易飞ERP月结和成本操作手册
易飞ERP存货月结流程
金额
2000
5000 2333.33 2333.33 2333.33
2009-04月底,0101库结余数量:0,金额-333.33,调整金额应该为+333.33 2009-04月底,01库结余数量:0,金额333.34,调整金额应该为-333.34
月结作业介绍—自动调整库存(尾差)
自动调整库存之尾差和分库
2009-04月底,01库结余数量:100,金额8333.33,调整金额应该为-666.67
月结作业介绍—自动调整库存(分库)
月结主要作业介绍
检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转
作业目的
解除冻结日期,便于审 核自动调整库存生成的 【录入成本开账/调整 单】。
关帐年月 重计年月 现行年月 现在
◆重计年月须大于关帐年月
◆重计年月须小于等于现行
年月 系统将重新计算“重计年月~现行年月”期间的交易资料。
月结主要作业介绍
检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 作业目的 计算各品号当月份的月 加权平均成本,并回写 影响成本码为N的单据成 本。
未使用
只可结算原材料的存货成本
月结的流程—系统作业流程
结算前的作业
单据完整性/异常检查
设臵共用参数
结算时的作业
设定账务冻结日期
重计现有库存 月底成本计价
单据审核、单价、数量等检查 【单据缺号检查表】 【单据异常检测表】 确定库存数量正确性
进货价差调整
调整分库和尾差, 自动生成调整单 设臵共用参数
成本计算子系统 计算生产成本
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程(含成本核算)一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据:(系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具);1.2检查是否有单据异常:(系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表)。
2. 账务冻结:(系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期),设为结帐月份的最后一天。
目的:限制其他部门的人员再去修改单据,以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率:(基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率)。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》,可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况:(应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表);5.2确认后进行应收账款调汇:(应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率)5.3审核应收账款调汇单:(应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单)6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算:(应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算); 9.2 审核暂估账款核算单:(应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单)。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》,可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况:(应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表);10.2确认后进行应付账款调汇:(应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率); 10.3审核应付账款调汇单:(应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单)。
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡,图标找开系统登录画面选择公司名称(即套帐名称) 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增:在数据库中新增一笔信息,选择新增功能钮后,将进入信息新增状态。
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项:存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库(999)-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)销售部门:应该检查系统中的销货单和销退单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束”处理。
采购部门:应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行进货的请购单和采购单,应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门:应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门:应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理,对于不需要发放的LRP生产计划,要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门:视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例,设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注:ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末,防止信息更改。
程序位置:【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图:3、重计现有库存在冻结账务日期后,执行“重计现有库存”作业,防止出现库存数量信息异常。
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项:存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库(999)-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)销售部门:应该检查系统中的销货单和销退单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束”处理。
采购部门:应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行进货的请购单和采购单,应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门:应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门:应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理,对于不需要发放的LRP生产计划,要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门:视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例,设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注:ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末,防止信息更改。
程序位置:【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图:3、重计现有库存在冻结账务日期后,执行“重计现有库存”作业,防止出现库存数量信息异常。
易飞成本计算步骤详解
易飞成本计算步骤详解成本会计操作手册岗位说明:成本会计岗位职责:负责成本计算数据的收集整理,检核并保证原始数据的正确性,计算每月的生产成本,做好成本分析的工作,向领导层及相关部门提供成本数据及改进建议主要工作:一、日常工作:成本计算的正确性,完全依赖各相关部门平时工作的正确与细致。
因此,成本会计应负起督促与检核前端各部门的日常作业正确性的重大职责,主要包括以下内容:1、日常存货异常之检视。
保证方法:避免存货异常的不二法门是保证日常交易数据的准确及时地录入,而这又完全仰仗所有操作人员按照流程的准确一致的行动。
成本会计在平时应随时注意检查系统数据的准确与及时性。
例如,成本会计应经常查询存货管理子系统中的“库存明细表”,查询是否有存货异常的情况(如库存数量为负数)。
另外,成本会计也应不定期对重要的料件,进行帐实的核对。
2、所有生产性的领退料与生产入库必须在工单系统进行录入,并且必须设定核对工单。
保证方法:(1)在工单委外管理系统的设置单据性质中,将所有领退料单、生产入库单全设成核对工单。
(2)在库存管理中录入的库存交易单据,必须要求录入人员录入部门信息及在备注上写明用途,由成本会计随时抽查。
3、工单指定完工管理。
保证方法:已确定不再做的工单,应立即做指定完工的处理。
可由生管人员在每月末月结前,通过工单委外管理子系统中的“工单明细表”,查询出未完工的工单,再逐一核对实际情况,进行指定完工的作业。
4、落实余料退库作业。
保证方法:指定完工的的工单,余料必须做退库的处理,同样可由生管通过工单委外管理子系统中的“工单明细表”,对指定完工的工单的用料情况进行核对,核对完后。
由生管打印出当月未完工的“工单明细表”,在上面签字,传给成本会计,表示指定完工工单已处理完毕。
5、工单工时须正确。
保证方法:如果采用实际工时计算成本,车间管理人员必须保证每个工单工艺的工时录入正确,另外应注意:工时应是该工艺的有效工时,无效工时不应记录进去。
易飞ERP月底成本财务一体化操作流程
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录,若有则根据实际情况在补入相应的单价无单价为0的情况,但是曼凯进退货单没有税点,已经解决。
2、
3、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
财务管理-高级成本计算管理子系统-录入成本分配依据值
8
计算部门成本分配率
1、对第7步录入的工单工时进行按工作中心进行汇总
2、
3、同时计算各工作中心当月这人工成本、制造费用之成本要素金额
财务管理-高级成本计算管理子系统-计算部门成本分配率
9
维护部门成本分配率
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用,并修正人工成本和制造费用之成本要素金额
2、
3、单别选择影响成本码=Y之单别-无
进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单
5
审核价差调整单
1、对第4步产生的价差调整单进行审核-无
2、
2、单据审核后会增减相应物料的存货价值-无
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单,查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)
2、
3、需对月结的模块有:应收、应付、存货、总账
4、
5、总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
23
核对总账科目及存货模块、成本模块数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存易细表中的相对应的金额是否一致
2、
3、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
易飞ERP月结
二、易飞ERP月结
一、存货月结 二、应收/应付月结 三、存款月结 四、会计月结
二、易飞ERP月结_存货1
步骤1:相关单据核查
步骤1: A.确认与库存异动相关单据的制单人员单据录入完全,
单据录入应保持与物流一致.
B.进货单、委外进货单等影响成本码为“Y”的单据上 的单价等信息是否正确.
C.检视所有与库存交易相关单据(INV.PUR.COP.MOC. SFC.ACP)在月结前是不是已经审核完成. 如果有未审核的 单据,而且确定该现行月份不再交易 (审核) 时,请删除或作 废该单据,若已经有实际交易时请做审核作业.
二、易飞ERP月结_会计
会计月结
步骤5: 凭证整批过账; 步骤6: 汇兑损益结转;自动转账—汇兑损益结转;将生成的调汇凭 证查出确认审核并过账 步骤7: 本步骤账结法才须执行,期间损益结转:自动转账—期间损 益结转,将生成的月结凭证查出确认审核并过账 步骤8: 查看利润表/资产负债表/现金流量表,最终确认数据正确 步骤9: 执行“会计月结”作业;执行后会计现行年月加1,现行年 月前的凭证不能新增/更改/撤审/过账还原;
二、易飞ERP月结_收付3 步骤3:应收/应付月结_3
步骤3: 确认应付系统数据与总账应付/预付一致,执行“应付账 款月结”.
执行后,应付现行年月加1. 以前年月的单据不允许新增/撤审/更改.
如启用了应收模块,月结步骤同上对应类似;
二、易飞ERP月结_存款1
存款月结
步骤1: 相关单据检查确认
步骤2: 银行对帐
二、易飞ERP月结_存货
步骤:
有成本模块的月结处理
1.确认单据审核
2.进货价差成本调整
3.冻结帐务日期
4.重计现有库存
易飞ERP总-操作手册
第 四 节 客 户 商 品 价 格 的 录 入 ………………………….......... 29
第 五 节 客 户 订 单 资 料 的 录 入 …………….............................. 30
第 六 节 订 单 变 更 单 的 录 入 …………….... ……………........... 31
第一部
易飞系统作业操作手册
目录
第 一 章 基 本 作 业 操 作 ………………………………....................... 1
第 一 节 主 画 面 基 本 操 作 ………………………………….......... 1 第 二 节 录 入 作 业 基 本 操 作 ………………………………........ 3 第 三 节 打 印 凭 证 基 本 操 作 ………………………………….... 9 第 四 节 报 表 基 本 操 作 ……………………………....................... 11
④将“所有作业 清单”框中的程 序拖至新信息夹
③点击“程序 清单”带出所 有作业清单画
⑤新建的信息夹可更改 名称,依据自己的喜好进 行分类,并且可以将程序 随意拖动进行排序
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一节 主画面基本操作
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
易飞ERP月结和成本
目录:存货子系统月结处理 ....................................................................................................... 2应收子系统月结 ........................................................................................................... 11应付子系统月结 ........................................................................................................... 12总账子系统月结 ........................................................................................................... 13自动分录 ....................................................................................................................... 14实际成本计算 ............................................................................................................... 17存货子系统月结处理月结流程图:3.冻结账务 1.相关系统单据完整性检 查(销售、采购、库存)4.存货盘点5.进货价差成本调整 2.重计现有库存6.月底成本计价(采购件)7.材料成本异常检查 13.冻结账务 12.月底存货结转 11.自动调整库存 10. 拆解差异调整8. 生产成本计算 9. 解除账务冻结月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)销售部门:应该检查系统中的销货单和销退单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
易飞ERP总-操作手册
第 五 节 工 单 变 更 单 的 录 入 …………………………………… 58 第 六 节 领 、 补 料 单 及 超 领 单 的 录 入 ……………………. 59 第 七 节 退 料 单 的 录 入 …………………………….. …………… 61 第 八 节 生 产 入 库 单 的 录 入 ……………………….................... 63 第 九 节 委 外 进 货 单 的 录 入 ……………………….................... 64 第 十 节 委 外 进 货 检 验 单 的 录 入 ……………........................ 66 第 十 一 节 退 回 委 外 验 退 件 的 录 入 ………........................... 67 第 十 二 节 委 外 退 货 单 的 录 入 …………….............................. 68 第 十 三 节 相 关 报 表 的 查 询 及 列 印 ……………................... 69
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
---333---
易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
单据处于未审状 态,当单据未审 时其撤销审核图 标显示灰色
透过『书签』点选方式进 入或切换至所要的信息
当订单还未审, 预计销货:1810 预计可用:209
中中中山山山盈盈盈亮亮亮健健健康康康科科科技技技有有有限限限公公公司司司
件 处 输 入 【 2704006】。 步 骤 四 :当 条 件 输 入 完 成 后 请 选 择 【 9确 定 】, 则 系 统 在 数 据 库 中 筛 选 出 符 合 信 息 的 明 细 。
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
易飞月结流程
8. 生成价差调整表
月结作业流程
月结作业流程
9.价差调整-自动生成价差调整单
10.月底成本计价
月结作业流程
计算品号当月份的月加权平均成本,并更新「库存交易明细 信息档」及「库存交易单据」,并更新「品号信息」的单头 及单身库存金额及数量。
11. 计算生产成本
月结作业流程
12.自动生成工单工时 月结作业流程
谢谢!
知识回顾
Knowledge
Review祝您成
功!
17.Байду номын сангаас底存货结转
月结作业流程
1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易,生成品号现行 年月交易统计信息。
2.运行后现行年月+1 ,所有原现行年月的成本、库存相关 的信息无法再进行修订。
3.应付帐款信息必须完成结帐(货款必须确定完成)。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统,应配合成本系统进行信息结算
存货月结培训
部门: 讲师:
1.重计现有库存
月结作业流程
执行时机: 1.发觉关帐年月以后,现行年月以前的某月月初库存数量及
金额有误(品号月统计信息)。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。
月结作业流程
2.设置冻结日期
将冻结日期设为库 存现行年月月末
月结作业流程
3.库存盘点-自动生成抽盘料件
将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点 料件」作业中
4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点
5.库存盘点-录入盘点数量 月结作业流程
月结作业流程
6.库存盘点-重赋盘点数量
月结作业流程
7.库存盘点-自动生成盘盈亏单
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实 盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈 盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自 动生成盘盈亏调整单.
ERP操作手册7——-月末结账与成本处理
2)定义分配率
为了计算产成品的成本,必须将按成本中心归集的成本费用在成本中心内部进行分配,因此,在成本管理系统中,需要定义各种分配率,为系统自动计算产品成本提供依据。如果有新增成本中心才需要进行对此操作。
菜单路径:管理会计—成本管理—设置—定义分配率--公共材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率。
二、委外管理月末结账
菜单路径:委外管理—月末结账。
双击打开【月末结账】窗口,系统自动提示要结账的月份,选择“月末结账”,点击〖确定〗,系统开始进行合法性检查。如果检查通过,系统立即进行结账操作。完成后将有“X月份月末结账成功”。
如果需要取消结账,需将登录界面的操作日期改为已结账月次月登录系统,
进入操作界面,选择“取消结账”,点击〖确定〗将恢复至结账前状态。
2.结算成本处理
结算成本处理就是处理存货暂估业务。对于当月先入库记账然后办理发票结算,由于入库单记账后锁定,结算后的单价、金额必须通过结算成本处理予以更新。对于先行入库并经过月度结算后出现的发票结算,系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差等方式来处理暂估业务。公司目前选择的是“单到回冲”方式,
单到回冲是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单。
六、成本处理
1.前期准备工作
1)成本中心及对照(新增成本中心)
菜单路径:基础设置—基础档案—财务—成本中心、成本中心对照。
双击【成本中心】出现“成本中心档案”界面,点击菜单〖引入〗按钮,出
现部门参照表,选择要增加的成本中心,点击〖确定〗返回“成本中心档案”界面,双击选中新加的成本中心,点击菜单〖启用〗按钮,完成操作。
总体流程:采购管理月末结账、委外管理月末结账、销售管理月末结账;库存管理的月末结账;存货核算月末结账;应付管理、应收管理、成本管理、项目管理的月末结账;总账的月末结账。
易飞系统成本结账步骤
16.0检查无效工单领料(已领料,但指定完工,没有进仓,未退料)16.1财务管理/成本计算子系统/无效工单领料明细表;16.2设置无效工单领料明细表/基本选项/选择年月:XXXX-XX(当月);16.3设置无效工单领料明细表/基本选项/检查工单无产出:X;16.4直接查询;16.5分析“工单空白”的原因,如属正常,则进入制造费用16.6分析“工单无产出”的原因,进行调整17.0成本异常检测表E:Error必须处理;W:warring视情况处理17.1财务管理/成本计算子系统/成本异常检测表;17.2设置成本异常检测表/基本选项/选择年月:XXXX-XX(当月);17.3设置成本异常检测表/基本选项/选择打印:全部;17.4设置成本异常检测表/基本选项/选择异常检测依据:工单成本不勾选;17.5设置成本异常检测表/基本选项/每页打印行数:85;17.6设计报表;17.7分析每一项错误信息,错误信息处理见<<成本异常信息分析表>>18.0计算生产成本18.1财务管理/成本计算子系统/计算生产成本;18.2设置基本选项/选择成本计算年月:XXXX-XX(当月);18.3设置基本选项/选择工资率及制费分摊率采用:实际;18.4设置高级选项/选择材料在制约量计算方式:按实际投入材料成本计算;18.5设置高级选项/选择人工制费在制约量计算方式:无在制约当产量;18.6设置高级选项/选择加工费用在制约量计算方式:无在制约当产量;18.7后台处理;18.8在下图检查是否执行,在“批次”中查询状态,如果未处理,则通知管理员打开派班中心17.0成本异常检测表17.1财务管理/成本计算子系统/成本异常检测表;17.2设置成本异常检测表/基本选项/选择年月:XXXX-XX(当月);17.3设置成本异常检测表/基本选项/选择打印:全部;。
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程
自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异,审核该分库调整单(影响成本码为y的单别)
2、调整底无数量且有成本金额的物料,需把数量、成本都调为0,产生一张尾差调整单(影响成本码为y的单别)
进销存管理—存货管理子系统-自动调整库存
23
审核尾差调整单
1、对第22步产生的调整单进行审核
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单,查询并找到调整单进行审核
24
月底存货结转
1、对当前库存年月结转至下一个月份
进销存管理-存货管理子系统-自动存货结转
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抛转凭证
1、分不同的交易类型生成会计凭证(应收应付可以任何时段进行抛转;进货和委外进货在确认单据无误时也可以随时抛转暂估和采购发票;销货成本、领退料单、库存交易单、调整单、委外进成本、委外退成本、生产入库单等单据一定要在月底成本计算完成后才能抛转)
对账方法:
1、存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货系统与总账存货对账)
2、成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账)
3、若对对。
4、应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表;应付账款明细账与核算项目明细账
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手工录入凭证
1、对第20步调出的殘留成本需手工在总账系统录入凭证,以保证总账系统与成本系统数据同步
2、查询成本报表:工单在产成品成本明细表,选择打印条件:2-残留成本
3、殘留成本有料、工、费等部分,凭证格式如下:借:制费 贷:生产成本-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
2、可以看维护工单成本、维护产品成本、成本报表等
【ERPMRP管理】易飞ERP月结和成本
【ERPMRP管理】易飞ERP月结和成本目录:存货子系统月结处理........................................................................................... 3应收子系统月结...............................................................................................12应付子系统月结...............................................................................................13总账子系统月结...............................................................................................14自动分录 .........................................................................................................15实际成本计算 ..................................................................................................16存货子系统月结处理月结流程图:月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)销售部门:应该检查系统中的销货单和销退单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束”处理。
易飞ERP总-操作手册
点击当订查单询审按核钮后,出, 现预设计置销查货询:条20件10 页面预计可用: 9
按确定后则会带 出符合信息的明 细
操作符中有一个 “ LIKE ” , 可 进 行模糊查询
单身筛选条件未打“9” 的时候只有“一般选项”
及“高级设置”画面
此处可设 置排序字 段
只 条件按有打等确“含定9单”后身后则筛才会选 带出单身设置
第 五 节 工 单 变 更 单 的 录 入 …………………………………… 58 第 六 节 领 、 补 料 单 及 超 领 单 的 录 入 ……………………. 59 第 七 节 退 料 单 的 录 入 …………………………….. …………… 61 第 八 节 生 产 入 库 单 的 录 入 ……………………….................... 63 第 九 节 委 外 进 货 单 的 录 入 ……………………….................... 64 第 十 节 委 外 进 货 检 验 单 的 录 入 ……………........................ 66 第 十 一 节 退 回 委 外 验 退 件 的 录 入 ………........................... 67 第 十 二 节 委 外 退 货 单 的 录 入 …………….............................. 68 第 十 三 节 相 关 报 表 的 查 询 及 列 印 ……………................... 69
资管中心编制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 部 )
第二节
中山盈亮健康科技有限公司
录入作业基本操作
<主画面>
资
保取
附历
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y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项:存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库(999)-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)销售部门:应该检查系统中的销货单和销退单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束”处理。
采购部门:应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行进货的请购单和采购单,应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门:应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门:应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理,对于不需要发放的LRP生产计划,要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门:视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例,设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注:ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末,防止信息更改。
程序位置:【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图:3、重计现有库存在冻结账务日期后,执行“重计现有库存”作业,防止出现库存数量信息异常。
本作业要求在单一用户状态下进行,建议由系统管理员或财务部专岗(如材料会计)执行,不能随意随时执行。
程序位置:【进销存管理子系统---存货管理---期末处理---点击重计现有库存程序】重计年月:月结月份2011-01;点击直接处理即可。
如图:4、存货盘点(若月结月份无实物盘点,无须执行此操作)库存盘点的目的是确保系统账与实物相符合,找出不符合的原因并加以改进。
盘点一般分定期盘点和循环盘点。
定期盘点(大盘点)前,要先组织盘点小组,一般由财务部和物管部(仓库)为主组成,生产部门,采购部门,销售部门主要责任是配合盘点和提供人员协助仓库盘点。
盘点小组负责盘点的发文,提出盘点要求和相关部门的工作职责,原则上要求盘点期间不能有出入库动作;如果是循环盘点(小范围或临时盘点)时,则由仓库组织盘点,财务监盘抽盘即可。
结合ERP系统盘点应按下列过程进行:4.1、冻结当月账务【“共用参数”中将“帐务冻结日期”设为结帐期末最后一天】。
4.2、自动生成抽盘料件【存货管理子系统---库存盘点---自动生成抽盘料件】说明:(1)盘点方式可依据品号或仓库两种。
(2)盘动输入盘点底稿编号,原则:月结年月+盘点首字母大写。
4.3、打印库存盘点卡和品号盘点清单,并按盘点要求进行实地盘点。
(各保管员完成);4.4、由财务部监盘、抽查;4.5、录入实盘数量。
方法:单人操作则使用录入盘点料件录入实盘数量,若多人操作则用补入实盘数量此作业。
【存货管理子系统---库存盘点---录入盘点料件/补入实盘数量】当实盘数据录入完成后,进入录入盘点料件作业,点击工具栏上的盘点结算,将账面数量和盘点数量分开,打印【盘盈盘亏明细表】,查看盘点差异明细。
盘点结算按钮4.6、分析盘点盈亏明细表,查找盈亏原因(单据是否未入系统、单据是否审核等)4.7、如果是单据问题,解除当月账务冻结,将单据调整,调整完毕,在系统中重新进行盘点盘点结算,重新分析盘点盈亏明细。
4.8、自动生成盘点调整单程序位置:【存货管理子系统---库存盘点---自动生成盘点调整单】输入画面:【选择底稿编号201101PD、选择盘盈盘亏调整单别(单据性质为11的一般交易单、N赋予计算结果)、调整日期2011-01-31、)4.9、审核盘点调整单,由财务部专人审核”盘点调整单”并打印备查。
程序位置:【存货管理子系统---库存交易---录入库存交易单】注意:审核盘点调整单之前,需要解除财务冻结日期为2011-01-30,方可以审核此盘点调整单并审核日为2011-01-31。
4.10、检查库存明细表,看是否还有期末数量为负的品号,如果还有,及时找出原因处理。
4.11、冻结当月账务5、进货价差成本调整(解决采购进货与采购发票的价差)负责财务应付账务的人员,在完成了本月应付发票的录入和审核后,作“进货价差成本调整”,具体作法:5.1、系统中,执行“进货价差成本调整表”,打印出该表,核对采购进货价差信息是否正确。
5.2、解除进销存账务冻结,日期可为月结月末前一天(20110130),以便可以更新库存成本。
5.3、执行“自动生成进货价差成本调整单”,由财务人员审核自动生成的”调整单”。
程序位置:【存货管理子系统---期末处理---自动生成进货价差成本调整单】如图:5.4、审核调整单。
录入成本开帐/调整单6、月底成本计价(采购件)程序位置:【存货管理子系统---期末处理---月底成本计价】注意事项:一、运行前建议将账务冻结日期设置至现行年月月底,以确保其他用户不再更新信息。
二、运行此作业时请务必确定现行年月所有当月份信息已输入完毕,以及没有其他用户在使用本系统,才能确保信息的正确性。
三、本作业需在执行“进货价差成本调整”后进行。
四、本作业可重复运行,也可针对某个品号运行。
7、计算生产成本7.1自动生成工单工时程序位置:【财务管理---成本计算子系统---自动生成工单工时】7.2 汇总工作中心工时7.3录入工作中心成本程序说明:点击查询按钮找到归属于2011-01月份的单据,依据工作中心进行成本维护。
其中人工成本和制造费用的数据来源于生产成本(人工和制费)科目值。
8、计算成本年月低阶码财管管理-成本计算子系统-计算成本年月低阶码9、成本异常检测表计算生产成本之前,对相关单据进行检查,选择如下相关单据。
10、计算生产成本11、成本计算后检查(成本异常检测表)后面暂不处理,等使用自动分录后方进行操作。
12、抛转相关单据成会计凭证并进行核对。
抛转单据类型:领/退料单、生产入库单、销货/销退成本、销货成本(销售发票)、委外进货/退货成本程序名称:自动生成分录底稿。
依据不同的单据类型进行单据抛转,生成不同的底稿批号。
说明核对方式:同类型单据的分录底稿明细表与同类型单据的库存交易统计表。
核对无误后,自动生成会计凭证及凭证审核操作。
从这再开始处理。
13、月末暂估处理操作由负责应付暂估的人员进行处理此作业。
15.1 暂估账款核算程序位置:【财务管理---应付管理子系统---暂估成本核算---暂估成本核算此作业】输入界面:【选择来源:进货、退货、委外进货、委外退货,并输入相应的单别】15.2 维护暂估账款核算单审核、转分录及会计凭证执行暂估成本核算作业后,查看暂估成本核算明细表进行检查核对。
核对无误后,由负责人员进入【维护暂估账款核算单】此作业下,进行单据审核,日期应2011-01-31。
点击工具栏上按钮进行抛转分录底稿操作以及凭证的制单及审核处理。
16自动调整库存16.1 、自动调整库存将库存数量为零,金额不为零的品号,生成一张尾差调整单将这些品号的库存数量及金额均为零。
若同一品号存在于不同仓库的料件单位成本不一致时,生成一张分库调整单将这些品号的成本调整一致。
调整单的整张调整金额为零。
程序位置:【库存管理子系统---期末处理---自动调整库存】输入界面:【】16.2、尾差调整单和分库调整单检查审核执行自动调整库存作业后,进入【库存管理子系统---库存交易---录入成本开账/调整单】此作业下,进行单据的检查及审核。
注意:审核之前需要解除财务冻结日期为2011-01-30,然后进行审核、日期应为2011-01-31 。
注意事项:一、须在「月底成本计价」作业完成后才可执行本作业。
二、此作业是“存货月结”前的最后一步,一定待“月底成本计价”,“计算生产成本”等作业运行完毕,并检查无误后,才执行此步骤。
三、如果发现生成的调整单有误,如“分库调整单”的总金额不为0,一般是未进行“月底成本计价”或进行的“月底成本计价”有误,需要重新进行计价。
生成的调整单都需要删除后重新作月底成本计价后的所有步骤四、如果需要重新执行“自动调整库存”,需要将已生成的“尾差调整单”或“分库调整单”撤审后删除或作废,再重新执行本作业。
17月底存货结转作业目的:结算当月份的存货及统计当月的库存交易,生成品号现行年月交易统计信息,并将现行年月累加。
程序位置:【库存管理子系统---期末处理---月底存货结转】注意事项:一、必须在「月底成本计价」作业完成后才可执行本作业。
二、已运行过「自动调整库存作业」三、月结后不能更改存货现行年月前的存货单据。
如果需要更改,就需要进行“存货反月结”作业,此作业在“基本信息子系统”的“基础设置”菜单下,但此程序需严格控制权限。
18冻结账务日期 2011-01-31 ,完成月结。
应收子系统月结应收子系统月结注意事项:1、在销售部门完成销货单、销退单单据完整性检查后,财务应收账务处理人员应检查未作结帐单的销货单和销退单。
执行程序“已出货未结帐检查表”。
视需要将未结帐的销货单、销退单作结帐单处理。
2、在所有的销货单、销退单都作结帐单处理后,应检查系统中结帐单单据的完整性,包括:是否审核、结帐单信息是否完整正确,不正确的应修改正确,不需要的结帐单应作“作废”处理。
3、执行“应收账款月结”。
4、应收帐务处理人员可通过”客户帐款明细表”和”应收帐款分类帐”等管理报表查询应收帐款的余额和发生额等信息,另可通过”应收帐款对帐单”与客户进行应收对帐。
5、通过自动分录系统,将应收系统单据抛转生成总帐系统的会计凭证,单据一般包括:销货/销退成本,收款单,结帐单(一般结帐单,预收结帐单和其他结帐单)。
注意检查分录底稿中的部门信息是否完整及正确;工程销货单和结帐单还要在分录底稿中填入核算项目编号;收款单的分录底稿请注意现金流量表项目是否正确,如不正确在底稿中直接修改。
结帐单和销货/销退成本由于不涉及现金类科目,不会纳入现金流量表的生成范围,因而底稿的现金流量表项目不用检查。