费用申请表(模板)

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费用(活动)申请表

费用(活动)申请表
费用申请表
申请事项 永辉地堆费 部门 伊利液奶
基本情况说明
支付永辉店长2014年3-4份伊利牛奶地堆费:3000元
费用金额 申 请 人 总经理批复
叁仟元整 主管批复 时 间 肥西书林商贸有限责任公司
人员工资费用申请表
申请部门 伊利奶粉 人员 赵宜凤
基本情况说明
永良购物广场超市伊利奶粉导购员赵宜凤与2002011年4月10日上班, 现申请2014年5月1日开始工龄工资50元予以增加, 望给予批准!
申 请 人 总经理批复
Байду номын сангаас
丁笑笑
主管批复 时 间 肥西书林商贸有限责任公司
费用申请表
申请事项 基本情况说明 费用金额 申 请 人 总经理批复 丁笑笑 永辉地堆费 部门 伊利液奶 支付永辉店长2013年7月份伊利牛奶地堆费:1800元 一千八百元整 主管批复 时 间 肥西书林商贸有限责任公司

市场费用申请表

市场费用申请表
市 场 费 用 申 请 表
申请区域:
申请人 主题 申请费用类型 费用目的 计划活动时间 申请内容 产品搭赠□ 品牌宣传□ 陈列□ 新品推介□ 进场□ 物实制作类□ 新店开张□ 其它( 消化库存□ 打击竞品□ 提升销售□ 其它( ) )
申请日期: 联系电话



费用申请明细 费用项目类型 品名及规格 原价 特供价
其它
申请费用总计: 计入当月推广费用 请表填写要求 1:活动申请表需按要求填写,不得漏填、误填。 2:为保证字迹清晰,尽量先制作电子版申请再打印出来。 3:提交申请表时,需附相关活动协议、方案、价目单等资料(要求客户盖章)

业务招待费用申请表模板

业务招待费用申请表模板
2、所有票据上都需有税务机关或财政主管部门的印章以及收款单位财务专用章或发票 专用章,否则财务部门不予核销。
申请单位:
业务招待费用申请表
申请日期:
表单编号:XXXX-XX-XX X/X
年月日
申请人
部门
职务
被接待主要人员情况说明
我司陪同人员
姓名
职务
备注 共 人 接待事由说明:
费用项目 金额(元) 部门经理: 核申请内容是否在公司制度规定范围内,并在领导签批后1个工作 日内预支申请款,如有原因不能按时预支款项需说明原因,报销单提交后将会核对费用明细 内的所有内容,如发现所提供的票据与上述明细不符,财务部门不予核销。

费用报销申请表Excel模板费用报销申请表Excel模板

费用报销申请表Excel模板费用报销申请表Excel模板

0.00
下一步审批人 (自行添加)
下一步审批人 (自行添加)
费用明细 报销科目项目费用描源自 报销金额 财务审定金额汇率
合计金额
折合人民币
0.00 0.00
单据编号:
报销人姓名
费用承担公司
费用类别
1
差旅费
2
市内交通费
3
业务招待费
4
手机费
5
车辆维修保险费
6
车辆油费
7
其他办公费用
费用合计 8
汇率:
9
减:借支
10
待报销余额
序号
日期
费用报销申请表
所属部门 承担部门
金额
工号 联系电话 报销人签名
部门负责人/分 管副总
财务部
报销币别 填报日期
人民币
总经理
折合人民币

推广费申请表模板

推广费申请表模板

附件:
推广费申请表
申请人:部门:年月日
备注:报账时责任人必须提供:会议、促销情况总结报告;活动中发生费用的发票;客户证明和有效联系电话。

以下推广活动除上述材料外还须提供:
媒体广告宣传类:①合同复印件、②广告样本、③发布/制作单位正式发票、④监控及核实记录、⑤相片或实物(杂志促销样刊、墙体促销等)
经销商推广会类:推广会前、后十天客户回款证明
聘请当地植保专家类:①聘请专家的职称资格证和身份证复印件、②聘请专家工作日志;
部门自行制作的促销品类:①制作单位出具的发票、②促销品实物或相片③、分发清单。

(完整版)装修费支付申请表

(完整版)装修费支付申请表

(完整版)装修费支付申请表装修费支付申请表个人信息- 姓名:[填写您的姓名]- 联系[填写您的联系电话]- 联系地址:[填写您的联系地址]装修费用明细装修费用支付方式- [填写支付方式,例如:现金、转账等]- [填写支付账号,例如:银行卡号]装修费用支付原因- [填写支付原因,例如:完成装修工程等]申请人签名:- [填写申请人签名]申请日期:- [填写申请日期]提交方式- 请将填好的申请表和相关凭证提交至财务部门。

---Application form for payment of decoration expensesPersonal Information- Name: [Fill in your name]- Contact Number: [Fill in your contact number]- Contact Address: [Fill in your contact address]Breakdown of Decoration ExpensesPayment Method for Decoration Expenses- [Fill in payment method, e.g. cash, bank transfer] - [Fill in payment account, e.g. bank account number]Reason for Decoration Expense PaymentApplicant's Signature:- [Fill in applicant's signature]Date of Application:- [Fill in date of application]Submission Method。

差旅费预支申请表模板

差旅费预支申请表模板
分管领导
财务室
办公室
总经理
同意
同意
同意
同意
同意
重要提示:此表审核通过后,即代表您将上述预支费用用于上述用处,在出差结束后5个工作日内需将差旅费用证明或发票交财务室。如在规定时间内未上交相干佐证材料,预支费用将从您下个月薪水中扣除。
差旅费预支申请表
申请人
李四所Βιβλιοθήκη 部门大客户部出差人员信息
姓名
性别
职务
级别
备注
张三

经理
P1
独间
李四

办事员
P9
双人
王五

办事员
P9
双人
出差地点:上海,浙江
出差事由:商务洽谈
交通方式:飞机、小汽车
拟出差日期:20XX年XX月XX日--20XX年XX月XX日
拟预支金额:¥4000元,(大写)肆仟圆整
审核
部门主管

费用报销申请单(规范模板)

费用报销申请单(规范模板)
差旅费报销单
出差人 出差地点 出差事由
起点 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
所属部门 出差起止日期
交通
交通费
工具 单据 张数
金额

摘要
出差补贴 标准 天数
金额
填单日期
项目摘要 住宿费 市内交通费 餐费 旅行社费 邮电通讯费 办公用品
其他费用 单据张数
金额
金额合计
出差借款 退回金额
会 计 主 管
小计 人民币大写:
--
-
报销结算情况
ห้องสมุดไป่ตู้
-
补发金额
-
领款人签字
记帐
出纳
审核
-¥-
李峰
制单
报销人: 收款人: 本次费用OA号: 费用类型: 内容摘要:
费用报销申请单
所属部门: 费用承担部门:
音效部 音效部 差旅申请OA号: 实报金额:
交单据日期: 票据张数:
审核:
复核:
报销人签字:
注:报销人请将原始单据依次整理、分类粘贴,票据信息填于表中并交到财务部的指定位置。

费用申请表模板

费用申请表模板

费用申请表模板
费用申请表一般包括以下内容:
1. 申请部门/申请人:填写申请费用的部门或个人。

2. 申请日期:填写提交申请的日期。

3. 费用用途:详细说明费用的具体用途。

4. 费用类型:选择费用所属的类型,如差旅费、办公费、招待费等。

5. 费用金额:填写需要申请的费用总额。

6. 支付方式:选择费用的支付方式,如现金、支票、转账等。

7. 预算科目:填写费用所属的预算科目。

8. 申请理由:简要说明申请费用的理由和必要性。

9. 审批意见:由相关部门或领导填写审批意见。

10. 申请人签字:申请人签字确认申请内容的真实性和准确性。

以上是一个费用申请表的基本模板,具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。

费用支出申请表(含付款审批单)

费用支出申请表(含付款审批单)
付款审批单
2018年 8 月 8 日
付款单位 稻壳儿工程有限公司 账号:2456788541258 开户行:中国银行乌鲁木齐市苏州路支行
收款单位/个人
收款账户
账号 开户银行
用途
账号 开户银行
管理费
应付金额
企税
甲方单位 项目名称
应收款项
增值税 附加税 印花税 手续费
其他(保险费
实际付款金额
¥0.00
合计
¥0.00
申请人:
出纳:
复核:
负责人:
付款单位 收款单位/个人
账号 开户银行
用途 应付金额 甲方单位
项目名称
实际付款金额 申请人:
付款审批单
2018年 1 月 8 日
出纳:
¥0.00 复核:
收款账户
账号 开户银行
管理费
企税
增值税
应收款项
附加税 印花税
手续费
其他(保00

费用减免申请表

费用减免申请表

费用减免申请表
尊敬的领导:
我谨代表申请人(申请人姓名、身份证号码等个人信息),向贵部门提出费用减免的申请。

在此,我郑重承诺,所提供的信息真实有效,并愿意承担由此产生的一切法律责任。

一、申请人信息
申请人姓名:
身份证号码:
联系方式:
二、减免事由
(请详细说明减免事由,包括涉及的具体费用、减免理由等)
三、费用明细
(请列出费用明细,包括各项费用名称、金额等)
四、证明材料
(请提供与减免事由相关的证明材料,如医疗证明、贫困证明等)
五、承诺书
本人承诺上述信息真实有效,并自愿承担因虚假陈述或违反承诺所产生的一切法律责任。

同时,本人同意在申请过程中提供必要的协助与配合,确保审核工作的顺利进行。

六、审核意见
(请提供相关部门或人员的审核意见,如财务部门审核意见等)
七、申请日期及受理部门
申请日期:XXXX年XX月XX日
受理部门:(受理部门名称)
敬请予以审批,不胜感激!
申请人签名:______________ 日期:______________。

费用预算申请表

费用预算申请表

费用预算申请表一、费用预算申请表
一、基本信息
1、申请部门:XX部门
2、申请人:XX
3、费用用途及目的:
(1)组织XXX活动,促进公司文化建设;
(2)举办XXX培训,提高员工技能;
(3)开展XXX宣传活动,提升公司知名度。

4、申请日期:XXXX/XX/XX
二、费用申请明细
1、差旅费:
(1)活动期间的市内交通费用:XX元;
(2)活动期间的伙食费用:XX元;
(3)活动期间的住宿费用:XX元。

2、培训费用:
(1)培训期间的伙食费用:XX元;
(2)培训期间的住宿费用:XX元;
(3)培训期间指定培训师的费用:XX元。

3、宣传费用:
(1)购买宣传物品:XX元;
(2)印刷宣传材料:XX元;
(3)购买宣传广告位:XX元。

三、效益预期
1、此次组织的活动可以有效促进公司文化建设,有助于提升公司形象。

2、此次开展的培训可以提高员工技能,提高公司综合实力。

3、此次宣传活动可以提高公司的知名度,扩大公司影响力。

四、财务审核
1、申请的费用为XX元,经财务审核无误。

2、本次费用申请经财务审核通过,可以进行支出。

五、签字
申请人:XXX
六、备注。

通勤费报销申请表

通勤费报销申请表

通勤费报销申请表
姓名:
部门:
职位:
申请日期:
报销项目:通勤费
一、申请事由:
我特此申请报销我的通勤费用。

由于我在公司的工作需要,需要每
天从家中到公司进行上班,为了更好地履行工作职责并保持工作效率,我在工作期间选择了使用公共交通工具进行通勤。

在此期间所产生的
通勤费用,特申请报销。

二、报销明细:
请见附表一。

注:请务必填写完整报销明细,包括交通工具名称、起始站与终点站、单程距离、报销金额等内容。

三、申请金额总计:
请见附表二。

四、附表一-报销明细:
交通工具名称:公共汽车
起始站:家中
终点站:公司
单程距离(公里):10
报销金额(元):5
交通工具名称:地铁
起始站:家中
终点站:公司
单程距离(公里):15
报销金额(元):6
交通工具名称:出租车
起始站:家中
终点站:公司
单程距离(公里):8
报销金额(元):10
五、附表二-申请金额总计:总报销金额(元):21
六、申请人声明:
本人确认上述所填写内容真实、准确,若相关信息有任何虚假,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

七、部门主管意见:
部门主管:
八、财务审批:
财务审核人:
九、总经理审批:
总经理:
十、备注:
如有其他需要说明的情况,请在此处填写。

备注:
十一、相关附件:
请将相关票据或凭证按顺序附在此处。

十二、申请人签名:
日期:。

超预算费用、预算外项目费用业务申请表

超预算费用、预算外项目费用业务申请表

超预算费用、预算外项目费用业务申请表
申请部门(盖章):年月日
项目名称
原预算金额超预算金额超预算比例
预算外项目
费用金额
业务开展原因:(设备采购应说明品牌、规格、型号、单价等)
申请部门负
责人意见
签字:年月日
预算归口管
理部门负责
人意见
签字:年月日
公司财务部
负责人意见
签字:年月日
申请部门
主管领导意

签字:年月日
预算归口管
理部门主管
领导意见
签字:年月日
公司总会计
师意见
签字:年月日
公司董事长
意见
签字:年月日
办公会
审批会议纪要单项金额超过10万,需经院长办公会审批。

会议纪要另附:是()否()
备注投资支出、资金借/贷款(含内部)、基建项目支出、捐赠支出等重大事项不论金额大小原则上均需集团院长办公会审批
注:所有业务申请均需预算归口管理部门审批。

经办人:。

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申 请 人 申 请 事 项

所在部门



申请日期 申请金额 小写: 元
年 月 日
□差旅费用(附《出差审批表》) □配件采购(附采购明细) □办公用品、设备购买(附采购明细) □业务拓展、客户联络(附开支预算) □开展部门、公司活动(附开支预算) □其收款人/单位账号 收款人/单位开户行 财务部 审核 。
大写: 万 仟 佰 拾 元
部门经理 审核 总经理审批
大写: 万 仟 佰 拾 元
部门经理 审核 总经理审批

申 请 人 申 请 事 项

所在部门



申请日期 申请金额 小写: 元
年 月 日
□差旅费用(附《出差审批表》) □配件采购(附采购明细) □办公用品、设备购买(附采购明细) □业务拓展、客户联络(附开支预算) □开展部门、公司活动(附开支预算) □其它: □现金 支付 方式 □转账 □支票 收款人/单位户名 收款人/单位账号 收款人/单位开户行 财务部 审核 。
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