K3委外加工应用流程与账务处理

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委外加工的核算流程操作k3

委外加工的核算流程操作k3

委外加工的核算流程操作k3
委外加工的核算流程操作k3
1.材料发出
操作:委外加工发出—录入
单据:委外加工出库单。

加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库
保存后审核
2.加工完毕,产品收回
操作:委外加工入库—录入
单据:委外加工入库单
加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。

单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价)
加工单价,加工费
保存后审核
3.进行委外结算,即收到发票
操作:采购管理--》结算
单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象加工入库单。

4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。

操作:采购管理--》费用发票
5.对等核销操作
操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功
6.钩稽操作:
操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单,委外加工出库单,购货发票,费用发票进行钩稽。

7.核算:
7.1在核算前先进行费用的分配。

选择相应的费用分配方式,点分配
7.2点核算。

金蝶K3委外加工流程

金蝶K3委外加工流程

一、新增加委外加工出库单,注意合同号,事业部以及加工单位的选择,填写数量,成
本金额月底会通过材料出库核算得出。

二、实际委外加工入库以后,在软件处录入委外加工入库单。

应注意:加工单位、合同号、事业部应该与委外加工出库单一致。

但物料应和出库单区分开。

数量等根据实际入库情况如实填写。

还应填写加工费,以及税额等信息。

三、委外加工入库核算,在存货核算——入库核算——系统提供了委外加工入库核算。

通过审核的委外加工入库单会出现在核算窗口中
系统提供核销材料费功能,
用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息,确认过程通过“核销”操作完成。

单击核销按钮,系统会自动筛选出委外加工入库单对应加工单位的出库单。

用户可通过
手工核销掉出库数量,在委外出库单行处找到本次核销数量列进行填写。

核销完毕以后可以根据委外加工出库凭证和委外加工入库生成相应凭证。

金蝶K3系统委外加工核算流程

金蝶K3系统委外加工核算流程

K/3 ERP体系委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本组成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员经由过程存货核算体系委外加工入库核算界面核销功效从核销的委外加工出库单获得材料成本,经由过程加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额.假如没有加工费发票则须要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中.K/3 ERP体系中委外加工核算具体操纵流程:1.假如委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步调进行处理:1) 在存货核算体系中完成外购入库核算(倾销发票已到)或估价入库核算(倾销发票未到);2) 经由过程物流治理->存货核算->出库核算->材料出库核算盘算出委外加工发出材料的材料成本.2.假如委外加工出库单上的物料是克己的,按以下步调进行处理:1) 完成克己产品或半成品等的临盆成本盘算,并在存货核算体系中克己入库核算中录入临盆成本,录入完成保管后按对象栏上的“核算” 按扭完成克己入库核算;2) 经由过程物流治理->存货核算->出库核算->产成品出库核算盘算出委外加工发出产品的材料成本.3.并在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按对象栏上的“核销”按扭,体系将主动调出统一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包含委外入库单和出库单),并在操纵界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数目,录入完成后用鼠标点击对象栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算.4.若有委外加工费发票,则在倾销治理->结算->倾销发票-录入界面上,营业类型栏选择“委外加工入库”,然后联系关系委外加工入库单生成倾销发票,审核并钩稽.5.如无委外加工费发票,则须要人工暂估和分派加工费,并在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上在加工费栏平分派并录入加工费.6.完成了材料成本和加工费成本的录入操纵后,在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按对象栏上的“分派”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算.7.经由过程物流治理->存货核算->出库核算->材料出库核算和产成品出库核算从新盘算一遍所有物料的出库成本.8.在物流治理->存货核算->凭证治理->生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证,完成全部委外加工的财务核算工作.。

K3操作流程

K3操作流程

• 接下去在采购模块做外购入库、发票等, 入库完毕后,由销售人员做销售出库、发 票一系列动作,如前所讲
并录入实际应付加工费用,此加工费用为不含税合计。
结束后,保存并审核。
委外结束后,发票到做购货发票,否则不做发票。 发票做法由委外加工入库单下推生成。
发票做完后,钩稽入库单。如果存在费用发票,将 费用发票一起钩稽
委外入库后,业务员做销售出库,路径如下:
源单类型选择销售订单,F7选单号,实发数量填写 实际发货数量。完毕后保存并审核。
绿色标记处填写实际退货数量
由红字正常发票勾稽。
直接外购的产品,如色织不需要再加工的产品,下完销 售订单后,采购人员可直接做采购申请单:
源单类型选择销售订单,F7选择要做的那张单据 直接调用,填写供应商
接下来做采购订单,采购订单可以由申请单下推生成,也可以从采购模块 新增
出库完毕后,必须做销售发票,最 好在月底做(分批出库时,可以多单生成一张发票)。
• 销售发票可以由销售出库单下推,也可以 新增。
审核后勾稽销售出库单。
勾稽数量依据实际数量填写,如果有费用发票,将费用发票 一并勾稽。
如果需要退货,那么由前期做的销售出库再生成 出库,这时生成的就是红字出库,操作方法:销 售出库维护,选择需要生成红字出库的那张单据 下推生成销售出库,如图所示:
委外加工出库单源单类型选择委外订单,F7选单号,订单信息会全部关联 出来,数量写实际发货数量,可以大于应发数量,应发数量是系统根据 BOM单自动计算的数量,可作为参考。
委外出库单保存并审核,等待工厂染色完毕,发货后做委外加工入库,路 径如下:
源单类型选择委外订单,F7选单号,实收数量写实际做货数量(需要做测 试样大货样时也如此)

金蝶K3WISEV15.0委外加工管理

金蝶K3WISEV15.0委外加工管理
在制品冲减方式”控制,一一对应;
④内部公开 请勿外传 7
参数6:“投料单审核时自动锁库”
• 生产投料单审核时系统自动将生产投料单上的物料锁 库。如果仓库中物料的库存不足,且选择了系统参数 “库存不足时允许投料单按照库存量锁库”,则会按 照现有库存量进行锁库;如果仓库中物料的库存不足, 且没有选择系统参数“库存不足时允许投料单按照库 存量锁库”,则不予锁库;
• 如果该选项不选中,则委外订单付款时进行超额控制, 不允许超额付款,系统默认不选中。
系统参数3“审核委外订单时自动审核投料单”
• 如果选择该参数,则系统将在审核委外订单的时候自 动审核投料单。
• 对于那些业务上严格按照物料清单(BOM)标准用 量发料而不希望修改的企业,或者是在委外订单审核 后外发到供应商生产时已经对投料单进行完修改确定 无误,可选择该参数,也可免去每次审核委外订单后 审核投料单的麻烦。
④内部公开 请勿外传 8
参数7:“库存不足时允许投料单按照库存量锁库”
• 当此参数选中,在投料单锁库时,如果投料单物料只 有部分库存,不完全满足计划发料量,则只对现有物 料库存可锁数量进行锁库。
• 投料单分录只允许执行一次锁库,即当投料单分录锁 库量>0时,不允许再次锁库。用户只能解锁后重新 执行锁库。
注意: • 该参数受供应链整体选项中“启用锁库功能”的影响,
如果启用了锁库功能,选中该参数,投料单审核时才 可自动锁库;如果未启用锁库,不管是否选中该参数, 投料单审核时均不自动锁库。
不勾选参数6仅提示不锁库
勾选参数6,提示并按现有库存提示
④内部公开 请勿外传 9
参数8:“委外订单审核时启用自动替代”
委外加工管理-综述
委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况,将产品的部份工序或半成品外发加工,也叫外协加工; 其有两种基本形式: 1、工序委外加工,即企业将部份工序外发给加工商进行加工处理,外发的工序较难固定,视企业的生产计划而定;通常是直 接由生产线外发生产,不需要经过仓库发料及半成品入库处理,其间不改变物料的产品代码;也称此为工序委外。工序委外 加工的处理参见《车间管理作业系统用户手册》; 2、订单委外加工,为原料或半成品的委外加工处理,通常是企业提供原材料或半成品给加工商,加工商自行采购一些辅料或 材料加工成半成品或产品,企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理,发出的物料及加工后物料通常不 为同一物料代码;在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理; 本系统主要处理订单委外加工模式,以委外订单为核心,对委外加工业务的全部流程进行管理,提供委外订单生成、投料、 委外加工材料出库及委外收料、送检、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。 ¨ 可灵活处理委外加工件的委外或自制; ¨ 可批量进行委外加工作业; ¨ 可进行委外加工单价的管理及控制; ¨ 可严格按照委外订单进行发料作业; ¨ 可进行委外加工收料检验作业; ¨ 灵活的委外完工入库处理; ¨ 完善的委外加工费用处理, 支持委外加工材料对账;

金蝶K3系统委外加工核算流程

金蝶K3系统委外加工核算流程

K/3 ERP系统委中加工核算过程之阳早格格创做工业企业收出资料委派其余企业举止加工,加工完毕后产死了另一种物料,它的成原形成是由委中收出资料的成原加上加工费的总战,应由财务人员通过存货核算系统委中加工进库核算界里核销功能从核销的委中加工出库单赢得资料成原,通过加工费收票取进库单的钩稽赢得加工费金额.如果不加工费收票则需要人为久估加工费,并输进到委中加工进库单上的加工费栏中.K/3 ERP系统中委中加工核算简直支配过程:1.如果委中加工出库单上的物料是中买的,按以下步调举止处理:1) 正在存货核算系统中完毕中买进库核算(采购收票已到)或者估价进库核算(采购收票已到);2) 通过物流管造->存货核算->出库核算->资料出库核算估计出委中加工收出资料的资料成原.2.如果委中加工出库单上的物料是自造的,按以下步调举止处理:1) 完毕自造产品或者半废品等的死产成原估计,并正在存货核算系统中自造进库核算中录进死产成原,录进完毕保存后按工具栏上的“核算” 按扭完毕自造进库核算;2) 通过物流管造->存货核算->出库核算->产废品出库核算估计出委中加工收出产品的资料成原.3.并正在物流管造->存货核算->进库核算->委中进库核算界里上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出共一单位的委中加工进库单战委中加工出库单,选中原月份已加工完毕的票据(包罗委中进库单战出库单),并正在支配界里下半部分的委中加工出库单上录进原次核销的数量,录进完毕后用鼠标面打工具栏上的“核销”按扭,完毕资料成原的核算.4.如有委中加工费收票,则正在采购管造->结算->采购收票-录进界里上,交易典型栏采用“委中加工进库”,而后闭联委中加工进库单死成采购收票,考查并钩稽.5.如无委中加工费收票,则需要人为久估战调配加工费,并正在物流管造->存货核算->进库核算->委中进库核算界里上正在加工费栏中调配并录进加工费.6.完毕了资料成原战加工费成原的录进支配后,正在物流管造->存货核算->进库核算->委中进库核算界里上按工具栏上的“调配”战“核算”按扭完毕委中加工进库成原的核算.7.通过物流管造->存货核算->出库核算->资料出库核算战产废品出库核算沉新估计一遍所有物料的出库成原.8.正在物流管造->存货核算->凭据管造->死成凭据界里上死成委中加工收出战委中加工进库的记账凭据,完毕所有委中加工的财务核算处事.。

会计工作规范K3操作及账务处理

会计工作规范K3操作及账务处理

会计工作规范(K3操作及账务处理)企业的财务管理工作,从表面上看千头万绪,其实内部都有一定的规律。

我们就按商品从采购、入库到销售、收款的全过程,对其中涉及到的账务处理及财务人员在金蝶K3系统中的操作逐一进行说明。

一、采购发票“库存商品”科目下设除“库存商品”子目外,另设四个子目,即:运输费、包装费、镀锌费、加工费。

这些进货时发生的运输费、包装费、镀锌费、加工费等,要按金额分摊到库存商品的进货成本当中。

账务处理为:借:库存商品--库存商品(运费、包装费、镀锌费、加工费)贷:现金(银行存款、应付账款)1、采购进货A、涉及到供应厂商的采购发票。

在进行账务处理之前,我们要将发票进行简单整理,并对下列几项进行检查:a、是否有收货人及库长签字;b、是否有入库章;c、是否有标价人签字。

对上述事项检查完毕后,可对发票按供应商名称进行整理,以避免装口袋时的重复劳动,然后便可生成凭证:操作:进入k3系统―物流管理―存货核算―凭证处理―按单生成凭证―采购发票―生成汇总凭证,会计分录如下:借:库存商品――库存商品贷:应付账款――一般――***供应商┇注:如果涉及到厂家保证金时用会计科目“应付账款――保证金”,一般情况下都是用“应付账款――一般”如果在进货过程中涉及到费用分摊的,生成以下会计分录:借:库存商品—--库存商品---运费分摊---加工费分摊---镀锌费分摊---包装费分摊贷:应付账款――一般――***供应商B、涉及到内部调货的采购发票。

除对“A”中所提到的几项进行检查外,要对票据进行整理:a、按分公司名称分开;b、同一分公司按日期分开(根据收款章的颜色);c、计算出合计数并在摘要中写明对方票据日期,生成会计分录:借:库存商品----库存商品贷:内部应付账款――***分公司2、采购结算A、当时进货,当时结账。

须生成两个分录:1)根据采购发票,生成分录(具体步骤前面已述):借:库存商品――库存商品贷:应付账款――一般 ***供应商2)根据付款单,生成分录(付款单要先进行核销后再生成凭证)操作:进入k3系统-财务会计-应付款管理-凭证处理-凭证生成-付款单(如是退款则选择退款单)借:应付账款――一般 ***供应商贷:现金(银行存款)贷:营业外收入――少付及少收(抹零头时用)B、除当时结账以外的其他结账方式。

k3wise委外加工入库核算步骤

k3wise委外加工入库核算步骤

k3wise委外加工入库核算步骤1. 概述委外加工是指将企业的一部分或全部生产环节交由外部供应商完成的一种生产方式。

委外加工入库核算是指将委外加工完的成品或半成品记录入库,对其进行核算和记录的过程。

在k3wise系统中,完成委外加工入库核算需要遵循一定的步骤。

本文将详细介绍k3wise系统下委外加工入库核算的步骤和注意事项。

2. 委外加工入库核算步骤委外加工入库核算步骤主要包括:准备工作、创建委外加工入库单、添加入库明细、过账和查询入库情况。

下面将对每个步骤进行详细介绍。

2.1 准备工作在进行委外加工入库核算之前,需要做好以下准备工作: - 确认加工商的委外加工单已经完工,并已将物料送至企业仓库。

- 确认在k3wise系统中已经建立好对应的委外加工商和相关物料信息。

- 确认仓库中有足够的存储空间进行委外加工物料的入库。

2.2 创建委外加工入库单在k3wise系统中,创建委外加工入库单的步骤如下: 1. 登录k3wise系统,进入采购管理模块。

2. 选择“采购入库”功能,点击“新建”按钮。

3. 在新建入库单界面,选择“委外加工入库单”类型。

4. 填写入库单的相关信息,如入库日期、供应商、仓库等。

5. 点击“保存”按钮,保存入库单的基本信息。

2.3 添加入库明细在创建委外加工入库单后,需要添加入库明细,即具体的委外加工物料和数量。

添加入库明细的步骤如下: 1. 在入库单界面的明细列表处,点击“添加”按钮。

2. 在弹出的选择物料界面,选择需要入库的委外加工物料。

3. 填写入库数量等相关信息,确认无误后点击“确定”按钮。

4. 根据需要,可以继续添加其他委外加工物料的入库明细。

2.4 过账添加入库明细后,需要进行过账操作,将委外加工物料的入库信息同步到系统中。

过账的步骤如下: 1. 在入库单界面,点击“过账”按钮。

2. 确认入库单信息无误后,点击“确定”按钮进行过账操作。

3. 系统将自动生成入库凭证,完成委外加工入库核算。

K3委外加工管理操作指南

K3委外加工管理操作指南
输入查询条件后,进入 MPS 计划订单序时簿界面,如图 1。
图1 2.1.1.2 必须是已审核的 MPS 计划订单才可投放生成委外加工生产任务单。 2.1.1.3 计划订单的投放方式有两种:直接投放和交互投放。 2.1.1.3.1 直接投放:如果对选中的计划订单无需修改而且想全部投放,可以点击直接投放。
结案: 委外生产任务单完工入库后,或手工结案的生产任务单,单据状态为
【结案】;
全部:指包括以上四种状态的所有委外加工生产任务单。
作废标志
单据的作废状态。单击【作废标志】的下拉列表框,可设置单据作废状态的查询条
件。系统提供下列三种选项:
已作废:作废的单据;
正常:未作废的单据;
全部:包括已作废和未作废的单据。
项目。在<比较关系>下空白格的下拉框,可选择比较操作符,如:=、<>、>、<、
>=、<=、LIKE、NOT LIKE。在<数值>下空白格可直接输入比较值。如果有多个
查询条件组合时,可在“逻辑”下空白行选择逻辑操作符,如:AND、OR,在输
入下一条查询条件。
比较操作符说明:
比较操作符
名称
功能说明
=
等于
2
雅视科技有限公司-ERP 管理系统操作手册
图2 2.1.1.3.2.1. 用户根据实际情况可修改“建议订单量”、“建议开工日期”、“建议完工日期”
等信息后,点击工具栏“保存”,然后在点击“投放”,系统则根据修改后的信 息自动生成委外加工生产任务单。 2.1.2 手工录入委外加工生产任务单 2.1.3 路径:【生产管理】→【委外加工管理】→【委外加工生产任务】→【委外加工生产 任务单-录入】进入任务单录入界面,如图 3。

K3V11.0.1委外加工业务暂估处理流程

K3V11.0.1委外加工业务暂估处理流程

K/3V11.0.1委外加工业务暂估处理流程本期概述l本文档适用K/311.0.1版本中的采购管理模块。

l本文档具体阐述了委外加工业务在发票未到时暂估处理的标准流程,学习完本文档你将会了解在工商业不同模式下委外加工暂估业务在K/3中如何处理。

版本信息l2009年4月10日V1.0编写人:张延菊版权信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明著作权所有2008金蝶软件(中国)有限公司。

所有权利均予保留。

背景委外加工业务在企业的日常生产中随处可见,其标准处理流程为:委外加工出库单→委外加工入库单→委外核销→采购发票、费用发票→入库单与发票、费用发票勾稽→委外加工入库核算→账务处理。

但在实际业务中,经常会发生委外加工入库单先到,采购发票以后期间才到的情况,对于这种业务在K/3中需要先根据委外加工入库单进行暂估处理,等到发票到时,再进行正常的委外加工入库核算。

在金蝶K/3中,工商业模式下对委外加工业务的流程处理一致,但在账务处理中存在差异,本文档以案例的形式介绍在工、商业模式下委外加工暂估业务在K/3中如何操作。

金蝶K3委外操作讲解

金蝶K3委外操作讲解

金蝶K3委外操作讲解航天万源委外管理操作前提:委外类型:返修订单工作流程:无锡航天万源新大力电机有限公司委外管理生产车间仓库采购质检财务委外类型:返修订单最后更新日期:2021-05-17流程说明委外类型:返修订单委外订单1.半成品由采购部发出,成品由采购部领导直接发出。

收料通知委外发出工作流程1.仓库制单2.质量一级审核3.采购二级审核(更新库存)核销更新材料成本委外入库单勾稽入库核算更新加工费采购发票仓库库存打印流程结束操作图解:委外订单可以操作功能:1:委外订单:订单新增,复制,修改,审核,驳回,关闭??2:委外订单序时簿:新增,修改,审核,驳回,打印,预览,关闭??注意:1:委外订单,委外类型为“返修订单”;2:委外订单,原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择:生产任务单和销售订单;3:委外订单序时簿,可以通过订单下推生成收料通知单,委外入库单??4:委外订单序时簿,可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能,可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等;也可以新增一行;5:委外订单修改:先驳回,后修改;6:委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制;委外出库单可以操作功能:1:委外加工出库单:新增,复制,修改,审核,关闭?? 2:委外加工出库单序时簿:新增,修改,审核,打印,预览,关闭??注意:1:委外加工出库单,可以对库存状态,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)?? 2:委外加工出库单,在表体有一列“委外订单编号”,必须手工填写(方便委外出入库单据核销);3:委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然,影响核销); 4:委外加工出库单是由手工新增; 5:委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制;收料通知可以操作功能:1:收料通知单,新增,复制,审核??2:收料通知单序时簿,新增,复制,审核??注意:1:收料通知单,可以对采购价格,历史价格,即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)??2:收料通知序时簿,收料通知单可以下推生成委外入库单?? 3:收料通知单可以由委外订单下推生成;4:收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能:1:委外加工入库单:新增,复制,修改,审核,关闭?? 2:委外加工入库单序时簿:新增,修改,审核,打印,预览,关闭??感谢您的阅读,祝您生活愉快。

金蝶K3详细流程图

金蝶K3详细流程图

.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料:1、财务基础资料:科目、币别、汇率体系、凭证字;2、 物料编码规则;检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜]调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料:计量单位、物料(单位、批次、计价方法、MRP资料、科目)、仓库仓位、供应商、客户、要素费用;二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算;2、是否使用双计量单位;是否使用辅助计量单位;3、暂估冲回方式:单到冲回,月初一次冲回;差额生成方式;三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)一(下推)发货通知单一(下推)销售出库单一(下推)销售发票(勾稽)一(下推)收款单(核销)2、未开票退货:(查询)蓝字销售出库单”一下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一对等核销(红蓝字出库单)3、已开票退货:(查询)蓝字销售出库单”一下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一(下推)红字发票一勾稽---(下推)退款单2、物料需求计划(MRP)1、销售订单一MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)一库存足够一销售出库;2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(自制属性)审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单;3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(外购属性)审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单;4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(委外属性)审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库;*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性)一采购订单一请检单一检验单(合格)一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)2、 采购申请单”外购属性)一采购订单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单3、 采购申请单”外购属性)一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性)一委外订单(BOM 编号)一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单(核销-根据BOM )BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票(勾稽/补充勾稽)一付款单(核销);2、 采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM 编号)一委外出库单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单;3、 采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM 编号)一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 (核销-根据BOM ) —费用发票(勾稽)一付款单(核销);rM 委外出库红字出库米购申请[委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托:销售订单”一受托加工材料入库单 (虚仓)一受托加工领料单 (虚仓)---产品入库单(实仓)一销售出库单(实仓)一一销售发票(勾稽)一收款单(核销)5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一(领料平台)---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单:根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单:根据投料单”生成;3、调拨单:根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单:根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单:根据销售订单”或发货通知单”生成;6、其他入库单:根据组装单”生成或手工录入;7、其他出库单:根据组装单”生成或手工录入;8、盘盈盘库单:根据编制盘点报告】生成;7、存货核算(含实际成本模块)采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配)-------------- 1 ---- '----------- ►(订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理)4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化:基础资料维护(卡片类别、存放地点等)一新增初始化卡片一结束初始化;日常操作:新增卡片一卡片变动---卡片数据录入(工作量)一计提折旧一对账一期末结账;9、应付1、 采购发票”—寸款申请单(应付)---付款单(现金)---付款单(现金)---发送】—寸款单(应付)一【核销】;2、 采购发票”—应付票据一审核(生成付款单/预付单与发票核销)一票据贴现;外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账(手工录入)一与总账对账一期末结账2、 付款申请单(应付)一付款申请单(现金)一付款单(现金)一【登账】&发送】— 寸款单(应付)3、收款通知单(现金)一收款单(现金)一【登账】&发送】—攵款单(应收)12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作,存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单(现金)一收款单(现金)---发送】—攵款单(应收)一【核销】;2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核(生成收款单/预收单与发票核销)一票据贴现;采购发票4、业务凭证过账;5、自动转账(如结转制造费用等);6、自动转账凭证过账;7、期末调汇;8、出纳对账及结账;9、固定资产对账及结账;10、应收应付对账及结账;11、实际成本结账;12、存货核算对账及结账;13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。

金蝶K3委外加工应用流程与账务处理

金蝶K3委外加工应用流程与账务处理

K/3委外加工应用流程与账务处理本期概述●本文档适用于 K/3V10.2、10.3、10.4委外加工处理流程。

●当完成本文档学习之后,您将能够了解委外加工业务的应用流程及其凭证模板的设计。

适用对象●K/3V10.2、10.3、10.4版本的委外加工流程业务版本信息●2007年12月16日 V1.0 编写人:付丽版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。

本章主要站在委托方的立场,分析委外加工基本业务流程及帐务处理。

本文分四种情况进行分析,即启用和不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”模式下标准业务流程、凭证模板设置和委外加工暂估业务流程及凭证模板设置。

目录第一章基于工业模式的委外加工业务与帐务处理 (3)1、工业模式下,标准业务流程与凭证模板设置 (3)1、1委外加工材料发出 (3)1、2收到委外加工完工产品 (3)2、工业模式下,暂估处理流程与凭证模板设置 (4)2、1委外加工材料发出 (4)2、2收到委外加工完工产品 (4)2、3以后期间到加工费发票 (5)第二章基于商业模式的委外加工业务与帐务处理 (7)1、商业模式下,标准业务流程与凭证模板设置 (7)1、1委外加工材料发出 (7)1、2收到委外加工完工产品 (7)2、商业模式下,暂估处理流程与凭证模板设置 (10)2、1委外加工材料发出 (10)2、2收到委外加工完工产品 (11)2、3以后期间到发票 (11)小结 (12)第一章基于工业模式的委外加工业务与帐务处理系统参数设置:启用“外购入库生成暂估冲回凭证”,即原工业模式下的业务及帐务处理流程。

公司每月K3系统存货核算步骤转

公司每月K3系统存货核算步骤转

公司每月K3系统存货核算步骤转1、确认所有物流单据已经录入并审核完毕,检验单据的准确性和完整性。

2、期末关帐,次月第二日,之前仓库应该完成盘亏盘盈单的制作,车间盘亏盘盈单的制作。

3、存货核算-》期初调整-》期初仓存异常余额汇报表-》选取所有明细,点出单。

注意,对于不同仓库所产生的成本调整单,要选取不同的凭证模板制作凭证。

(由于期初异常余额的出单系统只能按照入库成本调整单进行出单,但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理—材料仓库的成本调整单计入“生产成本-直接材料“,客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”。

4、存货核算-》期初调整-》期初余额调整,调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。

此步骤手工修改某一仓库中物料的结存金额。

然后点击出单。

对于此类手工调整的成本调整单,需要特别注意凭证制作。

5、存货核算-》无单价单据维护-》更新无单价单据,将无单价的入库单据根据不同要求填充计划价、最新开票价等。

此操作建议在当月单据录入完毕后及时进行,如出现无法维护的材料和产品单价,及时与采购等部门接洽。

6、出库核算-》红字出库核算,更新无源单无单价的红字出库单中单价(系统设置将红字出库核算作为入库行为来处理)7、存货核算-》入库核算-》外购入库核算,首先确保所有采购发票已经录入审核,并且已经和外购入库单勾稽。

点击核算,采购发票中单价将填充外购入库单中的单价。

8、存货核算-》入库核算-》存货估价入帐,在此界面中检查外购入库单(未勾稽)的单价是正确,如果不正确,则点击菜单上的修改按钮修改单价。

同时检验单据中是否存在单价为0的单价。

9、存货核算-》入库核算-》其他入库核算,在过滤界面中选择其他入库单(非组装单核算),检查其他入库单中是否存在无单价的物料,并修改单价。

10、存货核算-》出库核算-》材料出库核算,执行此出库核算的目的是为了核算本期委外加工发出单的出库单价。

选取本期所有物料(也可以选择所有的委外加工发出材料),下一步,选取所有零件仓库,下一步,进行材料出库核算。

金蝶k3系统委外加工核算流程

金蝶k3系统委外加工核算流程

金蝶k3系统委外加工核算流程K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本,通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1( 如果委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步骤进行处理: 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

2( 如果委外加工出库单上的物料是自制的,按以下步骤进行处理: 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算,并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本,录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算;2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3( 并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单),并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量,录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算。

4( 如有委外加工费发票,则在采购管理,,结算,,采购发票,录入界面上,业务类型栏选择“委外加工入库”,然后关联委外加工入库单生成采购发票,审核并钩稽。

5( 如无委外加工费发票,则需要人工暂估和分配加工费,并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

( 完成了材料成本和加工费成本的录入操作后,在物流管理,,存货核算,6 ,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。

K3委外加工流程(草稿)

K3委外加工流程(草稿)

K3委外加工管理流程委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况,将产品的部分工序或半成品外发加工,也叫外协加工。

委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。

委外加工管理系统以委外加工任务单为核心,对委外加工业务的全部流程进行管理,提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。

在K/3 中,委外加工需求是经过MRP 计划产生的。

MRP 计算时,系统会根据产品或半成品的物料属性(外购、委外、自制等)以及MRP 计算参数,产生委外加工计划。

也可是由计划人员,根据实际情况,决定是否将一个自制的计划进行委外。

一、委外作业方式1、生产订单半成品委外;为原料或半成品的委外加工处理,通常是企业提供原材料或半成品给加工商,加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品,企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理,发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码;在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理(本流程主要探讨此类业务)2、生产订单中某工序委外;即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理,外发的工序较难固定,视企业的生产计划而定;通常是直接由生产线外发生产,不需要经过仓库发料及半成品入库处理,其间不改变物料的产品代码;也称此为工序委外。

委外加工控制的两个要点:1、委外物资的流转情况,特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算;委外加工产品的成本包括两部分:材料费和加工费。

主要是通过委外加工出库单来确认材料费,委外加工类型的采购发票来确认加工费,而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。

委外加工业务基本流程:委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程图(1)三、基础及系统设置首先在“基础资料—公共资料—物料”中把物料属性定义为“委外加工”。

如图(2)图(2)图(3)四、委外订单加工需求处理一旦生产计划部门决定需要将哪些产品委外生产,必须将这些委外加工类型计划订单投放成委外加工生产任务单,并指定加工单位(外协加工户)。

K3ERP委托外加工业务处理方案

K3ERP委托外加工业务处理方案

K3ERP委托外加工处理方案方案适用范围 (2)委外加工业务的定义 (2)委外加工业务涉及K3ERP模块及单据 (2)核算基础(本人建议) (3)其他基础资料 (3)企业业务实际描述 (4)委外加工业务整体流程图 (5)委外加工暂估处理流程 (6)操作举例和说明 (6)委外加工材料发出 (6)委外加工入库 (8)委外加工入库核算 (8)委外加工入库生成暂估凭证(无费用发票) (10)费用发票录入 (12)委外加工入库暂估冲红 (13)委外加工入库(有费用发票)生成凭证 (14)方案适用范围●应用K/3ERP系统的941sp1以上版本的客户;●客户存在委托外企业加工的业务委外加工业务的定义随着经济的发展,企业经营活动也日趋复杂,企业间的合作形式也多种多样,日趋紧密,这就要求我们从信息管理上要完善,保障客户的利益。

目前企业与上游供应商的合作形式基本上有三种:一、采购材料,属于标准的采购形式,处理方式为标准的采购业务;二、采购费用,如企业的施工和维修等业务的总承包,这种形式可用项目管理和应付系统来管理;三、委外加工,是企业将全部或一部分原材料提供给加工单位(供应商),由供应商按照企业的要求和技术标准加工的一种业务方式。

本方案主要讨论的是委外加工业务在K3ERP中的处理方法。

委外加工业务涉及K3ERP模块及单据●计划管理模块(可选)BOM维护,MPS、MRP计划,委外加工任务单。

需要说明,在10.0的版本委外加工的管理单独划出一个管理模块,本方案应用基础是941sp1。

●采购管理模块费用发票、委外加工入库单●仓存管理模块委外加工出库单、委外加工入库单(同采购模块)●存货核算模块委外加工入库核算、凭证管理-凭证模板、凭证管理-生成凭证核算基础(本人建议)●科目设置:1251 –委托加工物资下设两个明细科目:1251.01 –委托加工物资(材料);1251.02 –委托加工物资(费用)两个明细科目都要下设核算项目- 供应商。

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