表》第12栏和附表2第11栏,

并相应调减附表2第25栏(25栏=23栏+24栏-11栏)。

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